สำนักงานเขตมีนบุรี

Showing 1-44 of 44 items.

>> ตรวจสอบการรายงานตัวชี้วัด OKR/KPI PI ::สำนักงานเขตมีนบุรี

#ข้อมูลปีฯKRสยป.2KEY_RESULTค่าเป้าหมาย/ปีผลดำเนินงาน (รวม)หน่วยนับPสยป.1ชื่อโครงการ/กิจกรรมความคืบหน้าฯตค.67พย.67ธค.67มค.68กพ.68มี.ค.68เม.ย.68พค.68มิ.ย.68กค.68สค.68กย.68
12568 K 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)(not set)4,544.00ครั้ง P กิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่(Engagement)25.000.001,413.003,131.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22568 K จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่(not set)4.00ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) P กิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่(Engagement)25.000.003.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
32568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00200.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น0.0010.008.0030.000.0029.0010.0018.0035.000.0040.0020.000.00
42568 K 19. พัฒนาการบริการประชาชน (not set)10.00ร้อยละ P กิจกรรมการให้บริการประชาชน (% จำนวนคำขอเพื่อทำบัตรประชาชนที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) 10.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
52568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.0036.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย5.0010.0026.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
62568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.0036.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร5.0010.0026.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
72568 K 29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS(not set)26.00ร้อยละ P พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี5.005.0021.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
82568 K 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน(not set)52.00ครั้ง P โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตมีนบุรี5.000.0052.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92568 K 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย(not set)20.00จุด P โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตมีนบุรี0.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
102568 K 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย(not set)50.00จุด P โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตมีนบุรี0.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
112568 K 24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX(not set)11.03เลขหมาย P กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX เขตมีนบุรี5.000.0011.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
132568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพระนวกะ0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
142568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ 0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
152568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
162568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
172568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
182568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
192568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
202568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
212568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
222568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,295.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้0.00105.00195.00100.00110.00120.0095.00225.00150.0060.0050.0070.0015.00
232568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
242568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
252568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนมีนบุรี0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
262568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
272568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสนสุข0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
282568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
292568 K 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน(not set)0.00แห่ง P ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
302568 K องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (not set)32.53ร้อยละ P กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม14.290.0032.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
312568 K องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (not set)32.53ร้อยละ P กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ 2568 สำนักงานเขตมีนบุรี0.000.0032.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
322568 K 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)(not set)5.00จุด P แผนปฏิบัติการตรวจตรา กวดขันการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง0.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
332568 K จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม.(not set)8.00ราย P โครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ0.000.008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
342568 K จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น(not set)16.00ราย P โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า0.000.0016.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
352568 K 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง(not set)0.00ร้อยละ P โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโนโยี AI 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
362568 K จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย(not set)0.00คัน P โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
372568 K จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง(not set)14.00ครั้ง P โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขต0.000.0014.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
382568 K จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ(not set)1.00คลอง P โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขต0.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
392568 K 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)(not set)5.00จุด P โครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้าความปลอดภัยเชิงพื้นที่0.000.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
402568 K 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน(not set)16.00ครั้ง P โครงการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง0.000.0016.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
412568 K 8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร(not set)20.00จุด P โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร0.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
422568 K 6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน(not set)0.00จุด P โครงการเพิ่มประสิทธิการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
432568 K 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)(not set)0.00จุด P โครงการเพิ่มประสิทธิการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
442568 K อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.001,100.00ร้อยละ P ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน0.0050.00108.0032.00107.00107.00105.00153.0083.0093.00141.0074.0047.00