รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 0.00สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารงานทั่วไป

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0098.5398.53

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-07-31 00:00:00.00000000.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28
2024-08-31 00:00:00.00000000.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64
2024-02-29 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05
2024-02-29 00:00:00.00000000.00-ซ้ำ-
2023-12-29 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41
2024-09-30 00:00:00.00000000.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-09-30 00:00:00.000000098.53- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-03-31 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10
2024-04-30 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62
2024-05-30 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55
2024-06-30 00:00:00.00000000.00- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75
2024-01-31 00:00:00.00000000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.