:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน. ปี 2569 (@2569)
สรุปโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๙)

1. เดินทางดี

283 แผน กทม.: 153 หน่วยงาน: 130
งบประมาณฯ : 32,677,498,250 บาท

2. ปลอดภัยดี

253 แผน กทม.: 81 หน่วยงาน: 172
งบประมาณฯ : 13,824,836,050 บาท

3. โปร่งใสดี

51 แผน กทม.: 13 หน่วยงาน: 38
งบประมาณฯ : 111,974,525 บาท

4. สิ่งแวดล้อมดี

258 แผน กทม.: 35 หน่วยงาน: 223
งบประมาณฯ : 13,399,860,098 บาท

5. สุขภาพดี

148 แผน กทม.: 71 หน่วยงาน: 77
งบประมาณฯ : 12,810,800,595 บาท

6. เรียนดี

292 แผน กทม.: 52 หน่วยงาน: 240
งบประมาณฯ : 1,583,473,920 บาท

7. เศรษฐกิจดี

95 แผน กทม.: 21 หน่วยงาน: 74
งบประมาณฯ : 117,624,032 บาท

8. สังคมดี

156 แผน กทม.: 36 หน่วยงาน: 120
งบประมาณฯ : 246,182,472 บาท

9. บริหารจัดการดี

72 แผน กทม.: 44 หน่วยงาน: 28
งบประมาณฯ : 789,488,160 บาท
สรุปโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาและ OKR ของแผนฯ ปี 2569
Showing 1-1,328 of 1,328 items.

#28 ประเด็นพัฒนาฯตัววัดผลหลัก (KR)จำนวนโครงการฯงบประมาณฯ (ลบ.)
1รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
2ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)10.00
3ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนกระบวนงานและข้อตกลงระดับการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนาให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ12,000,000.00
4จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน10.00
5ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลกจำนวนแผนการบูรณาการ/ข้อเสนอการดำเนินการร่วมของกรอ. กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ14,000,000.00
6เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกทม. (ไม่ซ้ำราย)10.00
7ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน10.00
8จำนวนรายการที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ผ่าน BMA tax10.00
9ความคืบหน้าในการแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม10.00
10การบริหารลูกหนี้ของกรุงเทพมหานคร10.00
11การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน realtime17,997,000.00
12ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย (กองบัญชี)192,700.00
13ร้อยละของรถยนต์ขนาดเล็กที่ดำเนินการซ่อมไม่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ14,500,000.00
14หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกสถานที่10.00
15เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling1500,000,000.00
16ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบ ITMS (CommandCenter)19,280,000.00
17ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด4120,137,000.00
18จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)388,788,000.00
19ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเส้นทางFeeder243,618,800.00
20ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ452,112,000.00
21บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เฉพาะส่วนต่อขยาย)6462,797,000.00
22สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการBikeSharing10.00
23ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่160,000,000.00
24ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่117,640,000.00
25สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการเรือโดยสารสาธารณะ16,262,000.00
26แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)121,000,000.00
27จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e - Learning)15,000,000.00
28จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น14438,922,000.00
29จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข6147,740,000.00
30ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปีฐาน (พ.ศ.2566)112,008,050.00
31ระยะทางที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-StarRating)295,000,000.00
32ระยะทางถนนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น(ConceptualDesign)ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ(iRAP)278,000,000.00
33จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2138,135,000.00
34ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด165,500,000.00
35งานประจำ21536,060,650.00
36เดินได้ เดินดีระยะทางเท้าที่จะพัฒนา167,007,800,000.00
37ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม6617,444,830,050.00
38ก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ7406,000,000.00
39เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนความแม่นยำในการพยากรณ์ฝน10.00
40แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง1310,402,000,000.00
41จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนตลาดที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด10.00
42ร้อยละของแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียม114,600,000.00
43งานประจำ226,210,999,400.00
44เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
45เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)173,162,000.00
46ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพมีระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานที่มีประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบสภาพสภาวะและ/หรือสถานการณ์ของเมืองจำลองหรือแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแผนภูมิรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์เมือง293,412,152.00
47ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10.00
48จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter)6219,339,000.00
49Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา12,773,000.00
50จำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug&Plug) และDigital/ICT Literacy2316,639,600.00
51ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียนป.6จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษ)1351,361,400.00
52ร้อยละของครูประจำสาระวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป111,730,250.00
53จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)1762,400.00
54จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
55ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.3 และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น(ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ)10.00
56จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ12,019,200.00
57ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ1835,800.00
58จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพิ่มขึ้น10.00
59ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน10.00
60จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ3147,000,000.00
61จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education15,785,200.00
62จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ111,002,360.00
63ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)จำนวนโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์)10.00
64จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning315,272,600.00
65ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร1311,200.00
66พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
67จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ1370,000.00
68จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล177,061,300.00
69จำนวนธุรการที่จ้างเหมา10.00
70จำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิทัล2734,200.00
71ร้อยละของเอกสารฏีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง10.00
72จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด10.00
73ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบBEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา10.00
74ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพ.ศ.256512206,500,000.00
75จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียนอย่างน้อย1คน1350,955.00
76จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน1146,431,200.00
77ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่างได้รับการบรรจุทดแทน113,200,000.00
78ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
79จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)10.00
80จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์111,001,000.00
81จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก13,000,000.00
82จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม11,510,500.00
83ร้อยละการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูหรือผู้สอน หมายเหตุ ผู้สอนหมายถึง ครู พี่เลี้ยงเด็ก วิทยากร10.00
84ร้อยละนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดลง 10.00
85เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สาธารณะ1763,180.00
86งานประจำ48615,322,114.00
8715,000,000.00
88ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุขระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยMotorlance10.00
89ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน(Basic)184,972,000.00
90ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ(CPR)1100,000.00
91ร้อยละของพื้นที่ที่มีความจำเป็นและความต้องการจากผลการสำรวจไดัรับการติดตั้งเครื่องAEDในพื้นที่สาธารณะและชุมชน(จำนวนเครื่องAEDที่มีการสั่งซื้อเพิ่มและสั่งซื้อทดแทน)10.00
92เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)52,290,000,000.00
93ร้อยละของการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ผ่าน App หมอกทม. ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ (สัดส่วนการเข้ารับการตรวจรักษา/พบแพทย์ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม telemedicine ต่อผู้รับบริการในโรงพยาบาล)10.00
94ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที10.00
95จำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e - Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิคลินิกอบอุ่นร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขและรพ)10.00
96จำนวน Excellent center และ ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง (คลินิกรักษ์หัวใจและIMCรพหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ)9373,292,900.00
97ร้อยละของประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ 7 Health zone ลงทะเบียนเข้าใช้บริการศูนย์สอบถามปัญหาสุขภาพ Call Center (จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ call center (อัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น))10.00
98สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1)25,203,428.00
99อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)40.00
100สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาลภายในระยะเวลา 30 นาที10.00
101เดินได้ เดินดีCovered walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ119,800,000.00
102ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา281,485,163,000.00
103เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดำเนินการก่อสร้าง1980,000,000.00
104จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคืนพื้นผิวจราจร10.00
105จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร63,670,000,000.00
106ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ10.00
107จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)60.00
108เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล20.00
109จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)3360,320,000.00
110แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง7102,995,000.00
111จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม7136,525,000.00
112ความคืบหน้าในการจัดทำร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา (เสนอร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา)10.00
113เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐาน10.00
114รวบรวมแบบก่อสร้างสะพาน (สะพานข้ามแยกสะพานยกระดับ) และซ่อมแซมสะพานลอยที่ชำรุดได้รับการให้อยู่ในสภาพดี214,996,000.00
115จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียติดตั้ง Solar rooftop เพิ่มขึ้น10.00
116เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
117เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)39,033,322,000.00
118จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น7919,000,000.00
119สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น universal design แล้วเสร็จ10.00
120งานประจำ294,593,680,800.00
121ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพรายการ/โครงการที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์10.00
122จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย10.00
123จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน10.00
124การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร10.00
125ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ถูกนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป10.00
126ระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบีียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....10.00
127ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลกความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกทม.11,500,000.00
128ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10.00
129ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก)10.00
130ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ10.00
131งานประจำ37,028,250.00
132ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา124,950.00
133จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น10.00
134ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO3700112,373,000.00
135จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม ITAGC ไม่น้อยกว่า10.00
136เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)14,000,000.00
137รายงานผลการประเมินระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กทม. (e-GP BMA)10.00
138ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนกระบวนงานและข้อตกลงระดับการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนาให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ10.00
139จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่(ระบบincubationมปลายถึงปริญญาโท-recruitนักเรียนมัธยมปลาย(ทุน)นักศึกษาฝึกงานอาชีวะ)1963,400.00
140มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ล่วงหน้า213,510,646.00
141จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย234,294,150.00
142จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่32,488,800.00
143จำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 โครงการ4107,334,400.00
144ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา11,258,000.00
145จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย)2413,600.00
146งานประจำ20211,529,450.00
147ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน33,295,375.00
148จำนวนจุดบริการด่วนมหานครที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุดบริการด่วนมหานคร 9 แห่ง)10.00
149จำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่ 40 แห่ง)10.00
150งานประจำ74,363,850.00
151รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
152ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่15,000,000.00
153จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร289,250,000.00
154งานประจำ15,000,000.00
155เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
156ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา10.00
157ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
158เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)10.00
159เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
160แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
161จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
162จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
163สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
164จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
165เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
166จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
167จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
168จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
169จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
170ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
171สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
172ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
173เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
174จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
175พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
176สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
177จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย10.00
178ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
179ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด10.00
180ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม(RetentionRate)10.00
181Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1462,000.00
182ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1604,000.00
183ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน1604,000.00
184จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
185ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
186พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,557,000.00
187ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1374,400.00
188ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์1374,400.00
189เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
190เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)10.00
191ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
192ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
193สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
194จำนวนอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับอสท)10.00
195ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
196จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
197งานประจำ2256,400.00
198เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
199แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
200จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
201จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
202จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)1100,000.00
203จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
204ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
205สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
206เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
207จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
208สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร1275,600.00
209Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
210ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
211จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
212พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
213ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์10.00
214เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
215เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา11,647,712.00
216สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
217ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพความคืบหน้าในการแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม10.00
218งานประจำ122,646,692.00
219เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
220จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
221เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
222เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายวันผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)10.00
223จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
224แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
225สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
226จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
227จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
228จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
229ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
230สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
231ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
232เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
233จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
234พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
235สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
236ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
237ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด10.00
238ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10.00
239ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม(RetentionRate)10.00
240Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
241ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
242จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
243พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
244ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
245เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด10.00
246จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม10.00
247จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
248ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
249เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)10.00
250ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
251ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
252เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
253ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา515,718,000.00
254ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม116,944,000.00
255ก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ585,798,000.00
256แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
257จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม13,000,000.00
258เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
259สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น universal design แล้วเสร็จ139,000,000.00
260งานประจำ153,927,370.00
261Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1354,000.00
262ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,675,700.00
263พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา13,472,200.00
264ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1494,000.00
265เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
266จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
267เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
268แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
269จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
270จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
271จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
272จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
273เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
274จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
275พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
276สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
277อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)1208,320.00
278Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1593,300.00
279ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,667,600.00
280จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ115,500,000.00
281พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา13,392,400.00
282ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1171,500.00
283เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
284เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
285สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
286สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
287จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
288งานประจำ2715,064,310.00
289เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
290จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
291ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ12,000,000.00
292เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
293แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
294จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
295จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
296จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
297จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
298ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
299สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
300ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
301เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
302จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
303พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
304สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
305ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
306Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1324,000.00
307ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
308พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา13,433,500.00
309ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี14,578,000.00
310เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.1567,000.00
311เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
312ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
313สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS190,000.00
314สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
315ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน1147,900.00
316งานประจำ84,203,800.00
317เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
318จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
319เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
320เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
321แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
322จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
323จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
324สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
325จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย10.00
326จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย10.00
327ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
328ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด10.00
329ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10.00
330อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)10.00
331Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน3324,000.00
332ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
333จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
334พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
335ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี20.00
336เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
337ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
338เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
339เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
340สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
341ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข10.00
342งานประจำ204,854,884.00
343จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)150,000.00
344ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)150,000.00
345เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)1200,000.00
346สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร15,951,340.00
347อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)1334,400.00
348Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน190,000.00
349ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ21,970,400.00
350ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
351พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา12,229,825.00
352เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)1600,000.00
353ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)150,000.00
354สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร10.00
355สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
356จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
357งานประจำ207,581,032.00
358เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
359ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ12,222,560.00
360เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
361เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
362แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
363จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
364รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
365จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
366จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
367จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
368สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
369เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก20.00
370จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
371พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
372สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10.00
373ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
374สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)1100,000.00
375Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน2516,000.00
376ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1944,800.00
377จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ18,000,000.00
378พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,493,550.00
379ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์160,600.00
380เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
381เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
382เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
383ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
384สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
385สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
386งานประจำ5067,043,140.00
387เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
388จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
389ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา126,412,000.00
390ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
391เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
392จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)10.00
393เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายวันผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)10.00
394จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
395จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
396แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง1100,000.00
397จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
398จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
399จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
400สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
401จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
402รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)20.00
403เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
404จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
405จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
406จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)20.00
407จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง20.00
408ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง20.00
409สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)20.00
410ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)20.00
411เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก3100,000.00
412จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)20.00
413พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)20.00
414พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
415สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
416จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10.00
417ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร13,008,562.00
418ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด130,000.00
419ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
420Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1354,000.00
421ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,849,600.00
422ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
423พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา12,966,850.00
424ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี11,322,400.00
425เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
426สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง10.00
427สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
428ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า13,400,000.00
429งานประจำ2111,513,700.00
430เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
431ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ19137,189,400.00
432แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
433จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
434สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า1239,300.00
435จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
436จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง130,000.00
437ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
438ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
439เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
440จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)11,000,000.00
441พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
442สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม .ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย10.00
443ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด2426,200.00
444Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug&Plug) และDigital/ICT Literacy3277,300.00
445จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)68,201,300.00
446จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education2776,400.00
447ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ1201,300.00
448ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร1276,100.00
449พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา27,135,400.00
450จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล294,000.00
451เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม1159,200.00
452จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
453ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า21,106,500.00
454ยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา1230,160.00
455จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 1563,000.00
456เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)1352,080.00
457ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)11,248,800.00
458ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)180,000.00
459สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาลภายในระยะเวลา 30 นาที11,134,000.00
460สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)120,000.00
461จำนวนสมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์1470,000.00
462ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า23,945,000.00
463ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน10.00
464จำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 โครงการ1569,668.00
465จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1201,452.00
466เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
467จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
468เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
469แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
470จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
471สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนอปพร. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมแยกประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลกทม (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)1493,500.00
472รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)10.00
473เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
474จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
475สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
476เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
477จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
478พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
479พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
480สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
481Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)1192,700.00
482จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1170,000.00
483ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน1880,000.00
484จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ18,500,000.00
485พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,222,650.00
486ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1427,500.00
487เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
488เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
489เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)21,423,720.00
490สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า18,200,000.00
491จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
492งานประจำ3518,252,010.00
493เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
494รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
495เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
496จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
497จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
498จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
499ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง20.00
500สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
501ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
502เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก20.00
503จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
504พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
505Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1248,000.00
506ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1700,800.00
507จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ17,500,000.00
508พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,133,100.00
509ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1343,800.00
510งานประจำ5528,000.00
511สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับกรุงเทพมหานคร (8 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 8.1 จัดทำมาตรฐานทำงานใหม่ 8.2 ทบทวนระบบค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยสวัสดิการ 8.3 ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการฝึกซ้อม10.00
512รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข20.00
513จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
514ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
515เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
516จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
517พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
518สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
519Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน160,000.00
520ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1328,000.00
521พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา1495,000.00
522สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง10.00
523สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
524ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
525จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
526ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10.00
527งานประจำ186,884,530.00
528เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
529ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
530แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข20.00
531จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
532จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)1112,200.00
533Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1198,000.00
534ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ13,136,000.00
535พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี12,102,300.00
536งานประจำ239,115,032.00
537เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
538จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
539เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
540เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี164,100.00
541แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
542จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
543จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข20.00
544สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
545จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
546จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
547จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
548ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
549สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
550ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
551เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
552จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
553พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
554ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุขร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ(CPR)10.00
555สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
556จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10.00
557ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร20.00
558ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด193,000.00
559ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
560Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนผู้เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษากทม. ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน1240,000.00
561จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
562ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.3 และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น(ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ)10.00
563ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
564จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education1240,000.00
565พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
566จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก10.00
567เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนนักเรียนที่ได้งานทำหลังจากผ่านการอบรม11,111,120.00
568จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.21,134,000.00
569ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง1201,452.00
570รายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์1230,160.00
571ร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น1805,000.00
572เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ1460,000.00
573จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)1500,000.00
574ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
575ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)2240,000.00
576สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
577ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข10.00
578จำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง10.00
579สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
580ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า14,230,000.00
581งานประจำ10.00
582เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
583จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
584เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
585จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
586แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
587จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
588จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
589จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง10.00
590จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
591สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
592รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)10.00
593เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
594จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
595จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
596จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
597ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
598สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
599ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
600เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
601จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
602พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
603สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
604Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1168,000.00
605ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1992,000.00
606จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
607ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
608พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
609ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
610เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม10.00
611เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.10.00
612ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง10.00
613เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)10.00
614ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
615ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
616สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร10.00
617สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
618ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
619ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพคะแนนความพอใจรายเขต10.00
620งานประจำ191,635,290.00
621เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
622จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
623ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา15,000,000.00
624ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ11,500,000.00
625แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
626จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
627จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
628จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
629จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
630ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
631สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
632ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)1400,000.00
633เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก2500,000.00
634จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
635พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
636สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
637Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
638ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน1675,200.00
639จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ13,500,000.00
640พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
641ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์10.00
642เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
643เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
644สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
645งานประจำ126,687,200.00
646เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
647จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
648จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
649จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
650ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
651สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
652เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
653จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
654พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
655สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
656Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1364,000.00
657ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,375,400.00
658จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
659พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา13,602,400.00
660ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี172,200.00
661เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
662ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
663สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร10.00
664สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
665ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
666ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพคะแนนความพอใจรายเขต10.00
667งานประจำ150,000.00
668เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี169,900.00
669แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
670จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
671จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
672เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก1500,000.00
673งานประจำ1915,404,168.00
674สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)175,100.00
675เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
676งานประจำ98,075,800.00
677เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
678จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
679เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
680เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายวันผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)10.00
681จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
682แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
683จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
684สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
685จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
686จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
687จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
688ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
689สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
690เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
691จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
692พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
693สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
694ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
695Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน150,000.00
696ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1184,000.00
697จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
698พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา1299,250.00
699ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1159,000.00
700เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด10.00
701จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม10.00
702จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
703เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด10.00
704แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
705สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด1112,910.00
706ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม167,695.00
707Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน110,000.00
708ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,864,400.00
709ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร1200,000.00
710พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา13,425,400.00
711ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์1875,400.00
712เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
713ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด10.00
714งานประจำ31,021,600.00
715เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
716จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
717ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
718เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
719เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
720จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
721แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
722จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
723จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
724จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
725ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10.00
726รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
727เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
728จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
729สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
730เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
731จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
732พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
733พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
734สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
735ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
736ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10.00
737ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
738Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
739ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
740จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
741ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
742พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
743ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
744เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
745เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
746สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
747จำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง10.00
748สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
749ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
750จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
751งานประจำ10.00
752จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียสัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)150,000.00
753สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)1179,100.00
754Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1276,000.00
755จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ829,798,000.00
756พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา14,021,800.00
757ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี11,171,500.00
758งานประจำ16180,549,000.00
759เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
760จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
761แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
762จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
763รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
764เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
765จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
766สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)20.00
767เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
768จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
769พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
770สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
771Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
772จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
773พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
774เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
775เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.10.00
776เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
777ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
778งานประจำ5191,510.00
779ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ20.00
780แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง14,500,000.00
781จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
782จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
783จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม14,500,000.00
784สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนอปพร. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมแยกประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลกทม (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)164,100.00
785Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1738,000.00
786ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
787จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
788พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
789ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี20.00
790เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน1300,000.00
791จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
792ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง1500,000.00
793จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า1500,000.00
794เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library1160,000.00
795จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา11,489,320.00
796สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
797ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน13,270,000.00
798จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1201,452.00
799งานประจำ7922,580.00
800Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนทีมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) Coding (Unplug&Plug) และDigital/ICT Literacy144,400.00
801จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน140,000.00
802เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)1671,900.00
803สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
804งานประจำ71,624,720.00
805Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน110,000.00
806ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1200,800.00
807จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ1500,000.00
808พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา1342,500.00
809เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
810เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
811ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ20.00
812แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
813รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
814จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
815เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
816จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
817สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
818Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
819ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน10.00
820จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education10.00
821พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
822เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
823ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า11,565,500.00
824สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)1273,600.00
825ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้140,000.00
826ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนรายการที่ประชาชนสามารถเข้ามาดำเนินการได้ผ่าน BMA tax10.00
827เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
828ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา10.00
829ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ313,000,000.00
830เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
831จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)11,000,000.00
832แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง11,500,000.00
833จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข20.00
834จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข20.00
835จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม11,000,000.00
836รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)10.00
837จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
838จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
839สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
840ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
841เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก11,000,000.00
842สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร13,600,000.00
843อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)1285,760.00
844สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)150,000.00
845Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1138,000.00
846ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1498,400.00
847จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education10.00
848ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning30.00
849ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร10.00
850พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนจำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ10.00
851จำนวนธุรการที่จ้างเหมา10.00
852จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน10.00
853ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
854จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก10.00
855เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน15,752,500.00
856จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.1900,000.00
857ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ farmer market10.00
858ยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00
859สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร120,000.00
860จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน10.00
861สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)1594,000.00
862จำนวนอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับอสท)1594,000.00
863กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)10.00
864ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
865จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
866ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน10.00
867งานประจำ174,455,300.00
868เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
869จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
870ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
871แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
872จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
873จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
874จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
875ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10.00
876รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
877เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
878จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
879สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
880เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
881จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
882พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
883สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
884Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1718,000.00
885ร้อยละของนักเรียนป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเช่นการปั้มหัวใจการทำCPRฯลฯ10.00
886จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ20.00
887ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
888เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
889ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง10.00
890จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ farmer market10.00
891งานประจำ20.00
892เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
893จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
894ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
895แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
896จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ10.00
897สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
898เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
899จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
900Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1522,000.00
901ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ12,328,000.00
902พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา28,566,050.00
903เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
904ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง1554,100.00
905งานประจำ159,869,560.00
906เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
907จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
908เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
909เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
910แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)10.00
911จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
912จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
913จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม1400,000.00
914สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)195,700.00
915จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)121,200.00
916ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น10.00
917รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
918จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
919เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก11,900,000.00
920จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
921พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
922สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
923ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก1180,000.00
924เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด10.00
925จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
926เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
927ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ farmer market10.00
928เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ1108,000.00
929ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
930ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)122,050.00
931สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร1169,900.00
932สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)10.00
933ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า13,400,000.00
934เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
935ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ11,009,000.00
936เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
937แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข20.00
938จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
939จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
940Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1128,000.00
941ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1357,600.00
942พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา1585,450.00
943ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1154,800.00
944เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน137,900.00
945จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
946สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
947งานประจำ186,733,862.00
948เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
949เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี141,500.00
950แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
951เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
952จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
953จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
954ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
955สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
956เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
957จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
958พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
959สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
960Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1256,000.00
961ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1908,800.00
962จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
963พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,713,600.00
964ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี11,327,200.00
965เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
966สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
967จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
968งานประจำ2206,500.00
969แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
970จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
971จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
972จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
973จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
974เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก1100,000.00
975จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)1700,000.00
976Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน11,082,000.00
977ร้อยละของนักเรียนป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเช่นการปั้มหัวใจการทำCPRฯลฯ14,066,900.00
978ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน10.00
979จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ11,000,000.00
980พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา16,547,950.00
981จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ120,000,000.00
982ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี12,661,750.00
983งานประจำ1124,000.00
984เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
985จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
986เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
987เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์เป็นปัจจุบันตามระเบียบปฏิบัติประจำผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์))10.00
988จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
989แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
990จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
991จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
992สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ10.00
993จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
994เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
995จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียสัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
996เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
997จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
998พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
999ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุขร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ(CPR)12,120,600.00
1000สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
1001ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร20.00
1002ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10.00
1003ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
1004Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน2256,000.00
1005ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
1006จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
1007ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
1008พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา12,241,450.00
1009ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี2525,000.00
1010เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด10.00
1011จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม10.00
1012จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
1013ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
1014เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)10.00
1015ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1016ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1017สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาจำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
1018เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1019Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
1020ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
1021จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
1022แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
1023จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)1210,300.00
1024เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
1025ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง1219,400.00
1026เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)1659,900.00
1027สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
1028ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1202,000.00
1029งานประจำ156,947,200.00
1030เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1031จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1032ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา10.00
1033เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
1034เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
1035จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
1036แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
1037จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1038จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1039รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)10.00
1040จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
1041จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
1042ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
1043สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
1044ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
1045เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
1046จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
1047พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
1048สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
1049Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1560,000.00
1050ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ11,197,950.00
1051จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
1052ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก1335,880.00
1053พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา12,168,600.00
1054ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1944,400.00
1055เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
1056สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร120,000.00
1057สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)1475,200.00
1058ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
1059ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพคะแนนความพอใจรายเขต10.00
1060งานประจำ192,735,310.00
1061เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1062ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ1013,322,000.00
1063เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน,จุดกลับรถ,สะพานข้ามแยก,อุโมงค์)133,005,000.00
1064แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
1065จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1066จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1067จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง10.00
1068จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม14,000,000.00
1069รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด10.00
1070เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
1071จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)1144,500.00
1072สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)1170,100.00
1073เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
1074จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
1075พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
1076สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
1077ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด195,150.00
1078Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1256,000.00
1079จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ337,868,000.00
1080ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก114,026,000.00
1081ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร10.00
1082พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,699,650.00
1083เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด10.00
1084เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library1160,000.00
1085ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1086ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1087สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
1088ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
1089จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
1090เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1091แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1092จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1093จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
1094สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย10.00
1095Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน260,000.00
1096ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ1105,600.00
1097พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา1230,400.00
1098สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS10.00
1099ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข10.00
1100งานประจำ3014,142,210.00
1101เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1102จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1103เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
1104เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน10.00
1105จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
1106แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
1107จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1108สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)10.00
1109รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
1110เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
1111จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
1112จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
1113ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
1114สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
1115ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
1116เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
1117จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
1118พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
1119พัฒนาถนนสวย 50 เขต10.00
1120สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มจำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)10.00
1121จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10.00
1122ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
1123ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน10.00
1124Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
1125ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ10.00
1126จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
1127พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
1128ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
1129เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม10.00
1130จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
1131ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
1132เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1133ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1134ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพคะแนนความพอใจรายเขต10.00
1135งานประจำ369,963,726.00
1136เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1137แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง12,334,000.00
1138จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1139จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1140จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)180,000.00
1141Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1128,000.00
1142ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ118,500.00
1143ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ13,860,800.00
1144พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา17,365,600.00
1145เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน1100,000.00
1146จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
1147ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า1500,000.00
1148เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา12,947,400.00
1149ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1202,000.00
1150งานประจำ1710,416,030.00
1151ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม11,500,000.00
1152เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี1100,000.00
1153สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนอปพร. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมแยกประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลกทม (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)141,500.00
1154รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
1155จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)10.00
1156จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
1157ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
1158สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
1159ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)10.00
1160เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
1161จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
1162พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
1163สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)1135,000.00
1164Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน11,056,000.00
1165ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ13,889,600.00
1166จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ118,500,000.00
1167พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
1168ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี10.00
1169ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน10.00
1170งานประจำ1119,600.00
1171ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ11,800,000.00
1172แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง12,000,000.00
1173จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม13,000,000.00
1174สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)141,500.00
1175เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)10.00
1176สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
1177Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1550,000.00
1178ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ12,080,000.00
1179จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ10.00
1180ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก10.00
1181พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี1637,500.00
1182เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
1183เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1184สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
1185งานประจำ109,041,560.00
1186เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1187จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1188ระยะทางเท้าที่จะพัฒนา18,400,000.00
1189แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง12,300,000.00
1190จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1191จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1192จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)162,940.00
1193เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก10.00
1194จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
1195Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน1550,000.00
1196ร้อยละของนักเรียนป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเช่นการปั้มหัวใจการทำCPRฯลฯ11,503,100.00
1197พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา11,550,700.00
1198เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
1199งานประจำ2411,865,540.00
1200เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1201จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1202เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
1203แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
1204จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1205จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
1206เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขายจำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)10.00
1207ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)10.00
1208งานประจำ104,242,800.00
1209ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการที่ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555 ด้วยระบบที่รองรับการให้บริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย10.00
1210รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
1211ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพสัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (เขต)10.00
1212จำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 โครงการ1110,400.00
1213ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ10.00
1214รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข10.00
1215ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน10.00
1216เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะรายวันผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)10.00
1217จำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อมกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน10.00
1218จำนวนจุดประปาหัวแดงที่ติดตั้งเพิ่ม18,000,000.00
1219จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ดำเนินการจัดซื้อเพิ่ม (จำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนและพื้นที่ 50 เขต)115,000,000.00
1220สัดส่วนจำนวนยานพาหนะที่ใช้งานได้ในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด (รถจักรยานยนต์/รถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก/รถบันไดขนาดไม่น้อยกว่า 13 เมตร) ไม่น้อยกว่า160,000,000.00
1221จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย (ยกระดับและเพิ่มชุดข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยงโดยต้องใช้ประกอบการใช้ฝึกอบรมและฝึกซ้อมเผชิญเหตุชุมชน)10.00
1222จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)111,633,500,000.00
1223ร้อยละของทรัพยากรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรายงานสถานะข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และนำเข้าในแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) (จัดทำระบบบัญชีทรัพยากรบรรเทาทุกข์แบบออนไลน์และมีสถานะปัจจุบัน)10.00
1224จำนวนคู่มือการใช้งานระบบแผนที่ความเสี่ยง (Bkk Risk Map)18,000,000.00
1225จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี10.00
1226สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัยจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า590,649,900.00
1227จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ19,139,350.00
1228จำนวนมาตรการระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัยได้รับการปรับปรุงพร้อมผ่านสภากรุงเทพมหานคร (1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยพ.ศ. … 2. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยพ.ศ. …116,000,000.00
1229ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึก10.00
1230จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับกรุงเทพมหานคร (8 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 8.1 จัดทำมาตรฐานทำงานใหม่ 8.2 ทบทวนระบบค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยสวัสดิการ 8.3 ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการฝึกซ้อม11,347,300.00
1231มีการปรับปรุงทบทวนเนื้อหาและรูปแบบการฝึกซ้อมโดยบรรจุไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย10.00
1232จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)16,747,000.00
1233งานประจำ21,692,600.00
1234จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนพื้นที่การเกษตรที่มีการเผาลดลง1378,000.00
1235ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร11,133,600.00
1236สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม13,577,550.00
1237ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scopeไปใช้11,133,600.00
1238เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน10.00
1239จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน11,529,000.00
1240จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
1241จำนวนตำแหน่งงาน/ประเภทงานที่ออกแบบสำหรับรองรับคนพิการ11,158,200.00
1242ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์10.00
1243จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ farmer market10.00
1244จำนวนผลิตภัณฑ์ MIB13,760,000.00
1245จำนวนรายการสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน Bangkok G1613,800.00
1246จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 1402,200.00
1247สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางจำนวนมื้ออาหารที่ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง12,618,600.00
1248จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
1249ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ทำงานร่วมกับพอช.10.00
1250จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่กทม.)11,814,000.00
1251จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่ออกแบบสำหรับฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการ10.00
1252จำนวนคนไร้บ้านที่เข้ามาใช้บ้านอิ่มใจ127,633,805.00
1253จำนวนบริการที่มีให้ที่จุด drop-in (เมนูหมายถึงรายการการให้บริการ เช่น ตรวจสุขภาพ จัดหางาน ซักผ้า แจกอาหาร)12,630,000.00
1254สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)130,482,700.00
1255ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้12,129,700.00
1256กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา)1279,800.00
1257จำนวนสมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์10.00
1258ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10.00
1259จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน10.00
1260งานประจำ1519,406,150.00
1261เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร145,131,650.00
1262พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)242,194,925.00
1263จำนวนหน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบรรจุในแผนระดับหน่วยงาน (สัดส่วน PB ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น)10.00
1264จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่10.00
1265พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)3114,719,000.00
1266ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลกจำนวนแผนการบูรณาการ/ข้อเสนอการดำเนินการร่วมของกรอ. กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ18,714,372.00
1267ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด3329,947,130.00
1268จำนวนระบบสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาเมือง - ONE MAP/ Data Structure ที่กำหนดการจัดเก็บข้อมูลเมืองเป็นดิจิตัล verified quantity and quality 121,537,335.00
1269การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน realtime114,200,000.00
1270งานประจำ24,971,400.00
1271ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่านจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง125,125,200.00
1272จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า825,506,500.00
1273จำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (สะสม)113,000,000.00
1274ร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น15,000,000.00
1275เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library12,600,000.00
1276จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ88,341,500.00
1277จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา115,000,000.00
1278จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2แห่ง/กลุ่มเขต)2475,600.00
1279ความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการกทม. 110.00
1280จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้10.00
1281จำนวนสถานบริการนันทนาการของกทม. ที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์นันทนาการ 1 แห่ง ศูนย์กีฬา 2 แห่ง)10.00
1282ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
1283ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)152,500.00
1284ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)473,200,000.00
1285ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่11,788,600.00
1286งานประจำ27284,486,375.00
1287จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานแพลนท์ปูนสถานที่ก่อสร้างถมดิน/ท่าทราย (ตรวจสอบ สถานประกอบการโรงงาน 923 แห่ง แพลนท์ปูน 123 แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 645 แห่ง ถมดิน/ท่าทราย 24 แห่ง)10.00
1288จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ10.00
1289จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ1217,229,800.00
1290จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย)210,210,000.00
1291สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)32,255,318,400.00
1292ลดการปล่อย GHG45,329,100.00
1293ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)412,955,700.00
1294จำนวนรถรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้ในราชการ (ดัดแปลงรถราชการเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion))36,094,563,508.00
1295ความคืบหน้าในการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหมการดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม14,410,000,000.00
1296เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก278,500,000.00
1297จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)31,814,550.00
1298จำนวนสวนที่นำสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการได้10.00
1299ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพเสนอร่างระเบียบกทมเรื่องค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ...... (อาสาสมัคร) เข้าสู่สภากทม. เพื่อพิจารณา10.00
1300งานประจำ10.00
1301เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชนจำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน1330,050.00
1302เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน41,915,700.00
1303ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที10.00
1304ร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e - Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิคลินิกอบอุ่นร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขและรพ)10.00
1305จำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e - Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิคลินิกอบอุ่นร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขและรพ)1105,240.00
1306สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1)11,082,200.00
1307จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา)18,178,800.00
1308จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร1436,850.00
1309จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย619,800,000.00
1310ร้อยละของสุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอุปการะจากจำนวนสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนด10.00
1311ร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม .ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย13,200,480.00
1312ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร1361,650.00
1313ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด112,440,000.00
1314จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ12,255,000.00
1315ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต(Counseling)เพิ่มขึ้น (จำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต(Counseling))167,300.00
1316จำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี18,444,800.00
1317ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน1587,100.00
1318อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)34,278,530.00
1319สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)44,139,060.00
1320จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น110,350,000.00
1321ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก)210,552,130.00
1322สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบางร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS15,682,505.00
1323งานประจำ11,762,500.00
1324เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
1325จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
1326เพิ่มความคล่องตัวการเดินทางจำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย10.00
1327แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
1328งานประจำ1713,310,300.00
     
