หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2569 รหัส 56322
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
0 บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
12
ขั้นตอนการดำเนินงาน

🎯 วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
รหัส 7674 · ปี 2569 · หน่วย: ร้อยละ
100 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2568 01-10-2025 – 31-10-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  2. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2568 01-11-2025 – 30-11-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  3. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2568 01-12-2025 – 31-12-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
    หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 231,755,811 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,569,133.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.88%
  4. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2569 01-01-2026 – 31-01-2026
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  5. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2569 01-02-2026 – 28-02-2026
    15%
    แผน 15% · ผลที่รายงาน 15%
  6. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2569 01-03-2026 – 31-03-2026
    15%
    แผน 15% · ผลที่รายงาน 15%
  7. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2569 01-04-2026 – 30-04-2026
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  8. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2569 01-05-2026 – 31-05-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  9. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2569 01-06-2026 – 30-06-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  10. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2569 01-07-2026 – 31-07-2026
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  11. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2569 01-08-2026 – 31-08-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  12. การติดตามการเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2569 01-09-2026 – 30-09-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
24-09-2026 7674 84.64 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 218,495,108.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 184,931,756.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.64%
24-08-2026 7674 61.25 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 209,430,378.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 128,286,497.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.25%
23-07-2026 7674 47.62 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 227,754,418 บาท เบิกจ่ายแล้ว 108,462,189.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.62%
25-06-2026 7674 41.69 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 227,754,418 บาท เบิกจ่ายแล้ว 94,960,889.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.69%
25-05-2026 7674 37.01 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 228,204,418 บาท เบิกจ่ายแล้ว 84,469,268.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.01%
24-04-2026 7674 30.23 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 225,201,699 บาท เบิกจ่ายแล้ว 68,073,399.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.23%
24-03-2026 7674 25.06 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 227,941,699 บาท เบิกจ่ายแล้ว 57,121,781.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.06%
24-02-2026 7674 18.39 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 227,941,699 บาท เบิกจ่ายแล้ว 41,918,495.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.39%
23-01-2026 7674 13.78 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 231,755,811 บาท เบิกจ่ายแล้ว 31,929,257.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.78%
24-12-2025 7674 8.88 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 231,755,811 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,569,133.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.88%
24-11-2025 7674 3.75 หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยไม่รวมงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ 231,755,811 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,687,907.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75%
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
56322
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
งบประมาณที่ได้รับ
0
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2569
ผู้สร้างข้อมูล
11315
ผู้แก้ไขล่าสุด
16640
วันที่สร้างข้อมูล
27-10-2025 10:34:34
วันที่แก้ไขล่าสุด
24-09-2026 13:35:56
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50190000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50190800
พิกัด Latitude
13.770856
พิกัด Longitude
100.467969
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
16640
วันที่ยืนยันข้อมูล
24-09-2026 13:35:56
Integrated Plan
0
Benefit
หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Goal
ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 10 (ร้อยละ 100)
Contract
พินทุสร ปุ้ยทองดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย
0958781920
Pp Flag
0