>> ตรวจสอบการรายงานตัวชี้วัด OKR/KPI
Showing 1-50 of 55 items.

สรุปผลการดำเนินการฯ OKR/KPI ::สำนักงานเขตพระโขนง

#KEY_RESULTค่าเป้าหมาย/ปีผลดำเนินงาน (รวม)หน่วยนับชื่อโครงการ/กิจกรรมความคืบหน้าฯตค.66พย.66ธค.66มค.67กพ.67มี.ค.67เม.ย.67พค.67มิ.ย.67กค.67สค.67กย.67
1 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10123.602.54กม.

: 2.06%
พัฒนาถนนสวย (กม.)40.000.000.000.000.000.002.540.000.000.000.000.000.00
2 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01200,000.003,966.00ต้น

: 1.98%
การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว100.000.000.0080.00859.00484.00603.001,750.000.00190.000.000.000.00
3 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05156.004.00แห่ง

: 2.56%
การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว100.000.000.001.001.000.001.000.001.000.000.000.000.00
4 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07500.001.00กม.

: 0.20%
ปรับปรุงทางจักรยาน60.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
5 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)100.000.57กม.

: 0.57%
ปรบปรุงซอยสุขุมวิท 64 แยก 6-575.000.000.000.000.000.000.240.000.330.000.000.000.00
6 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)100.000.57กม.

: 0.57%
ปรับปรุงซอยวซิรธรรมสาธิต 21 แยก 3 และซอยวชิรธรรมสาธิต 21 แยก 525.000.000.000.000.000.000.240.000.330.000.000.000.00
7 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)100.000.57กม.

: 0.57%
ปรับปรุงผิวจราจรซอยริมทางด่วน 2 แยก 2100.000.000.000.000.000.000.240.000.330.000.000.000.00
8 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)100.000.57กม.

: 0.57%
ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในซอยประวิทย์และเพื่อน30.000.000.000.000.000.000.240.000.330.000.000.000.00
9 4.3 ปรับปรุงซอย (กม.)100.000.57กม.

: 0.57%
ปรับปรุงผิวจราจรซอยริมทางด่วน 2 แยก 1 100.000.000.000.000.000.000.240.000.330.000.000.000.00
10 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.2031,878.00432.00ดวง

: 1.36%
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตพระโขนง75.000.000.000.000.000.000.00326.0075.0031.000.000.000.00
11 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.039,536.003.00ดวง

: 0.03%
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง75.000.000.000.000.000.001.000.002.000.000.000.000.00
12 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05212.001.00จุด

: 0.47%
แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม75.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.00
1310.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05265.002.00แห่ง

: 0.75%
แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด80.000.000.000.000.000.000.002.000.000.000.000.000.00
1410.2 การผายปากซอย (จุด) : OKR 1.2.0550.000.00จุด

: 0.00%
การผายปากซอย70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1511.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07125.001.00แห่ง

: 0.80%
แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ70.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
1611.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.0292.008.00แห่ง

: 8.70%
แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม90.000.000.000.000.000.004.004.000.000.000.000.000.00
1711.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย)0.0035.00ราย

: 0.00%
กวดขันมิให้มีรถจักรยานยนต์วิ่งหรือจอดบนทางเท้า80.000.000.000.000.000.005.0014.009.007.000.000.000.00
1812. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05162.000.00แห่ง

: 0.00%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1913. ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) : OKR 8.1.0745.000.00แห่ง

: 0.00%
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2015. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32275.001.00แห่ง

: 0.36%
ปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์)82.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
2115. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32275.001.00แห่ง

: 0.36%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม85.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
2215. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32275.001.00แห่ง

: 0.36%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)100.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
2315. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32275.001.00แห่ง

: 0.36%
ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 90.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
2416.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16100.00900.00ร้อยละของพื้นที่

: 900.00%
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บขนมูลฝอย80.000.000.000.000.00500.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00
2516.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.0973,000.00971.76ตัน/ปี

: 1.33%
ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครงวงจร90.000.000.000.000.00200.00151.00216.00209.00195.760.000.000.00
2616.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (จุด)1,372.0015.00จุด

: 1.09%
ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครงวงจร90.000.000.000.000.000.000.000.000.0015.000.000.000.00
2717. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) : OKR 8.3.102,010.0045.00ชุมชน

: 2.24%
ร้อยละความสำเร็จของการ นำเข้าข้อมูลในระบบนำเข้า ข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) (กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล ออนไลน์ชุมชน)50.000.000.000.000.000.0023.006.000.0016.000.000.000.00
2818. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08341,530,000.00130,600.00มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)

: 0.04%
ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)0.000.000.000.000.000.00130,600.000.000.000.000.000.000.00
2919. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 5.1.21274,376,000.001,497,380.00มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท)

: 0.55%
ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)80.000.000.000.000.000.00184,390.000.001,312,990.000.000.000.000.00
3020. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04100.00100.00% จำนวนคำขอ

: 100.00%
พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)40.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.000.000.000.00
3121. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.067,032.7549.09กม

: 0.70%
ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนง100.000.000.000.000.000.000.0024.8722.251.970.000.000.00
3222. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.076,648.7711.19กม

: 0.17%
เปิดทางน้ำไหลพื้นที่เขตพระโขนง100.000.000.000.000.000.000.006.112.162.920.000.000.00
33KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม50.0040.00สำนักงานเขต

: 80.00%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม70.000.0010.0010.0010.000.000.0010.000.000.000.000.000.00
34KPI 1.2.6.2 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจร1.0080.00กิจกรรม

: 8,000.00%
โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน80.000.0010.0020.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.00
35KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ หาบเร่-แผงลอย198.001.00จุด

: 0.51%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย60.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
36KPI 5.1.2.1 : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue 90.0096.00ร้อยละ

: 106.67%
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร58.000.000.000.000.000.000.0096.000.000.000.000.000.00
37KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency)100.00100.00ร้อยละ

: 100.00%
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม100.000.000.000.000.0040.0050.0010.000.000.000.000.000.00
38KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น5.0095.00ร้อยละ

: 1,900.00%
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256795.0010.005.0010.0015.005.0010.0010.0030.000.000.000.000.00
39OKR 5.1.21 : ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร80.001,260,115.00ร้อยละ

: 1,575,143.75%
แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร15.000.000.000.000.001,260,115.000.000.000.000.000.000.000.00
40องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)5.0080.00ระดับ

: 1,600.00%
กากกาแฟ x เปลือกไข่ ใส่ใจโลก90.000.000.000.000.000.000.0050.0020.0010.000.000.000.00
41องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว5.003.00ระดับ

: 60.00%
กิจกรรมการให้บริการประชาชนผ่านระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)58.000.000.000.000.000.000.003.000.000.000.000.000.00
42องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม100.0040.01ร้อยละ

: 40.01%
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม75.000.000.000.000.000.000.0040.010.000.000.000.000.00
43อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต100.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
44อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.000.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ด้านกายภาพ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง35.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
45อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านทาง Crossword Game90.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
46อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด100.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
47อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู100.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
48อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านทาง A-math Game90.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
49อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน30.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00
50อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)100.00150.00ร้อยละ

: 150.00%
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ100.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.000.000.000.00