Showing 1-2,481 of 2,481 items.

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี 2569

#28 ประเด็นพัฒนาฯSUPER OKROKRs (KeyResult)ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณฯ (ลบ.)ผลการวิเคราะห์แผน กทม/ แผนหน่วยงานActions
1. เดินทางดี
1ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอนสำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
21.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือสำนักการระบายน้ำ30,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
31.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยสำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
41.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ตอนลงคลองสองสำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
51.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนนวลจันทร์ ตอนลงคลองบางขวดสำนักการระบายน้ำ46,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
61.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบสำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
71.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกลสำนักการระบายน้ำ90,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
81.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสาย รอง ตรอก ซอยสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
91.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบลำบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 50 แยก 1 จากบ้านเลขที่ 27/9 ถึงบ้านเลขที่ 21 สำนักงานเขตคันนายาว17,263,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
101.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างโรงเรียนคันนายาว จากลำบึงกุ่มถึงคลองแสนแสบ สำนักงานเขตคันนายาว22,837,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
111.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. คลองบ้านเกาะ จากถนนรามอินทราถึงซอยสวนสยาม 2สำนักงานเขตคันนายาว44,398,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
121.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตคันนายาว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
131.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสำนักงานเขตคันนายาว1,300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
141.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งลอกท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหลสำนักงานเขตดอนเมือง2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
151.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งกาารขุดลอกท่อระบายน้ำสำนักงานเขตตลิ่งชัน2,222,560.00 (not set)
161.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
171.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 (ช่วงปลาย)สำนักงานเขตทุ่งครุ8,341,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
181.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงซอยพุทธบูชา 30 จากถนนพุทธบูชาถึงสุดทางสาธารณะ และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 17สำนักงานเขตทุ่งครุ12,859,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
191.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงซอยพุทธบูชา 44 จากบ้านเลขที่ 22/8 ถึงลำกระโดงสาธารณะ และซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 จากซอยพุทธบูชา 44 ถึงสุดทางสาธารณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ23,564,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
201.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ79 (วิเศษสุขนคร ซอย 18/1 ,18/2 ,18/3 ,18/4 ,18/5 ,18/6 ,18/7 ,18/8 ,18/9 ,18/10 ,18/11)สำนักงานเขตทุ่งครุ43,465,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
211.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 6สำนักงานเขตทุ่งครุ224,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
221.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำแยกลำกระโดงสาธารณะ 2สำนักงานเขตทุ่งครุ58,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
231.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 5สำนักงานเขตทุ่งครุ110,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
241.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 จากถนนพุทธบูชาถึงบ้านเลขที่ 42/28 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 จากซอยพุทธํบูชา 39 ถึงสะพานข้ามลำกระโดงสำนักงานเขตทุ่งครุ44,888,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
251.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งคลองขวาง (ทุ่งครุ)สำนักงานเขตทุ่งครุ668,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
261.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองบางจาก (ทุ่งครุ)สำนักงานเขตทุ่งครุ543,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
271.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 61สำนักงานเขตทุ่งครุ80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
281.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองค้างค้าวสำนักงานเขตทุ่งครุ470,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
291.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองหนองรีสำนักงานเขตทุ่งครุ200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
301.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองรางแม่น้ำสำนักงานเขตทุ่งครุ304,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
311.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 33 แยก 8สำนักงานเขตทุ่งครุ450,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
321.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 33 (หลังหมู่บ้านสุขนิเวศน์ 6)สำนักงานเขตทุ่งครุ150,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
331.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 69 (หลังหมู่บ้านCentro)สำนักงานเขตทุ่งครุ175,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
341.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 72สำนักงานเขตทุ่งครุ205,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
351.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองบางช้างสำนักงานเขตทุ่งครุ434,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
361.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปิสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
371.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำนักงานเขตบางซื่อ1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
381.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
391.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตประเวศสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
401.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
411.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งการขุดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
421.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
431.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท 93 ถึงคลองบางนางจีน สำนักงานเขตพระโขนง10,000,000.00 (not set)
441.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งการขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนงสำนักงานเขตพระโขนง2,000,000.00 (not set)
451.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งกิจกรรมการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (ขุดลอกคลองมอญ)สำนักงานเขตพระโขนง1,000,000.00 (not set)
461.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
471.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรีสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
481.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งโครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสำนักงานเขตราชเทวี1,009,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
491.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองวังใหญ่สำนักงานเขตสะพานสูง1,797,000.00 (not set)
501.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำรางตาโห้สำนักงานเขตสะพานสูง334,000.00 (not set)
511.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำรางหมู่บ้านจิราธรสำนักงานเขตสะพานสูง398,000.00 (not set)
521.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนนักกีฬาแหลมทอง (บริเวณโรงเรียนศรีพฤฒาและบริเวณปากซอยนักกีฬาแหลมทอง 5)สำนักงานเขตสะพานสูง933,000.00 (not set)
531.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองมอญสำนักงานเขตสะพานสูง1,290,000.00 (not set)
541.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งการขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต สำนักงานเขตสะพานสูง2,609,000.00 (not set)
551.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองหลวงสำนักงานเขตสะพานสูง1,442,000.00 (not set)
561.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกคลองสะพานสูงสำนักงานเขตสะพานสูง3,723,000.00 (not set)
571.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำรางจักราสำนักงานเขตสะพานสูง415,000.00 (not set)
581.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งขุดลอกลำรางสาธารณะ 2สำนักงานเขตสะพานสูง381,000.00 (not set)
591.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่งการปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขมสำนักงานเขตหนองแขม1,800,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
601.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอยสายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง123สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร0.00 (not set)
611.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้วสำนักการระบายน้ำ94,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
621.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊กสำนักการระบายน้ำ82,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
631.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าวสำนักการระบายน้ำ84,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
641.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ สำนักการระบายน้ำ25,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
651.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงระบบอุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์ สาย 2สำนักการระบายน้ำ150,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
661.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากรสำนักการระบายน้ำ85,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
671.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ สำนักการระบายน้ำ285,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
681.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่าสำนักการระบายน้ำ96,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
691.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนดสำนักการระบายน้ำ190,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
701.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองสามเสนสำนักการระบายน้ำ96,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
711.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญสำนักการระบายน้ำ100,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
721.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดงานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารีสำนักการระบายน้ำ21,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
731.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวสำนักการระบายน้ำ80,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
741.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดงานซ่อมประตูเรือสัญจรคลองภาษีเจริญสำนักการระบายน้ำ50,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
751.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่สำนักการระบายน้ำ560,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
761.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากรสำนักการระบายน้ำ150,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
771.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อสำนักการระบายน้ำ288,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
781.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์สำนักการระบายน้ำ100,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
791.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาวสำนักการระบายน้ำ756,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
801.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิกสำนักการระบายน้ำ94,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
811.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อสำนักการระบายน้ำ120,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
821.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนาสำนักการระบายน้ำ250,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
831.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองชวดบางจากสำนักการระบายน้ำ17,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
841.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือสำนักการระบายน้ำ65,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
851.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงกระเทียมสำนักการระบายน้ำ100,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
861.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาคนิวาสและถนนโชคชัย 4สำนักการระบายน้ำ6,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
871.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ปิดล้อมทุ่งครุ สำนักการระบายน้ำ100,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
881.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรังปรุงสถานีสูบน้ำแจงร้อนสำนักการระบายน้ำ40,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
891.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัยสำนักการระบายน้ำ62,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
901.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัยสำนักการระบายน้ำ59,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
911.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจากสำนักการระบายน้ำ82,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
921.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลูกวัวสำนักการระบายน้ำ93,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
931.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนลงคลองลาดพร้าว (ขาเข้า)สำนักการระบายน้ำ30,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
941.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 71 และถนนรามคำแหง ช่วงจากสะพานข้ามคลองตันถึงทางรถไฟ (2 ฝั่ง)สำนักการระบายน้ำ22,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
951.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวาสำนักการระบายน้ำ23,200,000.00 1=แผนฯ กทม.
961.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่สำนักการระบายน้ำ9,561,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
971.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาวสำนักการระบายน้ำ75,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
981.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ)สำนักการระบายน้ำ50,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
991.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสันสำนักการระบายน้ำ274,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1001.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพูสำนักการระบายน้ำ24,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1011.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 สำนักการระบายน้ำ62,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1021.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก)สำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1031.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางปะกอกสำนักการระบายน้ำ52,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1041.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐสำนักการระบายน้ำ3,440,000.00 1=แผนฯ กทม.
1051.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบัว (ตอนทางรถไฟสายใต้)สำนักการระบายน้ำ50,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1061.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 2สำนักการระบายน้ำ96,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1071.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองส้มป่อยสำนักการระบายน้ำ65,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1081.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโอ่งอ่างสำนักการระบายน้ำ72,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1091.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองเสาหินสำนักการระบายน้ำ754,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1101.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 1 ตอนลงคลองลาดพร้าว (2 ฝั่ง)สำนักการระบายน้ำ50,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1111.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างท่อลอดถนนประเสริฐมนูกิจและถนนพหลโยธิน ช่วงบริเวณแยกเกษตรสำนักการระบายน้ำ25,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1121.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (คลองลาดพร้าว)สำนักการระบายน้ำ70,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1131.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่สำนักการระบายน้ำ239,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1141.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอูโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่สำนักการระบายน้ำ239,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1151.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่สำนักการระบายน้ำ239,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1161.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 39 ช่วงตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงซอยพร้อมจิตสำนักการระบายน้ำ19,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
1171.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาสำนักการระบายน้ำ72,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1181.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตรสำนักการระบายน้ำ70,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1191.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนลงคลองเปรมประชากรสำนักการระบายน้ำ73,690,000.00 1=แผนฯ กทม.
1201.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง ตอนถนนเทียมร่วมมิตรสำนักการระบายน้ำ45,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1211.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่สำนักการระบายน้ำ120,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1221.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสันสำนักการระบายน้ำ50.00 1=แผนฯ กทม.
1231.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดสำนักการระบายน้ำ240,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1241.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทรสำนักการระบายน้ำ168,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1251.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่สำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1261.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวงสำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1271.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนรามอินทรา สำนักงานเขตคันนายาว16,944,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1281.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก31 จุดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำสำนักงานเขตหนองจอก1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
129ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่100 หลังก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ จำนวน 100 หลังสำนักการจราจรและขนส่ง17,640,000.00 1=แผนฯ กทม.
1301.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ11 ท่าก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางขุนเทียน (สถานีวุฒากาศ) จำนวน 1 ท่าสำนักการจราจรและขนส่ง5,192,000.00 1=แผนฯ กทม.
1311.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ11 ท่าก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ เขตห้วยขวาง (พระราม9) จำนวน 1 ท่าสำนักการจราจรและขนส่ง4,692,000.00 1=แผนฯ กทม.
1321.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ11 ท่าก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 8 ท่า สำนักการจราจรและขนส่ง37,536,000.00 1=แผนฯ กทม.
1331.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ11 ท่าก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายตลาดมีนบุรี จำนวน 1 ท่าสำนักการจราจรและขนส่ง4,692,000.00 1=แผนฯ กทม.
1341.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 1 ระยะที่ 2 จำนวน 5 สถานีสำนักการจราจรและขนส่ง311,343,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1351.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีบางหว้า (S12) เชื่อมสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชพฤกษ์สำนักการจราจรและขนส่ง30,454,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1361.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)ก่อสร้างระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Cars Parking System) บริเวณลานจอดรถใกล้สถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง33,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1371.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)จ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชนสำนักการจราจรและขนส่ง29,810,000.00 1=แผนฯ กทม.
1381.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีสุรศักดิ์ (S5) เชื่อมต่อกับสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสำนักการจราจรและขนส่ง28,380,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1391.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน)เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน)จ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 30 ปี ตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชนสำนักการจราจรและขนส่ง29,810,000.00 1=แผนฯ กทม.
1401.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่600 ป้ายโครงการติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus Stop) รูปแบบใหม่ 600 ป้ายสำนักการจราจรและขนส่ง60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1411.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการ Bike Sharing8000 คันกิจกรรมบริหารจัดการภารกิจสร้างความร่วมมือภาคเอกชนให้บริการ Bike Sharingสำนักการจราจรและขนส่ง0.00 1=แผนฯ กทม.
1421.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเส้นทาง Feeder1 เส้นทางโครงการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Shuttle Bus) เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก หรือหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆสำนักการจราจรและขนส่ง38,356,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1431.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเส้นทาง Feeder1 เส้นทางโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง5,262,000.00 1=แผนฯ กทม.
1441.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น2 ร้อยละโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่2สำนักการจราจรและขนส่ง6,262,000.00 1=แผนฯ กทม.
145เดินได้ เดินดี1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์สำนักการระบายน้ำ1,406,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1461.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6 และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำนักการระบายน้ำ256,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1471.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิท ถึงซอยอ่อนนุช 19สำนักการระบายน้ำ490,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1481.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาวสำนักการระบายน้ำ265,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1491.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมงานปรับปรุงเขื่อนคลองบางนา บริเวณคอคอดจากซอยบางนาตราด 28 ถึงซอยบางนาตราด 30 สำนักการระบายน้ำ60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1501.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่าง และคลองทับช้างบน จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศน์บุรีรมย์สำนักการระบายน้ำ262,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
1511.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากบริเวณถนนร่มเกล้าถึงคลองสามประเวศสำนักการระบายน้ำ99,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
1521.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภาสำนักการระบายน้ำ675,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1531.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาดสำนักการระบายน้ำ280,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1541.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17สำนักการระบายน้ำ345,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1551.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศ บุรีรมย์ ถึงบึงหนองบอนสำนักการระบายน้ำ444,800,000.00 1=แผนฯ กทม.
1561.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิทสำนักการระบายน้ำ185,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1571.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะสำนักการระบายน้ำ1,300,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1581.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัวถึงคลองประปาสำนักการระบายน้ำ770,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1591.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมงานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลอด กม.3 บริเวณถนนบางนา-ตราดสำนักการระบายน้ำ10,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1601.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่น จากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่นถึงคลองลำบึงขวางสำนักการระบายน้ำ159,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1611.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ช่วงจากถนนบางเชือกหนังถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตตลิ่งชันสำนักการโยธา40,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1621.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ช่วงจากสะพานข้ามคลองบางบัวถึงแยก คปอ. พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหมสำนักการโยธา116,738,000.00 1=แผนฯ กทม.
1631.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร ถนนเจ้าฟ้าช่วงจากถนนจักรพงษ์ ถึงถนนพระอาทิตย์ พื้นที่เขตพระนครสำนักการโยธา9,300,000.00 1=แผนฯ กทม.
1641.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ช่วงจากสะพานข้ามแยกเอกมัยถึงคลองลาดพร้าว พื้นที่เขตห้วยขวาง สำนักการโยธา17,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1651.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าซอยเพชรเกษม 63 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงซอยอินทาปัจ 13 พื้นที่เขตบางแคสำนักการโยธา20,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1661.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนคู้บอน ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตคันนายาวสำนักการโยธา39,970,000.00 1=แผนฯ กทม.
1671.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนสงประภา ช่วงจากถนนเชิดวุฒากาศ ถึงสะพานข้ามคลองประปาพื้นที่เขตดอนเมืองสำนักการโยธา48,590,000.00 1=แผนฯ กทม.
1681.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนบางแวกช่วงจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษกพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแคสำนักการโยธา80,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1691.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าโดยรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม ถนนไมตรีจิตร, ถนนสันติภาพ, ถนนมิตรสัมพันธ์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักการโยธา11,083,000.00 1=แผนฯ กทม.
1701.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนเสรีไทย ช่วงจากถนนศรีบูรพาถึงสี่แยกมีนบุรี พื้นที่เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาวและเขตมีนบุรีสำนักการโยธา135,210,000.00 1=แผนฯ กทม.
1711.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนศรีบูรพา พื้นที่เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มสำนักการโยธา109,203,000.00 1=แผนฯ กทม.
1721.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพงษ์ ช่วงจากถนนสายไหมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตสายไหมสำนักการโยธา21,846,000.00 1=แผนฯ กทม.
1731.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจากคลองปลัดเปรียงถึงแยกประเวศ พื้นที่เขตประเวศสำนักการโยธา43,372,000.00 1=แผนฯ กทม.
1741.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจรถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา สำนักการโยธา22,714,000.00 1=แผนฯ กทม.
1751.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนผลาสินธิ์ ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนลาดปลาเค้าพื้นที่เขตบางเขนและเขตลาดพร้าวสำนักการโยธา28,401,000.00 1=แผนฯ กทม.
1761.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนสายไหม ช่วงจากคลองสองถึงคลองพระยาสุเรนทร์พื้นที่เขตสายไหมสำนักการโยธา95,585,000.00 1=แผนฯ กทม.
1771.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนสวนผัก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตทวีวัฒนาสำนักการโยธา25,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1781.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนพระราม 9 พื้นที่เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิและเขตห้วยขวางสำนักการโยธา45,356,000.00 1=แผนฯ กทม.
1791.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจากถนนเทพรักษ์ถึงถนนสายไหม พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหมสำนักการโยธา109,270,000.00 1=แผนฯ กทม.
1801.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองลำมะขาม พื้นที่เขตหนองจอกสำนักการโยธา63,884,000.00 1=แผนฯ กทม.
1811.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศและถนนรามคำแหง 39 ช่วงจากคลองลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวังทองหลางสำนักการโยธา38,635,000.00 1=แผนฯ กทม.
1821.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากถนนรามอินทราถึงห้าแยกวัชรพล พื้นที่เขตบางเขนสำนักการโยธา23,785,000.00 1=แผนฯ กทม.
1831.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลช่วงจากคลองสนามชัย ถึงคลองบางหญ้า พื้นที่เขตบางขุนเทียนสำนักการโยธา130,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1841.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนกำแพงเพชร 6 ช่วงจากอุโมงค์บางซื่อถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่และเขตดอนเมืองสำนักการโยธา77,684,000.00 1=แผนฯ กทม.
1851.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนวรจักร ช่วงจากถนนเจริญกรุง ถึงถนนบำรุงเมือง พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักการโยธา6,887,000.00 1=แผนฯ กทม.
1861.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนจักรพรรดิพงษ์ ช่วงจากถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนบำรุงเมืองพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักการโยธา15,650,000.00 1=แผนฯ กทม.
1871.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนอรุณอัมรินทร์ ช่วงจากกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพถึงสะพานอนุทินสวัสดิ์ พื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่สำนักการโยธา20,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1881.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา90,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1891.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลองสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1901.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยคู้บอน 9 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลำเกร็ดสำนักงานเขตคันนายาว300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1911.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยเสรีไทย 73 (ข้าง สน.บางชัน) สำนักงานเขตคันนายาว1,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1921.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-22 สำนักงานเขตคันนายาว4,083,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1931.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยนวมินทร์ 163 และท้ายซอยแยก 9 ถึงคลองหลวงวิจิตรสำนักงานเขตคันนายาว6,373,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1941.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 จากแยก 3-8-14 ถึง แยก 3-8สำนักงานเขตคันนายาว3,762,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1951.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 จากถนนสุขาภิบาลบางระมาด ถึงสะพานข้ามคลองบางพรมสำนักงานเขตทวีวัฒนา26,412,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1961.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำนักงานเขตบางซื่อ5,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1971.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมโครงการพัฒนาทางเดินริมคลองเคล็ดสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
1981.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลองสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1991.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง300 กมปรับปรุงทางเท้าซอยงามวงศ์วาน 47 จากถนนงามวงศ์วาน ถึง ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42สำนักงานเขตหลักสี่8,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2001.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินCovered walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ1 เส้นทางงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บนถนนอังรีดูนังต์ ช่วงถนนพระรามที่ 1 ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักการโยธา19,800,000.00 1=แผนฯ กทม.
2011.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2021.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยสำนักงานเขตคันนายาว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2031.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2041.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)จัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่ - แผงลอย)สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2051.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2061.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย ในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก และนอกจุดผ่อนผัน เขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2071.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2081.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2091.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2101.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2111.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2121.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)กิจกรรม การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2131.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2141.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2151.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)การดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 การยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2161.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2171.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอยสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2181.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2191.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2201.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิกพื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนพันสำนักงานเขตวังทองหลาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2211.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2221.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2231.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน สำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2241.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน สำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2251.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ))279 (7,406) จุด (ราย)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หาบเร่-แผงลอยสำนักเทศกิจ0.00 1=แผนฯ กทม.
2261.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละจำนวนมอไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2271.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการ ปรับจริง จับจริง รถจิดและวิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2281.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2291.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขัน รถยต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2301.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2311.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2321.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า "จับจริง ปรับจริง"สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2331.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2341.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2351.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2361.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2371.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวนขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2381.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกิจกรรมกวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2391.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2401.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกิจกรรมจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2411.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกิจกรรม การดำเนินงานกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2421.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกิจกรรมจับวินมอเตอไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2431.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวดขันมอเตอร์ไซค์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2441.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
2451.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกิจกรรมปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2461.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2471.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2481.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2491.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2501.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2511.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2521.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง”สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2531.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2541.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวดขันมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2551.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตสายไหม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2561.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2571.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2581.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568)25 ร้อยละโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักเทศกิจ0.00 1=แผนฯ กทม.
259เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น- - ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารไปยังสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive 72 ทางแยกสำนักการจราจรและขนส่ง9,280,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2601.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด100 จุดจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดฝืด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง44,977,000.00 1=แผนฯ กทม.
2611.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด100 จุดจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า ระยะที่ 3สำนักการจราจรและขนส่ง23,640,000.00 1=แผนฯ กทม.
2621.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด100 จุดจัดหาระบบการวิเคราะห์วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำนักการจราจรและขนส่ง37,940,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2631.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด100 จุดจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1สำนักการจราจรและขนส่ง13,580,000.00 1=แผนฯ กทม.
2641.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด100 จุดโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตบางเขน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2651.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling200 ทางแยกโครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive Signal จำนวน 200 ทางแยกสำนักการจราจรและขนส่ง500,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2661.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดำเนินการก่อสร้าง1 (เกียกกาย) แห่งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกสะพานแดงสำนักการโยธา980,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2671.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคืนพื้นผิวจราจร1 โครงการกิจกรรมการคืนผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2681.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 จากถนนเทพรักษ์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกสำนักการโยธา1,250,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2691.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ช่วงที่ 4 จากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตใหม่สำนักการโยธา300,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2701.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษกสำนักการโยธา1,250,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2711.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมจากถนนพุทธบูชา-ถนนกาญจนาภิเษกสำนักการโยธา70,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2721.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 3 จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร์สำนักการโยธา700,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2731.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร1 โครงการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทอดดำริ จากสะพานดำ – สถานีกลางบางซื่อสำนักการโยธา100,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2741.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)เก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2751.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)แผนการดำเนินการจัดเก็บซากยานยนต์ในพื้นที่เขตดอนเมืองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2761.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)โครงการการจัดระเบียบซากยานยนต์สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2771.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)โครงการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่จอดกีดขวางทางสัญจรของประชาชนสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2781.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ เขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2791.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)เก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2801.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)เก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2811.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)กิจกรรม การเคลื่อนย้ายซากรถยนต์สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2821.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)กิจกรรมเก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2831.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งที่สาธารณะสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
2841.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)การจัดระเบียบซากยานรถยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2851.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)เก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2861.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2871.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)เก็บซากรถยนต์สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2881.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะสำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2891.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม)โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะสำนักเทศกิจ0.00 1=แผนฯ กทม.
2901.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ70 ร้อยละการประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2911.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดจ้างศึกษาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวทางวิศวกรรมจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง15,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2921.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร BMA TRAFFIC เพื่อรองรับการนำเข้าสัญญาณภาพเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมของกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ BMA TRAFFICสำนักการจราจรและขนส่ง23,788,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2931.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนถนน พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง50,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
2941.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากถนนบางกระดี่ แยก 1สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2951.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากถนนบางกระดี่ แยก 19สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2961.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดงานจัดซ่อมสะพานข้ามแยกพื้นที่เขตสวนหลวงสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2971.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากถนนบางกระดี่ แยก 3สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2981.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากถนนบางกระดี่ แยก 43สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
2991.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากถนนบางกระดี่ แยก 25สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
3001.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากซอยสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3011.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดผายปากซอยศาลาธรรมสพย์ 58สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3021.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดการผายปากถนนซอยสุขุมวิท 64 สำนักงานเขตพระโขนง1,000,000.00 (not set)
3031.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นจุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์)5 จุดปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 46-1, 46-3, 46-5, 46-7, 46-9, 46-11, 46-13, 46-15 และ 46-17สำนักงานเขตสะพานสูง33,005,000.00 (not set)
2. ปลอดภัยดี
304สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ239,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3052.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต้น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2,376,800.00 1=แผนฯ กทม.
3062.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสูงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,854,200.00 1=แผนฯ กทม.
3072.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMT)สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,004,000.00 1=แผนฯ กทม.
3082.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย41,376,800.00 1=แผนฯ กทม.
3092.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569)5 หลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย44,038,100.00 1=แผนฯ กทม.
3102.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 คนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตธนบุรี และผู้เกี่ยวข้องสำนักงานเขตธนบุรี493,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3112.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 คนฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวนสำนักงานเขตประเวศ64,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3122.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 คนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)สำนักงานเขตหนองจอก41,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3132.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย16,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3142.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด ดำเนินการกิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3152.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของการฝึกซ้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ปรับปรุงเนื้อหารูปแบบการฝึกซ้อม100 ร้อยละร้อยละของการฝึกซ้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ปรับปรุงเนื้อหารูปแบบการฝึกซ้อมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3162.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร1 ครั้ง/ปีโครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3172.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร1 ครั้ง/ปีโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,347,300.00 1=แผนฯ กทม.
3182.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตเเละชุมชน 2008 ชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เเละซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) เเละหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3192.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3202.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนกิจกรรมซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3212.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนกิจกรรมซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชนสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3222.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนกิจกรรม การซ้อมเผชิญเหตุร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3232.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนอบรมแผนเผชิญเหตุการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิงสำนักงานเขตยานนาวา95,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3242.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยงสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3252.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3262.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)370 ชุมชนฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหนองแขม (หลักสูตรทบทวน)สำนักงานเขตหนองแขม41,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3272.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 ร้อยละร้อยละโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยยาและสารเสพติดสำนักงานเขตบางพลัด75,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3282.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 ร้อยละการสำรวจประเภททักษะและสมรรถนะอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตยานนาวา21,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3292.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัยร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569100 ร้อยละโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ภัยดับเพลิง อาสาสมัครกู้ชีพ เครือข่ายอาสาสมัครอื่น ๆ พร้อมระบบคัดกรองการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6,747,000.00 1=แผนฯ กทม.
3302.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3312.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชนสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3322.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3332.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนกิจกรรมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3342.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนกิจกรรม การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชนสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3352.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของชุมชนสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3362.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่ายจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ370 ชุมชนโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนและอาสาสมัครในชุมชนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย9,139,350.00 1=แผนฯ กทม.
337เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบันสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง0.00 1=แผนฯ กทม.
3382.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3392.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3402.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3412.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3422.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3432.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน100 ร้อยละโครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ และภาวะฉุกเฉินสำนักอนามัย330,050.00 1=แผนฯ กทม.
3442.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์เป็นปัจจุบันตามระเบียบปฏิบัติประจำผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)) แบ่งตามกองปฏิบัติการ 6 กอง/รับผิดชอบ 6 กลุ่มเขต6/6 แห่งการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3452.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย76 หน่วยงานตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะตามระเบียบปฏิบัติประจำสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3462.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย76 หน่วยงานการตรวจรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานเขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3472.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย76 หน่วยงานกิจกรรม การตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS)สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3482.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงหน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย76 หน่วยงานกิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3492.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงร้อยละของการติดตั้งจุดประปาหัวแดงเพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2567100 ร้อยละโครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง)สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย8,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3502.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อมกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ทั้งหมด 24,672 จุด)11074 จุดกิจกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งานและการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3512.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงร้อยละของการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพิ่มเติม (ตามสัดส่วน 5 ครัวเรือนและวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่)100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย15,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3522.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงสัดส่วนยานพาหนะสำหรับดับเพลิงในที่แคบที่ใช้งานได้ในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด (รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก ATV)100 ร้อยละโครงการการตรวจสอบสัดส่วนจำนวนยานพาหนะที่ใช้งานได้ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย60,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3532.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย (ยกระดับและเพิ่มชุดข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยงโดยต้องใช้ประกอบการใช้ฝึกอบรมและฝึกซ้อมเผชิญเหตุชุมชน)320 ชุมชนกิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3542.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทจำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัลนำข้อมูลมาจัดทำแผนความเสี่ยง โครงการการนำแนบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัลสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
3552.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทจำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัลนำข้อมูลมาจัดทำแผนความเสี่ยง โครงการการจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยงภัยของอาคาร 9 ประเภท สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
3562.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงร้อยละของทรัพยากรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรายงานสถานะข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และนำเข้าในแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) (จัดทำระบบบัญชีทรัพยากรบรรเทาทุกข์แบบออนไลน์และมีสถานะปัจจุบัน)100 ร้อยละกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบรรเทาทุกข์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3572.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท100 ร้อยละโครงการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยสำหรับประชาชนผ่าน Line Official Account (OA)สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย8,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3582.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง /ปีสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3592.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3602.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจอมทองสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3612.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนฯ สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3622.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3632.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและความมั่นคง และแผนฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2569สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3642.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2569สำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3652.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)สำนักงานเขตบางขุนเทียน64,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3662.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3672.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสุตรหลัก)สำนักงานเขตบางบอน69,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3682.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3692.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3702.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตการป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3712.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงานเขตราชเทวีสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3722.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ41,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3732.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3742.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3752.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3762.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้สำนักงานเขตหนองจอกสำนักงานเขตหนองจอก100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3772.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยงจำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี50 เขตกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00 1=แผนฯ กทม.
