รายละเอียดโครงการ

Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
No results found.

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ100.005.045.04

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
31-10-20240.00 สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ยอดเงิน 15,868,982.17 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,249,723.87 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 546,000 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 132,720 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,940,538.30 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 0 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 0 บาท
29-11-20245.04ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 .............................

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกันเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี 68 กับส่วนราชการ10.00(not set)01-10-202431-10-2024
2ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 120.00(not set)01-10-202431-12-2024
3ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 220.00(not set)01-01-202531-03-2025
3ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 320.00(not set)01-04-202530-06-2025
4ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 420.00(not set)01-07-202530-09-2025
5สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม10.00100.0001-09-202530-09-2025

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-2024100.00(not set)