• หน้าแรก
  • ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
    1. แจ้งเตือนตัวชี้วัดเจรจา 2568 2. สรุปผลดำเนินงานของปี 2568 3. สรุปตัวชี้วัดเจรจา (2568) 4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานฯ 5. อัพโหลดไฟล์ฯ ของหน่วยงาน 6. ฝ่ายเลขาฯ อัพโหลดไฟล์สรุปผลฯ
  • เข้าสู่ระบบ

กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน


รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กิจกรรมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00สำนักงานเขตหนองแขมฝ่ายการคลัง

:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0055.0155.01

:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)

Showing 1-8 of 8 items.
KEY RESULTสยป.3Actions (สยป.3)วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3
9927-05-20255.19เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 670,340,320.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 368,771,593.21 บาท งบประมาณคงเหลือ 301,568,726.79 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 55.01 %-
9928-04-20256.66เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 672,377,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 334,999,671.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 337,378,048.91 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 49.82% -
9926-03-20259.19เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 672,377,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 290,223,330.37 บาท งบประมาณคงเหลือ 382,154,389.63 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 43.16%-
9925-02-20258.57เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 672,342,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 228,368,312.57 บาท งบประมาณคงเหลือ 443,974,407.43 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 33.97%-
9927-01-20256.94เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 672,342,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 170,805,433.90 บาท งบประมาณคงเหลือ 501,537,286.10 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 25.40%-
9925-12-20246.44เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 672,342,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 124,127,104.67 บาท งบประมาณคงเหลือ 548,215,615.33 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18.46%-
9927-11-20249.37เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 658,142,720.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 79,140,035.24 บาท งบประมาณคงเหลือ 579,002,684.76 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12.02%-
587731-10-20242.65เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังการปรับโอน 620,104,420.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 16,432,940.24 บาท งบประมาณคงเหลือ 603,671,479.76 บาท ความก้าวหน้า % การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2.65%-

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2)ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการ5.005.0001-10-202431-10-2024
2ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 5.005.0001-11-202430-11-2024
3ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 5.005.0001-12-202431-12-2024
4ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 5.005.0001-01-202531-01-2025
5ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 10.0010.0001-02-202528-02-2025
6เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้)10.0010.0001-03-202531-03-2025
7เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้)10.0010.0001-04-202530-04-2025
8เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณต่าง ๆ ไม่ให้มีการกันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่ก่อหนี้)10.0010.0001-05-202531-05-2025
9เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน10.0010.0001-06-202530-06-2025
10เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน10.0010.0001-07-202531-07-2025
11เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดวาระการติดตามงบประมาณในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน10.0010.0001-08-202531-08-2025
12สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้อำนวยการเขตทราบ เป็นรายไตรมาส10.0010.0001-09-202530-09-2025


ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-20245.00(not set)
กรอกเหตุผลแก้ไข

2025© สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.