รายละเอียดโครงการ

Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
No results found.

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-25 00:00:00.00000001.5025/11/2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 697,700 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2024-12-20 00:00:00.00000005.5920/12/2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 690,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 2,608,800 นาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2025-01-24 00:00:00.000000011.34งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 3 รายการ เป็นเงิน 6,208,799 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.43
2025-02-24 00:00:00.00000003.53งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 8,218,799 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 21.96
2025-03-25 00:00:00.000000011.76งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 5 รายการ เป็นเงิน 17,107,687 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 33.72
2025-04-22 00:00:00.000000029.79งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 28,596,575 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท (ยังไม่ก่อหนี้) โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท ก่อหนี้แล้ง 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท มีการประชุมผู้บริหารเขตเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 63.51
2025-05-22 00:00:00.00000000.00งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน เป็นเงิน 46,547,600 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 4,741,600 บาท ก่อหนี้แล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 4,716,200 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 32,806,000 บาท ก่อหนี้แล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 28,596,575 นาท และได้รับโอนงบประมาณ ค่าที่ดิน รายการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ขรก. และ ลูกจ้างประจำ ของกทม. 1 รายการ เป็นเงิน 14,860,000 บาท (ยังไม่ก่อหนี้) โครงการต่อเนื่อง (ปี 68-69) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท ก่อหนี้แล้ง 1 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท มีการประชุมร่วมการเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเพื่อเร่งรัดการก่อหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 63.51

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.