3782.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภทความแม่นยำในการพยากรณ์ฝนล่วงหน้า12 ร้อยละการทำงานประสานงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2567"สำนักการระบายน้ำ0.00 1=แผนฯ กทม.
3792.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อสำนักการโยธา150,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3802.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารสำนักการโยธา94,320,000.00 1=แผนฯ กทม.
3812.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหมสำนักการโยธา116,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3822.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย500,000.00 1=แผนฯ กทม.
3832.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย145,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3842.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสำนักงานและอาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลูสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย133,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3852.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิตสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย130,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3862.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย140,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3872.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย300,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3882.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย140,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3892.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย140,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3902.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย220,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3912.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย145,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
3922.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม)11 แห่งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย140,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
393แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
3942.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเสรีไทย ตั้งแต่ถนนนวมินทร์ ถึงถนนสีหบุรานุกิจ พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตบึงกุ่มสำนักการโยธา24,071,000.00 1=แผนฯ กทม.
3952.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบวารีตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเชื่อมสัมพันธ์ พื้นที่เขตหนองจอกสำนักการโยธา18,900,000.00 1=แผนฯ กทม.
3962.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนเพชรเกษม จากถนนกาญจณาภิเษก ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางแคและเขตหนองแขมสำนักการโยธา35,481,000.00 1=แผนฯ กทม.
3972.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนฉลองกรุง ตั้งแต่สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังถึงสะพานฉลองกรุง 5 พื้นที่เขตลาดกระบังสำนักการโยธา33,756,000.00 1=แผนฯ กทม.
3982.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนราษฎร์อุทิศ 70 พื้นที่เขตมีนบุรีสำนักการโยธา16,842,000.00 1=แผนฯ กทม.
3992.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสรรพาวุธตั้งแต่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางนาสำนักการโยธา7,475,000.00 1=แผนฯ กทม.
4002.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดต้้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสำนักงานเขตคันนายาว3,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4012.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4022.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี สำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4032.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4042.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4052.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตบางบอน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4062.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4072.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานเขตประเวศ4,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4082.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตพระโขนง1,000,000.00 (not set)
4092.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4102.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ยงภัยสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4112.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4122.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4132.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามโครงการ "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง"สำนักงานเขตวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4142.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานเขตสะพานสูง4,000,000.00 (not set)
4152.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม)13000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตหนองแขมสำนักงานเขตหนองแขม3,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4162.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนกรุงธนบุรี จากแยกตากสิน ถึงถนนเจริญนคร พื้นที่เขตคลองสานสำนักการโยธา18,808,000.00 1=แผนฯ กทม.
4172.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิตสำนักการโยธา12,417,000.00 1=แผนฯ กทม.
4182.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LEDสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
4192.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมบริเวณถนนสาทรเหนือ-ใต้ ตั้งแต่ถนนพระราม4 ถึง ถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรักและเขตสาทรสำนักการโยธา18,449,000.00 1=แผนฯ กทม.
4202.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พื้นที่เขตดุสิตสำนักการโยธา30,018,000.00 1=แผนฯ กทม.
4212.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมถนนสีลมตั้งแต่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรักสำนักการโยธา18,562,000.00 1=แผนฯ กทม.
4222.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวง ปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมถนนปั้น ถนนประมวญตั้งแต่ถนนสีลมถึงถนนเสาทร พื้นที่เขตบางรักสำนักการโยธา4,741,000.00 1=แผนฯ กทม.
4232.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงกิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่าง LEDสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4242.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง40000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4252.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2สำนักการระบายน้ำ1,082,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4262.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจรเข้ขบจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศสำนักการระบายน้ำ468,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4272.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครสำนักการระบายน้ำ396,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
4282.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ สำนักการระบายน้ำ1,406,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4292.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันสำนักการระบายน้ำ204,600,000.00 1=แผนฯ กทม.
4302.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน จากคลองบางบัว ถึงแม่น้ำเจ้าพราะยาสำนักการระบายน้ำ1,452,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4312.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ จากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอนสำนักการระบายน้ำ507,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4322.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงประตูระบายน้ำหนองจอกสำนักการระบายน้ำ1,799,900,000.00 1=แผนฯ กทม.
4332.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 1) (จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงคลองพระยาราชมนตรี)สำนักการระบายน้ำ643,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4342.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก ถึงซอยอ่อนนุช 19สำนักการระบายน้ำ546,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4352.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 1 จากคลองขุนสกล ถึงคลองหัวหมากสำนักการระบายน้ำ552,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4362.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอนสำนักการระบายน้ำ445,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4372.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากคลองหลอด 2 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยาสำนักการระบายน้ำ900,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
4382.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4392.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4402.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4412.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4422.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวง6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4432.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4442.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตทวีวัฒนา100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4452.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4462.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4472.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4482.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตบางบอน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4492.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่เขตบางรักสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4502.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าริมคลองในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4512.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง สำนักงานเขตประเวศ4,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4522.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง สำนักงานเขตพระโขนง1,500,000.00 (not set)
4532.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงกิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าริมคลองสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4542.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4552.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4562.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4572.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4582.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมไฟส่องสว่างริมคลองสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4592.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่างริมคอลงสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4602.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงโครงการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง สำนักงานเขตสายไหม2,334,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4612.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองในพื้นที่เขตหนองแขมสำนักงานเขตหนองแขม2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4622.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง คลองถนนสำนักงานเขตหลักสี่2,300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4632.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)2,000 ดวงติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง)สำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4642.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องเช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และ กรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง28,152,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4652.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ( ล้อ-ราง-เรือ) ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง35,233,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4662.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง44,840,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4672.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้อง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง39,648,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4682.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง13,220,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4692.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง15,430,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4702.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลางระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง9,350,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4712.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง34,590,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4722.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง18,523,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4732.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง30,049,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4742.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง9,120,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4752.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วัง904 วังศุโขทัย และวังเลอดิส สำนักการจราจรและขนส่ง110,930,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4762.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้อง จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก ระยะที่ 1 กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง36,887,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4772.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย- - กล้องจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัย บริเวณจุดห้ามกลับรถ สำนักการจราจรและขนส่ง12,950,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4782.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยความคืบหน้าในการจัดทำร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา (เสนอร่างข้อบัญญัติกทมเรื่องว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.... ให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา)ประกาศใช้ ฉบับการกำหนดค่ามาตรฐานแสงสว่างที่ออกจากป้ายสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
4792.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเเก้ไขคงเหลือ)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4802.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4812.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4822.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตคันนายาว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4832.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4842.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4852.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นทีสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4862.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4872.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4882.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4892.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4902.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4912.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4922.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่)สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4932.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4942.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อมสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4952.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดกิจกรรม การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางรักสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4962.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยสำนักงานเขตบางเขน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4972.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4982.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรมสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4992.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5002.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
5012.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เชิงพื้นที่ สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
5022.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5032.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5042.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5052.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5062.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5072.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5082.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5092.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5102.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการตรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5112.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5122.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักงานเขตสายไหม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5132.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5142.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)สำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5152.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ)0 จุดโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักเทศกิจ0.00 1=แผนฯ กทม.
5162.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร20 แห่งจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง85,728,000.00 1=แผนฯ กทม.
5172.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร20 แห่งจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณสัญญาณไฟจราจรทางคนเดินข้ามชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง52,407,000.00 1=แผนฯ กทม.
5182.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e - Learning)2000 คนเสริมสร้างการเรียนรู้การจราจรในเด็กกรุงเทพมหานครด้วยสื่อและบทเรียนออนไลน์ (e - Learning) สำนักการจราจรและขนส่ง5,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5192.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)18 แห่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง21,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5202.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)18 แห่งโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5212.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยเปิดเผยข้อมูลการรวบรวมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐาน1 ระบบกิจกรรมเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bnangkok-Infrastructrue Asset Management System : B-AMS)สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
5222.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยสะพานสาธารณะปลอดภัย100 ร้อยละงานบำรุงรักษาสะพานคนเดินข้ามถนน ตามนโยบายสะพานปลอดภัย มั่นคงสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
5232.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยสะพานสาธารณะปลอดภัย100 ร้อยละปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1สำนักการโยธา14,996,000.00 1=แผนฯ กทม.
5242.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง25,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5252.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้)สำนักการจราจรและขนส่ง48,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5262.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง50,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5272.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้)สำนักการจราจรและขนส่ง20,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5282.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดการบริหารจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข 50 จุด)สำนักการจราจรและขนส่ง0.00 1=แผนฯ กทม.
5292.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดติดตั้งอุปกรณ์จราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการปรับปรุงทางข้าม พื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง4,740,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5302.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดเเก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการเเก้ไข)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5312.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Black spot) ในพื้นที่เขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5322.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Spot) ในพื้นที่เขตจอมทองสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5332.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตดอนเมืองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5342.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดกิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5352.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5362.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตทุ่งครุสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5372.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5382.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางขุนเทียนสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5392.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5402.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดกิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5412.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5422.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5432.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5442.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตประเวศสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5452.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตพระนครสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5462.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดกิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
5472.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดกิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
5482.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (black spot) ในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5492.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Spot) เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5502.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5512.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5522.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5532.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5542.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot)สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5552.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5562.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตสายไหมสำนักงานเขตสายไหม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5572.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่เขตหลักสี่สำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5582.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข)50 จุดแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตห้วยขวางสำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5592.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยระยะทางถนนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)60 กม.ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อแก้ไขตามการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) บนถนนวงแหวนรัชาภิเษกสำนักการจราจรและขนส่ง48,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5602.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยระยะทางถนนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)60 กม.จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบถนนสุขภาพดี (Healthy Street) เพื่อผู้ใช้ทางทุกกลุ่มสำนักการจราจรและขนส่ง30,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5612.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยระยะทางที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating)500 กม.โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ชุมชน/เขตโรงเรียน ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)สำนักการจราจรและขนส่ง20,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5622.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยระยะทางที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating)500 กม.ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อแก้ไขตามการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) บนพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการจราจรและขนส่ง75,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
5632.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปีฐาน (พ.ศ.2566)14 ร้อยละโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2569 - 2573สำนักการจราจรและขนส่ง12,008,050.00 1=แผนฯ กทม.
3. โปร่งใสดี
564ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องจำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น1 หน่วยงานกิจกรรมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับองค์กรภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
5653.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องจำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น1 หน่วยงานพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือลดเสี่ยงโกงในพื้นที่เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5663.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา75 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร24,950.00 1=แผนฯ กทม.
5673.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินฯ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน การดำเนินการ*โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2,373,000.00 1=แผนฯ กทม.
5683.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องจำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม ITAGC ไม่น้อยกว่า6 หน่วยงานกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และหน่วยงานภาคเอกชน (ITAGC) ของกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
5693.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต5 ระดับโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
5703.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต5 ระดับกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5713.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต5 ระดับกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
572รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกองงานผู้ตรวจราชการ กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5733.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับกิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondueสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5743.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับกิจกรรมการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5753.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5763.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับกิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondueสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5773.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับกิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
5783.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา4 ระดับรายงานปัญหาโดยประชาชนแก้ไขปัญหาโดยกทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เขตสวนหลวงสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5793.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละกิจกรรมการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5803.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละกิจกรรมรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยกรุงเทพมหานครผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5813.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5823.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5833.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละกิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondue สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5843.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละกิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5853.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
5863.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร80 ร้อยละจัดการข้อมูลเรื่องที่ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
5873.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกองงานผู้ตรวจราชการ กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5883.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มท๊อฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพฯ Traffy Fondueสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5893.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondueสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 (not set)
5903.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม traffy fondueสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5913.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5923.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตพระนครสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5933.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondueสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5943.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข100 ร้อยละกิจกรรมรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
595เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok)3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใต้กรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5963.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5973.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของเขตธนบุรีสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5983.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5993.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6003.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตบางพลัด0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6013.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานบริการประชาชนสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6023.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6033.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6043.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6053.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6063.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใต้กรอบเวลาตามคู่มือ)สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6073.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6083.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนสำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6093.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละจัดซื้อครุภัณฑ์และโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล6,605,000.00 1=แผนฯ กทม.
6103.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)100 ร้อยละโครงการพัฒนาระบบปรับเป็นพินัยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล35,589,925.00 1=แผนฯ กทม.
6113.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร1 Portalโครงการพัฒนาระบบรวมศูนย์การให้บริการประชาชน (BMA e-Service Smart Portal)สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล45,131,650.00 1=แผนฯ กทม.
6123.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์จำนวนหน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบรรจุในแผนระดับหน่วยงาน (สัดส่วน PB ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น)50 หน่วยงานกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0.00 1=แผนฯ กทม.
6133.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่1500 ชุดข้อมูลกิจกรรมรายงานผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0.00 1=แผนฯ กทม.
6143.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร4,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6153.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการโครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสําหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล48,234,500.00 (not set)
6163.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการโครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสําหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล48,234,500.00 (not set)
6173.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service)2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล18,250,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6183.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์รายงานผลการประเมินระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กทม. (e-GP BMA)1 ฉบับโครงการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
4. สิ่งแวดล้อมดี
619จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรในกทม.ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6204.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่งสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6214.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6224.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรในกทม.ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6234.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)กิจกรรมการรณรงค์งดการเผาในที่โล่งสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6244.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)กิจกรรมการรณรงค์งดการเผาในที่โล่งสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6254.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด))6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม)โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม0.00 1=แผนฯ กทม.
6264.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6274.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)กิจกรรมตรวจรถยนต์ควันดำในพื้นที่เขตตลิ่งชันสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6284.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6294.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)กิจกรรมตรวจควันดำสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6304.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) กิจกรรมตรวจควันดำรถยนต์สำนักงานเขตบางบอน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6314.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
6324.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)รณรงค์ ควบคุม รักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6334.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม)โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม0.00 1=แผนฯ กทม.
6344.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐานจำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน)721 คัน (สะสม)โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตันสำนักสิ่งแวดล้อม4,021,728,480.00 1=แผนฯ กทม.
6354.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐานจำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน)721 คัน (สะสม)โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรสำนักสิ่งแวดล้อม518,058,112.00 1=แผนฯ กทม.
6364.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐานจำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน)721 คัน (สะสม)โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตันสำนักสิ่งแวดล้อม1,554,776,916.00 1=แผนฯ กทม.
6374.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ88 (สะสม 1,000) จุด (สะสม)เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6384.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีจำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ88 (สะสม 1,000) จุด (สะสม)โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศสำนักสิ่งแวดล้อม217,229,800.00 1=แผนฯ กทม.
6394.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักการศึกษา31,033,000.00 1=แผนฯ กทม.
6404.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักการศึกษา24,202,000.00 1=แผนฯ กทม.
6414.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สำนักการศึกษา30,748,000.00 1=แผนฯ กทม.
6424.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักการศึกษา45,126,000.00 1=แผนฯ กทม.
6434.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สำนักการศึกษา70,584,000.00 1=แผนฯ กทม.
6444.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร100 ห้องงานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สำนักการศึกษา17,646,000.00 1=แผนฯ กทม.
6454.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมสำรวจครัวเรือนที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6464.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทางสำนักงานเขตคลองสามวา100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6474.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง)สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6484.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมรณรงค์และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6494.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6504.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางสำนักงานเขตดุสิต50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6514.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6524.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6534.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)การจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6544.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6554.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)แยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6564.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ส่งเสริมคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากต้นทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6574.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6584.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตบางกะปิ112,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6594.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมรณรงค์และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6604.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6614.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6624.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรม ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6634.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6644.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ไม่เทรวม)สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6654.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
6664.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)จำนวนบ้านเรือนประชาชนที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน และมีการคัดแยกขยะสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6674.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการแยกขยะต้นทาง สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6684.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพใน 22 กลุ่มเป้าหมายสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6694.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทางสำนักงานเขตสะพานสูง144,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6704.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)ทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6714.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)กิจกรรมสำรวจบ้านเรือนประชาชนร่วมแยกขยะสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6724.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืนสำนักสิ่งแวดล้อม8,460,000.00 1=แผนฯ กทม.
6734.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างมีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม)โครงการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขยายผลครอบคลุม 50 เขตสำนักสิ่งแวดล้อม1,750,000.00 1=แผนฯ กทม.
6744.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสม (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6754.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)การติดตั้งแรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6764.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6774.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6784.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ร้อยละของการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6794.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6804.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทางสำนักงานเขตทุ่งครุ30,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6814.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6824.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6834.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6844.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6854.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมการติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6864.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรม ติดตั้งกรงตาข่าย บนถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางรักสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6874.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)การติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6884.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6894.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทางสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6904.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)100 กรง (สะสม)กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้คลอบคลุมทุกเส้นทางสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6914.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดร้อยละของถังขยะที่ดำเนินการติดตั้งถังขยะในบริเวณที่กำหนดสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6924.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6934.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดติดตั้งถังขยะในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6944.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6954.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6964.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6974.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดจัดวางถังขยะตามพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6984.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดร้อยละความสำเร็จของถังขยะี่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6994.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดร้อยละความสำเร็จของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7004.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดจุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7014.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมการติดตั้งถังขยะสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7024.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมติดตั้งถังขยะสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7034.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมติดตั้งถังขยะสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7044.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมการติดตั้งถังขยะสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7054.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรม ติดตั้งถังขยะ ในพื้นที่เขตบางรักสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7064.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้านจัดสรรสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7074.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดการติดตั้งถังขยะบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7084.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมติดตั้งถังขยะสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7094.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสํายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทางสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7104.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด100 ชุดกิจกรรมตั้งวางถังขยะในบริเวณที่กำหนดให้คลอบคลุมสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7114.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะครอบคลุมทั้งพื้นที่ 2 ครั้ง/สัปดาห์สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7124.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7134.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7144.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7154.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7164.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7174.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7184.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละสภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7194.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์)สำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7204.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7214.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7224.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์)สำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7234.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นทีสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7244.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรม การจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตบางรักให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7254.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7264.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทางสำนักงานเขตบึงกุ่ม50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7274.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7284.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง(ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์)สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7294.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
7304.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7314.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สำนักงานเขตมีนบุรีสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7324.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7334.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7344.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7354.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนสำนักงานเขตสะพานสูง170,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7364.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7374.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละกิจกรรมจัดเก็บขยะให้คลอบคลุมทั้งพื้นที่ อย่างน้อยพื้นที่ละ 2 ครั้ง/สัปดาห์สำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7384.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละโครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ 50 เขตสำนักสิ่งแวดล้อม62,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
7394.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่ เป็นเวลาสำนักสิ่งแวดล้อม1,618,400.00 1=แผนฯ กทม.
7404.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่100 ร้อยละโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันสำนักสิ่งแวดล้อม2,191,200,000.00 1=แผนฯ กทม.
7414.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลงติดตั้ง Solar rooftop เพิ่มขึ้น29 (1.9) แห่งโครงการร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
7424.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลงลดการปล่อย GHG15,000 tCO2eโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) สำนักสิ่งแวดล้อม1,039,600.00 1=แผนฯ กทม.
7434.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลงลดการปล่อย GHG15,000 tCO2eโครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม141,700.00 1=แผนฯ กทม.
7444.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลงลดการปล่อย GHG15,000 tCO2eโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร (BMA) สำนักสิ่งแวดล้อม4,026,000.00 1=แผนฯ กทม.
7454.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลงลดการปล่อย GHG15,000 tCO2eโครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานและอาคารควบคุมในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม121,800.00 1=แผนฯ กทม.
7464.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการลดคัดแยกขยะ และการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7474.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (ขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565)สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7484.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7494.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการคัดแยกขยะครบวงจร “ไม่เทรวม”สำนักงานเขตดุสิต50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7504.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7514.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7524.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7534.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7544.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละกิจกรรมคัดแยกขยะไม่เทรวมสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7554.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละกิจกรรมการส่งขยะคืนสู่ระบบสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7564.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตบางซื่อ400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7574.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละพัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่เขต (ไม่เทรวม) ระยะที่ 2 (ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด)สำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7584.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครบวงจร สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
7594.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางสำนักงานเขตราชเทวี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7604.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงานเขตวัฒนา210,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7614.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละคัดแยกขยะ “ไม่เทรวม” เขตสวนหลวงสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7624.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการคัดแยกขยะ (ถนนทรงวาด)สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7634.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละการคัดแยกขยะสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7644.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตสายไหม80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7654.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7664.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตหลักสี่62,940.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7674.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปสำนักสิ่งแวดล้อม3,800,000.00 1=แผนฯ กทม.
7684.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขตสำนักสิ่งแวดล้อม1,505,000.00 1=แผนฯ กทม.
7694.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการคัดแยกขยะครบวงจร “ไม่เทรวม”สำนักสิ่งแวดล้อม7,464,700.00 1=แผนฯ กทม.
7704.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 25655 ร้อยละโครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางสำนักสิ่งแวดล้อม186,000.00 1=แผนฯ กทม.
7714.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้าเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด12 แห่งกิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (สจน.)สำนักการระบายน้ำ0.00 1=แผนฯ กทม.
7724.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้าเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละของแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียม36 ร้อยละโครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย(สจน.)สำนักการระบายน้ำ14,600,000.00 1=แผนฯ กทม.
7734.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้างความคืบหน้าในการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม (การดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม)เริ่มก่อสร้าง แห่ง (การดำเนินการ)โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ ที่ศูนย์สายไหมสำนักสิ่งแวดล้อม4,410,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
7744.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีการลดลงของจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเผา (คงเหลือ)0 ตร.กม.โครงการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตรสำนักพัฒนาสังคม378,000.00 1=แผนฯ กทม.
7754.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปีร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร70 ร้อยละโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสำนักพัฒนาสังคม1,133,600.00 (not set)
776เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7774.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2569สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7784.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้รวมทุกประเภทสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7794.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7804.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้รวมทุกประเภทสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7814.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง" สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7824.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7834.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ (ต้น)สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7844.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตทวีวัฒนา100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7854.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวมทุกประเภทสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7864.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7874.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7884.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7894.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ปี งบประมาณ 2569 สำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7904.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7914.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7924.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7934.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7944.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตบางซื่อ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7954.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมการปลูกต้นไม้รวมทุกประเภทสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7964.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางบอนสำนักงานเขตบางบอน500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7974.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรม การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก (2569)สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7984.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7994.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8004.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้สำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8014.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นโครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตพระโขนง1,000,000.00 (not set)
8024.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8034.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8044.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตยานนาวา1,900,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8054.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ (ต้น)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8064.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8074.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นการปลูกต้นไม้ล้านต้นสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8084.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภทสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8094.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8104.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นกิจกรรมปลูกต้นไม้สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8114.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8124.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ล้านต้น 2569สำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8134.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นโครงการการสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy)สำนักสิ่งแวดล้อม8,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
8144.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก)250000 ต้นโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม70,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
