รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 0.00 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ | 100.00 | 98.53 | 98.53 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28 | |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64 | |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05 | |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | -ซ้ำ- | |
2023-12-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 | |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53 | |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 98.53 | - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53 | |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10 | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62 | |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55 | |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75 | |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |