รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25680.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0041.9241.92

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
28-10-20243.51เบิกจ่าย ณ วันที่ 28 ต.ค.67 เป็นเงิน
27-11-20244.90ยอดเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 27 พ.ย.67 เป็น 29,507,148.98 บาท
21-12-20244.28ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 ธ.ค.67 เป็นเงินทั้งสิ้น 45,558,932.05 บาท
20-01-20257.60ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 ม.ค.68 เป็นเงิน 72,836,730.51 บาท
11-02-20251.17ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 ก.พ.68 เป็นเงิน 77,049,908.19 บาท ยอดก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็น ร้อยละ 98.32
19-03-20258.06ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 105,976,754.55 บาท
31-03-202512.400

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานการเบิกจ่าย (ไตรมาส 1)25.0025.0001-10-202431-12-2024
2รายงานการเบิกจ่าย (ไตรมาส 2)25.0050.0001-01-002531-03-0025
3รายงานการเบิกจ่าย (ไตรมาส 3)25.0075.0001-04-202530-06-2024
4รายงานการเบิกจ่าย (ไตรมาส 4)25.00100.0001-07-202530-09-2025

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
20-01-202525.00(not set)
31-03-202550.00(not set)