8154.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ำบึงกระเทียม เขตมีนบุรี สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง73,162,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8164.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สวน 15 นาทีสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8174.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาที เขตคลองสามวา ปี 2569สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8184.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8194.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมสวน 15 นาทีสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8204.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8214.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8224.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8234.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8244.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตทุ่งครุ1,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8254.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งพื้นที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8264.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยสำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8274.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งสวน 15 นาที ทั่วกรุงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8284.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งสวน 15 นาทีสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8294.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8304.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน15นาทีสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8314.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8324.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรม การเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางรักสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8334.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8344.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8354.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมจัดทำสวน 15 นาทีสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8364.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน15นาทีในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8374.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งสวน 15 นาทีสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8384.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งพัฒนาพื้นที่เป็นสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8394.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8404.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งสวน 15 นาที สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง700,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8414.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งการเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8424.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8434.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งกิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8444.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเพิ่มสวน 15 นาทีสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8454.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งเปลี่ยนพื้นที่รก เป็นพื้นที่สวนสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8464.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งสร้างสวน 15 นาทีสำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8474.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองสำนักสิ่งแวดล้อม50,950.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8484.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม968,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8494.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีเพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต))200 (สะสม 528) แห่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวสำนักสิ่งแวดล้อม795,600.00 1=แผนฯ กทม.
8504.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาทีจำนวนสวนที่นำสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการได้2 (สะสม 12) แห่ง (สะสม)โครงการสำรวจพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยงสำนักสิ่งแวดล้อม0.00 1=แผนฯ กทม.
8514.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตโครงการพัฒนาถนนสวย 50 เขตสำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
8524.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตกิจกรรมพัฒนาถนนสวย สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8534.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตซอยพุทธบูชา 36สำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8544.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8554.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8564.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตกิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตบางแคสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8574.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตกิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8584.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตถนนรัชดาภิเษก สวย สะอาด ปลอดภัยสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8594.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตการพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8604.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต)100 กิโลเมตร เขตพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8614.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8624.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8634.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้สำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8644.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8654.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตดุสิต200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8664.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมถนนสวยด้วยต้นไม้สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8674.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (เขตทวีวัฒนา)สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8684.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ (เส้นทาง)สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8694.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางถนนสวย 50 เขตสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8704.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้สำนักงานเขตบางกอกน้อย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8714.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางถนนสวย 50 เขตสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8724.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8734.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8744.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมการพัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8754.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสวย (2569)สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8764.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8774.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8784.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8794.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางกิจกรรมพัฒนาถนนสวยสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8804.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8814.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8824.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคนพัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทางถนนสวย ด้วยต้นไม้สำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5. สุขภาพดี
883ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic)ไม่มากกว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของระยะเวลาเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน ปีก่อนหน้า นาทีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์84,972,000.00 1=แผนฯ กทม.
8845.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย Motorlanceภายใน 8 นาทีกิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทยสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
8855.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)100 ร้อยละกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติสำนักการแพทย์100,000.00 1=แผนฯ กทม.
8865.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)100 ร้อยละฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8875.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)100 ร้อยละโครงการเล่นน้ําได้ ว่ายน้ําเป็นสำนักงานเขตลาดพร้าว2,120,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8885.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉินร้อยละของพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับการติดตั้งเครื่อง AED และมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน - ร้อยละของพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับการติดตั้งเครื่อง AED - ร้อยละของเครื่อง AED ที่ติดตั้งได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน 100 ร้อยละกิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
889สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1)96 ร้อยละกิจกรรม คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) สำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
8905.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1)96 ร้อยละโครงการเร่งรัดการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อบรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์5,203,428.00 1=แผนฯ กทม.
8915.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1)96 ร้อยละ โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกัน และดูแลรักษา เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัย1,082,200.00 1=แผนฯ กทม.
8925.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8935.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8945.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมืองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8955.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมจำนวนชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8965.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมเพิ่มชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8975.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8985.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมกิจกรรม การส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8995.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9005.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบึงกุ่ม179,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9015.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมเพิ่มชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิกสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9025.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9035.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงจำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)45 (3,800) ชมรมโครงการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร Active Agingสำนักอนามัย8,178,800.00 1=แผนฯ กทม.
9045.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10,000 ตัวแผนการดำเนินงานการควบคุมสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9055.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10,000 ตัวจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9065.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10,000 ตัวจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9075.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10,000 ตัวสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิป และ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9085.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร10,000 ตัวโครงการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย436,850.00 1=แผนฯ กทม.
9095.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย175,000 ตัวจำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9105.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย175,000 ตัวกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9115.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย175,000 ตัวกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9125.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9135.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สำนักอนามัย3,240,000.00 1=แผนฯ กทม.
9145.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สำนักอนามัย5,640,000.00 1=แผนฯ กทม.
9155.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักอนามัย3,120,000.00 1=แผนฯ กทม.
9165.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สำนักอนามัย1,680,000.00 1=แผนฯ กทม.
9175.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักอนามัย3,600,000.00 1=แผนฯ กทม.
9185.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย45,000 ตัวโครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักอนามัย2,520,000.00 1=แผนฯ กทม.
9195.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของสุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอุปการะจากจำนวนสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนด10 ร้อยละกิจกรรมหาบ้านให้น้องหมา (ศูนย์ฯ) ประเวศสำนักอนามัย0.00 1=แผนฯ กทม.
9205.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงร้อยละของผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling) เพิ่มขึ้น (จำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling))5 ร้อยละ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการให้การปรึกษาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย สำนักอนามัย67,300.00 1=แผนฯ กทม.
9215.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม. ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย100 ร้อยละโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลายสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9225.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม. ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย100 ร้อยละโครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพสำนักอนามัย3,200,480.00 1=แผนฯ กทม.
9235.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9245.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา275,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9255.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9265.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9275.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9285.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)สำนักงานเขตดุสิต5,951,340.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9295.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9305.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสชสำนักงานเขตทวีวัฒนา3,008,562.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9315.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9325.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9335.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9345.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9355.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9365.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9375.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9385.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรม การส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9395.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9405.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9415.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย)สำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9425.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละโครงการพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง3,600,000.00 (not set)
9435.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9445.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9455.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9465.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละการส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.สำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9475.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9485.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9495.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสชสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9505.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9515.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.สำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9525.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร)80 ร้อยละโครงการพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย361,650.00 1=แผนฯ กทม.
9535.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ - ให้บริการแบบผู้ป่วยใน - ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก600(ผู้ป่วยใน 300ผู้ป่วยนอก 300) คนโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย2,255,000.00 1=แผนฯ กทม.
9545.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9555.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9565.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9575.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตทวีวัฒนา30,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9585.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ350,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9595.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตทุ่งครุ76,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9605.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการอาสามัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานเขตบางขุนเทียน93,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9615.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตบางเขน112,910.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9625.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตสะพานสูง95,150.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9635.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด14 ไม่เกิน ร้อยละโครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักอนามัย12,440,000.00 1=แผนฯ กทม.
9645.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9655.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9665.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละโครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดสำนักงานเขตบางเขน67,695.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9675.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9685.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9695.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม10 ร้อยละศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม3,577,550.00 1=แผนฯ กทม.
9705.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)62 ร้อยละร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9715.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)62 ร้อยละส่งเสริมผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9725.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนจำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี1 (สะสม) แห่งโครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย8,444,800.00 1=แผนฯ กทม.
9735.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละสัตว์เลี้ยงสัตว์จร ปลอดโรคปลอดภัยสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9745.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9755.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชนสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9765.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละกิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดําเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชนสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9775.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชนสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9785.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละชุมชนจดจัดตั้งที่ดําเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชนสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9795.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน100 ร้อยละโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย587,100.00 1=แผนฯ กทม.
9805.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่สำนักงานเขตตลิ่งชัน100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9815.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตพระโขนง50,000.00 (not set)
9825.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตหนองจอก135,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9835.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยสำนักอนามัย463,200.00 1=แผนฯ กทม.
9845.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่สำนักอนามัย2,264,200.00 1=แผนฯ กทม.
9855.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักอนามัย928,560.00 1=แผนฯ กทม.
9865.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชนสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3)100 ร้อยละโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร สำนักอนามัย483,100.00 1=แผนฯ กทม.
9875.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละกิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
9885.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละกิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
9895.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
9905.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละ กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
9915.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง208,320.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9925.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9935.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต334,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9945.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569 สำนักงานเขตพระโขนง285,760.00 (not set)
9955.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการการพัฒนาศักยภาพการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย660,400.00 1=แผนฯ กทม.
9965.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักอนามัย389,380.00 1=แผนฯ กทม.
9975.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลงอัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2)100 ร้อยละโครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวานและความดันโลหิตสูงสำนักอนามัย3,228,750.00 1=แผนฯ กทม.
998เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน100 ร้อยละโครงการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างยั่งยืนสำนักอนามัย495,400.00 1=แผนฯ กทม.
9995.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน100 ร้อยละโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านสำนักอนามัย983,100.00 1=แผนฯ กทม.
10005.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน100 ร้อยละโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลและส่งต่อทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครสำนักอนามัย155,900.00 1=แผนฯ กทม.
10015.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน100 ร้อยละโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครสำนักอนามัย281,300.00 1=แผนฯ กทม.
10025.3.1 สัดส่วนการเข้ารับบริการตรวจรักษา/พบแพทย์ ด้วยระบบโทรเวชกรรม Telemedicine ต่อผู้รับบริการสัดส่วนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)10 ร้อยละกิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10035.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสายไหม สำนักการแพทย์1,290,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
10045.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญสำนักการแพทย์1,000,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
10055.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงกิจกรรมเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 120 เตียงสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10065.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 600 เตียง โรงพยาบาลตากสินสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10075.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงกิจกรรม เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 194 เตียง โรงพยาบาลนคราภิบาลสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10085.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครสำนักการโยธา3,016,100,000.00 1=แผนฯ กทม.
10095.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศสำนักการโยธา2,017,222,000.00 1=แผนฯ กทม.
10105.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น)120 เตียงโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์สำนักการโยธา4,000,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
10115.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoningจำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการจ่ายยาผู้ป่วย40 แห่งกิจกรรม การบันทึกข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กับร้านขายยาผ่านระบบสารสนเทศ สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10125.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoningจำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการจ่ายยาผู้ป่วย40 แห่งโครงการร้านยาเครือข่าย กรุงเทพมหานครสำนักอนามัย105,240.00 1=แผนฯ กทม.
10135.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoningร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่ กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e - Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิคลินิกอบอุ่นร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล)60 ร้อยละกิจกรรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิสำนักอนามัย0.00 (not set)
10145.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที100 ร้อยละกิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referralสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10155.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที100 ร้อยละกิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referralสำนักอนามัย0.00 (not set)
10165.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการศูนย์สมองและหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลตากสิน (Taksin Brain and Cerebrovascular Excellent Center) สำนักการแพทย์167,767,500.00 1=แผนฯ กทม.
10175.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเป็น excellent centerสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10185.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผููสูงอายุสำนักการแพทย์17,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
10195.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการคลินิกเบาหวานครบวงจรสำนักการแพทย์85,000.00 1=แผนฯ กทม.
10205.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์สำนักการแพทย์6,641,200.00 1=แผนฯ กทม.
10215.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจรสำนักการแพทย์106,549,200.00 1=แผนฯ กทม.
10225.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Bangkok Metropolitan Excellence Cardiac Center: BMECC) สำนักการแพทย์72,560,000.00 1=แผนฯ กทม.
10235.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการปรับปรุงระบบการตรวจรักษาเบาหวานแบบครบวงจรสำนักการแพทย์2,190,000.00 1=แผนฯ กทม.
10245.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค2 ศูนย์โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัว (Excellence Center of Body lnterventionaI Padiology)สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
10255.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาลร้อยละของประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ 7 Health zone ลงทะเบียนเข้าใช้บริการศูนย์สอบถามปัญหาสุขภาพ Call Center (จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ call center (อัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น))30 ร้อยละกิจกรรมการเปิดให้บริการ UMSC ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
1026(not set)จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยมสำนักการโยธา161,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1027จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวาสำนักการโยธา140,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1028จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิกสำนักการโยธา85,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1029จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมาสำนักการโยธา120,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1030จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว และคลินิกก้าวใหม่ลาดพร้าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักการโยธา98,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1031จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขนสำนักการโยธา195,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1032จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงสำนักการโยธา120,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1033จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม)โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย10,350,000.00 1=แผนฯ กทม.
1034ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก)95 ร้อยละโครงการการบริการศูนย์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Fa-Equipment)สำนักอนามัย1,066,330.00 1=แผนฯ กทม.
1035ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก)95 ร้อยละ โครงการประเมินความพิการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำนักอนามัย9,485,800.00 1=แผนฯ กทม.
6. เรียนดี
1036Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง- - โรงเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะสำนักการศึกษา2,773,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10376.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนพัฒนาทักษะในด้านอากาศยานไร้คนขับสำนักการศึกษา42,117,600.00 1=แผนฯ กทม.
10386.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกร (Maker Space) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา274,522,000.00 1=แผนฯ กทม.
10396.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตทุ่งครุ169,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10406.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ51,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10416.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ56,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10426.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy437 โรงเรียนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย44,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10436.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูประจำสาระวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป100 ร้อยละโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำนักการศึกษา11,730,250.00 1=แผนฯ กทม.
10446.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียนป.6จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษ)70 ร้อยละโครงการโรงเรียนสองภาษาสำนักการศึกษา351,361,400.00 1=แผนฯ กทม.
10456.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนผู้เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน3500 คนจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางขุนเทียน240,000.00 (not set)
10466.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สำนักการศึกษา762,400.00 1=แผนฯ กทม.
10476.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตทุ่งครุ106,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10486.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตทุ่งครุ7,924,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10496.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ28,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10506.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการประชุมครูสำนักงานเขตทุ่งครุ13,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10516.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ37,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10526.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10536.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium)437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตธนบุรี192,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10546.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนสำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
10556.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตคลองสาน462,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10566.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10576.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10586.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตจตุจักร354,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10596.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตจอมทอง593,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10606.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตดอนเมือง324,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10616.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10626.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10636.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตดินแดง324,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10646.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตดุสิต90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10656.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตตลิ่งชัน258,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10666.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตตลิ่งชัน258,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10676.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตทวีวัฒนา354,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10686.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตธนบุรี170,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10696.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางกอกน้อย248,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10706.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางกอกใหญ่60,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10716.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางกะปิ198,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10726.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสู่อาชีพสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10736.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางคอแหลม168,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10746.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10756.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางนา364,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10766.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางรัก50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10776.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางเขน10,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10786.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10796.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบึงกุ่ม276,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10806.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10816.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตประเวศ738,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10826.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10836.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตพญาไท10,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10846.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10856.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตพระโขนง138,000.00 (not set)
10866.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตภาษีเจริญ718,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10876.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตมีนบุรี522,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10886.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตราชเทวี128,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10896.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ256,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10906.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง1,082,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10916.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10926.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตลาดพร้าว256,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10936.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตวังทองหลาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10946.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสวนหลวง560,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10956.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสะพานสูง256,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10966.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์30,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10976.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์30,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10986.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10996.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ สำนักงานเขตสายไหม128,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11006.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตหนองจอก1,056,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11016.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตหนองแขม550,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11026.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน437 โรงเรียนเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตหลักสี่550,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11036.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3100 ร้อยละกิจกรรมการสำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
11046.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3100 ร้อยละเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11056.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ900 คนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กับความหลากหลายและการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา2,019,200.00 1=แผนฯ กทม.
11066.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพิ่มขึ้น2 โรงเรียนการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
11076.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ100 ร้อยละโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษสำนักการศึกษา835,800.00 1=แผนฯ กทม.
11086.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการประชุมครู สำนักงานเขตสายไหม18,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11096.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
11106.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตคลองสาน604,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11116.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตธนบุรี880,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11126.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางซื่อ675,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11136.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11146.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน100 ร้อยละTest1สำนักงานเขตลาดกระบัง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11156.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตคลองสาน604,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11166.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11176.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11186.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตจตุจักร1,675,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11196.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตจอมทอง1,667,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11206.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11216.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11226.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตดุสิต985,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11236.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตดุสิต985,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11246.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตตลิ่งชัน944,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11256.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,849,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11266.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางกอกน้อย700,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11276.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่328,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11286.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางกะปิ3,136,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11296.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11306.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางคอแหลม992,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11316.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางนา1,375,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11326.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางรัก184,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11336.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางเขน1,864,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11346.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11356.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11366.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตพญาไท200,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11376.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตพระโขนง498,400.00 (not set)
11386.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตมีนบุรี2,328,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11396.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตราชเทวี357,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11406.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ908,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11416.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11426.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตวังทองหลาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11436.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตสวนหลวง1,197,950.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11446.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์105,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11456.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ําได้ ว่ายน้ําเป็นสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11466.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตสายไหม3,860,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11476.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตหนองจอก3,889,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11486.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตหนองแขม2,080,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11496.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11506.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ100 ร้อยละโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง4,066,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11516.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ100 ร้อยละเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตหลักสี่1,503,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11526.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบเรียนรู้ชั้นอนุบาลสำนักการศึกษา35,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
11536.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนจ้างสำรวจข้อมูลด้านกาพภาพของโรงเรียน ด้วยยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา79,300,000.00 1=แผนฯ กทม.
11546.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อจัดการเรียนแบบเรียนรู้ชั้นอนุบาลสำนักการศึกษา32,700,000.00 1=แผนฯ กทม.
11556.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11566.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11576.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11586.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)สำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11596.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)สำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11606.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)สำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11616.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)สำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11626.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)สำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11636.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์ทองสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11646.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11656.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดนาคนิมิตรสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11666.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางประทุนนอกสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11676.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดสีสุกสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11686.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดศาลาครืนสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11696.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11706.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน8,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11716.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนโครงการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี8,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11726.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตบางกอกน้อย7,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11736.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11746.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ3,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11756.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนกิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11766.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน...สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11776.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนโครงการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11786.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์สำนักงานเขตบึงกุ่ม1,860,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11796.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยสำนักงานเขตบึงกุ่ม430,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11806.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนประภาสวิทยาสำนักงานเขตบึงกุ่ม7,930,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11816.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์สำนักงานเขตบึงกุ่ม5,160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11826.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตยสำนักงานเขตบึงกุ่ม6,048,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11836.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)สำนักงานเขตบึงกุ่ม1,300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11846.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนาสำนักงานเขตบึงกุ่ม5,088,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11856.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)สำนักงานเขตบึงกุ่ม1,982,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11866.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11876.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11886.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไผ่ตันสำนักงานเขตพญาไท500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11896.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนโครงการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11906.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11916.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11926.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง1,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11936.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11946.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตวังทองหลาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11956.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11966.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนสมโภชน์รัตนโกสินทร์ (200 ปี)สำนักงานเขตสะพานสูง5,214,000.00 (not set)
11976.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาวสำนักงานเขตสะพานสูง6,650,000.00 (not set)
11986.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบนสำนักงานเขตสะพานสูง26,004,000.00 (not set)
11996.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12006.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตหนองจอก18,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12016.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ)437 โรงเรียนการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12026.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education8740 คนโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12036.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education437 โรงเรียนเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักการศึกษา5,785,200.00 1=แผนฯ กทม.
12046.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education437 โรงเรียนโครงการ เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตทุ่งครุ374,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12056.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education437 โรงเรียนโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตทุ่งครุ402,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12066.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education437 โรงเรียนจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางขุนเทียน240,000.00 (not set)
12076.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education437 โรงเรียนโครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
12086.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองจำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ35 โรงเรียนโครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)สำนักการศึกษา11,002,360.00 1=แผนฯ กทม.
12096.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเองร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ85 ร้อยละโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทุ่งครุ201,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1210พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนการจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12116.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสาน1,557,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12126.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12136.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12146.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจตุจักร3,472,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12156.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง3,392,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12166.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง3,433,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12176.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12186.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต2,229,825.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12196.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,493,550.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12206.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทวีวัฒนา2,966,850.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12216.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการ เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุ่งครุ5,138,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12226.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตทุ่งครุ1,997,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12236.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี1,222,650.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12246.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกน้อย1,133,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12256.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกใหญ่495,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12266.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12276.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12286.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา3,602,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12296.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางรัก299,250.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12306.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางเขน3,425,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12316.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12326.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบึงกุ่ม4,021,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12336.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12346.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12356.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพญาไท342,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12366.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12376.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตมีนบุรี3,647,250.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12386.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตมีนบุรี4,918,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12396.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตราชเทวี585,450.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12406.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ1,713,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12416.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง6,547,950.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12426.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว2,241,450.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12436.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง2,168,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12446.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสะพานสูง1,699,650.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12456.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์230,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12466.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมาหนครสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12476.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสายไหม7,365,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12486.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12496.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา437 โรงเรียนเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหลักสี่1,550,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12506.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ437 โรงเรียนThai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering สำนักการศึกษา370,000.00 1=แผนฯ กทม.
12516.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ437 โรงเรียนกิจกรรมใช้งานระบบThai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
12526.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ437 โรงเรียนtest2สำนักงานเขตลาดกระบัง20,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12536.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล71580 เครื่องเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล (ต่อเนื่อง 2569 - 2572)สำนักการศึกษา77,061,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12546.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล71580 เครื่องโครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุ่งครุ74,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12556.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล71580 เครื่องโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุ่งครุ19,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12566.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนธุรการที่จ้างเหมา371 รายกิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12576.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนธุรการที่จ้างเหมา371 รายกิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
12586.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิทัล371 รายกิจกรรมติดตามสำรวจจำนวนเจ้าพนักงานธุรการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีทักษะดิจิทัลสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12596.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิทัล371 รายจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา734,200.00 1=แผนฯ กทม.
