:: ตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (2567 - 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
1603 804 638 158 0 3

งบประมาณฯ : 28,574,035,703 บาท

2. ปลอดภัยดี
516 289 187 36 0 4

งบประมาณฯ : 3,403,223,010 บาท

3. โปร่งใสดี
254 91 131 32 0 0

งบประมาณฯ : 814,476,611 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
863 464 336 60 0 2

งบประมาณฯ : 9,033,290,566 บาท

5. สุขภาพดี
526 301 170 53 0 1

งบประมาณฯ : 6,805,916,494 บาท

6. เรียนดี
693 439 212 40 0 2

งบประมาณฯ : 4,734,481,350 บาท


7. เศรษฐกิจดี
300 209 74 15 0 2

งบประมาณฯ : 523,191,880 บาท

8. สังคมดี
714 396 248 63 0 6

งบประมาณฯ : 3,321,781,067 บาท

9. บริหารจัดการดี
840 498 278 63 0 1

งบประมาณฯ : 11,720,263,088 บาท


Highlight :: Dashboard & Reports


:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
0.00 %

Card Image
0.05 %

Card Image
51.10 %

Card Image
12.22 %

Card Image
14.46 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
8.96 %

Card Image
1.56 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.86 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.02 %

Card Image
1.05 %

Card Image
2.17 %

Card Image
4.29 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
32.81 %

Card Image
0.92 %

Card Image
8.83 %

Card Image
9.72 %

Card Image
0.97 %

Card Image
2.04 %

Card Image
9.54 %

Card Image
0.17 %

Card Image
4.72 %

Card Image
6.44 %

Card Image
8.90 %

Card Image
29.17 %

Card Image
0.43 %

Card Image
0.54 %

Card Image
0.00 %

Card Image
1.75 %

Card Image
2.13 %

Card Image
0.89 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.70 %

Card Image
38.94 %

Card Image
0.32 %

Card Image
0.63 %

Card Image
0.95 %

Card Image
0.26 %

Card Image
6.03 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
11.67 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-53 of 53 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.31.4321.0310.400.000.00
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.22.210.0022.210.010.05
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น95,984.0034,808.0061,176.0049,051.0051.10
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น93,786.0044,911.0048,875.0011,459.0012.22
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน166.007.00159.0024.0014.46
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.8.850.008.850.000.00
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี10.000.0010.000.000.00
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำวัน134.000.00134.0012.008.96
5.2 ไฟฟ้า - ซ่อมแซมไฟฟ้าวัน384.000.00384.006.001.56
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด128.00100.0028.000.000.00
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด35.0030.005.001.002.86
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด3.003.000.000.000.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด29.000.0029.000.000.00
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด4.000.004.000.000.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด939.00700.00239.0019.002.02
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ955.0050.00905.0010.001.05
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)ดวง461.000.00461.0010.002.17
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด233.00100.00133.0010.004.29
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด10.000.0010.000.000.00
12. ปรับปรุงลานกีฬาแห่ง187.0055.00132.000.000.00
13. ปรับปรุงบ้านหนังสือแห่ง251.00108.00143.000.000.00
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่ง8.000.008.000.000.00
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง423.00375.0048.000.000.00
16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะครั้งต่อสัปดาห์634.002.00632.00208.0032.81
16.2 ขยะ - การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ ไม่เทรวม (1) แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอยแห่ง3,359.562,500.00859.5631.000.92
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านหมู่บ้าน1,404.00300.001,104.00124.008.83
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน72.0050.0022.007.009.72
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทร้อยละ2,065.000.002,065.0020.000.97
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท142,751,442.0090.00142,751,352.002,906,839.002.04
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ1,800.00200.001,600.00171.739.54
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.2,330.17413.041,917.133.860.17
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.445.650.00445.6521.054.72
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.170.6861.34109.3411.006.44
21. Foodbankคน28,000.000.0028,000.002,492.008.90
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด24.000.0024.007.0029.17
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด1,151.000.001,151.005.000.43
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง12,996.009,001.003,995.0070.000.54
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,110.00100,000.00110.000.000.00
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด57.0039.0018.001.001.75
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย207,344.000.00207,344.004,426.002.13
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ2,240.000.002,240.0020.000.89
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน84,660.0064,000.0020,660.000.000.00
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด74.0050.0024.002.002.70
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง800,300.000.00800,300.00311,640.0038.94
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ1,587.000.001,587.005.000.32
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ1,590.00100.001,490.0010.000.63
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ2,100.000.002,100.0020.000.95
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ1,890.000.001,890.005.000.26
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) จำนวนของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ร้อยละ43,494.000.0043,494.002,621.916.03
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน3,028.002,003.001,025.000.000.00
31. ผายปากทางจุด29.000.0029.000.000.00
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน3,004,305.003,000,402.003,903.005.000.00
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกิจกรรม60.0032.0028.007.0011.67
      5.32

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image

สำนักการแพทย์

237 110 31 94 0 2

งบประมาณฯ : 2,572,675,618 บาท
User Image

สำนักอนามัย

240 102 133 0 0 4

งบประมาณฯ : 1,864,663,460 บาท
User Image

สำนักการศึกษา

252 90 137 25 0 0

งบประมาณฯ : 3,211,251,215 บาท
User Image

สำนักการโยธา

271 93 163 6 0 9

งบประมาณฯ : 33,342,645,673 บาท

User Image

สำนักการระบายน้ำ

290 58 127 97 0 7

งบประมาณฯ : 12,549,531,000 บาท
User Image

สำนักการคลัง

46 15 7 24 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image

สำนักเทศกิจ

59 26 33 0 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท


User Image

สำนักสิ่งแวดล้อม

190 84 93 2 0 11

งบประมาณฯ : 8,502,722,964 บาท
User Image

สำนักพัฒนาสังคม

154 73 49 26 0 6

งบประมาณฯ : 1,167,092,140 บาท
User Image

-

7 0 0 7 0 0

งบประมาณฯ : 54,247,750 บาท


User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

172 80 55 35 0 2

งบประมาณฯ : 802,618,225 บาท
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

157 77 58 21 0 1

งบประมาณฯ : 125,514,760 บาท
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

97 41 39 17 0 0

งบประมาณฯ : 45,755,400 บาท






User Image

สำนักงานเขตสาทร

121 68 1 52 0 0

งบประมาณฯ : 858,181,831 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางซื่อ

160 71 80 9 0 0

งบประมาณฯ : 148,162,340 บาท

User Image

สำนักงานเขตคลองเตย

94 61 0 33 0 0

งบประมาณฯ : 75,064,562 บาท
User Image

สำนักงานเขตประเวศ

136 51 21 63 0 1

งบประมาณฯ : 307,128,268 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

160 85 35 40 0 0

งบประมาณฯ : 147,361,570 บาท
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

125 81 19 25 0 0

งบประมาณฯ : 92,375,970 บาท

User Image

สำนักงานเขตดินแดง

152 69 12 71 0 0

งบประมาณฯ : 500,705,002 บาท
User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

158 75 42 41 0 0

งบประมาณฯ : 146,122,690 บาท
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

104 35 61 2 0 6

งบประมาณฯ : 88,954,950 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางแค

259 125 83 50 0 1

งบประมาณฯ : 459,391,455 บาท