องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
- ค่าเป้าหมาย
- 100.00 ร้อยละ
- ผลการดำเนินงาน
- 81.50
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร · ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล)
แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ
| รหัส | ตัววัดผล (KR/KPI) | ค่าเป้าหมาย | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า | รายงานผล | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | ร้อยละ | 81.50 | 81.50% | 5 รายงาน · ล่าสุด 30-09-2024 | รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
- งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 19,190,881 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,426,544.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.96
- งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 4,469,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,358,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.52
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 96,376,964 บาท ผลการเบิกจ่าย 80,039,254 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.05
รวมทั้งสิ้น 120,037,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 97,824,188.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.50
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2567)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10
2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08
3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
- งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 19,190,881 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,426,544.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.96
- งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 4,469,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,358,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.52
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 96,376,964 บาท ผลการเบิกจ่าย 80,039,254 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.05
รวมทั้งสิ้น 120,037,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 97,824,188.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.50
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2567)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
30-04-2024
ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10
2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08
3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 41.50 | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 19,190,881 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,426,544.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.96 - งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 4,469,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,358,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.52 - งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 96,376,964 บาท ผลการเบิกจ่าย 80,039,254 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.05 รวมทั้งสิ้น 120,037,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 97,824,188.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2567) |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 31-08-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 10.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-06-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 31-05-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 10.00 | ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-04-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 20.00 | ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง |
![]() |
รอ สยป. ตรวจสอบ |
แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 05-10-2024 | 100.00 | การเบิกจ่ายจบประมาณในภาพรวม ดังนี้ 1. งบดำเนินการ มีงบประมาณภายหลังการปรับโอน 19,190,881 บาท เบิกจ่ายได้ 17,961,137.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.59 2. งบลงทุน มีงบประมาณภายหลังการปรับโอน 4,474,600 บาท เบิกจ่ายได้ 4,474,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 3. งบรายจ่ายอื่น มีงบประมาณภายหลังปรับลดงบประมาณ 96,376,964 บาท เบิกจ่ายได้ 95,326,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.91 รวมงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 120,037,035 บาท เบิกจ่ายได้ 117,756,361.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.10 |
| 05-10-2024 | 100.00 | การเบิกจ่ายจบประมาณในภาพรวม ดังนี้ 1. งบดำเนินการ มีงบประมาณภายหลังการปรับโอน 19,190,881 บาท เบิกจ่ายได้ 17,961,137.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.59 2. งบลงทุน มีงบประมาณภายหลังการปรับโอน 4,474,600 บาท เบิกจ่ายได้ 4,474,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 3. งบรายจ่ายอื่น มีงบประมาณภายหลังปรับลดงบประมาณ 96,376,964 บาท เบิกจ่ายได้ 95,326,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.91 รวมงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 120,037,035 บาท เบิกจ่ายได้ 117,756,361.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.10 |
| 05-10-2024 | 90.00 | สำรวจผลการดำเนินการ โดยประชาชนมีการรับรู้ต่อประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ร้อยละ 93.80 |
| 05-10-2024 | 20.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 05-10-2024 | 80.00 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ / จัดกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการ |
| 05-10-2024 | 20.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)