12606.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด3 โครงการ/ปีการศึกษากิจกรรมสำรวจจำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนดสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12616.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา80 ร้อยละสำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS)สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12626.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง60 ร้อยละกิจกรรมติดตามเอกสารประกอบฎีกาค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12636.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือสำนักการศึกษา24,360,000.00 1=แผนฯ กทม.
12646.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักการศึกษา19,200,000.00 1=แผนฯ กทม.
12656.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางสำนักการศึกษา11,120,000.00 1=แผนฯ กทม.
12666.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนาสำนักการศึกษา10,960,000.00 1=แผนฯ กทม.
12676.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้สำนักการศึกษา19,480,000.00 1=แผนฯ กทม.
12686.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแคสำนักการศึกษา13,720,000.00 1=แผนฯ กทม.
12696.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกสำนักการศึกษา14,610,000.00 1=แผนฯ กทม.
12706.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้สำนักการศึกษา36,540,000.00 1=แผนฯ กทม.
12716.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือสำนักการศึกษา9,550,000.00 1=แผนฯ กทม.
12726.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละปรับปรุงอาคาร 2 หลัง เป็นบ้านพักอาศัยและโรงอาหาร โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักการศึกษา22,980,000.00 1=แผนฯ กทม.
12736.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก สำนักการศึกษา10,960,000.00 1=แผนฯ กทม.
12746.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565100 ร้อยละก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักการศึกษา13,020,000.00 1=แผนฯ กทม.
12756.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน437 โรงเรียนเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรทางการศึกษาสำนักการศึกษา350,955.00 1=แผนฯ กทม.
12766.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน437 โรงเรียนพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำนักการศึกษา146,431,200.00 1=แผนฯ กทม.
12776.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน437 โรงเรียนกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
12786.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของอัตรากำลังที่ว่างได้รับการบรรจุทดแทน100 ร้อยละโครงการทุนเอราวัณสำนักการศึกษา13,200,000.00 1=แผนฯ กทม.
12796.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสาน374,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12806.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12816.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน60,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12826.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12836.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางเขน875,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12846.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละกิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
12856.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสาน374,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12866.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12876.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจตุจักร494,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12886.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง171,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12896.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง4,578,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12906.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12916.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนหญิง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12926.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,322,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12936.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี427,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12946.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกน้อย343,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12956.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ2,102,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12966.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละผ้าอนามัยฟรีสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12976.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละกิจกรรมสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานครสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12986.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางนา72,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12996.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางรัก159,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13006.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13016.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบึงกุ่ม1,171,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13026.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละสนันบสนุนผ้าอนามัยฟรีสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13036.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13046.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละกิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13056.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนสำนักงานเขตราชเทวี154,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13066.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ1,327,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13076.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบังสำนักงานเขตลาดกระบัง2,661,750.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13086.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13096.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว525,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13106.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานครสำนักงานเขตสวนหลวง944,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13116.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13126.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองจอก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13136.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี100 ร้อยละโครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาครสำนักงานเขตหนองแขม637,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13146.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์1000 คนคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา11,001,000.00 1=แผนฯ กทม.
13156.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)1200 คนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
13166.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม437 โรงเรียนโครงการเวทีสร้างศักยภาพและถอดบทเรียนสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา1,510,500.00 1=แผนฯ กทม.
13176.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก437 โรงเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา3,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
13186.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก437 โรงเรียนโครงการประชุมครู ปีการศึกษา 2569สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13196.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมจำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก437 โรงเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13206.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูหรือผู้สอน หมายเหตุ ผู้สอนหมายถึง ครู พี่เลี้ยงเด็ก วิทยากร100 ร้อยละติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูหรือผู้สอน สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
13216.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสมร้อยละนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดลง 10 ร้อยละการป้องกันและติดตามเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
1322ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13236.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนสำนักงานเขตดุสิต0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13246.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งกิจกรรมปรับปรุง / พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13256.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13266.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งโครงการปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13276.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13286.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13296.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งการปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13306.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง335,880.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13316.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลาสำนักงานเขตสะพานสูง14,026,000.00 (not set)
13326.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก89 แห่งปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13336.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scopeไปใช้61 แห่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม1,133,600.00 1=แผนฯ กทม.
13346.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำนักการศึกษา12,478,200.00 1=แผนฯ กทม.
13356.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสำนักการศึกษา2,794,400.00 1=แผนฯ กทม.
13366.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active based leaning เพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
13376.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13386.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13396.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning429 โรงเรียนโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active based leaningเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13406.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติจำนวนโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์)160 โรงเรียนกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์)สำนักการศึกษา0.00 1=แผนฯ กทม.
13416.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร100 ร้อยละโครงการโรงเรียนเพื่อนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำนักการศึกษา311,200.00 1=แผนฯ กทม.
13426.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน สำนักงานเขตบางเขน200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13436.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร100 ร้อยละโครงการโรงเรียนเพื่อนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13446.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร100 ร้อยละโครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ276,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13456.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7. เศรษฐกิจดี
1346ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการข้อเสนอของคณะกรรมการ (กรอ.กทม.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ100 ร้อยละโครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครสำนักการคลัง4,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
13477.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการข้อเสนอของคณะกรรมการ (กรอ.กทม.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ100 ร้อยละโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจเมืองสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล8,714,372.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13487.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จความคืบหน้าในการให้บริการศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกทม.100 ร้อยละโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดการลงทุนระดับโลกสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
1349ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น20 ร้อยละการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตบางขุนเทียน230,160.00 (not set)
13507.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น20 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า สู่ Online Market Placeสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
13517.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตบางขุนเทียน201,452.00 (not set)
13527.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านกิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13537.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)สำนักงานเขตประเวศ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13547.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านกิจกรรมการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13557.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตมีนบุรี554,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13567.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตวัฒนา219,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13577.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม)50 ย่านโครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว25,125,200.00 1=แผนฯ กทม.
13587.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตทุ่งครุ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13597.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการ พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ606,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13607.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตประเวศ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13617.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่างสำนักงานเขตพระนคร1,565,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13627.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13637.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว300,000.00 1=แผนฯ กทม.
13647.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละจัดเทศกาลกีฬากรุงเทพสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว4,250,000.00 1=แผนฯ กทม.
13657.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว500,000.00 1=แผนฯ กทม.
13667.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว8,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
13677.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13687.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,956,500.00 1=แผนฯ กทม.
13697.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า10 ร้อยละโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว8,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
13707.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น10 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตสายไหม500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13717.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง102 แห่งกิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนพระโขนงสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13727.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง102 แห่งกิจกรรมการจัดตลาดนัดเขตภาษีเจริญสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13737.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง102 แห่งตลาดนัดชุมชนคนยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13747.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง102 แห่งกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
13757.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนผลิตภัณฑ์ MIB (ยอดสะสม)120 ผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการแบงค็อกแฟร์(Bangkok Fair)2026 สำนักพัฒนาสังคม3,760,000.00 1=แผนฯ กทม.
13767.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (สะสม)300 ป้ายโครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว13,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
13777.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 100 ชุมชนโครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรเขตทุ่งครุสำนักงานเขตทุ่งครุ563,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13787.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น 100 ชุมชนส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารสำนักพัฒนาสังคม402,200.00 1=แผนฯ กทม.
13797.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นจำนวนรายการสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน Bangkok G300 รายการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (ฺBangkok G)สำนักพัฒนาสังคม613,800.00 1=แผนฯ กทม.
13807.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา20 ร้อยละโครงการ ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตทุ่งครุ230,160.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13817.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา20 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายตลาดนัดชุมชนคนพระโขนงสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
13827.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น10 ร้อยละจัดงานทะเลกรุงเทพ @ บางขุนเทียนสำนักงานเขตบางขุนเทียน805,000.00 (not set)
13837.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้นร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น10 ร้อยละจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเก่าสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว5,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
1384เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13857.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13867.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนาHawker Center 14/5/2567 สำนักงานเขตคันนายาว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13877.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13887.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดการพัฒนา Hawker center สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13897.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13907.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดการมี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13917.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดกิจกรรม การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13927.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ สำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13937.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดกิจกรรมการจัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนา Hawker center รองรับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13947.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13957.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดการจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่สำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13967.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13977.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดโครงการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่เพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)สำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13987.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter))70 (สะสม) จุดปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เอกชนหรือส่วนราชการเป็น Hawker Center เพื่อรองรับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย สำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
13997.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) ในจุดผ่อนผันสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14007.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีกิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning)สำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14017.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14027.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ในจุดผ่อนผัน)สำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14037.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอยบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้า ถนนราษฎร์พัฒนาสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14047.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม (พื้นที่การค้า)สำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14057.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตทุ่งครุ159,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14067.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดกิจกรรมพัฒนา Hawker Center ให้ได้มาตรฐานสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14077.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดกิจกรรม การติดตั้งบ่อดักไขมัน และจุดซักล้างรวมสำนักงานเขตบางรัก0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14087.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวมสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14097.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานจำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม86 จุดพื้นที่การค้าติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวมสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14107.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ฺBig Cleaning) นอกจุดผ่อนผันสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14117.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด (นอกจุดผ่อนผัน)สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14127.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีแผนล้างทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14137.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14147.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (นอกจุดผ่อนผัน)สำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14157.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14167.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐานผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน)48 ครั้ง/จุด/ปีสร้างจิตสำนึกผู้ค้าให้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1417เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง7.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา10 ร้อยละส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศสำนักงานเขตประเวศ300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14187.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา10 ร้อยละโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สำนักงานเขตพระโขนง5,752,500.00 (not set)
14197.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา10 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตราชเทวี37,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14207.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา10 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ สำนักงานเขตสายไหม100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14217.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของผู้ที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพหลังจบการอบรมวิชาชีพ80 ร้อยละบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางขุนเทียน1,111,120.00 (not set)
14227.1.1 อัตราการว่างงานลดลงจำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการและมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มขึ้น5 หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
14237.1.1 อัตราการว่างงานลดลงจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานโดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร700 คนส่งเสริมคุณค่าและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสำนักพัฒนาสังคม1,529,000.00 1=แผนฯ กทม.
14247.1.1 อัตราการว่างงานลดลงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. (ไม่ซ้ำราย)200 รายกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครสำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
14257.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14267.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตจอมทอง1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14277.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฎิบัติงานในสำนักงานเขตสำนักงานเขตดอนเมือง567,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14287.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตดินแดง1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14297.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14307.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตธนบุรี1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14317.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14327.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน สำนักงานเขตบางขุนเทียน1,134,000.00 (not set)
14337.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการจ้างงานคนพิการสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14347.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14357.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางเขน1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14367.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14377.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตประเวศ1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14387.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตพญาไท1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14397.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตพระนคร1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14407.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตพระโขนง900,000.00 (not set)
14417.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตมีนบุรี1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14427.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตยานนาวา1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14437.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตราชเทวี1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14447.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการสำนักงานเขตวัฒนา1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14457.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตสวนหลวง1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14467.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตสายไหม1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14477.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน สำนักงานเขตหนองแขม1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14487.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม.1 ร้อยละจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคม1,134,000.00 1=แผนฯ กทม.
14497.1.1 อัตราการว่างงานลดลงร้อยละการลาออกของคนพิการไม่เกินที่กำหนด (นับผู้พิการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบ 1 ปี)15 ร้อยละการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านคนพิการสำนักพัฒนาสังคม1,158,200.00 1=แผนฯ กทม.
8. สังคมดี
1450สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมจำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่ออกแบบสำหรับฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการเพิ่มขึ้น5 หลักสูตรกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
14518.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมร้อยละของคนไร้บ้านที่มาใช้บริการบ้านอิ่มใจสามารถกลับสู่สังคม20 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจสำนักพัฒนาสังคม27,633,805.00 1=แผนฯ กทม.
14528.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมจำนวนครั้งในการให้บริการจุด drop-in1 ครั้ง/เดือนศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม2,630,000.00 1=แผนฯ กทม.
14538.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมจำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน5000 ครั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
14548.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละโครงการ BKK Food Bankสำนักงานเขตดุสิต0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14558.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละกิจกรรมส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank)สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14568.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละกิจกรรมการส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank)สำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14578.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละโครงการ BBK Food Bank ส่งต่ออาหารให้ กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพระโขนง20,000.00 (not set)
14588.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการแผนพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารสำนักงานเขตยานนาวา169,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14598.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568)20 ร้อยละพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตสวนหลวง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14608.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น5 วันกิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14618.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น5 วันการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14628.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น5 วันกิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14638.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น5 วันกิจกรรมพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14648.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น5 วันโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสำนักพัฒนาสังคม2,618,600.00 1=แผนฯ กทม.
14658.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.)2 รูปแบบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม1,814,000.00 1=แผนฯ กทม.
14668.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ทำงานร่วมกับ พอช.100 ร้อยละ1. กิจกรรมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระดับเขตสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
14678.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยจำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน1 ฐานข้อมูลจัดทำระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
14688.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข90 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14698.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข90 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14708.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข90 ร้อยละตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากปีที่แล้วได้รับการแก้ไขสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14718.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละงานพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14728.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย ไร้มลพิษสำนักงานเขตดอนเมือง90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14738.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14748.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14758.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14768.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14778.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 12 กลุ่มเป้าหมายสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14788.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัยร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS90 ร้อยละโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย)สำนักอนามัย5,682,505.00 1=แผนฯ กทม.
14798.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 15 นาที80 ร้อยละกิจกรรม ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) กรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์0.00 1=แผนฯ กทม.
14808.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 15 นาที80 ร้อยละโครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตทุ่งครุ1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14818.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมจำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น Universal Design แล้วเสร็จ20 แห่ง (สะสม)โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ/ติดตามการปรับปรุงอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564สำนักการโยธา0.00 1=แผนฯ กทม.
14828.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมจำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น Universal Design แล้วเสร็จ20 แห่ง (สะสม)ก่อสร้าอาคารปฎิบัติการงานระบายน้ำสำนักงานเขตคันนายาว39,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1483สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.)80 ร้อยละร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14848.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.)80 ร้อยละโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตพระโขนง594,000.00 (not set)
14858.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14868.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี สำนักงานเขตทวีวัฒนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14878.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14888.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละกิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14898.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละกิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map)สำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14908.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละกิจกรรมอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14918.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตพระนคร273,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14928.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตพระโขนง594,000.00 (not set)
14938.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละการนำข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map)สำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14948.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง475,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14958.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)70 ร้อยละโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักพัฒนาสังคม30,482,700.00 1=แผนฯ กทม.
14968.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม)47 กองทุนโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตทุ่งครุ20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
14978.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม)47 กองทุนกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
14988.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม)47 กองทุนโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่สำนักพัฒนาสังคม279,800.00 1=แผนฯ กทม.
14998.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนจำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางบ้านมั่นคง (ยอดสะสม)450 ครัวเรือนโครงการ จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานเขตทุ่งครุ470,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15008.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนจำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางบ้านมั่นคง (ยอดสะสม)450 ครัวเรือนโครงการบ้านมั่นคง (พอช. ดำเนินการ)สำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
15018.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตคลองสามวา20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15028.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตจอมทอง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15038.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตดอนเมือง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15048.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตตลิ่งชัน20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15058.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตบางขุนเทียน20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15068.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตบางซื่อ20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15078.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตประเวศ20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15088.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15098.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตพระนคร40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15108.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตราชเทวี20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15118.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตวัฒนา20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15128.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตสะพานสูง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15138.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้100 ร้อยละโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักพัฒนาสังคม2,129,700.00 1=แผนฯ กทม.
15148.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15158.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตดุสิต0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15168.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณชุมชนเข้มแข็ง 200,000 ต่อชุมชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา3,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15178.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องสำนักงานเขตทุ่งครุ1,875,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15188.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตทุ่งครุ2,070,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15198.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตธนบุรี8,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15208.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15218.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางขุนเทียน4,230,000.00 (not set)
15228.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละกิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15238.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละกิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15248.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละกิจกรรมร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15258.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
15268.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตยานนาวา3,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15278.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15288.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชนสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15298.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15308.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละโครงการค่าใช้จ่ายชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15318.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืนร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน100 ร้อยละติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน (โดยติดตามการเบิกจ่ายจากชุมชนที่ขอรับงบประมาณและได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับเขต)สำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
15328.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15338.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15348.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำนักงานเขตดุสิต0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15358.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15368.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งเขตบางกอกใหญ่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15378.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภท สำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15388.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) สำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
15398.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15408.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15418.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15428.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชนจัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน)สำนักพัฒนาสังคม0.00 1=แผนฯ กทม.
1543เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ - บางกระดี่สำนักงานเขตบางขุนเทียน460,000.00 (not set)
15448.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งกิจกรรมดนตรีและการแสดงในสวน 15 นาที เขตยานนาวาสำนักงานเขตยานนาวา108,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15458.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,300,000.00 1=แผนฯ กทม.
15468.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งโครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ (Bangkok Street Performer)สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว367,500.00 1=แผนฯ กทม.
15478.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,800,000.00 1=แผนฯ กทม.
15488.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งกิจกรรมดนตรีในสวนและแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
15498.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งโครงการประกวดวงบิ๊กแบนด์แจ๊สสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,780,000.00 1=แผนฯ กทม.
15508.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
15518.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
15528.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer)500 ครั้งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Youth Orchestra) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว594,000.00 1=แผนฯ กทม.
15538.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library500 ปกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตประเวศ160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15548.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library500 ปกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตสะพานสูง160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15558.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library500 ปกค่าใช้จ่ายในการเปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,600,000.00 1=แผนฯ กทม.
15568.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15578.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งจัดหาพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งและจัดกิจกรรม Street Artสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15588.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งโครงการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุสำนักงานเขตทุ่งครุ352,080.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15598.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางขุนเทียน500,000.00 (not set)
15608.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งกิจกรรมจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งหรือ จัดกิจกรรม Street Artสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15618.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15628.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว475,600.00 1=แผนฯ กทม.
15638.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม)36 แห่งกิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
15648.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. 1เริ่มปรับปรุงศาลาว่าการ กทม. และลานคนเมือง การดำเนินการ*กิจกรรมเตรียมในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. และ ลานคนเมืองสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15658.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้12 (สะสม 57) แห่ง (สะสม)การสำรวจและรวบรวมพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
15668.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สาธารณะ250 คนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และหรือในพื้นที่สาธารณะ สำนักการศึกษา763,180.00 1=แผนฯ กทม.
15678.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4000 คนส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตคลองสามวา1,647,712.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15688.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4000 คนส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตประเวศ1,489,320.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15698.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4000 คนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตสายไหม2,947,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15708.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา4000 คนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว15,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
15718.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครจำนวนศูนย์บริการนันทนาการของ กทม. ที่เพิ่มขึ้น (ยอดสะสม)14 แห่งก่อสร้างศูนย์นันทนาการดอนเมืองแห่งที่ 2สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
15728.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15738.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15748.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15758.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละโครงการปรับปรุง / พัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตดุสิต50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15768.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนา/ปรับปรุงบ้านหนังสือสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15778.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตทุ่งครุ80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15788.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15798.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางขุนเทียน240,000.00 (not set)
15808.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15818.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15828.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15838.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตยานนาวา22,050.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15848.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15858.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15868.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาบ้านหนังสือสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15878.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละการยกระดับบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว52,500.00 1=แผนฯ กทม.
15888.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนา 1,034 ลานกีฬากับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15898.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตคลองเตย0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15908.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15918.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละส่งเสริมการพัฒนาลานกีฬา สำนักงานเขตดอนเมืองสำนักงานเขตดอนเมือง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15928.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาลานกีฬากับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15938.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละโครงการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต600,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15948.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬาสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15958.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตทุ่งครุ1,248,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15968.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละโครงการพัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15978.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตธนบุรี1,423,720.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15988.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
15998.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16008.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16018.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16028.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมพัฒนามาตรฐานลานกีฬาสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16038.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16048.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย671,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16058.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละมาตรฐานลานกีฬาสำนักงานเขตยานนาวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16068.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16078.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตลาดพร้าว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16088.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตวัฒนา659,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16098.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตสะพานสูง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16108.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละพัฒนาลานกีฬาสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16118.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาสำนักงานเขตหนองแขม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16128.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)100 ร้อยละตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬากรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
16138.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)80 ร้อยละปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทองสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว73,200,000.00 1=แผนฯ กทม.
16148.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)80 ร้อยละกิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์นันทนาการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16158.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)80 ร้อยละยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
16168.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานครร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก)80 ร้อยละการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 1=แผนฯ กทม.
9. บริหารจัดการดี
1617ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ9.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management System) พร้อมอุปกรณ์สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2,688,625.00 1=แผนฯ กทม.
16189.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร323,650.00 1=แผนฯ กทม.
16199.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร283,100.00 1=แผนฯ กทม.
16209.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต80 ร้อยละกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16219.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต80 ร้อยละกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางนาสำนักงานเขตบางนา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16229.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต80 ร้อยละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16239.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต80 ร้อยละกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทรสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16249.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16259.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16269.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตประเวศ3,270,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16279.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.700 จำนวนความคิดเห็นสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16289.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายโครงการ ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16299.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตประเวศ201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16309.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตวัฒนา202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16319.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสายไหม202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16329.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่1 นโยบายโครงการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,788,600.00 1=แผนฯ กทม.
16339.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองมีระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานที่มีประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบสภาพสภาวะและ/หรือสถานการณ์ของเมืองจำลองหรือแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแผนภูมิรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์เมืองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ 80 ระบบกิจกรรมการปรับปรุงแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin)สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง0.00 1=แผนฯ กทม.
16349.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองมีระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานที่มีประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบสภาพสภาวะและ/หรือสถานการณ์ของเมืองจำลองหรือแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแผนภูมิรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์เมืองปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ 80 ระบบโครงการจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 1,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง บริเวณพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง93,412,152.00 1=แผนฯ กทม.
16359.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองจำนวนระบบสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาเมือง - ONE MAP/ Data Structure ที่กำหนดการจัดเก็บข้อมูลเมืองเป็นดิจิตัล verified quantity and quality1 ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล21,537,335.00 1=แผนฯ กทม.
16369.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือสำห ระบบโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ (e-Inspection)กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16379.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือสำห ระบบโครงการติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16389.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด100 ร้อยละติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3สำนักการจราจรและขนส่ง65,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
16399.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด100 ร้อยละพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ร้องเรียน ร้องทุกข์สำนักงานเขตบางเขน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16409.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด100 ร้อยละโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ (Vulnerability Assessment)สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล3,927,330.00 1=แผนฯ กทม.
16419.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด100 ร้อยละโครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล107,984,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16429.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด100 ร้อยละจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP)สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล218,035,400.00 1=แผนฯ กทม.
16439.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ถูกนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป1 ฉบับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครถูกนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16449.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวมจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่50 ไม่น้อยกว่า(ชิ้นงาน)โครงการรณรงค์วินัยพลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร5,000,000.00 1=แผนฯ กทม.
16459.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์50 รายการ/โครงการกิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16469.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม100(มีการบังคับใช้กฎหมายและจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม และเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ) ร้อยละ (อธิบายขั้นตอน)กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม สำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
16479.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม100(มีการบังคับใช้กฎหมายและจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม และเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ) ร้อยละ (อธิบายขั้นตอน)กิจกรรมการจัดทำและการติดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตคลองสามวา ปี 2569สำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16489.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน98 ร้อยละกิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน สำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
16499.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน98 ร้อยละกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตดอนเมือง147,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16509.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน98 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สำนักงานเขตทุ่งครุ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16519.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน98 ร้อยละกิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วนสำนักงานเขตพระโขนง0.00 (not set)
16529.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน98 ร้อยละสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด ประจำปีงบประมาณ 2569สำนักงานเขตหนองจอก0.00 (not set)
16539.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนใน BMA TAX1. 100 2. 80 ร้อยละกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
16549.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนใน BMA TAX1. 100 2. 80 ร้อยละกิจกรรมสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดและประชาสัมพันธ์ภาษีสำนักงานเขตพระนคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16559.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองเสนอร่างระเบียบกทมเรื่องค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ...... (อาสาสมัคร) เข้าสู่สภากทม. เพื่อพิจารณา1 (ได้ระเบียบฯ) ฉบับการพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อม0.00 1=แผนฯ กทม.
16569.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด90 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร”สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16579.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย2600 รายการ/โครงการกิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16589.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร20 ไม่น้อยกว่า (ฉบับ)การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานครสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16599.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการบริหารลูกหนี้ของกรุงเทพมหานคร100 ร้อยละ (ขั้นตอน)โครงการบริหารลูกหนี้ของกรุงเทพมหานครสำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
16609.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน Realtime80 ร้อยละโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักการคลัง7,997,000.00 1=แผนฯ กทม.
16619.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน Realtime80 ร้อยละเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินของกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล14,200,000.00 (not set)
16629.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ Incubation ม.ปลาย ถึง ปริญญาโท - Recruitนักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงานอาชีวะ)400 คนโครงการความร่วมมือบ่มเพาะและคัดเลือกกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร963,400.00 1=แผนฯ กทม.
16639.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร600 จำนวนความคิดเห็นโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร17,750,000.00 1=แผนฯ กทม.
16649.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติจำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร600 จำนวนความคิดเห็นโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร71,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
16659.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองจำนวนจุดบริการด่วนมหานครที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุดบริการด่วนมหานคร 9 แห่ง)1 แห่งเพิ่มจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16669.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองจำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่ 40 แห่ง)10 แห่งเพิ่มจุดบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16679.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอยจำนวนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ คนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร28,598,150.00 1=แผนฯ กทม.
16689.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอยจำนวนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ คน1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร )สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5,696,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16699.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย)4 หลักสูตร4. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร (4.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16709.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย)4 หลักสูตรโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร413,600.00 1=แผนฯ กทม.
16719.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทาง2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13,486,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16729.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทาง2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.3 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 48 และรุ่นที่ 49)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17,659,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16739.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทางโครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร58,452,200.00 1=แผนฯ กทม.
16749.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทาง2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 35 และรุ่นที่ 36)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร17,736,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16759.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทางโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตทุ่งครุสำนักงานเขตทุ่งครุ569,668.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16769.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ3 แนวทางอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร110,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16779.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง3 หลักสูตร1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.9 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร799,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16789.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง3 หลักสูตร1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร817,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16799.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครจำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง3 หลักสูตร1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.8 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร872,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16809.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย (กองบัญชี)90 ร้อยละโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีสำนักการคลัง92,700.00 1=แผนฯ กทม.
16819.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ล่วงหน้าผลการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง (พ.ศ. 2570-2572) ระบบโครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (HR Intelligence)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร13,030,946.00 1=แผนฯ กทม.
16829.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ล่วงหน้าผลการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง (พ.ศ. 2570-2572) ระบบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 3 ปี (พ.ศ. 2570 - 2572)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร479,700.00 1=แผนฯ กทม.
16839.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....5 ระดับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16849.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละของการปรับปรุงแผนที่เชิงตัวเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน เทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับ70 ร้อยละกิจกรรมปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง0.00 1=แผนฯ กทม.
16859.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละของการปรับปรุงแผนที่เชิงตัวเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน เทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับ70 ร้อยละกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16869.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา10 ร้อยละ1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.5 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1,258,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
16879.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละของรถยนต์ขนาดเล็กที่ดำเนินการซ่อมไม่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ2.5 ร้อยละโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมรถยนต์ขนาดเล็กสำนักการคลัง4,500,000.00 1=แผนฯ กทม.
16889.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการที่ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555 ด้วยระบบที่รองรับการให้บริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย90 ร้อยละโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16899.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ100 ร้อยละการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16909.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก)100 ร้อยละการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก)สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0.00 1=แผนฯ กทม.
16919.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมืองหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกสถานที่ราชการ1 ฉบับโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกสถานที่ราชการสำนักการคลัง0.00 1=แผนฯ กทม.
งานประจำ
1692(not set)ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง15,239,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1693ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง43,584,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1694ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำนักการจราจรและขนส่ง4,271,250.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1695ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงเทพใต้สำนักการจราจรและขนส่ง18,449,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1696ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ สำนักการจราจรและขนส่ง10,205,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1697ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วังทวีวัฒนา และทวีวัฒนา 22 สำนักการจราจรและขนส่ง94,723,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1698ตัวชี้วัดงานประจำ0 ปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสวนลุมพินี สำนักการจราจรและขนส่ง8,687,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1699ตัวชี้วัดงานประจำ0งานเช่าระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูนย์ควบคุมกลางสำนักการจราจรและขนส่ง5,512,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1700ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง40,620,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1701ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักการจราจรและขนส่ง33,960,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1702ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง61,780,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1703ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะและสำนักงานเขต พื้นที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง17,190,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1704ตัวชี้วัดงานประจำ0เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง13,219,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1705ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือสำนักการจราจรและขนส่ง15,087,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1706ตัวชี้วัดงานประจำ0บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) สำนักการจราจรและขนส่ง19,567,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1707ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ สำนักการจราจรและขนส่ง10,205,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1708ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะที่ 2สำนักการจราจรและขนส่ง21,180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1709ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ สำนักการจราจรและขนส่ง15,087,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1710ตัวชี้วัดงานประจำ0เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและการกวดขันวินัยจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptiveสำนักการจราจรและขนส่ง29,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1711ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ สำนักการจราจรและขนส่ง36,104,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1712ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง22,390,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1713ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย(สจน.)สำนักการระบายน้ำ975,220,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1714ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ(สจน.)สำนักการระบายน้ำ14,917,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1715ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)สำนักการระบายน้ำ62,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1716ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สจน.)สำนักการระบายน้ำ81,600,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1717ตัวชี้วัดงานประจำ0งานปรับปรุงบ่อพักน้ำเสีย และบ่อดักน้ำเสีย พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.)สำนักการระบายน้ำ50,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1718ตัวชี้วัดงานประจำ0งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ(สจน.)สำนักการระบายน้ำ52,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1719ตัวชี้วัดงานประจำ0งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.)สำนักการระบายน้ำ162,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1720ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)สำนักการระบายน้ำ131,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1721ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)สำนักการระบายน้ำ274,270,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1722ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย(สจน.)สำนักการระบายน้ำ1,842,645,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1723ตัวชี้วัดงานประจำ0งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง บริเวณคลองห้วยขวางและคลองนาซองสำนักการระบายน้ำ56,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1724ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย(สจน.)สำนักการระบายน้ำ15,051,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1725ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่(สจน.)สำนักการระบายน้ำ8,757,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1726ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน(สจน.)สำนักการระบายน้ำ12,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1727ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน(สจน.)สำนักการระบายน้ำ19,600,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1728ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2(สจน.)สำนักการระบายน้ำ5,760,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1729ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง (สจน.)สำนักการระบายน้ำ35,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1730ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ(สจน.)สำนักการระบายน้ำ807,433,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1731ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริเวณชุมชน กสบ. หมู่ 5 พื้นที่เขตสายไหม(สจน.)สำนักการระบายน้ำ12,246,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1732ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)สำนักการระบายน้ำ230,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1733ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่(สจน.)สำนักการระบายน้ำ1,361,399,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1734ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง(สจน.)สำนักการระบายน้ำ1,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1735ตัวชี้วัดงานประจำ0ตลาดนัดอาชีพ (ส่งเสริมความรู้ในการทำอาชีพ)สำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1736ตัวชี้วัดงานประจำ0ประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำนักการศึกษา500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1737ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำใต้ดินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา10,940,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1738ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์ สำนักการศึกษา สำนักการศึกษา17,700,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1739ตัวชี้วัดงานประจำ0จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสำนักการศึกษา7,774,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1740ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักการศึกษา2,403,950.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1741ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงานสำนักการศึกษา6,353,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1742ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 10สำนักการศึกษา7,349,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1743ตัวชี้วัดงานประจำ0ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา19,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1744ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2571)สำนักการศึกษา106,665,778.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1745ตัวชี้วัดงานประจำ0เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571สำนักการศึกษา160,427,676.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1746ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักการศึกษา1,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1747ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา20,035,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1748ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา9,845,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1749ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำนักการศึกษา5,336,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1750ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา (ป้องกันการทุจริต) สำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1751ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสำนักการศึกษา1,078,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1752ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา4,800,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1753ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักการศึกษา19,817,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1754ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา270,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1755ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2570-2574)สำนักการศึกษา5,290,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1756ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมสำนักการศึกษา108,182,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1757ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา2,103,250.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1758ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา (การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ) สำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1759ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา4,399,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1760ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1761ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา1,839,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1762ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา639,760.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1763ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่นสำนักการศึกษา2,873,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1764ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักการศึกษา5,650,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1765ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา2,057,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1766ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนระดับประถมศึกษาสำนักการศึกษา1,066,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1767ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา17,314,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1768ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยสำนักการศึกษา4,285,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1769ตัวชี้วัดงานประจำ0ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่นสำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1770ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดสำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1771ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตรวจสุขภาพ)สำนักการศึกษา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1772ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสำนักการศึกษา950,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1773ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569สำนักการศึกษา26,891,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1774ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักการศึกษา20,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1775ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือสำนักการศึกษา439,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1776ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำนักการศึกษา3,423,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1777ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสำนักการศึกษา1,865,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1778ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา975,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1779ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา485,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1780ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักการศึกษา398,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1781ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู)สำนักการศึกษา1,276,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1782ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักการศึกษา913,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1783ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา3,807,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1784ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนศรีบูรพาพื้นที่เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มสำนักการโยธา55,594,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1785ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆสำนักการโยธา3,200,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1786ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐสำนักการโยธา424,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1787ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและฐานสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก-พระราม 9 (ช่วงถนนลาดพร้าว ถึงถนนพระราม 9)สำนักการโยธา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1788ตัวชี้วัดงานประจำ0งานจ้างเหมาเจาะสำรวจดินสำนักการโยธา1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1789ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตคลองเตย สำนักการโยธา33,141,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1790ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 53 ปีสำนักการโยธา293,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1791ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนผดุงพันธ์ ช่วงจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหนองจอกสำนักการโยธา14,408,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1792ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนจตุโชติ ช่วงจากคลองจ้าหล่าถึงถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวาสำนักการโยธา131,990,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1793ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากแยกถนนตกถึงถนนเชื้อเพลิง พื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา สำนักการโยธา60,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1794ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเจริญนครช่วงจากสะพานเจริญนคร 5 ถึงสะพานเจริญนคร 7 พื้นที่เขตธนบุรีสำนักการโยธา1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1795ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพหลโยธิน จากถนนห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไทสำนักการโยธา64,630,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1796ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำนักการโยธา8,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1797ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารธานีนพรัตน์สำนักการโยธา230,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1798ตัวชี้วัดงานประจำ0รณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านอ้คคีภัยสำนักการโยธา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1799ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร์ ช่วงจากคลองสองตะวันตกถึงถนนจตุโชติ พื้นที่เขตคลองสามวาสำนักการโยธา20,121,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1800ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ ช่วงจากถนนคู้คลองสิบถึงถนนประชาสำราญ พื้นที่เขตหนองจอกสำนักการโยธา30,775,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1801ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนเสรีไทย ช่วงจากถนนศรีบูรพาถึงสี่แยกมีนบุรี พื้นที่เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี สำนักการโยธา71,387,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1802ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงคลองลำมะขามพื้นที่เขตลาดกระบังสำนักการโยธา71,595,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1803ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระราม 9 ช่วงจากคลองชวดใหญ่ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม พื้นที่เขตห้วยขวาง สำนักการโยธา16,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1804ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงแยกประชาสงเคราะห์และถนนอโศกดินแดง ช่วงจากแยกประชาสงเคราะห์ถึงแยกพระราม 9 พื้นที่เขตดินแดง สำนักการโยธา20,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1805ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนราษฎร์บูรณะช่วงจากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงสะพานข้ามคลองบางปะแก้ว พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะสำนักการโยธา3,300,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1806ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองลำหิน พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวาสำนักการโยธา461,929,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1807ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนสตรีวิทยา 2 ช่วงจากถนนโชคชัย 4 ถึงถนนสุคนธสวัสดิ์ พื้นที่เขตลาดพร้าวสำนักการโยธา27,295,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1808ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนเอกมัย ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนาสำนักการโยธา19,001,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1809ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนเชื่อมคลองมอญ ช่วงจากถนนประชาพัฒนาถึงทางรถไฟพื้นที่เขตลาดกระบังสำนักการโยธา13,448,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1810ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงผิวจราจรถนนอยู่วิทยา ช่วงจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตหนองจอกสำนักการโยธา32,645,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1811ตัวชี้วัดงานประจำ0ดูงานด้านการเวนคืนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสำนักการโยธา896,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1812ตัวชี้วัดงานประจำ0มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3,655,750.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1813ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร85,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1814ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร3,287,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1815ตัวชี้วัดงานประจำ02. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.4 หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร442,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1816ตัวชี้วัดงานประจำ05. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (5.1 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ในประเทศ))สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร40,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1817ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร380,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1818ตัวชี้วัดงานประจำ01. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1819ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงาน (สำหรับกลุ่มผู้ประเมิน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1,609,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1820ตัวชี้วัดงานประจำ03. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.1 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร12,658,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1821ตัวชี้วัดงานประจำ05. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (5.2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ต่างประเทศ))สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร35,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1822ตัวชี้วัดงานประจำ02. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.7 หลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าฝ่ายของสำนักงานเขตเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร807,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1823ตัวชี้วัดงานประจำ01. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.3 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1,232,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1824ตัวชี้วัดงานประจำ02. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.6 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อำนวยการเขต)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร5,693,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1825ตัวชี้วัดงานประจำ03. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.3 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (บุคลากรกรุงเทพมหานคร))สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร694,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1826ตัวชี้วัดงานประจำ04. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร (4.1 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร413,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1827ตัวชี้วัดงานประจำ03. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.2 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร))สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร781,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1828ตัวชี้วัดงานประจำ02. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.5 หลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมผู้อำนวยการเขต)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร2,626,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1829ตัวชี้วัดงานประจำ01. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร3,117,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1830ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14,133,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1831ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร75,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1832ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงาน (สำหรับกลุ่มผู้ประเมิน) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1,609,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1833ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร524,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1834ตัวชี้วัดงานประจำ01. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร14,805,850.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1835ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร529,925.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1836ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร544,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1837ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานละศีลอดสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร475,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1838ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมนาและดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงงานทะเบียนของกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร623,150.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1839ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานปกครองสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร614,450.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1840ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1,362,325.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1841ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร215,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1842ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเปิดพื้นที่สาธารณะวงสนทนาเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร5,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1843ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสาน111,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1844ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสาน144,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1845ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมรักการอ่านสำนักงานเขตคลองสามวา120,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1846ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1847ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1848ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกวดขันรถบรรทุกไม่มีสิ่งปกคลุมสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1849ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานเขตคลองสามวา810,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1850ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวาสำนักงานเขตคลองสามวา100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1851ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตคลองสามวา570,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1852ตัวชี้วัดงานประจำ0ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตคลองสามวา345,240.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1853ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1854ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองสามวา201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1855ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนสำนักงานเขตคลองสามวา0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1856ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตคลองสามวา500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1857ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตคันนายาว361,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1858ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตคันนายาว1,428,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1859ตัวชี้วัดงานประจำ0เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตคันนายาว20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1860ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตคันนายาว30,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1861ตัวชี้วัดงานประจำ0พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคันนายาว51,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1862ตัวชี้วัดงานประจำ0ประชุมครูสำนักงานเขตคันนายาว10,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1863ตัวชี้วัดงานประจำ0เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพสำนักงานเขตคันนายาว1,149,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1864ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลสำนักงานเขตคันนายาว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1865ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตคันนายาว127,440.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1866ตัวชี้วัดงานประจำ0พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคันนายาว56,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1867ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตคันนายาว402,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1868ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคันนายาว90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1869ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตคันนายาว21,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1870ตัวชี้วัดงานประจำ0ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยสำนักงานเขตคันนายาว173,550.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1871ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคันนายาว5,280.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1872ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตจอมทอง39,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1873ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตจอมทอง124,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1874ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1875ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตจอมทอง230,160.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1876ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตจอมทอง226,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1877ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง358,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1878ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตจอมทอง108,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1879ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตจอมทอง578,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1880ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตจอมทอง83,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1881ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตจอมทอง1,203,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1882ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1883ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตจอมทอง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1884ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง29,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1885ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตจอมทอง3,360,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1886ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)สำนักงานเขตจอมทอง64,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1887ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตจอมทอง1,233,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1888ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตจอมทอง202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1889ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตจอมทอง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1890ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1891ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานเขตจอมทอง50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1892ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตจอมทองสำนักงานเขตจอมทอง949,450.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1893ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตจอมทอง140,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1894ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตจอมทอง72,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1895ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตจอมทอง4,768,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1896ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตจอมทอง100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1897ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สำนักงานเขตจอมทอง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1898ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตจอมทอง441,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1899ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตดอนเมือง152,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1900ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1901ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตดอนเมือง480,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1902ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตดอนเมือง1,449,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1903ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตดอนเมือง400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1904ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตดอนเมือง1,036,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1905ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตดอนเมือง115,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1906ตัวชี้วัดงานประจำ0บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง368,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1907ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตดินแดง1,260,784.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1908ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดงสำนักงานเขตดินแดง202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1909ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตดินแดง700,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1910ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทางสำนักงานเขตดินแดง50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1911ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตดินแดง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1912ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการประชุมครูสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1913ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง352,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1914ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1915ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1916ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1917ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1918ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตดินแดง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1919ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1920ตัวชี้วัดงานประจำ0ของขวัญปีใหม่ จากใจทะเบียนดินแดงสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1921ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1922ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1923ตัวชี้วัดงานประจำ0ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1924ตัวชี้วัดงานประจำ0แก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคลสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1925ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานเขตดินแดง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1926ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตดินแดง1,770,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1927ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตดุสิต1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1928ตัวชี้วัดงานประจำ0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตดุสิต86,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1929ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตดุสิต20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1930ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตดุสิต100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1931ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตดุสิต453,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1932ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตดุสิต3,060,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1933ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตดุสิต202,560.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1934ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตดุสิต5,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1935ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตดุสิต113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1936ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต59,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1937ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต19,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1938ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1939ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตดุสิต29,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1940ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตดุสิต105,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1941ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตดุสิต200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1942ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตดุสิต689,032.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1943ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตดุสิต202,560.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1944ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตดุสิต202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1945ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดุสิต465,080.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1946ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตดุสิต253,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1947ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตตลิ่งชัน183,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1948ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตตลิ่งชัน139,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1949ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตตลิ่งชัน500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1950ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตตลิ่งชัน80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1951ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชันสำนักงานเขตตลิ่งชัน3,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1952ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดปราสาทสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1953ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองบางลิ่ม จากคลองบางระมาดถึงถนนหมู่บ้านมหาดไทยสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,177,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1954ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือสำนักงานเขตตลิ่งชัน600,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1955ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)สำนักงานเขตตลิ่งชัน3,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1956ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตตลิ่งชัน691,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1957ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1958ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาสสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1959ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตตลิ่งชัน2,940,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1960ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตตลิ่งชัน460,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1961ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตตลิ่งชัน800,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1962ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดวัดใหม่เทพพล จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อยสำนักงานเขตตลิ่งชัน786,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1963ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)สำนักงานเขตตลิ่งชัน5,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1964ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาสำนักงานเขตตลิ่งชัน9,200,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1965ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 38 จากอาคารเลขที่ 64/10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,358,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1966ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตตลิ่งชัน169,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1967ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงอาคารเลขที่ 141สำนักงานเขตตลิ่งชัน3,458,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1968ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยสวนผัก 50 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 115/142 ถึงสุดเขตทางสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชัน6,792,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1969ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชัน621,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1970ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยฉิมพลี 29 จากถนนฉิมพลีถึงถนนบรมราชชนนีสำนักงานเขตตลิ่งชัน4,373,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1971ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน270,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1972ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตตลิ่งชัน352,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1973ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยบางเชือกหนัง จากถนนบางเชือกหนังถึงสุดเขตทางสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชัน1,753,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1974ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยแยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 35 จากบ้านเลขที่31/57 ถึงบ้านเลขที่ 204 และ 31/48สำนักงานเขตตลิ่งชัน2,188,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1975ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดตานิล จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองบางน้อยสำนักงานเขตตลิ่งชัน764,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1976ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดตาเหนียว จากคลองบางพรมถึงคลองบางเชือกหนังสำนักงานเขตตลิ่งชัน2,189,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1977ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อยสำนักงานเขตตลิ่งชัน949,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1978ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองสวนแดน 1 จากคลองบางกอกน้อยถึงสุดระยะที่กำหนดสำนักงานเขตตลิ่งชัน2,206,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1979ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อยสำนักงานเขตตลิ่งชัน510,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1980ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองวัดแก้ว จากคลองชักพระถึงสุดเขตคลองสำนักงานเขตตลิ่งชัน271,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1981ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดบางระมาด จากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ่มสำนักงานเขตตลิ่งชัน513,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1982ตัวชี้วัดงานประจำ0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตตลิ่งชัน87,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1983ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตตลิ่งชัน33,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1984ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตลิ่งชันสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1985ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตตลิ่งชันสำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1986ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตตลิ่งชัน138,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1987ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตตลิ่งชัน105,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1988ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตตลิ่งชัน34,840.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1989ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตตลิ่งชัน5,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1990ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดถมยา จากคลองบางระมาดถึงคลองบางพรมสำนักงานเขตตลิ่งชัน937,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1991ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดบางลิ่ม จากคลองลัดถมยา ถึงคลองบางระมาดสำนักงานเขตตลิ่งชัน904,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1992ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองลัดหมู่บ้านมหาดไทยจากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ่มสำนักงานเขตตลิ่งชัน589,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1993ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงถนนสาธารณะซอยสวนผัก 29 ถึงจุดที่กำหนดให้สำนักงานเขตตลิ่งชัน1,196,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1994ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1995ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยฉิมพลี 19 ช่วงปลายซอย จากอาคารเลขที่ 52 ถึงสุดเขตทางสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชัน912,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1996ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)สำนักงานเขตตลิ่งชัน900,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1997ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตทวีวัฒนา500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1998ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,380,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
