1. เดินทางดี |
1 | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
2 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ | สำนักการระบายน้ำ | 30,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
3 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
4 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยแอนเน็กซ์ตอนลงคลองสอง | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
5 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนนวลจันทร์ ตอนลงคลองบางขวด | สำนักการระบายน้ำ | 46,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
6 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบ | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
7 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล | สำนักการระบายน้ำ | 90,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
8 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสาย รอง ตรอก ซอย | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
9 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบลำบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 50 แยก 1 จากบ้านเลขที่ 27/9 ถึงบ้านเลขที่ 21 | สำนักงานเขตคันนายาว | 17,263,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
10 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างโรงเรียนคันนายาว จากลำบึงกุ่มถึงคลองแสนแสบ | สำนักงานเขตคันนายาว | 22,837,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
11 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. คลองบ้านเกาะ จากถนนรามอินทราถึงซอยสวนสยาม 2 | สำนักงานเขตคันนายาว | 44,398,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
12 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
13 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
14 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ลอกท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
15 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | กาารขุดลอกท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2,222,560.00 | | (not set) | |
16 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
17 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 (ช่วงปลาย) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 8,341,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
18 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 30 จากถนนพุทธบูชาถึงสุดทางสาธารณะ และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 17 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 12,859,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
19 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 44 จากบ้านเลขที่ 22/8 ถึงลำกระโดงสาธารณะ และซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 จากซอยพุทธบูชา 44 ถึงสุดทางสาธารณะ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 23,564,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
20 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ79 (วิเศษสุขนคร ซอย 18/1 ,18/2 ,18/3 ,18/4 ,18/5 ,18/6 ,18/7 ,18/8 ,18/9 ,18/10 ,18/11) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 43,465,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
21 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 6 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 224,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
22 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำแยกลำกระโดงสาธารณะ 2 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 58,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
23 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 5 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 110,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
24 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 จากถนนพุทธบูชาถึงบ้านเลขที่ 42/28 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 จากซอยพุทธํบูชา 39 ถึงสะพานข้ามลำกระโดง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 44,888,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
25 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | คลองขวาง (ทุ่งครุ) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 668,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
26 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองบางจาก (ทุ่งครุ) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 543,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
27 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 61 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
28 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองค้างค้าว | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 470,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
29 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองหนองรี | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
30 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองรางแม่น้ำ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 304,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
31 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 33 แยก 8 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 450,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
32 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 33 (หลังหมู่บ้านสุขนิเวศน์ 6) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 150,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
33 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 69 (หลังหมู่บ้านCentro) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 175,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
34 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคูระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 72 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 205,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
35 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองบางช้าง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 434,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
36 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปิ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
37 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | สำนักงานเขตบางซื่อ | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
38 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
39 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
40 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
41 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | การขุดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขต | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
42 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
43 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท 93 ถึงคลองบางนางจีน
| สำนักงานเขตพระโขนง | 10,000,000.00 | | (not set) | |
44 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | การขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตพระโขนง | สำนักงานเขตพระโขนง | 2,000,000.00 | | (not set) | |
45 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | กิจกรรมการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (ขุดลอกคลองมอญ) | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,000,000.00 | | (not set) | |
46 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
47 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมีนบุรี | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
48 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,009,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
49 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองวังใหญ่ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1,797,000.00 | | (not set) | |
50 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำรางตาโห้ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 334,000.00 | | (not set) | |
51 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำรางหมู่บ้านจิราธร | สำนักงานเขตสะพานสูง | 398,000.00 | | (not set) | |
52 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำถนนนักกีฬาแหลมทอง
(บริเวณโรงเรียนศรีพฤฒาและบริเวณปากซอยนักกีฬาแหลมทอง 5) | สำนักงานเขตสะพานสูง | 933,000.00 | | (not set) | |
53 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองมอญ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1,290,000.00 | | (not set) | |
54 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | การขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่เขต | สำนักงานเขตสะพานสูง | 2,609,000.00 | | (not set) | |
55 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองหลวง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1,442,000.00 | | (not set) | |
56 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกคลองสะพานสูง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 3,723,000.00 | | (not set) | |
57 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำรางจักรา | สำนักงานเขตสะพานสูง | 415,000.00 | | (not set) | |
58 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | ขุดลอกลำรางสาธารณะ 2 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 381,000.00 | | (not set) | |
59 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | 1,800,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
60 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย | สายหลัก 67, สายรอง ตรอก ซอย 110 แห่ง | 123 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | | (not set) | |
61 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว | สำนักการระบายน้ำ | 94,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
62 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก | สำนักการระบายน้ำ | 82,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
63 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว | สำนักการระบายน้ำ | 84,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
64 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ | สำนักการระบายน้ำ | 25,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
65 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงระบบอุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์ สาย 2 | สำนักการระบายน้ำ | 150,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
66 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร | สำนักการระบายน้ำ | 85,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
67 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ
| สำนักการระบายน้ำ | 285,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
68 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า | สำนักการระบายน้ำ | 96,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
69 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด | สำนักการระบายน้ำ | 190,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
70 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน | สำนักการระบายน้ำ | 96,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
71 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ | สำนักการระบายน้ำ | 100,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
72 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบ้านหลวงวารี | สำนักการระบายน้ำ | 21,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
73 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว | สำนักการระบายน้ำ | 80,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
74 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | งานซ่อมประตูเรือสัญจรคลองภาษีเจริญ | สำนักการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
75 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ | สำนักการระบายน้ำ | 560,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
76 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร | สำนักการระบายน้ำ | 150,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
77 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ | สำนักการระบายน้ำ | 288,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
78 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ | สำนักการระบายน้ำ | 100,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
79 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองมะนาว | สำนักการระบายน้ำ | 756,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
80 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก | สำนักการระบายน้ำ | 94,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
81 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ | สำนักการระบายน้ำ | 120,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
82 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางนา | สำนักการระบายน้ำ | 250,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
83 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองชวดบางจาก | สำนักการระบายน้ำ | 17,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
84 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือ | สำนักการระบายน้ำ | 65,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
85 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงกระเทียม | สำนักการระบายน้ำ | 100,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
86 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนนาคนิวาสและถนนโชคชัย 4 | สำนักการระบายน้ำ | 6,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
87 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ปิดล้อมทุ่งครุ | สำนักการระบายน้ำ | 100,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
88 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรังปรุงสถานีสูบน้ำแจงร้อน | สำนักการระบายน้ำ | 40,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
89 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย | สำนักการระบายน้ำ | 62,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
90 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท ตอนคลองสนามชัย | สำนักการระบายน้ำ | 59,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
91 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจาก | สำนักการระบายน้ำ | 82,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
92 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลูกวัว | สำนักการระบายน้ำ | 93,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
93 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนลงคลองลาดพร้าว (ขาเข้า) | สำนักการระบายน้ำ | 30,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
94 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 71 และถนนรามคำแหง ช่วงจากสะพานข้ามคลองตันถึงทางรถไฟ (2 ฝั่ง) | สำนักการระบายน้ำ | 22,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
95 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเฉลิมพงษ์ ตอนลงคลองหกวา | สำนักการระบายน้ำ | 23,200,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
96 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | 9,561,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
97 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว | สำนักการระบายน้ำ | 75,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
98 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) | สำนักการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
99 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน | สำนักการระบายน้ำ | 274,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
100 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู | สำนักการระบายน้ำ | 24,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
101 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 | สำนักการระบายน้ำ | 62,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
102 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก) | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
103 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก | สำนักการระบายน้ำ | 52,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
104 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ | สำนักการระบายน้ำ | 3,440,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
105 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบัว (ตอนทางรถไฟสายใต้) | สำนักการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
106 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 2 | สำนักการระบายน้ำ | 96,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
107 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย | สำนักการระบายน้ำ | 65,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
108 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโอ่งอ่าง | สำนักการระบายน้ำ | 72,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
109 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองเสาหิน | สำนักการระบายน้ำ | 754,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
110 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 1 ตอนลงคลองลาดพร้าว (2 ฝั่ง) | สำนักการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
111 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างท่อลอดถนนประเสริฐมนูกิจและถนนพหลโยธิน ช่วงบริเวณแยกเกษตร | สำนักการระบายน้ำ | 25,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
112 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (คลองลาดพร้าว) | สำนักการระบายน้ำ | 70,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
113 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | 239,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
114 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอูโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | 239,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
115 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ | สำนักการระบายน้ำ | 239,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
116 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท 39 ช่วงตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงซอยพร้อมจิต | สำนักการระบายน้ำ | 19,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
117 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา | สำนักการระบายน้ำ | 72,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
118 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | สำนักการระบายน้ำ | 70,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
119 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลสงเคราะห์ ตอนลงคลองเปรมประชากร | สำนักการระบายน้ำ | 73,690,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
120 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | สำนักการระบายน้ำ | 45,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
121 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ | สำนักการระบายน้ำ | 120,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
122 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสัน | สำนักการระบายน้ำ | 50.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
123 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด | สำนักการระบายน้ำ | 240,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
124 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทร | สำนักการระบายน้ำ | 168,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
125 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
126 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
127 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนรามอินทรา | สำนักงานเขตคันนายาว | 16,944,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
128 | 1.4.1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก | 31 จุด | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตหนองจอก | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
129 | ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | 100 หลัง | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ จำนวน 100 หลัง | สำนักการจราจรและขนส่ง | 17,640,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
130 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | 11 ท่า | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางขุนเทียน (สถานีวุฒากาศ) จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | 5,192,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
131 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | 11 ท่า | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ เขตห้วยขวาง (พระราม9) จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | 4,692,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
132 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | 11 ท่า | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 8 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | 37,536,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
133 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | 11 ท่า | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายตลาดมีนบุรี จำนวน 1 ท่า | สำนักการจราจรและขนส่ง | 4,692,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
134 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 1 ระยะที่ 2 จำนวน 5 สถานี | สำนักการจราจรและขนส่ง | 311,343,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
135 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีบางหว้า (S12) เชื่อมสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชพฤกษ์ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 30,454,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
136 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | ก่อสร้างระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Cars Parking System) บริเวณลานจอดรถใกล้สถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 33,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
137 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | จ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน | สำนักการจราจรและขนส่ง | 29,810,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
138 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีสุรศักดิ์ (S5) เชื่อมต่อกับสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | สำนักการจราจรและขนส่ง | 28,380,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
139 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยายบางหว้า - ตลิ่งชัน) | เตรียมความพร้อมในการหาเอกชนร่วมลงทุน บาท (การดำเนินงาน) | จ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 30 ปี ตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน | สำนักการจราจรและขนส่ง | 29,810,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
140 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | 600 ป้าย | โครงการติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (Bus Stop) รูปแบบใหม่ 600 ป้าย | สำนักการจราจรและขนส่ง | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
141 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการ Bike Sharing | 8000 คัน | กิจกรรมบริหารจัดการภารกิจสร้างความร่วมมือภาคเอกชนให้บริการ Bike Sharing | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
142 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเส้นทาง Feeder | 1 เส้นทาง | โครงการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Shuttle Bus) เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก หรือหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 38,356,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
143 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเส้นทาง Feeder | 1 เส้นทาง | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 5,262,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
144 | 1.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น | จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น | 2 ร้อยละ | โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 6,262,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
145 | เดินได้ เดินดี | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ | สำนักการระบายน้ำ | 1,406,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
146 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6
และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | สำนักการระบายน้ำ | 256,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
147 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิท ถึงซอยอ่อนนุช 19 | สำนักการระบายน้ำ | 490,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
148 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว | สำนักการระบายน้ำ | 265,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
149 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | งานปรับปรุงเขื่อนคลองบางนา บริเวณคอคอดจากซอยบางนาตราด 28 ถึงซอยบางนาตราด 30 | สำนักการระบายน้ำ | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
150 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่าง และคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศน์บุรีรมย์ | สำนักการระบายน้ำ | 262,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
151 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลำบึงขวาง จากบริเวณถนนร่มเกล้าถึงคลองสามประเวศ | สำนักการระบายน้ำ | 99,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
152 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา | สำนักการระบายน้ำ | 675,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
153 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด | สำนักการระบายน้ำ | 280,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
154 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17 | สำนักการระบายน้ำ | 345,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
155 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศ บุรีรมย์ ถึงบึงหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | 444,800,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
156 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิท | สำนักการระบายน้ำ | 185,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
157 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ | สำนักการระบายน้ำ | 1,300,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
158 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1
จากคลองบางบัวถึงคลองประปา | สำนักการระบายน้ำ | 770,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
159 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลอด กม.3 บริเวณถนนบางนา-ตราด | สำนักการระบายน้ำ | 10,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
160 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสองต้นนุ่น จากบริเวณลำรางคลองสองต้นนุ่นถึงคลองลำบึงขวาง | สำนักการระบายน้ำ | 159,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
161 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ช่วงจากถนนบางเชือกหนังถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตตลิ่งชัน | สำนักการโยธา | 40,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
162 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ช่วงจากสะพานข้ามคลองบางบัวถึงแยก คปอ. พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม | สำนักการโยธา | 116,738,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
163 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร ถนนเจ้าฟ้าช่วงจากถนนจักรพงษ์ ถึงถนนพระอาทิตย์ พื้นที่เขตพระนคร | สำนักการโยธา | 9,300,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
164 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ช่วงจากสะพานข้ามแยกเอกมัยถึงคลองลาดพร้าว พื้นที่เขตห้วยขวาง
| สำนักการโยธา | 17,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
165 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าซอยเพชรเกษม 63 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงซอยอินทาปัจ 13 พื้นที่เขตบางแค | สำนักการโยธา | 20,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
166 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนคู้บอน ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตคันนายาว | สำนักการโยธา | 39,970,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
167 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนสงประภา ช่วงจากถนนเชิดวุฒากาศ ถึงสะพานข้ามคลองประปาพื้นที่เขตดอนเมือง | สำนักการโยธา | 48,590,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
168 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนบางแวกช่วงจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนกาญจนาภิเษกพื้นที่เขตภาษีเจริญและเขตบางแค | สำนักการโยธา | 80,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
169 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าโดยรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม ถนนไมตรีจิตร, ถนนสันติภาพ, ถนนมิตรสัมพันธ์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
| สำนักการโยธา | 11,083,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
170 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนเสรีไทย ช่วงจากถนนศรีบูรพาถึงสี่แยกมีนบุรี พื้นที่เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาวและเขตมีนบุรี | สำนักการโยธา | 135,210,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
171 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนศรีบูรพา พื้นที่เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่ม | สำนักการโยธา | 109,203,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
172 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพงษ์ ช่วงจากถนนสายไหมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตสายไหม | สำนักการโยธา | 21,846,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
173 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจากคลองปลัดเปรียงถึงแยกประเวศ พื้นที่เขตประเวศ | สำนักการโยธา | 43,372,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
174 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจรถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา
| สำนักการโยธา | 22,714,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
175 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนผลาสินธิ์ ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงถนนลาดปลาเค้าพื้นที่เขตบางเขนและเขตลาดพร้าว | สำนักการโยธา | 28,401,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
176 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนสายไหม ช่วงจากคลองสองถึงคลองพระยาสุเรนทร์พื้นที่เขตสายไหม | สำนักการโยธา | 95,585,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
177 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนสวนผัก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตทวีวัฒนา | สำนักการโยธา | 25,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
178 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนพระราม 9 พื้นที่เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิและเขตห้วยขวาง | สำนักการโยธา | 45,356,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
179 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจากถนนเทพรักษ์ถึงถนนสายไหม พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม | สำนักการโยธา | 109,270,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
180 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนฉลองกรุง ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองลำมะขาม พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | 63,884,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
181 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศและถนนรามคำแหง 39 ช่วงจากคลองลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวังทองหลาง | สำนักการโยธา | 38,635,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
182 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากถนนรามอินทราถึงห้าแยกวัชรพล พื้นที่เขตบางเขน | สำนักการโยธา | 23,785,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
183 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลช่วงจากคลองสนามชัย ถึงคลองบางหญ้า พื้นที่เขตบางขุนเทียน | สำนักการโยธา | 130,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
184 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนกำแพงเพชร 6 ช่วงจากอุโมงค์บางซื่อถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง | สำนักการโยธา | 77,684,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
185 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนวรจักร ช่วงจากถนนเจริญกรุง ถึงถนนบำรุงเมือง พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | สำนักการโยธา | 6,887,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
186 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนจักรพรรดิพงษ์ ช่วงจากถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนบำรุงเมืองพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | สำนักการโยธา | 15,650,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
187 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนอรุณอัมรินทร์ ช่วงจากกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพถึงสะพานอนุทินสวัสดิ์ พื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ | สำนักการโยธา | 20,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
188 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ช่วงจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงถนนราชพฤกษ์ พื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตตลิ่งชัน | สำนักการโยธา | 90,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
189 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
190 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยคู้บอน 9 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลำเกร็ด | สำนักงานเขตคันนายาว | 300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
191 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยเสรีไทย 73 (ข้าง สน.บางชัน) | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
192 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-22 | สำนักงานเขตคันนายาว | 4,083,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
193 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 163 และท้ายซอยแยก 9 ถึงคลองหลวงวิจิตร | สำนักงานเขตคันนายาว | 6,373,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
194 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 จากแยก 3-8-14 ถึง แยก 3-8 | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,762,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
195 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 จากถนนสุขาภิบาลบางระมาด ถึงสะพานข้ามคลองบางพรม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 26,412,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
196 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | สำนักงานเขตบางซื่อ | 5,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
197 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | โครงการพัฒนาทางเดินริมคลองเคล็ด | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
198 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
199 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาทางเท้า/ทางเดินริมคลอง | 300 กม | ปรับปรุงทางเท้าซอยงามวงศ์วาน 47 จากถนนงามวงศ์วาน ถึง ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 8,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
200 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | Covered walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 1 เส้นทาง | งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บนถนนอังรีดูนังต์ ช่วงถนนพระรามที่ 1 ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักการโยธา | 19,800,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
201 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
202 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอย | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
203 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
204 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | จัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่ - แผงลอย) | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
205 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
206 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย ในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก และนอกจุดผ่อนผัน เขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
207 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
208 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
209 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
210 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
211 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
212 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | กิจกรรม การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
213 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
214 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
215 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | การดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 การยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
216 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
217 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
218 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
219 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
220 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิกพื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนพัน | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
221 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
222 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
223 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการยกเลิก / ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
224 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
225 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน แห่ง (จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)) | 279 (7,406) จุด (ราย) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หาบเร่-แผงลอย | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
226 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | จำนวนมอไซค์ที่วิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
227 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการ ปรับจริง จับจริง รถจิดและวิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
228 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
229 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขัน รถยต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
230 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | การจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
231 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
232 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า "จับจริง ปรับจริง" | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
233 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
234 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
235 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
236 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
237 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวนขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่สาธารณะ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
238 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กิจกรรมกวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
239 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
240 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กิจกรรมจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
241 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กิจกรรม การดำเนินงานกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
242 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กิจกรรมจับวินมอเตอไซค์ที่วิ่งบนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
243 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวดขันมอเตอร์ไซค์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
244 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
245 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กิจกรรมปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
246 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
247 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
248 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
249 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
250 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | จับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้า | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
251 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
252 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า “จับจริง ปรับจริง” | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
253 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
254 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวดขันมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
255 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
256 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
257 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
258 | 1.1.1 ระยะทางเท้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดิน | ร้อยละการกระทำผิดของ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง (เทียบกับปี 2568) | 25 ร้อยละ | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
259 | เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | - | - ดำเนินการ | เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารไปยังสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive 72 ทางแยก | สำนักการจราจรและขนส่ง | 9,280,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
260 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด | 100 จุด | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดฝืด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 44,977,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
261 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด | 100 จุด | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า ระยะที่ 3 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 23,640,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
262 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด | 100 จุด | จัดหาระบบการวิเคราะห์วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI | สำนักการจราจรและขนส่ง | 37,940,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
263 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด | 100 จุด | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ห้ามจอด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 13,580,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
264 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด | 100 จุด | โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตบางเขน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
265 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | 200 ทางแยก | โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive Signal จำนวน 200 ทางแยก | สำนักการจราจรและขนส่ง | 500,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
266 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดำเนินการก่อสร้าง | 1 (เกียกกาย) แห่ง | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกสะพานแดง | สำนักการโยธา | 980,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
267 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคืนพื้นผิวจราจร | 1 โครงการ | กิจกรรมการคืนผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
268 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 จากถนนเทพรักษ์ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก | สำนักการโยธา | 1,250,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
269 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ช่วงที่ 4 จากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตใหม่ | สำนักการโยธา | 300,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
270 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช - ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษก | สำนักการโยธา | 1,250,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
271 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมจากถนนพุทธบูชา-ถนนกาญจนาภิเษก | สำนักการโยธา | 70,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
272 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 3 จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนหทัยราษฎร์ | สำนักการโยธา | 700,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
273 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนโครงการก่อสร้างถนนย่อยที่ตัดใหม่ตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 1 โครงการ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทอดดำริ จากสะพานดำ – สถานีกลางบางซื่อ | สำนักการโยธา | 100,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
274 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
275 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | แผนการดำเนินการจัดเก็บซากยานยนต์ในพื้นที่เขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
276 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | โครงการการจัดระเบียบซากยานยนต์ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
277 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | โครงการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่จอดกีดขวางทางสัญจรของประชาชน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
278 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ เขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
279 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
280 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
281 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | กิจกรรม การเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
282 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | กิจกรรมเก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
283 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งที่สาธารณะ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
284 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | การจัดระเบียบซากยานรถยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
285 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
286 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
287 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
288 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
289 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | 50 (สะสม 1,550) คัน (สะสม) | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
290 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 70 ร้อยละ | การประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
291 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | จ้างศึกษาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวทางวิศวกรรมจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 15,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
292 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร BMA TRAFFIC เพื่อรองรับการนำเข้าสัญญาณภาพเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมของกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ BMA TRAFFIC | สำนักการจราจรและขนส่ง | 23,788,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
293 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนถนน พื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 50,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
294 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 1 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
295 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 19 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
296 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | งานจัดซ่อมสะพานข้ามแยกพื้นที่เขตสวนหลวง | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
297 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 3 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
298 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 43 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
299 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากถนนบางกระดี่ แยก 25 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
300 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากซอย | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
301 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ผายปากซอยศาลาธรรมสพย์ 58 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
302 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | การผายปากถนนซอยสุขุมวิท 64
| สำนักงานเขตพระโขนง | 1,000,000.00 | | (not set) | |
303 | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น | จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างน้อย (ต่อเชื่อมซอยตัน, ผายปากซอย, จุดกลับรถ, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 5 จุด | ปรับปรุงซอยรามคำแหง 118 แยก 46-1, 46-3, 46-5, 46-7, 46-9, 46-11, 46-13, 46-15 และ 46-17 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 33,005,000.00 | | (not set) | |
2. ปลอดภัยดี |
304 | สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เขตทุ่งครุ
| สำนักงานเขตทุ่งครุ | 239,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
305 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต้น | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2,376,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
306 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสูง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,854,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
307 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ (EMT) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,004,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
308 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 41,376,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
309 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนหลักสูตรที่นำไปพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร (ปี พ.ศ.2568 - 2569) | 5 หลักสูตร | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 44,038,100.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
310 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 คน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตธนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง | สำนักงานเขตธนบุรี | 493,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
311 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 คน | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน | สำนักงานเขตประเวศ | 64,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
312 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวน อปพร. ได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 คน | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตหนองจอก | 41,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
313 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 16,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
314 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร | ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด ดำเนินการ | กิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
315 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของการฝึกซ้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ปรับปรุงเนื้อหารูปแบบการฝึกซ้อม | 100 ร้อยละ | ร้อยละของการฝึกซ้อมมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ปรับปรุงเนื้อหารูปแบบการฝึกซ้อม | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
316 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร | 1 ครั้ง/ปี | โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
317 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร | 1 ครั้ง/ปี | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,347,300.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
318 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตเเละชุมชน 2008 ชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เเละซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) เเละหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
319 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | ซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
320 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | กิจกรรมซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
321 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | กิจกรรมซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
322 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | กิจกรรม การซ้อมเผชิญเหตุร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
323 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | อบรมแผนเผชิญเหตุการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิง | สำนักงานเขตยานนาวา | 95,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
324 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | การซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
325 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | ซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
326 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | 370 ชุมชน | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตหนองแขม (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตหนองแขม | 41,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
327 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 ร้อยละ | ร้อยละโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยยาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางพลัด | 75,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
328 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 ร้อยละ | การสำรวจประเภททักษะและสมรรถนะอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตยานนาวา | 21,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
329 | 2.3.2 ร้อยละของการฝึกซ้อมระบบสนธิก้าลัง (ประสานงานพหุภาคี) ครบทุก แผนปฏิบัติการสาธารณภัย | ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครได้รับการแยกประเภททักษะภายในปี 2569 | 100 ร้อยละ | โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ภัยดับเพลิง อาสาสมัครกู้ชีพ เครือข่ายอาสาสมัครอื่น ๆ พร้อมระบบคัดกรองการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6,747,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
330 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
331 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | จัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
332 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
333 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | กิจกรรมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
334 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | กิจกรรม การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชน | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
335 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของชุมชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
336 | 2.3.1 จำนวนเขตที่มีการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรเครือข่าย | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | 370 ชุมชน | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับประชาชนและอาสาสมัครในชุมชน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 9,139,350.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
337 | เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
338 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | ความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
339 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
340 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
341 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
342 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
343 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละความสำเร็จของข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 100 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ และภาวะฉุกเฉิน | สำนักอนามัย | 330,050.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
344 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์เป็นปัจจุบันตามระเบียบปฏิบัติประจำผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)) แบ่งตามกองปฏิบัติการ 6 กอง/รับผิดชอบ 6 กลุ่มเขต | 6/6 แห่ง | การตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
345 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | หน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 76 หน่วยงาน | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะตามระเบียบปฏิบัติประจำ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
346 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | หน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 76 หน่วยงาน | การตรวจรถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
347 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | หน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 76 หน่วยงาน | กิจกรรม การตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
348 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | หน่วยงานที่มีข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 76 หน่วยงาน | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
349 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | ร้อยละของการติดตั้งจุดประปาหัวแดงเพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจปี 2567 | 100 ร้อยละ | โครงการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 8,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
350 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อมกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ทั้งหมด 24,672 จุด) | 11074 จุด | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งานและการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
351 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | ร้อยละของการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพิ่มเติม (ตามสัดส่วน 5 ครัวเรือนและวิเคราะห์ความเสี่ยงพื้นที่) | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขต | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
352 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | สัดส่วนยานพาหนะสำหรับดับเพลิงในที่แคบที่ใช้งานได้ในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด (รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำขนาดเล็ก ATV) | 100 ร้อยละ | โครงการการตรวจสอบสัดส่วนจำนวนยานพาหนะที่ใช้งานได้ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 60,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
353 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัย (ยกระดับและเพิ่มชุดข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยงโดยต้องใช้ประกอบการใช้ฝึกอบรมและฝึกซ้อมเผชิญเหตุชุมชน) | 320 ชุมชน | กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
354 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | จำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | นำข้อมูลมาจัดทำแผนความเสี่ยง โครงการ | การนำแนบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
355 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | จำนวนโครงการที่นำแบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | นำข้อมูลมาจัดทำแผนความเสี่ยง โครงการ | การจัดทำชุดข้อมูลความเสี่ยงภัยของอาคาร 9 ประเภท | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
356 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | ร้อยละของทรัพยากรบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการรายงานสถานะข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และนำเข้าในแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) (จัดทำระบบบัญชีทรัพยากรบรรเทาทุกข์แบบออนไลน์และมีสถานะปัจจุบัน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบรรเทาทุกข์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
357 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | 100 ร้อยละ | โครงการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยสำหรับประชาชนผ่าน Line Official Account (OA) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 8,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
358 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง /ปี | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
359 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
360 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
361 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนฯ สำนักงานเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
362 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
363 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและความมั่นคง และแผนฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
364 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
365 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 64,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
366 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
367 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสุตรหลัก) | สำนักงานเขตบางบอน | 69,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
368 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรม การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
369 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
370 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | การป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
371 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงานเขตราชเทวี | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
372 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 41,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
373 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
374 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
375 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
376 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้สำนักงานเขตหนองจอก | สำนักงานเขตหนองจอก | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
377 | 2.2.2 ร้อยละของชุมชนฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุครบทุกความเสี่ยง | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 50 เขต | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสำนักงานเขต | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
378 | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท | ความแม่นยำในการพยากรณ์ฝนล่วงหน้า | 12 ร้อยละ | การทำงานประสานงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2567" | สำนักการระบายน้ำ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
379 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | สำนักการโยธา | 150,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
380 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | สำนักการโยธา | 94,320,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
381 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม | สำนักการโยธา | 116,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
382 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
383 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 145,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
384 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสำนักงานและอาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 133,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
385 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 130,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
386 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 140,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
387 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 300,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
388 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 140,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
389 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 140,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
390 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 220,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
391 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 145,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
392 | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง | จำนวนสถานีดับเพลิงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ปรับปรุง/สร้างใหม่ในพื้นที่เดิม) | 11 แห่ง | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 140,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
393 | แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
394 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเสรีไทย ตั้งแต่ถนนนวมินทร์ ถึงถนนสีหบุรานุกิจ พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตบึงกุ่ม | สำนักการโยธา | 24,071,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
395 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบวารีตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเชื่อมสัมพันธ์ พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | 18,900,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
396 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนเพชรเกษม จากถนนกาญจณาภิเษก ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางแคและเขตหนองแขม | สำนักการโยธา | 35,481,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
397 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนฉลองกรุง ตั้งแต่สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังถึงสะพานฉลองกรุง 5 พื้นที่เขตลาดกระบัง | สำนักการโยธา | 33,756,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
398 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนราษฎร์อุทิศ 70 พื้นที่เขตมีนบุรี | สำนักการโยธา | 16,842,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
399 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสรรพาวุธตั้งแต่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางนา | สำนักการโยธา | 7,475,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
400 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดต้้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
401 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
402 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี
| สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
403 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
404 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
405 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
406 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
407 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | สำนักงานเขตประเวศ | 4,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
408 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,000,000.00 | | (not set) | |
409 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
410 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
411 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
412 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
413 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามโครงการ "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง" | สำนักงานเขตวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
414 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า | สำนักงานเขตสะพานสูง | 4,000,000.00 | | (not set) | |
415 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) | 13000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตหนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | 3,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
416 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนกรุงธนบุรี จากแยกตากสิน ถึงถนนเจริญนคร พื้นที่เขตคลองสาน | สำนักการโยธา | 18,808,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
417 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสุโขทัย จากถนนพระราม5 ถึงถนนสวรรคโลก พื้นที่เขตดุสิต | สำนักการโยธา | 12,417,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
418 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
419 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมบริเวณถนนสาทรเหนือ-ใต้ ตั้งแต่ถนนพระราม4 ถึง ถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรักและเขตสาทร | สำนักการโยธา | 18,449,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
420 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พื้นที่เขตดุสิต | สำนักการโยธา | 30,018,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
421 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมถนนสีลมตั้งแต่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตบางรัก | สำนักการโยธา | 18,562,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
422 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าเสาประติมากรรมถนนปั้น ถนนประมวญตั้งแต่ถนนสีลมถึงถนนเสาทร พื้นที่เขตบางรัก | สำนักการโยธา | 4,741,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
423 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่าง LED | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
424 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
425 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2 | สำนักการระบายน้ำ | 1,082,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
426 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจรเข้ขบจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ | สำนักการระบายน้ำ | 468,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
427 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร | สำนักการระบายน้ำ | 396,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
428 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ | สำนักการระบายน้ำ | 1,406,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
429 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน | สำนักการระบายน้ำ | 204,600,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
430 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน จากคลองบางบัว ถึงแม่น้ำเจ้าพราะยา | สำนักการระบายน้ำ | 1,452,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
431 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ จากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | 507,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
432 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงประตูระบายน้ำหนองจอก | สำนักการระบายน้ำ | 1,799,900,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
433 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 1) (จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงคลองพระยาราชมนตรี) | สำนักการระบายน้ำ | 643,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
434 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก ถึงซอยอ่อนนุช 19 | สำนักการระบายน้ำ | 546,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
435 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 1 จากคลองขุนสกล ถึงคลองหัวหมาก | สำนักการระบายน้ำ | 552,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
436 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | 445,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
437 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากคลองหลอด 2 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา | สำนักการระบายน้ำ | 900,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
438 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
439 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
440 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
441 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
442 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
443 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
444 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
445 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
446 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
447 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
448 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
449 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรม การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
450 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าริมคลองในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
451 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตประเวศ | 4,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
452 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง
| สำนักงานเขตพระโขนง | 1,500,000.00 | | (not set) | |
453 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าริมคลอง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
454 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
455 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
456 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
457 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
458 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมไฟส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
459 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่างริมคอลง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
460 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | โครงการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตสายไหม | 2,334,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
461 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองในพื้นที่เขตหนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
462 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง คลองถนน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 2,300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
463 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | 2,000 ดวง | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
464 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง และ กรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 28,152,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
465 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ( ล้อ-ราง-เรือ) ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 35,233,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
466 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 44,840,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
467 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 39,648,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
468 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 13,220,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
469 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 15,430,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
470 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลางระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 9,350,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
471 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 34,590,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
472 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 18,523,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
473 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 30,049,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
474 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 9,120,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
475 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วัง904 วังศุโขทัย และวังเลอดิส
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 110,930,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
476 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก ระยะที่ 1
กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 36,887,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
477 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | - | - กล้อง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัย
บริเวณจุดห้ามกลับรถ
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 12,950,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
478 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ความคืบหน้าในการจัดทำร่างข้อบัญญัติควบคุมความสว่างป้ายโฆษณา (เสนอร่างข้อบัญญัติกทมเรื่องว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.... ให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณา) | ประกาศใช้ ฉบับ | การกำหนดค่ามาตรฐานแสงสว่างที่ออกจากป้าย | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
479 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเเก้ไขคงเหลือ) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
480 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
481 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
482 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
483 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
484 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
485 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
486 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (จุดเสี่ยงอาชญากรรม)
| สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
487 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
488 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
489 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
490 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
491 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
492 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
493 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
494 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
495 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | กิจกรรม การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
496 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | สำนักงานเขตบางเขน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
497 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
498 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
499 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
500 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
501 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เชิงพื้นที่
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
502 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
503 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
504 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
505 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
506 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
507 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
508 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
509 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
510 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการตรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
| สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
511 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
512 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
513 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
514 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย) | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
515 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) | 0 จุด | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
516 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 20 แห่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 85,728,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
517 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 20 แห่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณสัญญาณไฟจราจรทางคนเดินข้ามชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 52,407,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
518 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e - Learning) | 2000 คน | เสริมสร้างการเรียนรู้การจราจรในเด็กกรุงเทพมหานครด้วยสื่อและบทเรียนออนไลน์ (e - Learning)
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 5,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
519 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) | 18 แห่ง | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 21,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
520 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) | 18 แห่ง | โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
521 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 ระบบ | กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bnangkok-Infrastructrue Asset Management System : B-AMS) | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
522 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | สะพานสาธารณะปลอดภัย | 100 ร้อยละ | งานบำรุงรักษาสะพานคนเดินข้ามถนน ตามนโยบายสะพานปลอดภัย มั่นคง | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
523 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | สะพานสาธารณะปลอดภัย | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 | สำนักการโยธา | 14,996,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
524 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | ติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 25,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
525 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) | สำนักการจราจรและขนส่ง | 48,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
526 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 50,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
527 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | ติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) | สำนักการจราจรและขนส่ง | 20,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
528 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | การบริหารจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข 50 จุด) | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
529 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการปรับปรุงทางข้าม พื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 4,740,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
530 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | เเก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับการเเก้ไข) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
531 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Black spot) ในพื้นที่เขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
532 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Spot) ในพื้นที่เขตจอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
533 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
534 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
535 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
536 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
537 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
538 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางขุนเทียน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
539 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
540 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
541 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
542 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
543 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
544 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
545 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตพระนคร | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
546 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
547 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุง จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
548 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (black spot) ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
549 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (ฺBlack Spot) เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
550 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
551 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
552 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
553 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
554 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
555 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
556 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตสายไหม | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
557 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | โครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่เขตหลักสี่ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
558 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) | 50 จุด | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
559 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ระยะทางถนนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 60 กม. | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อแก้ไขตามการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) บนถนนวงแหวนรัชาภิเษก | สำนักการจราจรและขนส่ง | 48,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
560 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ระยะทางถนนนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 60 กม. | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบถนนสุขภาพดี (Healthy Street) เพื่อผู้ใช้ทางทุกกลุ่ม | สำนักการจราจรและขนส่ง | 30,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
561 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ระยะทางที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating) | 500 กม. | โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ชุมชน/เขตโรงเรียน ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | สำนักการจราจรและขนส่ง | 20,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
562 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ระยะทางที่ได้รับการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating) | 500 กม. | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อแก้ไขตามการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) บนพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการจราจรและขนส่ง | 75,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
563 | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย | ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปีฐาน (พ.ศ.2566) | 14 ร้อยละ | โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2569 - 2573 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 12,008,050.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
3. โปร่งใสดี |
564 | ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น | 1 หน่วยงาน | กิจกรรมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับองค์กรภาคีเครือข่าย | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
565 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น | 1 หน่วยงาน | พัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือลดเสี่ยงโกงในพื้นที่เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
566 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา | 75 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 24,950.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
567 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001 | มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินฯ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน การดำเนินการ* | โครงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 2,373,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
568 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม ITAGC ไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยงาน | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และหน่วยงานภาคเอกชน (ITAGC) ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
569 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 5 ระดับ | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
570 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 5 ระดับ | กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
571 | 3.3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านการ ประเมินด้านความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ในระดับสูงสุดขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 5 ระดับ | กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
572 | รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกองงานผู้ตรวจราชการ กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
573 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
574 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | กิจกรรมการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
575 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
576 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondue | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
577 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
578 | 3.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไข ปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 4 ระดับ | รายงานปัญหาโดยประชาชนแก้ไขปัญหาโดยกทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
579 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
580 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | กิจกรรมรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดยกรุงเทพมหานครผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
581 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
582 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
583 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondue
| สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
584 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
585 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue)
| สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
586 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ที่ได้รับการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา และรวมรวมสรุปผลการดำเนินการแก้ไขต่อผู้บริหาร | 80 ร้อยละ | จัดการข้อมูลเรื่องที่ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
587 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของกองงานผู้ตรวจราชการ กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
588 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มท๊อฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพฯ
Traffy Fondue | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
589 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | (not set) | |
590 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม traffy fondue | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
591 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
592 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขตพระนคร | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
593 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy fondue | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
594 | 3.1.2 ร้อยละของเรื่องทังหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 100 ร้อยละ | กิจกรรมรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
595 | เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์ (Open Bangkok) | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใต้กรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
596 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
597 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของเขตธนบุรี | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
598 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
599 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
600 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตบางพลัด | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
601 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานบริการประชาชน | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
602 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
603 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
604 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
605 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | การพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
606 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายใต้กรอบเวลาตามคู่มือ) | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
607 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
608 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
609 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | จัดซื้อครุภัณฑ์และโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับฝ่ายโยธา สำนักงานเขต | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 6,605,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
610 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาระบบปรับเป็นพินัย | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 35,589,925.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
611 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร | 1 Portal | โครงการพัฒนาระบบรวมศูนย์การให้บริการประชาชน (BMA e-Service Smart Portal) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 45,131,650.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
612 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | จำนวนหน่วยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและบรรจุในแผนระดับหน่วยงาน (สัดส่วน PB ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น) | 50 หน่วยงาน | กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
613 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | จำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ | 1500 ชุดข้อมูล | กิจกรรมรายงานผลการดำเนินการการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
614 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) | 2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการ | โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 4,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
615 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) | 2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการ | โครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสําหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 48,234,500.00 | | (not set) | |
616 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) | 2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการ | โครงการขยายทรัพยากรพื้นฐานดิจิทัลสําหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 48,234,500.00 | | (not set) | |
617 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (Infrastructure as a Service) | 2 (1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 Data Center) บริการ | โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 18,250,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
618 | 3.2.1 คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะและการเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ | รายงานผลการประเมินระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน กทม. (e-GP BMA) | 1 ฉบับ | โครงการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)
| สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
4. สิ่งแวดล้อมดี |
619 | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรในกทม.ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
620 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
621 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
622 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรในกทม.ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
623 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | กิจกรรมการรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
624 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | กิจกรรมการรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
625 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ทำการเกษตรใน กทม. ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน = ปี 2566 (18 จุด)) | 6 (ลดลงสะสม 18) ครั้ง (สะสม) | โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
626 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
627 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | กิจกรรมตรวจรถยนต์ควันดำในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
628 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
629 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | กิจกรรมตรวจควันดำ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
630 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | กิจกรรมตรวจควันดำรถยนต์ | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
631 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
632 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | รณรงค์ ควบคุม รักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
633 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ | 120,000 (สะสม 420,000) คัน (สะสม) | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
634 | 4.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน | จำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) | 721 คัน (สะสม) | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4,021,728,480.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
635 | 4.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน | จำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) | 721 คัน (สะสม) | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 518,058,112.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
636 | 4.2.5 กรุงเทพมหานครส่งเสริมนวัตกรรมลดการใช้ พลังงานลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน | จำนวนยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่นำมาใช้ทดแทนยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) | 721 คัน (สะสม) | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,554,776,916.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
637 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ | 88 (สะสม 1,000) จุด (สะสม) | เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตมีนบุรี
| สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
638 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | จำนวนข้อมูลติดตามฝุ่นที่ได้นำเข้าระบบ | 88 (สะสม 1,000) จุด (สะสม) | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ | สำนักสิ่งแวดล้อม | 217,229,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
639 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักการศึกษา | 31,033,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
640 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักการศึกษา | 24,202,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
641 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | สำนักการศึกษา | 30,748,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
642 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักการศึกษา | 45,126,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
643 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | สำนักการศึกษา | 70,584,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
644 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100 ห้อง | งานปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักการศึกษา | 17,646,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
645 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมสำรวจครัวเรือนที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
646 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | สำนักงานเขตคลองสามวา | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
647 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
648 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมรณรงค์และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
649 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
650 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | สำนักงานเขตดุสิต | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
651 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
652 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
653 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | การจัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
654 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
655 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | แยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
656 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ส่งเสริมคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
657 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
658 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตบางกะปิ | 112,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
659 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมรณรงค์และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
660 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
661 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
662 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรม ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
663 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
664 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (ไม่เทรวม) | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
665 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
666 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | จำนวนบ้านเรือนประชาชนที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน และมีการคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
667 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการแยกขยะต้นทาง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
668 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพใน 22 กลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
669 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 144,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
670 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | ทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
671 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | กิจกรรมสำรวจบ้านเรือนประชาชนร่วมแยกขยะ | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
672 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน | สำนักสิ่งแวดล้อม | 8,460,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
673 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง | 50 ฉบับ (1 ฉบับ/เขต) แห่ง (สะสม) | โครงการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขยายผลครอบคลุม 50 เขต | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,750,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
674 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสม (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
675 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | การติดตั้งแรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
676 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
677 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
678 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ร้อยละของการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
679 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
680 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 30,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
681 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
682 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลัก | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
683 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
684 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
685 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมการติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
686 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรม ติดตั้งกรงตาข่าย บนถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
687 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | การติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
688 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
689 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
690 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) | 100 กรง (สะสม) | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้คลอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
691 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ร้อยละของถังขยะที่ดำเนินการติดตั้งถังขยะในบริเวณที่กำหนด | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
692 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
693 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ติดตั้งถังขยะในพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
694 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
695 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
696 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
697 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | จัดวางถังขยะตามพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
698 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ร้อยละความสำเร็จของถังขยะี่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
699 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ร้อยละความสำเร็จของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
700 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
701 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมการติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
702 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
703 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
704 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมการติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
705 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรม ติดตั้งถังขยะ ในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
706 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้านจัดสรร | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
707 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | การติดตั้งถังขยะบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
708 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
709 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสํายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
710 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด | 100 ชุด | กิจกรรมตั้งวางถังขยะในบริเวณที่กำหนดให้คลอบคลุม | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
711 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะครอบคลุมทั้งพื้นที่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
712 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | ความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
713 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
714 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
715 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
716 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
717 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
718 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
719 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม(%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
720 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
721 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
722 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (%ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์) | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
723 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
724 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรม การจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตบางรักให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
725 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
726 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
727 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
728 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง(ขยะรีไซเคิล+ขยะอินทรีย์) | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
729 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บมูลฝอย | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
730 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
731 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สำนักงานเขตมีนบุรี | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
732 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
733 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
734 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
735 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | สำนักงานเขตสะพานสูง | 170,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
736 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
737 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้คลอบคลุมทั้งพื้นที่ อย่างน้อยพื้นที่ละ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
738 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ 50 เขต | สำนักสิ่งแวดล้อม | 62,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
739 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่ เป็นเวลา | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,618,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
740 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | 100 ร้อยละ | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2,191,200,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
741 | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง | ติดตั้ง Solar rooftop เพิ่มขึ้น | 29 (1.9) แห่ง | โครงการร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
742 | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง | ลดการปล่อย GHG | 15,000 tCO2e | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,039,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
743 | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง | ลดการปล่อย GHG | 15,000 tCO2e | โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 141,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
744 | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง | ลดการปล่อย GHG | 15,000 tCO2e | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร (BMA) | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4,026,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
745 | 4.2.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครลดลง | ลดการปล่อย GHG | 15,000 tCO2e | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานและอาคารควบคุมในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 121,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
746 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการลดคัดแยกขยะ และการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
747 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (ขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
748 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
749 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการคัดแยกขยะครบวงจร “ไม่เทรวม” | สำนักงานเขตดุสิต | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
750 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
751 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
752 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
753 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
754 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | กิจกรรมคัดแยกขยะไม่เทรวม | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
755 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | กิจกรรมการส่งขยะคืนสู่ระบบ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
756 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตบางซื่อ | 400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
757 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | พัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่เขต (ไม่เทรวม) ระยะที่ 2 (ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด) | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
758 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครบวงจร
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
759 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง | สำนักงานเขตราชเทวี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
760 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย | สำนักงานเขตวัฒนา | 210,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
761 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | คัดแยกขยะ “ไม่เทรวม” เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
762 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการคัดแยกขยะ (ถนนทรงวาด) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
763 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | การคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
764 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตสายไหม | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
765 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
766 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตหลักสี่ | 62,940.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
767 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไป | สำนักสิ่งแวดล้อม | 3,800,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
768 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,505,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
769 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการคัดแยกขยะครบวงจร “ไม่เทรวม” | สำนักสิ่งแวดล้อม | 7,464,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
770 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 | 5 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | สำนักสิ่งแวดล้อม | 186,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
771 | 4.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้าเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด | 12 แห่ง | กิจกรรมให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
772 | 4.2.2 คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้าเสียของ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละของแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียม | 36 ร้อยละ | โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 14,600,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
773 | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง | ความคืบหน้าในการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม (การดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะสายไหม) | เริ่มก่อสร้าง แห่ง (การดำเนินการ) | โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ ที่ศูนย์สายไหม | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4,410,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
774 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | การลดลงของจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเผา (คงเหลือ) | 0 ตร.กม. | โครงการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร | สำนักพัฒนาสังคม | 378,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
775 | 4.2.3 จำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อย กว่า 300 วัน/ปี | ร้อยละของจำนวนห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 70 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | สำนักพัฒนาสังคม | 1,133,600.00 | | (not set) | |
776 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
777 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2569 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
778 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
779 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
780 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
781 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง" | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
782 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
783 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
784 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
785 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | จำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวมทุกประเภท | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
786 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
787 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
788 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
789 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ปี งบประมาณ 2569 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
790 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
791 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
792 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
793 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
794 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตบางซื่อ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
795 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมการปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
796 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางบอน | สำนักงานเขตบางบอน | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
797 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรม การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก (2569) | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
798 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
799 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
800 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
801 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | โครงการบำรุง รักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตพระโขนง | 1,000,000.00 | | (not set) | |
802 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
803 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) สำนักงานเขตมีนบุรี | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
804 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตยานนาวา | 1,900,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
805 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
806 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
807 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | การปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
808 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
809 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
810 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | กิจกรรมปลูกต้นไม้ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
811 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
812 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ล้านต้น 2569 | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
813 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | โครงการการสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy) | สำนักสิ่งแวดล้อม | 8,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
814 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) | 250000 ต้น | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว | สำนักสิ่งแวดล้อม | 70,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
815 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ำบึงกระเทียม เขตมีนบุรี | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 73,162,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
816 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สวน 15 นาที | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
817 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที เขตคลองสามวา ปี 2569 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
818 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
819 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมสวน 15 นาที | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
820 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
821 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
822 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
823 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
824 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
825 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | พื้นที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
826 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
827 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | สวน 15 นาที ทั่วกรุง | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
828 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | สวน 15 นาที | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
829 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
830 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน15นาที | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
831 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
832 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรม การเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
833 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
834 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
835 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมจัดทำสวน 15 นาที | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
836 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน15นาทีในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
837 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | สวน 15 นาที | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
838 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | พัฒนาพื้นที่เป็นสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
839 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
840 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | สวน 15 นาที สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 700,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
841 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | การเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
842 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
843 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
844 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
845 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | เปลี่ยนพื้นที่รก เป็นพื้นที่สวน | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
846 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | สร้างสวน 15 นาที | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
847 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง | สำนักสิ่งแวดล้อม | 50,950.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
848 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม | 968,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
849 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) | 200 (สะสม 528) แห่ง | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียว | สำนักสิ่งแวดล้อม | 795,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
850 | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที | จำนวนสวนที่นำสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการได้ | 2 (สะสม 12) แห่ง (สะสม) | โครงการสำรวจพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยง | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
851 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | โครงการพัฒนาถนนสวย 50 เขต | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
852 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
853 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | ซอยพุทธบูชา 36 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
854 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | พัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
855 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | พัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
856 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
857 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
858 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | ถนนรัชดาภิเษก สวย สะอาด ปลอดภัย | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
859 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | การพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
860 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย กม. (พัฒนาถนนสวย 50 เขต) | 100 กิโลเมตร เขต | พัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
861 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
862 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
863 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
864 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
865 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตดุสิต | 200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
866 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
867 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (เขตทวีวัฒนา) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
868 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ (เส้นทาง) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
869 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | ถนนสวย 50 เขต | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
870 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
871 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | ถนนสวย 50 เขต | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
872 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
873 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
874 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมการพัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
875 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสวย (2569) | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
876 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
877 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
878 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
879 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
880 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
881 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
882 | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) | 2 เส้นทาง/เขต (สะสม 200 เส้นทาง) เส้นทาง | ถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
5. สุขภาพดี |
883 | ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) | ไม่มากกว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของระยะเวลาเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน ปีก่อนหน้า นาที | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร | สำนักการแพทย์ | 84,972,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
884 | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดย Motorlance | ภายใน 8 นาที | กิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถจักรยานยนต์ฉุกเฉินทางการแพทย | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
885 | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ | สำนักการแพทย์ | 100,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
886 | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 100 ร้อยละ | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
887 | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ําได้ ว่ายน้ําเป็น | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 2,120,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
888 | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน | ร้อยละของพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับการติดตั้งเครื่อง AED และมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน
- ร้อยละของพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครได้รับการติดตั้งเครื่อง AED
- ร้อยละของเครื่อง AED ที่ติดตั้งได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
889 | สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1) | 96 ร้อยละ | กิจกรรม คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) สำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
890 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1) | 96 ร้อยละ | โครงการเร่งรัดการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อบรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร | สำนักการแพทย์ | 5,203,428.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
891 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ดัชนี HIV ที่ 95-95-95 และ 10-10-10 (1) | 96 ร้อยละ | โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกัน และดูแลรักษา เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | สำนักอนามัย | 1,082,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
892 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
893 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
894 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
895 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
896 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | เพิ่มชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิก | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
897 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | ชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
898 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | กิจกรรม การส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
899 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
900 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | โครงการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 179,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
901 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | เพิ่มชมรมผู้สูงอายุและจำนวนสมาชิก | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
902 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | ชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
903 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 45 (3,800) ชมรม | โครงการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร Active Aging | สำนักอนามัย | 8,178,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
904 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | 10,000 ตัว | แผนการดำเนินงานการควบคุมสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
905 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | 10,000 ตัว | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
906 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | 10,000 ตัว | จดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
907 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | 10,000 ตัว | สุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิป และ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
908 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | 10,000 ตัว | โครงการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักอนามัย | 436,850.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
909 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 175,000 ตัว | จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดไมโครชิปและ/หรือจดทะเบียนสุนัขในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
910 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 175,000 ตัว | กิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
911 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 175,000 ตัว | กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
