รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการคลัง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 92.00 | 146.21 | 158.92 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.50 | 25/11/2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 697,700 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย | |
2024-12-20 00:00:00.0000000 | 7.09 | ![]() | 20/12/2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 690,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 2,608,800 นาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย |
2025-01-24 00:00:00.0000000 | 18.43 | ![]() | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 3 รายการ เป็นเงิน 6,208,799 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.43 |
2025-02-24 00:00:00.0000000 | 21.96 | ![]() | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 8,218,799 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 21.96 |
2025-03-25 00:00:00.0000000 | 33.72 | ![]() | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 5 รายการ เป็นเงิน 17,107,687 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 33.72 |
2025-04-22 00:00:00.0000000 | 63.51 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 28,596,575 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท (ยังไม่ก่อหนี้) โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท ก่อหนี้แล้ง 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 63.51 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |