>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ
Showing 51-94 of 94 items.

ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

#ชื่อโครงการ/กิจกรรม% ความคืบหน้าฯตค.66พย.66ธค.66มค.67กพ.67มี.ค.67เม.ย.67พค.67มิ.ย.67กค.67สค.67กย.67
51ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน240

: 240%
20.0040.000.000.000.000.000.0080.00100.000.000.000.00
52ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร110

: 110%
10.000.000.0020.0030.000.000.000.0050.000.000.000.00
53ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์190

: 190%
10.000.0020.0070.0090.000.000.000.000.000.000.000.00
54ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 140

: 140%
20.0040.000.0080.000.000.000.000.000.000.000.000.00
55ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 320

: 320%
10.00120.0090.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
56ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 350

: 350%
10.0030.0050.00160.000.000.00100.000.000.000.000.000.00
57ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้300

: 300%
10.000.0030.0070.000.00190.000.000.000.000.000.000.00
58ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ255

: 255%
10.0015.000.0045.0065.000.00120.000.000.000.000.000.00
59ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก445

: 445%
10.0060.0030.00155.000.000.0090.00100.000.000.000.000.00
60ปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส445

: 445%
10.0015.00150.0080.0090.000.00100.000.000.000.000.000.00
61ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน445

: 445%
10.0060.0030.0035.00120.000.000.0090.00100.000.000.000.00
62ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด445

: 445%
10.0060.00105.0080.000.0090.000.00100.000.000.000.000.00
63ประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง 500

: 500%
0.000.000.000.000.00300.000.00200.000.000.000.000.00
64ประเมินร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด100

: 100%
0.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
65ประเมินร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ320

: 320%
12.0020.0028.0036.0044.0052.000.00128.000.000.000.000.00
66การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา)360

: 360%
8.0016.0024.0032.0040.0048.0056.0064.0072.000.000.000.00
67การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แยกใต้ทางด่วนประชาอุทิศ)436

: 436%
0.0030.0037.0044.0051.0058.0065.0072.0079.000.000.000.00
68จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง)650

: 650%
20.0040.0050.0050.0080.0080.0080.0080.0080.0090.000.000.00
69จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (60 ราย)150

: 150%
0.000.000.000.000.0015.0030.0045.0060.000.000.000.00
70ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (1 แห่ง)577.5

: 578%
15.0015.0030.0030.0037.5052.5052.50165.0090.0090.000.000.00
71แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 370

: 370%
20.000.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.000.000.000.00
72โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่210

: 210%
0.0070.000.000.000.000.000.00140.000.000.000.000.00
73ค่าใช่จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ438

: 438%
18.0015.0045.0035.0040.0045.00105.0065.0070.000.000.000.00
74ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง115

: 115%
10.000.000.000.0015.000.000.000.0090.000.000.000.00
75ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี240

: 240%
5.0010.0020.0025.0030.000.0040.0050.0060.000.000.000.00
76ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน398

: 398%
2.0020.0040.0036.0044.0052.0060.0068.0076.000.000.000.00
77ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร600

: 600%
15.0035.0025.00105.0045.00105.0060.00135.0075.000.000.000.00
78ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร347

: 347%
15.0017.0024.0031.0038.0045.0052.0059.0066.000.000.000.00
79ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้205

: 205%
5.0010.0020.000.0070.000.00100.000.000.000.000.000.00
80ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน406

: 406%
26.0023.0030.0037.0044.0051.0058.0065.0072.000.000.000.00
81ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม300

: 300%
20.0040.0060.000.0080.00100.000.000.000.000.000.000.00
82ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา485

: 485%
5.0010.0040.0030.0080.00110.0065.0070.0075.000.000.000.00
83ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต382

: 382%
5.0011.0017.0025.0033.0039.00114.0066.0072.000.000.000.00
84ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร345

: 345%
10.0060.0065.0040.0080.000.000.0090.000.000.000.000.00
85ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ345

: 345%
10.0015.000.0045.0035.00150.000.0090.000.000.000.000.00
86ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางปะกอก445

: 445%
10.0060.0030.00155.000.000.000.0090.00100.000.000.000.00
87ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดแจงร้อน215

: 215%
10.0015.000.000.0020.00170.000.000.000.000.000.000.00
88ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ445

: 445%
10.0060.0030.000.000.000.00155.000.00190.000.000.000.00
89ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ445

: 445%
10.0060.0030.0075.0080.000.0090.00100.000.000.000.000.00
90ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน445

: 445%
10.0060.0030.0075.0080.000.0090.00100.000.000.000.000.00
91ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร445

: 445%
10.0060.0030.0075.0080.000.0090.00100.000.000.000.000.00
92พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 ชุมชน)360

: 360%
8.0016.0024.0032.0040.0048.0056.0064.0072.000.000.000.00
93ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,760,000 บาท)200

: 200%
10.000.000.0020.0030.0040.0040.000.0060.000.000.000.00
94ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 4,977,000 บาท)360

: 360%
8.0016.0024.0032.0040.0048.0056.0064.0072.000.000.000.00