1999ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตทวีวัฒนา20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2000ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตทวีวัฒนา40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2001ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสำนักงานเขตทวีวัฒนา528,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2002ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมสำนักงานเขตทวีวัฒนา599,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2003ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกีฬาและนันทนาการสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,560,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2004ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตทวีวัฒนา93,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2005ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตทวีวัฒนา354,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2006ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตทวีวัฒนา56,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2007ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา402,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2008ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทวีวัฒนา9,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2009ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,849,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2010ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,423,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2011ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตทวีวัฒนา1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2012ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตทวีวัฒนา10,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2013ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตทวีวัฒนา10,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2014ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตทวีวัฒนา640,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2015ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตทวีวัฒนา202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2016ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานเขตทวีวัฒนา506,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2017ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตทวีวัฒนา194,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2018ตัวชี้วัดงานประจำ0สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง (ซ้ำ)สำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2019ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองวัดอินทาราม จากทางรถไฟ ถึงคลองบางกอกใหญ่สำนักงานเขตธนบุรี257,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2020ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองสุเหร่าสวนพลู จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดระยะที่กำหนดสำนักงานเขตธนบุรี553,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2021ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี47,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2022ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทาราราม จากถนนรัชดาภิเษก ถึง คลองบางน้ำชนสำนักงานเขตธนบุรี201,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2023ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี112,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2024ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 13 จากถนนรัชดาภิเษก ถึงซอยเทอดไทย 33สำนักงานเขตธนบุรี1,927,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2025ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึง บ้านเลขที่ 75สำนักงานเขตธนบุรี1,926,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2026ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองข้างธนาคารนครหลวงไทย จากคลองด่าน ถึงทางรถไฟสำนักงานเขตธนบุรี478,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2027ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี199,520.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2028ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตธนบุรี3,690,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2029ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตธนบุรี202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2030ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการ ปรับปรุงซอยเทอดไทย 21 จากถนนราชพฤกษ์ถึงบ้านเลขที่ 415สำนักงานเขตธนบุรี1,358,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2031ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสำเหร่สำนักงานเขตธนบุรี321,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2032ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 5 จากคลองบางสะแก ถึงซอยเทอดไทย 33สำนักงานเขตธนบุรี108,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2033ตัวชี้วัดงานประจำ0สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขลักษณะ ไม่มีขยะตกค้าง (ซ้ำ)สำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2034ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการปรับปรุงผิวทางซอยอรุณอมรินทร์ 1 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงบ้านเลขที่ 3/1สำนักงานเขตธนบุรี2,059,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2035ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตธนบุรี500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2036ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตธนบุรี20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2037ตัวชี้วัดงานประจำ0การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2038ตัวชี้วัดงานประจำ0เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตธนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2039ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)สำนักงานเขตธนบุรี74,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2040ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตธนบุรี149,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2041ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตธนบุรี510,710.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2042ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองโพธินิมิตร 6 จากคลองสำเหร่ ถึงซอยตากสิน 8สำนักงานเขตธนบุรี105,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2043ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตธนบุรี2,021,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2044ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรี36,780.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2045ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตธนบุรี39,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2046ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตธนบุรี5,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2047ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตธนบุรี226,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2048ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตธนบุรี90,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2049ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานเขตธนบุรี354,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2050ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองวัดราชวรินทร์ (พุ่มหิรัญ 2) จากซอยตากสิน 21 ถึงสุดระยะที่กำหนดสำนักงานเขตธนบุรี113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2051ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตธนบุรี400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2052ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงรัชดาภิเษกสำนักงานเขตธนบุรี167,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2053ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดสำนักงานเขตบางกอกน้อย67,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2054ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกอกน้อย167,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2055ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตบางกอกน้อย209,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2056ตัวชี้วัดงานประจำ0ประชุมครูสำนักงานเขตบางกอกน้อย6,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2057ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)สำนักงานเขตบางกอกน้อย78,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2058ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2059ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางกอกใหญ่26,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2060ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2061ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกอกใหญ่299,520.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2062ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่114,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2063ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่13,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2064ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางกอกใหญ่40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2065ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่1,920,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2066ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2067ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตบางกอกใหญ่1,233,760.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2068ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่1,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2069ตัวชี้วัดงานประจำ0ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2070ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่68,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2071ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2072ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2073ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกใหญ่90,150.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2074ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่70,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2075ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกอกใหญ่39,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2076ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตบางกะปิ55,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2077ตัวชี้วัดงานประจำ0แข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์สำนักงานเขตบางกะปิ157,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2078ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางกะปิ2,160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2079ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขตบางกะปิ474,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2080ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ201,552.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2081ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางกะปิ38,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2082ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางกะปิ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2083ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ66,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2084ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี)สำนักงานเขตบางกะปิ264,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2085ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตบางกะปิ1,625,680.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2086ตัวชี้วัดงานประจำ0การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตบางกะปิ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2087ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานเขตบางกะปิ50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2088ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ26,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2089ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2090ตัวชี้วัดงานประจำ0รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตบางกะปิ20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2091ตัวชี้วัดงานประจำ0ชื่อโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตบางกะปิ129,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2092ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางกะปิ133,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2093ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางกะปิ80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2094ตัวชี้วัดงานประจำ0ผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ (ผู้นำเต้นแอโรบิก)สำนักงานเขตบางกะปิ1,095,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2095ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเกลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตบางกะปิ350,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2096ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตบางกะปิ148,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2097ตัวชี้วัดงานประจำ0จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางกะปิ1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2098ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางกะปิ226,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2099ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (BMA TAX)สำนักงานเขตบางขุนเทียน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2100ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลม114,840.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2101ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2102ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตบางคอแหลม4,750.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2103ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางคอแหลม351,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2104ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางคอแหลม28,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2105ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตบางคอแหลม85,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2106ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตบางคอแหลม758,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2107ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางคอแหลม90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2108ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลม42,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2109ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล เขตบางคอแหลมสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2110ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2111ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมไม่เทรวมสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2112ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2113ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการ การบูรณาการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2114ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางคอแหลม14,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2115ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตบางคอแหลม144,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2116ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2117ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2118ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่สำนักงานเขตบางคอแหลม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2119ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตบางซื่อ859,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2120ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครูสำนักงานเขตบางซื่อ4,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2121ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางซื่อ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2122ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางซื่อ505,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2123ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางซื่อ27,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2124ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตบางซื่อ120,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2125ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตบางซื่อ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2126ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2127ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางซื่อ113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2128ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางซื่อ3,360,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2129ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระสำนักงานเขตบางซื่อ495,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2130ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตบางซื่อ202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2131ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตบางนา50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2132ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน21,260.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2133ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตบางบอน402,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2134ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน178,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2135ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตบางบอน1,519,790.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2136ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน51,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2137ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางบอน62,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2138ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักงานเขตบางบอน69,120.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2139ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตบางบอน6,019,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2140ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน59,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2141ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน3,373,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2142ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานเขตบางบอน50,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2143ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางบอน180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2144ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการประชุมครูสำนักงานเขตบางบอน23,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2145ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตบางบอน117,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2146ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตบางบอน3,025,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2147ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน56,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2148ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางบอน180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2149ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตบางบอน15,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2150ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตบางบอน98.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2151ตัวชี้วัดงานประจำ0รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตบางพลัด20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2152ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตบางพลัด202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2153ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวเรารักการอ่านสำนักงานเขตบางพลัด80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2154ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางพลัด1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2155ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางพลัด3,540,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2156ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางพลัด500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2157ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตบางพลัด1,801,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2158ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางพลัด348,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2159ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตบางพลัด450,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2160ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตบางเขน129,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2161ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางเขน500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2162ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานเขตบางเขน392,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2163ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างงานคนพิการสำนักงานเขตบางแค0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2164ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองกุ่มสำนักงานเขตบึงกุ่ม2,840,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2165ตัวชี้วัดงานประจำ0ประบปรุงซอยเสรีไทย 35สำนักงานเขตบึงกุ่ม12,550,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2166ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 81 และแยกย่อยสำนักงานเขตบึงกุ่ม41,560,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2167ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยนวลจันทร์ 50สำนักงานเขตบึงกุ่ม17,020,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2168ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยเสรีไทย 39สำนักงานเขตบึงกุ่ม50,270,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2169ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกลำรางแยกคลองกุ่มสำนักงานเขตบึงกุ่ม1,725,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2170ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 71สำนักงานเขตบึงกุ่ม12,680,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2171ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองโต๊ะลีสำนักงานเขตบึงกุ่ม497,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2172ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 70 แยก 4สำนักงานเขตบึงกุ่ม7,610,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2173ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 41สำนักงานเขตบึงกุ่ม12,890,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2174ตัวชี้วัดงานประจำ0ปรับปรุงซอยนวลจันทร์ 24สำนักงานเขตบึงกุ่ม12,920,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2175ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองวัดพิชัยสำนักงานเขตบึงกุ่ม895,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2176ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน4สำนักงานเขตบึงกุ่ม499,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2177ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองโต๊ะซ๊ะสำนักงานเขตบึงกุ่ม876,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2178ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกคลองตาเร่งสำนักงานเขตบึงกุ่ม1,592,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2179ตัวชี้วัดงานประจำ0ขุดลอกลำรางแยกนาป่าสำนักงานเขตบึงกุ่ม4,125,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2180ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2181ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2182ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตปทุมวัน153,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2183ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตปทุมวัน0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2184ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตปทุมวัน37,810.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2185ตัวชี้วัดงานประจำ0เก็บกำจัดขยะผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2186ตัวชี้วัดงานประจำ0เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2187ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2188ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุขสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2189ตัวชี้วัดงานประจำ0กวดขันการตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจรสะดวกของประชาชนสำนักงานเขตประเวศ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2190ตัวชี้วัดงานประจำ0การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตประเวศ115,080.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2191ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตประเวศ807,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2192ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย118,720.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2193ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย36,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2194ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2195ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย48,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2196ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2197ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย139,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2198ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย990,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2199ตัวชี้วัดงานประจำ0ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง (ขอลบโครงการนี้)สำนักงานเขตพระโขนง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2200ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง443,600.00 (not set)
2201ตัวชี้วัดงานประจำ0แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ขอลบโครงการนี้)สำนักงานเขตพระโขนง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2202ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตพระโขนง2,880,000.00 (not set)
2203ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตพระโขนง23,800.00 (not set)
2204ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง26,400.00 (not set)
2205ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตพระโขนง46,400.00 (not set)
2206ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการประชุมครูสำนักงานเขตพระโขนง3,800.00 (not set)
2207ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตพระโขนง113,000.00 (not set)
2208ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตพระโขนง202,000.00 (not set)
2209ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตพระโขนง80,000.00 (not set)
2210ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสำนักงานเขตพระโขนง90,000.00 (not set)
2211ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตพระโขนง500,000.00 (not set)
2212ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพระโขนง8,800.00 (not set)
2213ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ A-math & Crossword gameสำนักงานเขตพระโขนง32,500.00 (not set)
2214ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตพระโขนง5,000.00 (not set)
2215ตัวชี้วัดงานประจำ0ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่พระโขนง (ขอลบโครงการนี้)สำนักงานเขตพระโขนง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2216ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงงานจ้างงานคนพิการสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2217ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตภาษีเจริญ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2218ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตมีนบุรี124,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2219ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี233,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2220ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2221ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักงานเขตมีนบุรี114,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2222ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตมีนบุรี4,980,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2223ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตมีนบุรี202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2224ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตมีนบุรี2,179,560.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2225ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตมีนบุรี115,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2226ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตมีนบุรี20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2227ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2569สำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2228ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตมีนบุรี880,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2229ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตมีนบุรี520,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2230ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตมีนบุรี500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2231ตัวชี้วัดงานประจำ0ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2232ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการไม่เทรวมสำนักงานเขตมีนบุรี0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2233ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตราชเทวี271,410.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2234ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตราชเทวี1,830,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2235ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำนักงานเขตราชเทวี66,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2236ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตราชเทวี107,360.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2237ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลามสำนักงานเขตราชเทวี225,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2238ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตราชเทวี159,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2239ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวี8,760.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2240ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวี26,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2241ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสำนักงานเขตราชเทวี399,960.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2242ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตราชเทวี201,452.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2243ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตราชเทวี160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2244ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตราชเทวี375,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2245ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตราชเทวี30,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2246ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวี241,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2247ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตราชเทวี1,419,720.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2248ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตราชเทวี46,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2249ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวี90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2250ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตราชเทวี1,075,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2251ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ91,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2252ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ114,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2253ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตลาดกระบัง124,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2254ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา100,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2255ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตวัฒนา225,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2256ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตวัฒนา704,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2257ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตวัฒนา18,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2258ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตวัฒนา100,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2259ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตวัฒนา256,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2260ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา51,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2261ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตวัฒนา180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2262ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสำนักงานเขตวัฒนา1,101,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2263ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตวัฒนา2,787,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2264ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวัฒนา52,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2265ตัวชี้วัดงานประจำ0เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักงานเขตวัฒนา25,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2266ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตวัฒนา1,170,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2267ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตวัฒนา120,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2268ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตวัฒนา52,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2269ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตสวนหลวง104,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2270ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง52,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2271ตัวชี้วัดงานประจำ0ประชุมครูสำนักงานเขตสวนหลวง10,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2272ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตสวนหลวง327,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2273ตัวชี้วัดงานประจำ0อบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตสวนหลวง98,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2274ตัวชี้วัดงานประจำ0ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตสวนหลวง11,510.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2275ตัวชี้วัดงานประจำ0รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตสวนหลวง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2276ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตสวนหลวง202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2277ตัวชี้วัดงานประจำ0บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง352,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2278ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตสวนหลวง500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2279ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตสวนหลวง28,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2280ตัวชี้วัดงานประจำ0เกษตรปลอดสารพิษสำนักงานเขตสวนหลวง5,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2281ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง228,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2282ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตสวนหลวง402,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2283ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสำนักงานเขตสวนหลวง90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2284ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง19,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2285ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตสวนหลวง169,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2286ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตสวนหลวง113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2287ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนสำนักงานเขตสวนหลวง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2288ตัวชี้วัดงานประจำ0การบริหารจัดการพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์352,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2289ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาศ ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2290ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานประเพณีงานเจเยาวราชสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์1,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2291ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์401,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2292ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2293ตัวชี้วัดงานประจำ0รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2294ตัวชี้วัดงานประจำ0จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2295ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์51,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2296ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์870,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2297ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานตรุษจีนเยาวราชสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์8,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2298ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองPM2.5สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2299ตัวชี้วัดงานประจำ0 กิจกรรมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2300ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์56,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2301ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์308,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2302ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์192,950.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2303ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์139,440.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2304ตัวชี้วัดงานประจำ0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์51,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2305ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์23,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2306ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์37,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2307ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์33,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2308ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์18,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2309ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์6,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2310ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์77,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2311ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์9,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2312ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์292,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2313ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์35,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2314ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2569 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์28,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2315ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์133,120.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2316ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์56,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2317ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬาสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์478,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2318ตัวชี้วัดงานประจำ0ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตสาทร100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2319ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตสาทร482,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2320ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชนสำนักงานเขตสาทร474,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2321ตัวชี้วัดงานประจำ0รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตสาทร20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2322ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตสาทร125,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2323ตัวชี้วัดงานประจำ0จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตสาทร1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2324ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสาทร4,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2325ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตสาทร662,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2326ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตสาทร1,413,126.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2327ตัวชี้วัดงานประจำ0การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2328ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัยสำนักงานเขตสาทร368,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2329ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาด ปลอดภัยสำนักงานเขตสาทร45,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2330ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตสาทร352,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2331ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำนักงานเขตสาทร679,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2332ตัวชี้วัดงานประจำ0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตสาทร68,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2333ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตสาทร202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2334ตัวชี้วัดงานประจำ0การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2335ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตสาทร1,604,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2336ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการให้บริการเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่สำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2337ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2338ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนสำนักงานเขตสาทร234,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2339ตัวชี้วัดงานประจำ0เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสาทร418,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2340ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสาทร19,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2341ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตสาทร35,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2342ตัวชี้วัดงานประจำ0ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2343ตัวชี้วัดงานประจำ0เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพสำนักงานเขตสาทร59,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2344ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตสาทร56,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2345ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2346ตัวชี้วัดงานประจำ0จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตสาทร345,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2347ตัวชี้วัดงานประจำ0ครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตสาทร80,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2348ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเขตสาทร0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2349ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำนักงานเขตสาทร347,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2350ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตสาทร22,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2351ตัวชี้วัดงานประจำ0ประชุมครูสำนักงานเขตสาทร11,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2352ตัวชี้วัดงานประจำ0ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตสาทร100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2353ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตสาทร500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2354ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตสายไหม206,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2355ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตสายไหม129,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2356ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม361,920.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2357ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตสายไหม226,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2358ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม180,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2359ตัวชี้วัดงานประจำ0 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน สำนักงานเขตสายไหม22,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2360ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตสายไหม29,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2361ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม81,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2362ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตสายไหม123,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2363ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตสายไหม205,010.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2364ตัวชี้วัดงานประจำ0เกษตรปลอดสารพิษ สำนักงานเขตสายไหม20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2365ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตสายไหม360,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2366ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนสำนักงานเขตสายไหม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2367ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตสายไหม865,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2368ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตสายไหม6,420,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2369ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตสายไหม1,144,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2370ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตสายไหม40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2371ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตหนองจอก119,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2372ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตหนองแขม1,432,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2373ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตหนองแขม124,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2374ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองแขม232,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2375ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตหนองแขม5,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2376ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตหนองแขม500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2377ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตหนองแขม100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2378ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตหนองแขม800,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2379ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตหนองแขม230,160.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2380ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตหนองแขม20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2381ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตหนองแขม202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2382ตัวชี้วัดงานประจำ0การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตหลักสี่113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2383ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหลักสี่14,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2384ตัวชี้วัดงานประจำ0การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานเขตหลักสี่761,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2385ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนสำนักงานเขตหลักสี่50,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2386ตัวชี้วัดงานประจำ0พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหลักสี่90,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2387ตัวชี้วัดงานประจำ0การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตหลักสี่26,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2388ตัวชี้วัดงานประจำ0ประชุมครูสำนักงานเขตหลักสี่6,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2389ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหลักสี่39,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2390ตัวชี้วัดงานประจำ0ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสำนักงานเขตหลักสี่115,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2391ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตหลักสี่411,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2392ตัวชี้วัดงานประจำ0 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตหลักสี่100,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2393ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตหลักสี่20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2394ตัวชี้วัดงานประจำ0สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำนักงานเขตหลักสี่314,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2395ตัวชี้วัดงานประจำ0กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยสำนักงานเขตหลักสี่159,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2396ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตหลักสี่500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2397ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตหลักสี่160,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2398ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตหลักสี่5,310,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2399ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชนสำนักงานเขตหลักสี่0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2400ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตหลักสี่202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2401ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตหลักสี่82,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2402ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตหลักสี่1,804,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2403ตัวชี้วัดงานประจำ0อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดสำนักงานเขตหลักสี่98,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2404ตัวชี้วัดงานประจำ0บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหลักสี่352,640.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2405ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตหลักสี่1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2406ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตห้วยขวาง82,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2407ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตห้วยขวาง1,047,800.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2408ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านสำนักงานเขตห้วยขวาง40,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2409ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตห้วยขวาง202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2410ตัวชี้วัดงานประจำ0การสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายสำนักงานเขตห้วยขวาง0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2411ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงสำนักงานเขตห้วยขวาง20,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2412ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเขตห้วยขวาง104,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2413ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตห้วยขวาง1,560,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2414ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตห้วยขวาง1,134,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2415ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตห้วยขวาง52,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2416ตัวชี้วัดงานประจำ0การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย278,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2417ตัวชี้วัดงานประจำ0การฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,414,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2418ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ลดฝุ่นพิษ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2419ตัวชี้วัดงานประจำ0มหกรรมกรุงเทพฯ เพื่อคนพิการ (Bangkok for All)สำนักพัฒนาสังคม2,552,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2420ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)สำนักพัฒนาสังคม362,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2421ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กสำนักพัฒนาสังคม525,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2422ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำนักพัฒนาสังคม570,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2423ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม208,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2424ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักพัฒนาสังคม803,850.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2425ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคม672,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2426ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาบุคคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพสำนักพัฒนาสังคม773,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2427ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคม532,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2428ตัวชี้วัดงานประจำ0สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสำนักพัฒนาสังคม119,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2429ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2026 สำนักพัฒนาสังคม12,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2430ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้าสำนักพัฒนาสังคม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2431ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำนักพัฒนาสังคม286,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2432ตัวชี้วัดงานประจำ0กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินสำนักพัฒนาสังคม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2433ตัวชี้วัดงานประจำ0จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571 - 2575)สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล4,246,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2434ตัวชี้วัดงานประจำ0การทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล725,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2435ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,519,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2436ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงานสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว20,767,025.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2437ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีในศูนย์สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว42,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2438ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว50,026,350.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2439ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว549,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2440ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2441ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2442ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว405,110.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2443ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569 สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2444ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชนสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,884,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2445ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว670,300.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2446ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาระบบติดตามผลงานด้านกีฬาของนักเรียนประจำศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2447ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการกีฬากรุงเทพมหานคร ฉบับที่3(พ.ศ. 2569-2573)สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว3,478,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2448ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๙ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,759,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2449ตัวชี้วัดงานประจำ0อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนางานด้านการกีฬาสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว12,392,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2450ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว714,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2451ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว405,110.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2452ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกายสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว9,293,625.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2453ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว557,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2454ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation : WTCF) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว6,260,100.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2455ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว396,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2456ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว400,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2457ตัวชี้วัดงานประจำ0ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,964,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2458ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว4,871,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2459ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว1,219,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2460ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว157,010,055.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2461ตัวชี้วัดงานประจำ0ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว2,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2462ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้างสำนักสิ่งแวดล้อม0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2463ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกรุงเทพมหานครปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำนักอนามัย1,762,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2464ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2465ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสำนักเทศกิจ224,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2466ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกวดขันการตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจรสะดวกของประชาชนสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2467ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยวสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2468ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมืองสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2469ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2470ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมายสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2471ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจสำนักเทศกิจ5,645,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2472ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจสำนักเทศกิจ687,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2473ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ระดับสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักเทศกิจ2,469,500.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2474ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกเทศกิจกรุงเทพมหานครสำนักเทศกิจ1,287,600.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2475ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2476ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า)สำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2477ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ (SMART เทศกิจ)สำนักเทศกิจ2,996,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2478ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2479ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2480ตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสำนักเทศกิจ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
(not set)
2481(not set)0โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา5,000,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
       88,790,818,459.00