รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5001-804

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2:

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปไตรมาส 1 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 202,854,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31/12/2565 เป็นเงิน 12,961,224.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปไตรมาส 2 สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 37,818,137.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน 206,909,390 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงิน 107,230,638.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตพระนคร ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 งบรายจ่าย เป็นเงิน 158,452,491 บาท เบิกจ่าย 151,595,931.99 บาท ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นเงิน 2,517,020 บาท เบิกจ่าย 2,142,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว%
:๗.๔.๑.๑ ความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง