หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2569 รหัส 56648
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
0 บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
12
ขั้นตอนการดำเนินงาน

🎯 วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

1 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)
รหัส 7674 · ปี 2569 · หน่วย: ร้อยละ
100 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ขออนุมัติโครงการ 01-10-2025 – 31-10-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  2. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 01-11-2025 – 30-11-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  3. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 01-12-2025 – 31-12-2025
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  4. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 01-01-2026 – 31-01-2026
    5%
    แผน 5% · ผลที่รายงาน 5%
  5. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 01-02-2026 – 28-02-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  6. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) 01-03-2026 – 31-03-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  7. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) 01-04-2026 – 30-04-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  8. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้) 01-05-2026 – 31-05-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  9. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน 01-06-2026 – 30-06-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  10. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน 01-07-2026 – 31-07-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  11. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน 01-08-2026 – 31-08-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  12. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้อำนวยการเขตทราบ เป็นรายไตรมาส 01-09-2026 – 30-09-2026
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
30-09-2026 7674 92.89 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 725,403,106.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 673,793,474.22 บาท งบประมาณคงเหลือ 51,609,631.78 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 92.89%
25-08-2026 7674 80.02 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 735,490,951.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 588,525,694.17 บาท งบประมาณคงเหลือ 146,965,256.83 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 80.02%
28-07-2026 7674 74.09 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 750,880,223.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 556,309,160.25 บาท งบประมาณคงเหลือ 194,571,062.75 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 74.09%
30-06-2026 7674 66.49 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 750,951,723.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 499,311,019.70 บาท งบประมาณคงเหลือ 251,640,703.30 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 66.49%
28-05-2026 7674 58.74 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 750,951,723.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 441,101,905.60 บาท งบประมาณคงเหลือ 309,849,817.40 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 58.74%
27-04-2026 7674 50.05 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 752,488,866.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 376,590,264.25 บาท งบประมาณคงเหลือ 375,898,601.75 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 50.05%
25-03-2026 7674 41.9 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 761,004,386.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 318,853,264.56 บาท งบประมาณคงเหลือ 442,151,121.44 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 41.90%
26-02-2026 7674 33.28 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 771,503,695.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 256,723,334.14 บาท งบประมาณคงเหลือ 514,780,360.86 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 33.28%
27-01-2026 7674 24.13 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 771,468,695.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 186,125,800.70 บาท งบประมาณคงเหลือ 585,342,894.30 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 24.13%
29-12-2025 7674 20.45 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 771,435,495.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 157,767,090.25 บาท งบประมาณคงเหลือ 613,668,404.75 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 20.45%
26-11-2025 7674 10.44 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 770,635,495.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 80,443,552.38 บาท งบประมาณคงเหลือ 690,191,942.62 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10.44%
29-10-2025 7674 2.61 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 757,510,495.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 19,777,430.18 บาท งบประมาณคงเหลือ 737,733,064.82 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2.61 %
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
56648
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
1 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
งบประมาณที่ได้รับ
0
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2569
ผู้สร้างข้อมูล
828
ผู้แก้ไขล่าสุด
16187
วันที่สร้างข้อมูล
28-10-2025 14:41:26
วันที่แก้ไขล่าสุด
05-10-2026 11:59:34
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50220000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50220800
พิกัด Latitude
13.705402
พิกัด Longitude
100.349149
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
16187
วันที่ยืนยันข้อมูล
05-10-2026 11:59:34
Integrated Plan
0
Benefit
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครไปใช้ประโยชน์ต่อไป
Goal
1 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้สำเร็จตามการจำแนกกลุ่ม
2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2569)
Contract
นางสาวปัทมา สาหรับ/086-7642002
Conception
สำนักงานเขตหนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
Pp Flag
0