912 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
913 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
| สำนักอนามัย | 3,240,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
914 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
| สำนักอนามัย | 5,640,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
915 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
| สำนักอนามัย | 3,120,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
916 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
| สำนักอนามัย | 1,680,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
917 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
| สำนักอนามัย | 3,600,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
918 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย | 45,000 ตัว | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้
| สำนักอนามัย | 2,520,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
919 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของสุนัขในศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอุปการะจากจำนวนสุนัขที่ผ่านเกณฑ์การอุปการะที่กำหนด | 10 ร้อยละ | กิจกรรมหาบ้านให้น้องหมา (ศูนย์ฯ) ประเวศ | สำนักอนามัย | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
920 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling) เพิ่มขึ้น (จำนวนผู้รับบริการที่เข้ารับการปรึกษาสุขภาพจิต (Counseling)) | 5 ร้อยละ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการให้การปรึกษาสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย
| สำนักอนามัย | 67,300.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
921 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม. ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย | 100 ร้อยละ | โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
922 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งใน กทม. ได้รับบริการเชิงรุกจากสำนักอนามัย | 100 ร้อยละ | โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ | สำนักอนามัย | 3,200,480.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
923 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
924 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตคลองสามวา | 275,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
925 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
926 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
927 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
928 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | สำนักงานเขตดุสิต | 5,951,340.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
929 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
930 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3,008,562.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
931 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
932 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
933 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
934 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
935 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
936 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
937 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
938 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรม การส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
939 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
940 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
941 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
942 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | โครงการพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 3,600,000.00 | | (not set) | |
943 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
944 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
945 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
946 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | การส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
947 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
948 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
949 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
950 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
951 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
952 | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) | 80 ร้อยละ | โครงการพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 361,650.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
953 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ
- ให้บริการแบบผู้ป่วยใน
- ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก | 600(ผู้ป่วยใน 300ผู้ป่วยนอก 300) คน | โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักอนามัย | 2,255,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
954 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
955 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
956 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
957 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 30,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
958 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 350,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
959 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 76,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
960 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการอาสามัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 93,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
961 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางเขน | 112,910.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
962 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตสะพานสูง | 95,150.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
963 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 12,440,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
964 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
965 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
966 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | โครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาเสพติด | สำนักงานเขตบางเขน | 67,695.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
967 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
968 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | การฟื้นฟูสภาพทางสังคม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
969 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 10 ร้อยละ | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 3,577,550.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
970 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | 62 ร้อยละ | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
971 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | 62 ร้อยละ | ส่งเสริมผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
972 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | จำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 3 ปี | 1 (สะสม) แห่ง | โครงการจัดบริการศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 8,444,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
973 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | สัตว์เลี้ยงสัตว์จร ปลอดโรคปลอดภัย | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
974 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | เปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
975 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | เปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
976 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดําเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
977 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | เปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
978 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | ชุมชนจดจัดตั้งที่ดําเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
979 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการเปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการขับเคลื่อนการสร้างสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักอนามัย | 587,100.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
980 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
981 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตพระโขนง | 50,000.00 | | (not set) | |
982 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตหนองจอก | 135,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
983 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย | สำนักอนามัย | 463,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
984 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | สำนักอนามัย | 2,264,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
985 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักอนามัย | 928,560.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
986 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน (Super OKR 5.1.3) | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร
| สำนักอนามัย | 483,100.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
987 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
988 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
989 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
990 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
991 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 208,320.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
992 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
993 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 334,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
994 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2569
| สำนักงานเขตพระโขนง | 285,760.00 | | (not set) | |
995 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการการพัฒนาศักยภาพการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร
| สำนักอนามัย | 660,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
996 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 389,380.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
997 | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง | อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Super OKR 5.1.2) | 100 ร้อยละ | โครงการชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวานและความดันโลหิตสูง | สำนักอนามัย | 3,228,750.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
998 | เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างยั่งยืน | สำนักอนามัย | 495,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
999 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | สำนักอนามัย | 983,100.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1000 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน | 100 ร้อยละ | โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลและส่งต่อทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 155,900.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1001 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับการพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 281,300.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1002 | 5.3.1 สัดส่วนการเข้ารับบริการตรวจรักษา/พบแพทย์ ด้วยระบบโทรเวชกรรม Telemedicine ต่อผู้รับบริการ | สัดส่วนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) | 10 ร้อยละ | กิจกรรมการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1003 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสายไหม | สำนักการแพทย์ | 1,290,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1004 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ | สำนักการแพทย์ | 1,000,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1005 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | กิจกรรมเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 120 เตียง | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1006 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 600 เตียง โรงพยาบาลตากสิน | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1007 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | กิจกรรม เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 194 เตียง โรงพยาบาลนคราภิบาล | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1008 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร | สำนักการโยธา | 3,016,100,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1009 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ | สำนักการโยธา | 2,017,222,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1010 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนเตียงที่บริการประชาชนเพิ่มขึ้น (ดำเนินการเพื่อสนับสนุนอัตราส่วนเตียงต่อประชากรในกทมเพิ่มมากขึ้น) | 120 เตียง | โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์ | สำนักการโยธา | 4,000,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1011 | 5.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoning | จำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการจ่ายยาผู้ป่วย | 40 แห่ง | กิจกรรม การบันทึกข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กับร้านขายยาผ่านระบบสารสนเทศ
| สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1012 | 5.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoning | จำนวนร้านขายยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการจ่ายยาผู้ป่วย | 40 แห่ง | โครงการร้านยาเครือข่าย กรุงเทพมหานคร | สำนักอนามัย | 105,240.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1013 | 5.3.3 การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Bangkok Health Zoning | ร้อยละของจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในเขตพื้นที่ กทม. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ e - Referral (การเชื่อมระบบการส่งตัวและข้อมูลผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิคลินิกอบอุ่นร้านยามาตรฐานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล) | 60 ร้อยละ | กิจกรรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ | สำนักอนามัย | 0.00 | | (not set) | |
1014 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1015 | 5.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจากปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการส่งต่อภายในเวลา 15 นาที | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านระบบ e-Referral | สำนักอนามัย | 0.00 | | (not set) | |
1016 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการศูนย์สมองและหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลตากสิน (Taksin Brain and Cerebrovascular Excellent Center)
| สำนักการแพทย์ | 167,767,500.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1017 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษเป็น excellent center | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1018 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผููสูงอายุ | สำนักการแพทย์ | 17,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1019 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการคลินิกเบาหวานครบวงจร | สำนักการแพทย์ | 85,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1020 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ | สำนักการแพทย์ | 6,641,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1021 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจร | สำนักการแพทย์ | 106,549,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1022 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Bangkok Metropolitan Excellence Cardiac Center: BMECC)
| สำนักการแพทย์ | 72,560,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1023 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการปรับปรุงระบบการตรวจรักษาเบาหวานแบบครบวงจร | สำนักการแพทย์ | 2,190,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1024 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | จำนวน Excellent Center/ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ และแนวโน้มของการเกิดโรค | 2 ศูนย์ | โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัว (Excellence Center of Body lnterventionaI Padiology) | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1025 | 5.4.1 จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล | ร้อยละของประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ 7 Health zone ลงทะเบียนเข้าใช้บริการศูนย์สอบถามปัญหาสุขภาพ Call Center (จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ call center (อัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น)) | 30 ร้อยละ | กิจกรรมการเปิดให้บริการ UMSC ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1026 | (not set) | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม | สำนักการโยธา | 161,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1027 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา | สำนักการโยธา | 140,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1028 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก | สำนักการโยธา | 85,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1029 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา | สำนักการโยธา | 120,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1030 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว และคลินิกก้าวใหม่ลาดพร้าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด | สำนักการโยธา | 98,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1031 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน | สำนักการโยธา | 195,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1032 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง | สำนักการโยธา | 120,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1033 | | จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขพลัสเพิ่มขึ้น | 6 (สะสม 27) แห่ง (สะสม) | โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข | สำนักอนามัย | 10,350,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1034 | | ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก) | 95 ร้อยละ | โครงการการบริการศูนย์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Fa-Equipment) | สำนักอนามัย | 1,066,330.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1035 | | ร้อยละของผู้มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุน (จำนวนประชาชนที่ได้รับการออกใบรับรองความพิการเชิงรุก) | 95 ร้อยละ | โครงการประเมินความพิการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | สำนักอนามัย | 9,485,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
6. เรียนดี |
1036 | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | - | - โรงเรียน | โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ | สำนักการศึกษา | 2,773,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1037 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | พัฒนาทักษะในด้านอากาศยานไร้คนขับ | สำนักการศึกษา | 42,117,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1038 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมนวัตกร (Maker Space) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 274,522,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1039 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 169,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1040 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 51,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1041 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 56,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1042 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนทีมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning) หรือ Digital/ICT Literacy | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 44,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1043 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูประจำสาระวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | สำนักการศึกษา | 11,730,250.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1044 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียนป.6จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษ) | 70 ร้อยละ | โครงการโรงเรียนสองภาษา | สำนักการศึกษา | 351,361,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1045 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนผู้เข้ามาใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา กทม. ได้โดยไม่ต้องขอจากโรงเรียน | 3500 คน | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 240,000.00 | | (not set) | |
1046 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ | สำนักการศึกษา | 762,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1047 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
| สำนักงานเขตทุ่งครุ | 106,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1048 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 7,924,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1049 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการ พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 28,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1050 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 13,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1051 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 37,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1052 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1053 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC, การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตธนบุรี | 192,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1054 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | สำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1055 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคลองสาน | 462,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1056 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1057 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1058 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตจตุจักร | 354,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1059 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตจอมทอง | 593,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1060 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 324,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1061 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1062 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1063 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตดินแดง | 324,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1064 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตดุสิต | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1065 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 258,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1066 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 258,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1067 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 354,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1068 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตธนบุรี | 170,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1069 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 248,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1070 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 60,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1071 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 198,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1072 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1073 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 168,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1074 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1075 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางนา | 364,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1076 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางรัก | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1077 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางเขน | 10,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1078 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1079 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 276,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1080 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1081 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตประเวศ | 738,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1082 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1083 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพญาไท | 10,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1084 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1085 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตพระโขนง | 138,000.00 | | (not set) | |
1086 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 718,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1087 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตมีนบุรี | 522,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1088 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตราชเทวี | 128,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1089 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 256,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1090 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 1,082,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1091 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1092 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 256,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1093 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1094 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 560,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1095 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 256,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1096 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 30,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1097 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 30,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1098 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1099 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสายไหม | 128,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1100 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตหนองจอก | 1,056,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1101 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตหนองแขม | 550,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1102 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | 437 โรงเรียน | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 550,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1103 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการสำรวจจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1104 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 | 100 ร้อยละ | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1105 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนครูที่ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | 900 คน | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กับความหลากหลายและการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักการศึกษา | 2,019,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1106 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพิ่มขึ้น | 2 โรงเรียน | การเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1107 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | 100 ร้อยละ | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ | สำนักการศึกษา | 835,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1108 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตสายไหม | 18,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1109 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1110 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองสาน | 604,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1111 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตธนบุรี | 880,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1112 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางซื่อ | 675,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1113 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1114 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน | 100 ร้อยละ | Test1 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1115 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองสาน | 604,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1116 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1117 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1118 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,675,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1119 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตจอมทอง | 1,667,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1120 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1121 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1122 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดุสิต | 985,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1123 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดุสิต | 985,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1124 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 944,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1125 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,849,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1126 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 700,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1127 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 328,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1128 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางกะปิ | 3,136,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1129 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1130 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 992,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1131 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางนา | 1,375,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1132 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางรัก | 184,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1133 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางเขน | 1,864,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1134 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1135 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1136 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพญาไท | 200,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1137 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพระโขนง | 498,400.00 | | (not set) | |
1138 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตมีนบุรี | 2,328,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1139 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตราชเทวี | 357,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1140 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 908,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1141 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1142 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1143 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1,197,950.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1144 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 105,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1145 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ําได้ ว่ายน้ําเป็น | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1146 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตสายไหม | 3,860,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1147 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตหนองจอก | 3,889,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1148 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตหนองแขม | 2,080,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1149 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1150 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ | 100 ร้อยละ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 4,066,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1151 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ | 100 ร้อยละ | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1,503,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1152 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนแบบเรียนรู้ชั้นอนุบาล | สำนักการศึกษา | 35,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1153 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | จ้างสำรวจข้อมูลด้านกาพภาพของโรงเรียน ด้วยยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial
Vehicle) เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักการศึกษา | 79,300,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1154 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อจัดการเรียนแบบเรียนรู้ชั้นอนุบาล | สำนักการศึกษา | 32,700,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1155 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1156 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1157 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1158 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา) | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1159 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1160 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1161 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1162 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1163 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1164 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1165 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดนาคนิมิตร | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1166 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางประทุนนอก | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1167 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดสีสุก | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1168 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดศาลาครืน | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1169 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสำนักงานเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1170 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 8,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1171 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | โครงการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 8,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1172 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 7,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1173 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1174 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 3,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1175 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1176 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน... | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1177 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | โครงการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1178 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,860,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1179 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 430,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1180 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนประภาสวิทยา | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 7,930,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1181 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 5,160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1182 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 6,048,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1183 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1184 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 5,088,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1185 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,982,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1186 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1187 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1188 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดไผ่ตัน | สำนักงานเขตพญาไท | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1189 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | โครงการปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1190 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1191 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1192 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 1,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1193 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1194 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1195 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1196 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชน์รัตนโกสินทร์ (200 ปี) | สำนักงานเขตสะพานสูง | 5,214,000.00 | | (not set) | |
1197 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว | สำนักงานเขตสะพานสูง | 6,650,000.00 | | (not set) | |
1198 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน | สำนักงานเขตสะพานสูง | 26,004,000.00 | | (not set) | |
1199 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1200 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตหนองจอก | 18,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1201 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน แห่ง (จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ) | 437 โรงเรียน | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1202 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 8740 คน | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1203 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | 437 โรงเรียน | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักการศึกษา | 5,785,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1204 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | 437 โรงเรียน | โครงการ เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 374,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1205 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | 437 โรงเรียน | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 402,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1206 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | 437 โรงเรียน | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 240,000.00 | | (not set) | |
1207 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education | 437 โรงเรียน | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1208 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ | 35 โรงเรียน | โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | สำนักการศึกษา | 11,002,360.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1209 | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง | ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ | 85 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 201,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1210 | พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | การจัดสรรงบประมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1211 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | 1,557,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1212 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1213 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1214 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,472,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1215 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 3,392,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1216 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดอนเมือง | 3,433,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1217 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1218 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 2,229,825.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1219 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,493,550.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1220 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2,966,850.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1221 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการ เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 5,138,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1222 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1,997,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1223 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,222,650.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1224 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 1,133,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1225 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 495,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1226 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1227 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1228 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางนา | 3,602,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1229 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางรัก | 299,250.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1230 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางเขน | 3,425,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1231 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1232 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4,021,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1233 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1234 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1235 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพญาไท | 342,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1236 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1237 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตมีนบุรี | 3,647,250.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1238 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตมีนบุรี | 4,918,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1239 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตราชเทวี | 585,450.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1240 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 1,713,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1241 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 6,547,950.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1242 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 2,241,450.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1243 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 2,168,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1244 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสะพานสูง | 1,699,650.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1245 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 230,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1246 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมาหนคร | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1247 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสายไหม | 7,365,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1248 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1249 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา | 437 โรงเรียน | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1,550,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1250 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ | 437 โรงเรียน | Thai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering | สำนักการศึกษา | 370,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1251 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ | 437 โรงเรียน | กิจกรรมใช้งานระบบThai School lunch for BMA and Thai School lunch for Catering
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1252 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ใช้ Thai School Lunch สำหรับผู้ประกอบการ | 437 โรงเรียน | test2 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 20,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1253 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล | 71580 เครื่อง | เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล (ต่อเนื่อง 2569 - 2572) | สำนักการศึกษา | 77,061,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1254 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล | 71580 เครื่อง | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 74,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1255 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิทัล | 71580 เครื่อง | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 19,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1256 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนธุรการที่จ้างเหมา | 371 ราย | กิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1257 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนธุรการที่จ้างเหมา | 371 ราย | กิจกรรมติดตามการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1258 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิทัล | 371 ราย | กิจกรรมติดตามสำรวจจำนวนเจ้าพนักงานธุรการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีทักษะดิจิทัล | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1259 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนธุรการที่มีทักษะดิจิทัล | 371 ราย | จัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 734,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1260 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด | 3 โครงการ/ปีการศึกษา | กิจกรรมสำรวจจำนวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ครูต้องรับผิดชอบต่อภาคเรียนไม่เกินที่กำหนด | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1261 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BEMIS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการศึกษา | 80 ร้อยละ | สำรวจความพึงพอใจของคุณครู/ชุดข้อมูลการศึกษาที่เปิดเผย/จำนวนผู้เข้าใช้ข้อมูลการจัดการศึกษา ในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BEMIS) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1262 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | 60 ร้อยละ | กิจกรรมติดตามเอกสารประกอบฎีกาค่าอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1263 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักการศึกษา | 24,360,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1264 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักการศึกษา | 19,200,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1265 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักการศึกษา | 11,120,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1266 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา | สำนักการศึกษา | 10,960,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1267 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักการศึกษา | 19,480,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1268 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค | สำนักการศึกษา | 13,720,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1269 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | สำนักการศึกษา | 14,610,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1270 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักการศึกษา | 36,540,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1271 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | สำนักการศึกษา | 9,550,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1272 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ปรับปรุงอาคาร 2 หลัง เป็นบ้านพักอาศัยและโรงอาหาร โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ
| สำนักการศึกษา | 22,980,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1273 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก | สำนักการศึกษา | 10,960,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1274 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของห้องพักอาศัยต่อจำนวนครูที่มีสิทธิและมีความต้องการเข้าพักอาศัยตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 | 100 ร้อยละ | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตสะพานสูง
| สำนักการศึกษา | 13,020,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1275 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่านการอบรม Google workspace เพื่อเป็น admin ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 คน | 437 โรงเรียน | เสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรทางการศึกษา | สำนักการศึกษา | 350,955.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1276 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน | 437 โรงเรียน | พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ | สำนักการศึกษา | 146,431,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1277 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่มีครูผ่าน Google Certificates อย่างน้อย 1 คน | 437 โรงเรียน | กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1278 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่างได้รับการบรรจุทดแทน | 100 ร้อยละ | โครงการทุนเอราวัณ | สำนักการศึกษา | 13,200,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1279 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | 374,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1280 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1281 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 60,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1282 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1283 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางเขน | 875,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1284 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | กิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1285 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | 374,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1286 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1287 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | 494,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1288 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 171,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1289 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดอนเมือง | 4,578,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1290 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1291 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนหญิง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1292 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,322,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1293 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 427,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1294 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 343,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1295 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 2,102,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1296 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | ผ้าอนามัยฟรี | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1297 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | กิจกรรมสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1298 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางนา | 72,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1299 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางรัก | 159,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1300 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1301 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,171,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1302 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | สนันบสนุนผ้าอนามัยฟรี | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1303 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรี | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1304 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | กิจกรรมติดตามการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1305 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือน | สำนักงานเขตราชเทวี | 154,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1306 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 1,327,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1307 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2,661,750.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1308 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1309 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 525,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1310 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 944,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1311 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1312 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1313 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี | 100 ร้อยละ | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร | สำนักงานเขตหนองแขม | 637,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1314 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ | 1000 คน | คัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 11,001,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1315 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) | 1200 คน | การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
| สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1316 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม | 437 โรงเรียน | โครงการเวทีสร้างศักยภาพและถอดบทเรียนสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 1,510,500.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1317 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 3,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1318 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก | 437 โรงเรียน | โครงการประชุมครู ปีการศึกษา 2569 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1319 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก | 437 โรงเรียน | โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1320 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูหรือผู้สอน
หมายเหตุ ผู้สอนหมายถึง ครู พี่เลี้ยงเด็ก วิทยากร | 100 ร้อยละ | ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูหรือผู้สอน | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1321 | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม | ร้อยละนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดลง | 10 ร้อยละ | การป้องกันและติดตามเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1322 | ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี) | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1323 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1324 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | กิจกรรมปรับปรุง / พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1325 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1326 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | โครงการปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1327 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1328 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1329 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | การปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1330 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 335,880.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1331 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา | สำนักงานเขตสะพานสูง | 14,026,000.00 | | (not set) | |
1332 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก | 89 แห่ง | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1333 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scopeไปใช้ | 61 แห่ง | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 1,133,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1334 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | สำนักการศึกษา | 12,478,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1335 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย | สำนักการศึกษา | 2,794,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1336 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active based leaning เพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1337 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1338 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1339 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่มีแผน/หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทาง EF และ Active-based Learning | 429 โรงเรียน | โครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active based leaningเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1340 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | จำนวนโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์) | 160 โรงเรียน | กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1341 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน
หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร | 100 ร้อยละ | โครงการโรงเรียนเพื่อนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย | สำนักการศึกษา | 311,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1342 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน
หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางเขน | 200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1343 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน
หมายเหตุ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร | 100 ร้อยละ | โครงการโรงเรียนเพื่อนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1344 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 100 ร้อยละ | โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตทุ่งครุ
| สำนักงานเขตทุ่งครุ | 276,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1345 | 6.1.1 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานระดับชาติ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
7. เศรษฐกิจดี |
1346 | ปักหมุดสร้างเมืองดึงดูดการลงทุนระดับโลก | 7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จ | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการข้อเสนอของคณะกรรมการ (กรอ.กทม.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ | 100 ร้อยละ | โครงการบูรณาการผลการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร | สำนักการคลัง | 4,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1347 | 7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จ | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการข้อเสนอของคณะกรรมการ (กรอ.กทม.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ | 100 ร้อยละ | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจเมือง | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 8,714,372.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1348 | 7.4.1 ร้อยละของรายการธุรกรรม (Transaction) ที่ศูนย์บริการนักลงทุนต่างชาติ (Expat) ด้าเนินการให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้ส้าเร็จ | ความคืบหน้าในการให้บริการศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (Expat) ในกทม. | 100 ร้อยละ | โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดการลงทุนระดับโลก | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 1,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1349 | ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น | 20 ร้อยละ | การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 230,160.00 | | (not set) | |
1350 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น | 20 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า สู่ Online Market Place | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1351 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 201,452.00 | | (not set) | |
1352 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | กิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1353 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ) | สำนักงานเขตประเวศ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1354 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | กิจกรรมการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1355 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตมีนบุรี | 554,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1356 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตวัฒนา | 219,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1357 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนา/จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยอดสะสม) | 50 ย่าน | โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 25,125,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1358 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1359 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการ พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 606,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1360 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตประเวศ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1361 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมคลองโอ่งอ่าง | สำนักงานเขตพระนคร | 1,565,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1362 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1363 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 300,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1364 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | จัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 4,250,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1365 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1366 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 8,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1367 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1368 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,956,500.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1369 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | 10 ร้อยละ | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2569 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 8,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1370 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | 10 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสายไหม | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1371 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | 102 แห่ง | กิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนพระโขนง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1372 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | 102 แห่ง | กิจกรรมการจัดตลาดนัดเขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1373 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | 102 แห่ง | ตลาดนัดชุมชนคนยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1374 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ Farmer Market ที่มีการจัดเป็นประจำและต่อเนื่อง | 102 แห่ง | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1375 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนผลิตภัณฑ์ MIB (ยอดสะสม) | 120 ผลิตภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายโครงการแบงค็อกแฟร์(Bangkok Fair)2026
| สำนักพัฒนาสังคม | 3,760,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1376 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนป้ายท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาใหม่ (สะสม) | 300 ป้าย | โครงการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 13,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1377 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 100 ชุมชน | โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรเขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 563,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1378 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 100 ชุมชน | ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | สำนักพัฒนาสังคม | 402,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1379 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนรายการสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน Bangkok G | 300 รายการ | ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (ฺBangkok G) | สำนักพัฒนาสังคม | 613,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1380 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 20 ร้อยละ | โครงการ ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 230,160.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1381 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ยอดจำหน่ายของจากตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต และ Farmer Market เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 20 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายตลาดนัดชุมชนคนพระโขนง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1382 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น | 10 ร้อยละ | จัดงานทะเลกรุงเทพ @ บางขุนเทียน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 805,000.00 | | (not set) | |
1383 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | ร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น | 10 ร้อยละ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเก่า | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 5,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1384 | เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1385 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1386 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนาHawker Center 14/5/2567
| สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1387 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1388 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | การพัฒนา Hawker center | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1389 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1390 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | การมี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1391 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | กิจกรรม การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1392 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1393 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | กิจกรรมการจัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนา Hawker center รองรับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1394 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1395 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | การจัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1396 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1397 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | โครงการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่เพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1398 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ แห่ง (จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (HawkerCenter)) | 70 (สะสม) จุด | ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เอกชนหรือส่วนราชการเป็น Hawker Center เพื่อรองรับผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย
| สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1399 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) ในจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1400 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | กิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1401 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1402 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ในจุดผ่อนผัน) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1403 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ -แผงลอยบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้า ถนนราษฎร์พัฒนา | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1404 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | ติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม (พื้นที่การค้า) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1405 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 159,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1406 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | กิจกรรมพัฒนา Hawker Center ให้ได้มาตรฐาน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1407 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | กิจกรรม การติดตั้งบ่อดักไขมัน และจุดซักล้างรวม | สำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1408 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | พื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1409 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | จำนวนพื้นที่การค้าที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | 86 จุด | พื้นที่การค้าติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1410 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ฺBig Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1411 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1412 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | แผนล้างทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1413 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1414 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (นอกจุดผ่อนผัน) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1415 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | การทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1416 | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) | 48 ครั้ง/จุด/ปี | สร้างจิตสำนึกผู้ค้าให้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1417 | เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 10 ร้อยละ | ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | 300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1418 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 10 ร้อยละ | โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
| สำนักงานเขตพระโขนง | 5,752,500.00 | | (not set) | |
1419 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 10 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตราชเทวี | 37,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1420 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 10 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตสายไหม | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1421 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของผู้ที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพหลังจบการอบรมวิชาชีพ | 80 ร้อยละ | บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 1,111,120.00 | | (not set) | |
1422 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการและมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มขึ้น | 5 หลักสูตร | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1423 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงานโดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 700 คน | ส่งเสริมคุณค่าและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ | สำนักพัฒนาสังคม | 1,529,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1424 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. (ไม่ซ้ำราย) | 200 ราย | กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1425 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1426 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตจอมทอง | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1427 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฎิบัติงานในสำนักงานเขต | สำนักงานเขตดอนเมือง | 567,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1428 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตดินแดง | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1429 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1430 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1431 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1432 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 1,134,000.00 | | (not set) | |
1433 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการจ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1434 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1435 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางเขน | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1436 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1437 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตประเวศ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1438 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตพญาไท | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1439 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตพระนคร | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1440 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตพระโขนง | 900,000.00 | | (not set) | |
1441 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตมีนบุรี | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1442 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตยานนาวา | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1443 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1444 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตวัฒนา | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1445 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1446 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสายไหม | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1447 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตหนองแขม | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1448 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 1 ร้อยละ | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาสังคม | 1,134,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1449 | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง | ร้อยละการลาออกของคนพิการไม่เกินที่กำหนด (นับผู้พิการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบ 1 ปี) | 15 ร้อยละ | การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านคนพิการ | สำนักพัฒนาสังคม | 1,158,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
8. สังคมดี |
1450 | สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่ออกแบบสำหรับฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการเพิ่มขึ้น | 5 หลักสูตร | กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ของกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1451 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | ร้อยละของคนไร้บ้านที่มาใช้บริการบ้านอิ่มใจสามารถกลับสู่สังคม | 20 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจ | สำนักพัฒนาสังคม | 27,633,805.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1452 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | จำนวนครั้งในการให้บริการจุด drop-in | 1 ครั้ง/เดือน | ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 2,630,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1453 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | 5000 ครั้ง | ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1454 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | โครงการ BKK Food Bank | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1455 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | กิจกรรมส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1456 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | กิจกรรมการส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank) | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1457 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | โครงการ BBK Food Bank ส่งต่ออาหารให้ กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
| สำนักงานเขตพระโขนง | 20,000.00 | | (not set) | |
1458 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการแผนพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหาร | สำนักงานเขตยานนาวา | 169,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1459 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ปี 2568) | 20 ร้อยละ | พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตสวนหลวง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1460 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 5 วัน | กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1461 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 5 วัน | การพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1462 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 5 วัน | กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1463 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 5 วัน | กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1464 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนวันที่มีการดำเนินการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 5 วัน | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักพัฒนาสังคม | 2,618,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1465 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.) | 2 รูปแบบ | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 1,814,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1466 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ทำงานร่วมกับ พอช. | 100 ร้อยละ | 1. กิจกรรมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
2. กิจกรรมประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระดับเขต | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1467 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 1 ฐานข้อมูล | จัดทำระบบค้นหาห้องเช่าราคาถูกกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1468 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 90 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1469 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 90 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1470 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 90 ร้อยละ | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากปีที่แล้วได้รับการแก้ไข | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1471 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | งานพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ สำนักงานเขตจอมทอง
| สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1472 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย ไร้มลพิษ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1473 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1474 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1475 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1476 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1477 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 12 กลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1478 | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | 90 ร้อยละ | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย) | สำนักอนามัย | 5,682,505.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1479 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | ร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 15 นาที | 80 ร้อยละ | กิจกรรม ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) กรุงเทพมหานคร | สำนักการแพทย์ | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1480 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | ร้อยละของการออกบัตรคนพิการ ณ โรงพยาบาล ภายในระยะเวลา 15 นาที | 80 ร้อยละ | โครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1481 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น Universal Design แล้วเสร็จ | 20 แห่ง (สะสม) | โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ/ติดตามการปรับปรุงอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 | สำนักการโยธา | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1482 | 8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม | จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงเป็น Universal Design แล้วเสร็จ | 20 แห่ง (สะสม) | ก่อสร้าอาคารปฎิบัติการงานระบายน้ำ | สำนักงานเขตคันนายาว | 39,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1483 | สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | 80 ร้อยละ | ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1484 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | 80 ร้อยละ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 594,000.00 | | (not set) | |
1485 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1486 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1487 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1488 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1489 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1490 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | กิจกรรมอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1491 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตพระนคร | 273,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1492 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 594,000.00 | | (not set) | |
1493 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | การนำข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1494 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เขตสวนหลวง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 475,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1495 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 70 ร้อยละ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักพัฒนาสังคม | 30,482,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1496 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม) | 47 กองทุน | โครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1497 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม) | 47 กองทุน | กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1498 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุน 3 ขา) (ยอดสะสม) | 47 กองทุน | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกองทุนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ | สำนักพัฒนาสังคม | 279,800.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1499 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) | 450 ครัวเรือน | โครงการ จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 470,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1500 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวทางบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) | 450 ครัวเรือน | โครงการบ้านมั่นคง (พอช. ดำเนินการ) | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1501 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตคลองสามวา | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1502 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตจอมทอง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1503 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1504 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1505 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1506 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางซื่อ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1507 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตประเวศ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1508 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1509 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตพระนคร | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1510 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตราชเทวี | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1511 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตวัฒนา | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1512 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1513 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | 100 ร้อยละ | โครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักพัฒนาสังคม | 2,129,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1514 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1515 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1516 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณชุมชนเข้มแข็ง 200,000 ต่อชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1517 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1,875,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1518 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 2,070,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1519 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตธนบุรี | 8,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1520 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1521 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 4,230,000.00 | | (not set) | |
1522 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1523 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1524 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | กิจกรรมร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1525 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1526 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตยานนาวา | 3,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1527 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1528 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1529 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1530 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1531 | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน | 100 ร้อยละ | ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน (โดยติดตามการเบิกจ่ายจากชุมชนที่ขอรับงบประมาณและได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับเขต) | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1532 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1533 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลชุมชน | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1534 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน | สำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1535 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1536 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งเขตบางกอกใหญ่ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1537 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภท
| สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1538 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน)
| สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1539 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1540 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1541 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น กลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1542 | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ | ปรับปรุงข้อมูลทุกชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูล | กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน (ระดับหลังคาเรือน) | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1543 | เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ - บางกระดี่ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 460,000.00 | | (not set) | |
1544 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | กิจกรรมดนตรีและการแสดงในสวน 15 นาที เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | 108,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1545 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | ประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,300,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1546 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | โครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ (Bangkok Street Performer) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 367,500.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1547 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,800,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1548 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | กิจกรรมดนตรีในสวนและแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1549 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | โครงการประกวดวงบิ๊กแบนด์แจ๊ส | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,780,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1550 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1551 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1552 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 500 ครั้ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Youth Orchestra)
| สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 594,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1553 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library | 500 ปก | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตประเวศ | 160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1554 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library | 500 ปก | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตสะพานสูง | 160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1555 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library | 500 ปก | ค่าใช้จ่ายในการเปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,600,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1556 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1557 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | จัดหาพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งและจัดกิจกรรม Street Art | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1558 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | โครงการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 352,080.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1559 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 500,000.00 | | (not set) | |
1560 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | กิจกรรมจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งหรือ จัดกิจกรรม Street Art | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1561 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | พื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1562 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 475,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1563 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) | 36 แห่ง | กิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1564 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ความคืบหน้าในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. 1 | เริ่มปรับปรุงศาลาว่าการ กทม. และลานคนเมือง การดำเนินการ* | กิจกรรมเตรียมในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. และ ลานคนเมือง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1565 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้ | 12 (สะสม 57) แห่ง (สะสม) | การสำรวจและรวบรวมพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1566 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สาธารณะ | 250 คน | โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และหรือในพื้นที่สาธารณะ | สำนักการศึกษา | 763,180.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1567 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 4000 คน | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1,647,712.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1568 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 4000 คน | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตประเวศ | 1,489,320.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1569 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 4000 คน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตสายไหม | 2,947,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1570 | 8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 4000 คน | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 15,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1571 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | จำนวนศูนย์บริการนันทนาการของ กทม. ที่เพิ่มขึ้น (ยอดสะสม) | 14 แห่ง | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการดอนเมืองแห่งที่ 2 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1572 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1573 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1574 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1575 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | โครงการปรับปรุง / พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตดุสิต | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1576 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนา/ปรับปรุงบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1577 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1578 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1579 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 240,000.00 | | (not set) | |
1580 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1581 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1582 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1583 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตยานนาวา | 22,050.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1584 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | บ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1585 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1586 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1587 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | การยกระดับบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 52,500.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1588 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนา 1,034 ลานกีฬากับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1589 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1590 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1591 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ส่งเสริมการพัฒนาลานกีฬา สำนักงานเขตดอนเมือง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1592 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาลานกีฬากับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1593 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | โครงการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 600,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1594 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1595 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 1,248,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1596 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | โครงการพัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1597 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,423,720.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1598 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1599 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1600 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1601 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1602 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานลานกีฬา | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1603 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1604 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 671,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1605 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | มาตรฐานลานกีฬา | สำนักงานเขตยานนาวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1606 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1607 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1608 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตวัฒนา | 659,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1609 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1610 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1611 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา | สำนักงานเขตหนองแขม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1612 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก) | 100 ร้อยละ | ตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬากรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1613 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก) | 80 ร้อยละ | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทอง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 73,200,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1614 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก) | 80 ร้อยละ | กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์นันทนาการ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1615 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก) | 80 ร้อยละ | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1616 | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศูนย์บริการนันทนาการที่ไม่ผ่านมาตรฐานและไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงให้ทำการยกเลิก) | 80 ร้อยละ | การประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
9. บริหารจัดการดี |
1617 | ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 9.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการ | ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด | 70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการ | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management System) พร้อมอุปกรณ์ | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2,688,625.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1618 | 9.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการ | ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด | 70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการ | โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยรับตรวจ | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 323,650.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1619 | 9.1.1 ร้อยละของโครงการที่ผ่านการประเมินต้นทุนและความ คุ้มค่าของการดำเนินการ | ร้อยละของหน่วยงานหลัก (จำนวน 76 แห่ง) ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (ในด้านที่กำหนด) และมีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด | 70 หน่วยงาน/ ส่วนราชการ | โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 283,100.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1620 | 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม | คะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขต | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1621 | 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม | คะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางนา | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1622 | 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม | คะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต | 80 ร้อยละ | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ใช้บริการ
| สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1623 | 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม | คะแนนการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต | 80 ร้อยละ | กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1624 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | 700 จำนวนความคิดเห็น | กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1625 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | 700 จำนวนความคิดเห็น | กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1626 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | 700 จำนวนความคิดเห็น | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตประเวศ | 3,270,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1627 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | 700 จำนวนความคิดเห็น | สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1628 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 1 นโยบาย | โครงการ ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 201,452.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1629 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 1 นโยบาย | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตประเวศ | 201,452.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1630 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 1 นโยบาย | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตวัฒนา | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1631 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 1 นโยบาย | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสายไหม | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1632 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | 1 นโยบาย | โครงการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,788,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1633 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | มีระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานที่มีประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบสภาพสภาวะและ/หรือสถานการณ์ของเมืองจำลองหรือแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแผนภูมิรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์เมือง | ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ 80 ระบบ | กิจกรรมการปรับปรุงแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1634 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | มีระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานที่มีประสิทธิภาพระบบติดตามและตรวจสอบสภาพสภาวะและ/หรือสถานการณ์ของเมืองจำลองหรือแสดงผลข้อมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแผนภูมิรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์เมือง | ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ร้อยละ 80 ระบบ | โครงการจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 1,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง บริเวณพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 93,412,152.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1635 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | จำนวนระบบสำหรับวิเคราะห์การพัฒนาเมือง - ONE MAP/ Data Structure ที่กำหนดการจัดเก็บข้อมูลเมืองเป็นดิจิตัล verified quantity and quality | 1 ระบบ | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 21,537,335.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1636 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ | รายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือสำห ระบบ | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ (e-Inspection) | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1637 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ | รายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือสำห ระบบ | โครงการติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1638 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด | 100 ร้อยละ | ติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 65,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1639 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด | 100 ร้อยละ | พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ | สำนักงานเขตบางเขน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1640 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด | 100 ร้อยละ | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ (Vulnerability Assessment) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 3,927,330.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1641 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด | 100 ร้อยละ | โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 107,984,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1642 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด | 100 ร้อยละ | จัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 218,035,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1643 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ถูกนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป | 1 ฉบับ | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครถูกนำมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1644 | 9.2.2 คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการให้บริการของกรุงเทพมหานครในภาพรวม | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 50 ไม่น้อยกว่า(ชิ้นงาน) | โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 5,000,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1645 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | 50 รายการ/โครงการ | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1646 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | 100(มีการบังคับใช้กฎหมายและจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม และเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ) ร้อยละ (อธิบายขั้นตอน) | กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม
| สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1647 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | ความคืบหน้าในการแก้ไข พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ เพื่อการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | 100(มีการบังคับใช้กฎหมายและจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบ ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรม และเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันฯ) ร้อยละ (อธิบายขั้นตอน) | กิจกรรมการจัดทำและการติดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตคลองสามวา ปี 2569 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1648 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 98 ร้อยละ | กิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของ กรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน
| สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1649 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 98 ร้อยละ | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตดอนเมือง | 147,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1650 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 98 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1651 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 98 ร้อยละ | กิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) ให้ครบถ้วน | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | (not set) | |
1652 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน | 98 ร้อยละ | สำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด ประจำปีงบประมาณ 2569 | สำนักงานเขตหนองจอก | 0.00 | | (not set) | |
1653 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | การเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนใน BMA TAX | 1. 100 2. 80 ร้อยละ | กิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
| สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1654 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | การเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนใน BMA TAX | 1. 100 2. 80 ร้อยละ | กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดและประชาสัมพันธ์ภาษี | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1655 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | เสนอร่างระเบียบกทมเรื่องค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ...... (อาสาสมัคร) เข้าสู่สภากทม. เพื่อพิจารณา | 1 (ได้ระเบียบฯ) ฉบับ | การพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานสิ่งแวดล้อม | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1656 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | 90 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร” | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1657 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | 2600 รายการ/โครงการ | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1658 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร | 20 ไม่น้อยกว่า (ฉบับ) | การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1659 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | การบริหารลูกหนี้ของกรุงเทพมหานคร | 100 ร้อยละ (ขั้นตอน) | โครงการบริหารลูกหนี้ของกรุงเทพมหานคร | สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1660 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน Realtime | 80 ร้อยละ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร | สำนักการคลัง | 7,997,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1661 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จรับเงิน Realtime | 80 ร้อยละ | เพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 14,200,000.00 | | (not set) | |
1662 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ Incubation ม.ปลาย ถึง ปริญญาโท - Recruitนักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงานอาชีวะ) | 400 คน | โครงการความร่วมมือบ่มเพาะและคัดเลือกกำลังคนคุณภาพรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 963,400.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1663 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร | 600 จำนวนความคิดเห็น | โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 17,750,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1664 | 9.2.1 อัตราส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจากภาคประชาชน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร | 600 จำนวนความคิดเห็น | โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายของกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 71,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1665 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | จำนวนจุดบริการด่วนมหานครที่เพิ่มขึ้น
(ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุดบริการด่วนมหานคร 9 แห่ง) | 1 แห่ง | เพิ่มจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1666 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | จำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
(ข้อมูล ปี 2566 มีจำนวนจุุดให้บริการทะเบียนเคลื่อนที่ 40 แห่ง) | 10 แห่ง | เพิ่มจุดบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1667 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย | จำนวนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ คน | โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 28,598,150.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1668 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย | จำนวนผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ คน | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5,696,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1669 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย) | 4 หลักสูตร | 4. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร (4.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1670 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย) | 4 หลักสูตร | โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 413,600.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1671 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 13,486,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1672 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.3 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 48 และรุ่นที่ 49) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 17,659,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1673 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 58,452,200.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1674 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 35 และรุ่นที่ 36) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 17,736,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1675 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 569,668.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1676 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ | 3 แนวทาง | อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 110,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1677 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง | 3 หลักสูตร | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.9 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 799,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1678 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง | 3 หลักสูตร | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 817,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1679 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | จำนวนหลักสูตรหรือหัวข้อวิชาในหลักสูตรที่มีการปรับปรุง | 3 หลักสูตร | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.8 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 872,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1680 | 9.1.2 ร้อยละของรายการ/ โครงการที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณฐานศูนย์ ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย
(กองบัญชี) | 90 ร้อยละ | โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี | สำนักการคลัง | 92,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1681 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ล่วงหน้า | ผลการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง (พ.ศ. 2570-2572) ระบบ | โครงการพัฒนาระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (HR Intelligence) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 13,030,946.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1682 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปี ล่วงหน้า | ผลการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง (พ.ศ. 2570-2572) ระบบ | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 3 ปี
(พ.ศ. 2570 - 2572) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 479,700.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1683 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... | 5 ระดับ | การจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1684 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละของการปรับปรุงแผนที่เชิงตัวเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน เทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับ | 70 ร้อยละ | กิจกรรมปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1685 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละของการปรับปรุงแผนที่เชิงตัวเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน เทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับ | 70 ร้อยละ | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1686 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | 10 ร้อยละ | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.5 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนางาน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 1,258,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1687 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละของรถยนต์ขนาดเล็กที่ดำเนินการซ่อมไม่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ | 2.5 ร้อยละ | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก | สำนักการคลัง | 4,500,000.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1688 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | ร้อยละความพึงพอใจของผู้พิการที่ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555 ด้วยระบบที่รองรับการให้บริการแก่ผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย | 90 ร้อยละ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1689 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ | 100 ร้อยละ | การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1690 | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก) | 100 ร้อยละ | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก) | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
1691 | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง | หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกสถานที่ราชการ | 1 ฉบับ | โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประจุไฟฟ้าของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกสถานที่ราชการ | สำนักการคลัง | 0.00 | | 1=แผนฯ กทม. | |
งานประจำ |
1692 | (not set) | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 15,239,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1693 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 43,584,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1694 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 4,271,250.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1695 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงเทพใต้ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 18,449,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1696 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 10,205,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1697 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วังทวีวัฒนา และทวีวัฒนา 22
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 94,723,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1698 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสวนลุมพินี | สำนักการจราจรและขนส่ง | 8,687,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1699 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานเช่าระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูนย์ควบคุมกลาง | สำนักการจราจรและขนส่ง | 5,512,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1700 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 40,620,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1701 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 33,960,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1702 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 61,780,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1703 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะและสำนักงานเขต พื้นที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 17,190,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1704 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เช่าบริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณสะพานลอย พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 13,219,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1705 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 15,087,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1706 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 19,567,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1707 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 10,205,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1708 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 21,180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1709 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 15,087,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1710 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและการกวดขันวินัยจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive | สำนักการจราจรและขนส่ง | 29,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1711 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | 36,104,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1712 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2
| สำนักการจราจรและขนส่ง | 22,390,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1713 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 975,220,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1714 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 14,917,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1715 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 62,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1716 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 81,600,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1717 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานปรับปรุงบ่อพักน้ำเสีย และบ่อดักน้ำเสีย พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 50,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1718 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 52,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1719 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) พื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 162,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1720 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 131,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1721 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 274,270,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1722 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 1,842,645,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1723 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง บริเวณคลองห้วยขวางและคลองนาซอง | สำนักการระบายน้ำ | 56,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1724 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 15,051,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1725 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 8,757,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1726 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 12,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1727 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 19,600,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1728 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 5,760,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1729 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 35,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1730 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 807,433,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1731 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริเวณชุมชน กสบ. หมู่ 5 พื้นที่เขตสายไหม(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 12,246,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1732 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 230,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1733 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 1,361,399,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1734 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | 1,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1735 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ตลาดนัดอาชีพ (ส่งเสริมความรู้ในการทำอาชีพ) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1736 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา | สำนักการศึกษา | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1737 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำใต้ดินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 10,940,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1738 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์ สำนักการศึกษา | สำนักการศึกษา | 17,700,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1739 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา | สำนักการศึกษา | 7,774,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1740 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา | สำนักการศึกษา | 2,403,950.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1741 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน | สำนักการศึกษา | 6,353,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1742 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 10 | สำนักการศึกษา | 7,349,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1743 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 19,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1744 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2571) | สำนักการศึกษา | 106,665,778.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1745 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571 | สำนักการศึกษา | 160,427,676.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1746 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
| สำนักการศึกษา | 1,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1747 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 20,035,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1748 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 9,845,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1749 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ | สำนักการศึกษา | 5,336,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1750 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา (ป้องกันการทุจริต)
| สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1751 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง | สำนักการศึกษา | 1,078,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1752 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 4,800,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1753 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย | สำนักการศึกษา | 19,817,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1754 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 270,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1755 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2570-2574) | สำนักการศึกษา | 5,290,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1756 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม | สำนักการศึกษา | 108,182,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1757 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร
| สำนักการศึกษา | 2,103,250.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1758 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา (การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1759 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 4,399,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1760 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1761 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 1,839,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1762 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 639,760.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1763 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น | สำนักการศึกษา | 2,873,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1764 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักการศึกษา | 5,650,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1765 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักการศึกษา | 2,057,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1766 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนระดับประถมศึกษา | สำนักการศึกษา | 1,066,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1767 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 17,314,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1768 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย | สำนักการศึกษา | 4,285,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1769 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1770 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1771 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตรวจสุขภาพ) | สำนักการศึกษา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1772 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การยกระดับสมรรถนะผู้เรียน | สำนักการศึกษา | 950,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1773 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569 | สำนักการศึกษา | 26,891,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1774 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | สำนักการศึกษา | 20,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1775 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ | สำนักการศึกษา | 439,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1776 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ | สำนักการศึกษา | 3,423,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1777 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด | สำนักการศึกษา | 1,865,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1778 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 975,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1779 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 485,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1780 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา | สำนักการศึกษา | 398,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1781 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) | สำนักการศึกษา | 1,276,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1782 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
| สำนักการศึกษา | 913,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1783 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร
| สำนักการโยธา | 3,807,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1784 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนศรีบูรพาพื้นที่เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่ม | สำนักการโยธา | 55,594,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1785 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ | สำนักการโยธา | 3,200,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1786 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ | สำนักการโยธา | 424,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1787 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและฐานสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก-พระราม 9 (ช่วงถนนลาดพร้าว ถึงถนนพระราม 9) | สำนักการโยธา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1788 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | งานจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน | สำนักการโยธา | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1789 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตคลองเตย
| สำนักการโยธา | 33,141,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1790 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 53 ปี | สำนักการโยธา | 293,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1791 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนผดุงพันธ์ ช่วงจากถนนสกุลดีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | 14,408,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1792 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนจตุโชติ ช่วงจากคลองจ้าหล่าถึงถนนพระยาสุเรนทร์ พื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวา | สำนักการโยธา | 131,990,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1793 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากแยกถนนตกถึงถนนเชื้อเพลิง พื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา
| สำนักการโยธา | 60,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1794 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเจริญนครช่วงจากสะพานเจริญนคร 5 ถึงสะพานเจริญนคร 7 พื้นที่เขตธนบุรี | สำนักการโยธา | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1795 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพหลโยธิน จากถนนห้าแยกลาดพร้าว ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท | สำนักการโยธา | 64,630,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1796 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | สำนักการโยธา | 8,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1797 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารธานีนพรัตน์ | สำนักการโยธา | 230,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1798 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านอ้คคีภัย | สำนักการโยธา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1799 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร์ ช่วงจากคลองสองตะวันตกถึงถนนจตุโชติ พื้นที่เขตคลองสามวา | สำนักการโยธา | 20,121,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1800 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ ช่วงจากถนนคู้คลองสิบถึงถนนประชาสำราญ พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | 30,775,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1801 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเสรีไทย ช่วงจากถนนศรีบูรพาถึงสี่แยกมีนบุรี พื้นที่เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว และเขตมีนบุรี
| สำนักการโยธา | 71,387,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1802 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนฉลองกรุง ช่วงจากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงคลองลำมะขามพื้นที่เขตลาดกระบัง | สำนักการโยธา | 71,595,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1803 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระราม 9 ช่วงจากคลองชวดใหญ่ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม พื้นที่เขตห้วยขวาง
| สำนักการโยธา | 16,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1804 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงแยกประชาสงเคราะห์และถนนอโศกดินแดง ช่วงจากแยกประชาสงเคราะห์ถึงแยกพระราม 9 พื้นที่เขตดินแดง
| สำนักการโยธา | 20,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1805 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนราษฎร์บูรณะช่วงจากคลองราษฎร์บูรณะ ถึงสะพานข้ามคลองบางปะแก้ว พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | สำนักการโยธา | 3,300,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1806 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ ช่วงจากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองลำหิน พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา | สำนักการโยธา | 461,929,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1807 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนสตรีวิทยา 2 ช่วงจากถนนโชคชัย 4 ถึงถนนสุคนธสวัสดิ์ พื้นที่เขตลาดพร้าว | สำนักการโยธา | 27,295,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1808 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเอกมัย ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่เขตวัฒนา | สำนักการโยธา | 19,001,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1809 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนเชื่อมคลองมอญ ช่วงจากถนนประชาพัฒนาถึงทางรถไฟพื้นที่เขตลาดกระบัง | สำนักการโยธา | 13,448,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1810 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนอยู่วิทยา ช่วงจากถนนสังฆสันติสุขถึงถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | 32,645,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1811 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ดูงานด้านการเวนคืนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | สำนักการโยธา | 896,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1812 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 3,655,750.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1813 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานครเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
| สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 85,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1814 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 3,287,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1815 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.4 หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 442,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1816 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 5. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (5.1 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ในประเทศ)) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 40,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1817 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 380,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1818 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1819 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงาน (สำหรับกลุ่มผู้ประเมิน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 1,609,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1820 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 3. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.1 หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 12,658,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1821 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 5. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (5.2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ต่างประเทศ)) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 35,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1822 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.7 หลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าฝ่ายของสำนักงานเขตเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 807,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1823 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.3 หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 1,232,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1824 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.6 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อำนวยการเขต) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 5,693,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1825 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 3. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.3 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (บุคลากรกรุงเทพมหานคร)) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 694,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1826 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 4. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร (4.1 หลักสูตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 413,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1827 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 3. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3.2 หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร)) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 781,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1828 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต (2.5 หลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมผู้อำนวยการเขต) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 2,626,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1829 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 3,117,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1830 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 14,133,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1831 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 75,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1832 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงาน (สำหรับกลุ่มผู้ประเมิน)
| สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 1,609,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1833 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
| สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 524,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1834 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 14,805,850.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1835 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 529,925.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1836 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 544,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1837 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานละศีลอด | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 475,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1838 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมนาและดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงงานทะเบียนของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 623,150.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1839 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานปกครอง | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 614,450.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1840 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียน | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 1,362,325.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1841 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 215,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1842 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเปิดพื้นที่สาธารณะวงสนทนาเมือง | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 5,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1843 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | 111,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1844 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตคลองสาน | 144,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1845 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมรักการอ่าน | สำนักงานเขตคลองสามวา | 120,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1846 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1847 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1848 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกวดขันรถบรรทุกไม่มีสิ่งปกคลุม | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1849 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตคลองสามวา | 810,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1850 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1851 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตคลองสามวา | 570,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1852 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตคลองสามวา | 345,240.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1853 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1854 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสามวา | 201,452.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1855 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1856 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตคลองสามวา | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1857 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตคันนายาว | 361,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1858 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,428,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1859 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคันนายาว | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1860 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตคันนายาว | 30,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1861 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 51,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1862 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตคันนายาว | 10,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1863 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,149,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1864 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1865 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | 127,440.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1866 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 56,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1867 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตคันนายาว | 402,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1868 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1869 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตคันนายาว | 21,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1870 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | 173,550.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1871 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 5,280.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1872 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตจอมทอง | 39,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1873 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตจอมทอง | 124,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1874 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1875 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตจอมทอง | 230,160.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1876 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตจอมทอง | 226,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1877 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 358,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1878 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตจอมทอง | 108,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1879 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตจอมทอง | 578,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1880 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตจอมทอง | 83,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1881 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตจอมทอง | 1,203,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1882 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1883 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตจอมทอง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1884 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 29,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1885 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตจอมทอง | 3,360,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1886 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | สำนักงานเขตจอมทอง | 64,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1887 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตจอมทอง | 1,233,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1888 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตจอมทอง | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1889 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตจอมทอง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1890 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1891 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักงานเขตจอมทอง | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1892 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สำนักงานเขตจอมทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | 949,450.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1893 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตจอมทอง | 140,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1894 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | 72,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1895 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตจอมทอง | 4,768,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1896 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตจอมทอง | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1897 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | สำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1898 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตจอมทอง | 441,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1899 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตดอนเมือง | 152,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1900 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดอนเมือง | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1901 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตดอนเมือง | 480,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1902 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตดอนเมือง | 1,449,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1903 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1904 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตดอนเมือง | 1,036,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1905 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตดอนเมือง | 115,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1906 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดอนเมือง | 368,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1907 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตดินแดง | 1,260,784.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1908 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1909 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตดินแดง | 700,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1910 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการคัดแยกและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | สำนักงานเขตดินแดง | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1911 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตดินแดง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1912 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1913 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 352,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1914 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1915 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1916 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1917 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1918 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตดินแดง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1919 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1920 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ของขวัญปีใหม่ จากใจทะเบียนดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1921 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1922 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1923 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของฝ่ายทะเบียน | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1924 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | แก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1925 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1926 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตดินแดง | 1,770,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1927 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตดุสิต | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1928 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตดุสิต | 86,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1929 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตดุสิต | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1930 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตดุสิต | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1931 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตดุสิต | 453,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1932 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตดุสิต | 3,060,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1933 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตดุสิต | 202,560.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1934 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตดุสิต | 5,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1935 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตดุสิต | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1936 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 59,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1937 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 19,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1938 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1939 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตดุสิต | 29,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1940 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตดุสิต | 105,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1941 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตดุสิต | 200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1942 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตดุสิต | 689,032.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1943 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตดุสิต | 202,560.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1944 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตดุสิต | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1945 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | 465,080.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1946 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตดุสิต | 253,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1947 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 183,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1948 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 139,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1949 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1950 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1951 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 3,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1952 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปราสาท | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1953 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองบางลิ่ม จากคลองบางระมาดถึงถนนหมู่บ้านมหาดไทย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,177,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1954 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 600,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1955 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 3,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1956 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 691,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1957 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1958 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทราวาส | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1959 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2,940,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1960 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 460,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1961 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 800,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1962 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดวัดใหม่เทพพล จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 786,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1963 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 5,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1964 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 9,200,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1965 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 38 จากอาคารเลขที่ 64/10 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,358,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1966 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 169,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1967 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงอาคารเลขที่ 141 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 3,458,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1968 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยสวนผัก 50 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 115/142 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 6,792,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1969 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 621,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1970 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยฉิมพลี 29 จากถนนฉิมพลีถึงถนนบรมราชชนนี | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 4,373,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1971 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 270,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1972 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 352,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1973 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยบางเชือกหนัง จากถนนบางเชือกหนังถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,753,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1974 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยแยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 35 จากบ้านเลขที่31/57 ถึงบ้านเลขที่ 204 และ 31/48 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2,188,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1975 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดตานิล จากคลองบางเชือกหนังถึงคลองบางน้อย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 764,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1976 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดตาเหนียว จากคลองบางพรมถึงคลองบางเชือกหนัง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2,189,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1977 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองวัดเพลง จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 949,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1978 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองสวนแดน 1 จากคลองบางกอกน้อยถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 2,206,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1979 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดยายเพิ่ม จากคลองบางพรมถึงคลองบางน้อย | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 510,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1980 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองวัดแก้ว จากคลองชักพระถึงสุดเขตคลอง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 271,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1981 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดบางระมาด จากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ่ม | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 513,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1982 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 87,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1983 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 33,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1984 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1985 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1986 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 138,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1987 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 105,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1988 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 34,840.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1989 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 5,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1990 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดถมยา จากคลองบางระมาดถึงคลองบางพรม | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 937,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1991 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดบางลิ่ม จากคลองลัดถมยา ถึงคลองบางระมาด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 904,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1992 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองลัดหมู่บ้านมหาดไทยจากคลองบางระมาดถึงคลองบางลิ่ม | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 589,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1993 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงถนนสาธารณะซอยสวนผัก 29 ถึงจุดที่กำหนดให้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 1,196,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1994 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1995 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยฉิมพลี 19 ช่วงปลายซอย จากอาคารเลขที่ 52 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 912,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1996 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 900,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1997 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1998 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,380,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
1999 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2000 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2001 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 528,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2002 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 599,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2003 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกีฬาและนันทนาการ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,560,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2004 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 93,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2005 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 354,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2006 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 56,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2007 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 402,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2008 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 9,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2009 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,849,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2010 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,423,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2011 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2012 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 10,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2013 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 10,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2014 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 640,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2015 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2016 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 506,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2017 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 194,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2018 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง (ซ้ำ) | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2019 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองวัดอินทาราม จากทางรถไฟ ถึงคลองบางกอกใหญ่ | สำนักงานเขตธนบุรี | 257,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2020 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองสุเหร่าสวนพลู จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตธนบุรี | 553,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2021 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 47,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2022 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองข้างโรงเรียนกันตทาราราม จากถนนรัชดาภิเษก ถึง คลองบางน้ำชน | สำนักงานเขตธนบุรี | 201,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2023 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 112,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2024 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 13 จากถนนรัชดาภิเษก ถึงซอยเทอดไทย 33 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,927,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2025 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึง บ้านเลขที่ 75 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,926,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2026 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองข้างธนาคารนครหลวงไทย จากคลองด่าน ถึงทางรถไฟ | สำนักงานเขตธนบุรี | 478,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2027 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 199,520.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2028 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตธนบุรี | 3,690,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2029 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตธนบุรี | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2030 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการ ปรับปรุงซอยเทอดไทย 21 จากถนนราชพฤกษ์ถึงบ้านเลขที่ 415 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1,358,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2031 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองซอยตากสิน 18 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสำเหร่ | สำนักงานเขตธนบุรี | 321,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2032 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 5 จากคลองบางสะแก ถึงซอยเทอดไทย 33 | สำนักงานเขตธนบุรี | 108,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2033 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขลักษณะ ไม่มีขยะตกค้าง (ซ้ำ) | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2034 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการปรับปรุงผิวทางซอยอรุณอมรินทร์ 1 จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงบ้านเลขที่ 3/1 | สำนักงานเขตธนบุรี | 2,059,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2035 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตธนบุรี | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2036 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตธนบุรี | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2037 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2038 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตธนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2039 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | สำนักงานเขตธนบุรี | 74,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2040 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตธนบุรี | 149,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2041 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตธนบุรี | 510,710.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2042 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองโพธินิมิตร 6 จากคลองสำเหร่ ถึงซอยตากสิน 8 | สำนักงานเขตธนบุรี | 105,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2043 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตธนบุรี | 2,021,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2044 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | 36,780.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2045 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตธนบุรี | 39,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2046 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตธนบุรี | 5,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2047 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตธนบุรี | 226,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2048 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตธนบุรี | 90,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2049 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สำนักงานเขตธนบุรี | 354,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2050 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองวัดราชวรินทร์ (พุ่มหิรัญ 2) จากซอยตากสิน 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตธนบุรี | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2051 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตธนบุรี | 400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2052 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 6 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงรัชดาภิเษก | สำนักงานเขตธนบุรี | 167,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2053 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 67,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2054 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 167,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2055 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 209,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2056 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 6,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2057 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 78,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2058 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2059 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 26,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2060 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2061 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 299,520.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2062 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 114,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2063 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 13,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2064 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2065 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1,920,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2066 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2067 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1,233,760.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2068 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 1,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2069 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2070 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 68,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2071 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2072 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2073 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 90,150.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2074 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 70,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2075 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 39,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2076 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตบางกะปิ | 55,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2077 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | แข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 157,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2078 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางกะปิ | 2,160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2079 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานเขตบางกะปิ | 474,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2080 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 201,552.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2081 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางกะปิ | 38,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2082 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางกะปิ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2083 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 66,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2084 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) | สำนักงานเขตบางกะปิ | 264,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2085 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,625,680.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2086 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2087 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักงานเขตบางกะปิ | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2088 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 26,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2089 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2090 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางกะปิ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2091 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ชื่อโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางกะปิ | 129,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2092 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | 133,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2093 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางกะปิ | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2094 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ (ผู้นำเต้นแอโรบิก) | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,095,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2095 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเกลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 350,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2096 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางกะปิ | 148,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2097 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2098 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางกะปิ | 226,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2099 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมตรวจสอบที่ดินและอาคารชุดในระบบบริการข้อมูลที่ดิน (Land App) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและอาคารชุดในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (BMA TAX) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2100 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางคอแหลม | 114,840.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2101 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ
| สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2102 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 4,750.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2103 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 351,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2104 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 28,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2105 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 85,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2106 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 758,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2107 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2108 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางคอแหลม | 42,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2109 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล เขตบางคอแหลม | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2110 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2111 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมไม่เทรวม | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2112 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2113 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการ การบูรณาการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2114 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตบางคอแหลม | 14,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2115 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 144,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2116 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2117 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2118 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2119 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางซื่อ | 859,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2120 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตบางซื่อ | 4,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2121 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางซื่อ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2122 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางซื่อ | 505,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2123 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางซื่อ | 27,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2124 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 120,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2125 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2126 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตบางซื่อ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2127 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางซื่อ | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2128 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางซื่อ | 3,360,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2129 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ | สำนักงานเขตบางซื่อ | 495,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2130 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตบางซื่อ | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2131 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางนา | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2132 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 21,260.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2133 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตบางบอน | 402,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2134 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 178,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2135 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตบางบอน | 1,519,790.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2136 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 51,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2137 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางบอน | 62,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2138 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตบางบอน | 69,120.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2139 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตบางบอน | 6,019,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2140 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 59,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2141 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 3,373,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2142 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักงานเขตบางบอน | 50,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2143 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางบอน | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2144 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตบางบอน | 23,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2145 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางบอน | 117,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2146 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางบอน | 3,025,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2147 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 56,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2148 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2149 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตบางบอน | 15,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2150 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางบอน | 98.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2151 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางพลัด | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2152 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตบางพลัด | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2153 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวเรารักการอ่าน | สำนักงานเขตบางพลัด | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2154 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางพลัด | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2155 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางพลัด | 3,540,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2156 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางพลัด | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2157 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางพลัด | 1,801,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2158 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางพลัด | 348,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2159 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตบางพลัด | 450,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2160 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางเขน | 129,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2161 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางเขน | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2162 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
| สำนักงานเขตบางเขน | 392,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2163 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตบางแค | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2164 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองกุ่ม | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 2,840,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2165 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประบปรุงซอยเสรีไทย 35 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12,550,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2166 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 81 และแยกย่อย | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 41,560,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2167 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยนวลจันทร์ 50 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 17,020,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2168 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยเสรีไทย 39 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 50,270,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2169 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกลำรางแยกคลองกุ่ม | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,725,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2170 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 71 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12,680,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2171 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองโต๊ะลี | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 497,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2172 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 70 แยก 4 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 7,610,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2173 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 41 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12,890,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2174 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ปรับปรุงซอยนวลจันทร์ 24 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 12,920,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2175 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองวัดพิชัย | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 895,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2176 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน4 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 499,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2177 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองโต๊ะซ๊ะ | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 876,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2178 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกคลองตาเร่ง | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1,592,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2179 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ขุดลอกลำรางแยกนาป่า | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4,125,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2180 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2181 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2182 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตปทุมวัน | 153,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2183 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตปทุมวัน | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2184 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 37,810.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2185 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เก็บกำจัดขยะผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2186 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2187 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2188 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2189 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กวดขันการตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจรสะดวกของประชาชน | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2190 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตประเวศ | 115,080.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2191 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตประเวศ | 807,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2192 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 118,720.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2193 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 36,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2194 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2195 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 48,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2196 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2197 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 139,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2198 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 990,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2199 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง (ขอลบโครงการนี้) | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2200 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 443,600.00 | | (not set) | |
2201 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (ขอลบโครงการนี้) | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2202 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตพระโขนง | 2,880,000.00 | | (not set) | |
2203 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตพระโขนง | 23,800.00 | | (not set) | |
2204 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 26,400.00 | | (not set) | |
2205 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตพระโขนง | 46,400.00 | | (not set) | |
2206 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตพระโขนง | 3,800.00 | | (not set) | |
2207 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตพระโขนง | 113,000.00 | | (not set) | |
2208 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตพระโขนง | 202,000.00 | | (not set) | |
2209 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตพระโขนง | 80,000.00 | | (not set) | |
2210 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | สำนักงานเขตพระโขนง | 90,000.00 | | (not set) | |
2211 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตพระโขนง | 500,000.00 | | (not set) | |
2212 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพระโขนง | 8,800.00 | | (not set) | |
2213 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ A-math & Crossword game | สำนักงานเขตพระโขนง | 32,500.00 | | (not set) | |
2214 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตพระโขนง | 5,000.00 | | (not set) | |
2215 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่พระโขนง (ขอลบโครงการนี้) | สำนักงานเขตพระโขนง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2216 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงงานจ้างงานคนพิการ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2217 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2218 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตมีนบุรี | 124,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2219 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตมีนบุรี | 233,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2220 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2221 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 114,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2222 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตมีนบุรี | 4,980,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2223 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตมีนบุรี | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2224 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตมีนบุรี | 2,179,560.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2225 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตมีนบุรี | 115,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2226 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตมีนบุรี | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2227 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2569 | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2228 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตมีนบุรี | 880,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2229 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตมีนบุรี | 520,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2230 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตมีนบุรี | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2231 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2232 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการไม่เทรวม | สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2233 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตราชเทวี | 271,410.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2234 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,830,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2235 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | สำนักงานเขตราชเทวี | 66,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2236 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตราชเทวี | 107,360.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2237 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม | สำนักงานเขตราชเทวี | 225,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2238 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตราชเทวี | 159,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2239 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | 8,760.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2240 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | 26,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2241 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | สำนักงานเขตราชเทวี | 399,960.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2242 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตราชเทวี | 201,452.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2243 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตราชเทวี | 160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2244 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตราชเทวี | 375,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2245 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตราชเทวี | 30,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2246 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | 241,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2247 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,419,720.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2248 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตราชเทวี | 46,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2249 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2250 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตราชเทวี | 1,075,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2251 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 91,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2252 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 114,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2253 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 124,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2254 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 100,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2255 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตวัฒนา | 225,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2256 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตวัฒนา | 704,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2257 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 18,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2258 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตวัฒนา | 100,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2259 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตวัฒนา | 256,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2260 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 51,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2261 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2262 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตวัฒนา | 1,101,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2263 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตวัฒนา | 2,787,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2264 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 52,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2265 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตวัฒนา | 25,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2266 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตวัฒนา | 1,170,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2267 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตวัฒนา | 120,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2268 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | 52,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2269 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 104,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2270 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 52,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2271 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตสวนหลวง | 10,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2272 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 327,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2273 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 98,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2274 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 11,510.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2275 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสวนหลวง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2276 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตสวนหลวง | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2277 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 352,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2278 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสวนหลวง | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2279 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสวนหลวง | 28,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2280 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 5,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2281 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 228,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2282 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตสวนหลวง | 402,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2283 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2284 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสวนหลวง | 19,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2285 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตสวนหลวง | 169,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2286 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสวนหลวง | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2287 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2288 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การบริหารจัดการพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 352,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2289 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาศ ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2290 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานประเพณีงานเจเยาวราช | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2291 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 401,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2292 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2293 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2294 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2295 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 51,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2296 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 870,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2297 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานตรุษจีนเยาวราช | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 8,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2298 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองPM2.5 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2299 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2300 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 56,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2301 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 308,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2302 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 192,950.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2303 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 139,440.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2304 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 51,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2305 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 23,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2306 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 37,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2307 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 33,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2308 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 18,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2309 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 6,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2310 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 77,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2311 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 9,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2312 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 292,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2313 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 35,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2314 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2569
| สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 28,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2315 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 133,120.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2316 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 56,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2317 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 478,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2318 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตสาทร | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2319 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 482,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2320 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 474,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2321 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสาทร | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2322 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตสาทร | 125,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2323 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสาทร | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2324 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด | สำนักงานเขตสาทร | 4,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2325 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | สำนักงานเขตสาทร | 662,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2326 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตสาทร | 1,413,126.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2327 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2328 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย | สำนักงานเขตสาทร | 368,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2329 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการเขตสาทรอาหารสะอาด ปลอดภัย | สำนักงานเขตสาทร | 45,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2330 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตสาทร | 352,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2331 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | สำนักงานเขตสาทร | 679,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2332 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตสาทร | 68,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2333 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตสาทร | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2334 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้าย | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2335 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเขตสาทร | 1,604,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2336 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการให้บริการเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2337 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2338 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 234,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2339 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสาทร | 418,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2340 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสาทร | 19,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2341 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสาทร | 35,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2342 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2343 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสาทร | 59,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2344 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสาทร | 56,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2345 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2346 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตสาทร | 345,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2347 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตสาทร | 80,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2348 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานเขตสาทร | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2349 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน | สำนักงานเขตสาทร | 347,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2350 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสาทร | 22,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2351 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตสาทร | 11,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2352 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตสาทร | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2353 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสาทร | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2354 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตสายไหม | 206,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2355 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตสายไหม | 129,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2356 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตสายไหม | 361,920.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2357 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสายไหม | 226,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2358 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสายไหม | 180,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2359 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน | สำนักงานเขตสายไหม | 22,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2360 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสายไหม | 29,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2361 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสายไหม | 81,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2362 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสายไหม | 123,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2363 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตสายไหม | 205,010.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2364 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | เกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตสายไหม | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2365 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตสายไหม | 360,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2366 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2367 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตสายไหม | 865,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2368 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตสายไหม | 6,420,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2369 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเขตสายไหม | 1,144,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2370 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสายไหม | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2371 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตหนองจอก | 119,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2372 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตหนองแขม | 1,432,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2373 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตหนองแขม | 124,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2374 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองแขม | 232,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2375 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตหนองแขม | 5,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2376 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตหนองแขม | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2377 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตหนองแขม | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2378 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตหนองแขม | 800,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2379 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตหนองแขม | 230,160.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2380 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตหนองแขม | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2381 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตหนองแขม | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2382 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตหลักสี่ | 113,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2383 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหลักสี่ | 14,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2384 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 761,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2385 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 50,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2386 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหลักสี่ | 90,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2387 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตหลักสี่ | 26,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2388 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตหลักสี่ | 6,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2389 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหลักสี่ | 39,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2390 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตหลักสี่ | 115,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2391 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 411,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2392 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 100,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2393 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตหลักสี่ | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2394 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 314,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2395 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตหลักสี่ | 159,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2396 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตหลักสี่ | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2397 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 160,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2398 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 5,310,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2399 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2400 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตหลักสี่ | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2401 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตหลักสี่ | 82,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2402 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1,804,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2403 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตหลักสี่ | 98,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2404 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| สำนักงานเขตหลักสี่ | 352,640.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2405 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2406 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 82,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2407 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1,047,800.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2408 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 40,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2409 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 202,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2410 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2411 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 20,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2412 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 104,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2413 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1,560,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2414 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1,134,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2415 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 52,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2416 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 278,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2417 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,414,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2418 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี ลดฝุ่นพิษ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2419 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | มหกรรมกรุงเทพฯ เพื่อคนพิการ (Bangkok for All) | สำนักพัฒนาสังคม | 2,552,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2420 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | สำนักพัฒนาสังคม | 362,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2421 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก | สำนักพัฒนาสังคม | 525,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2422 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สำนักพัฒนาสังคม | 570,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2423 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 208,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2424 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร | สำนักพัฒนาสังคม | 803,850.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2425 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนานักบริหารงานด้านพัฒนาสังคม | สำนักพัฒนาสังคม | 672,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2426 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาบุคคลากรสายงานพัฒนาสังคมสู่ความเป็นมืออาชีพ | สำนักพัฒนาสังคม | 773,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2427 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | 532,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2428 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว | สำนักพัฒนาสังคม | 119,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2429 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2026
| สำนักพัฒนาสังคม | 12,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2430 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องยนต์ไฟฟ้า | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2431 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | สำนักพัฒนาสังคม | 286,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2432 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน | สำนักพัฒนาสังคม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2433 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571 - 2575) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 4,246,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2434 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | การทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 725,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2435 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,519,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2436 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 20,767,025.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2437 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีในศูนย์ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 42,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2438 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 50,026,350.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2439 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์นันทนาการกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 549,900.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2440 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2441 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 500,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2442 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 405,110.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2443 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569
| สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2444 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,884,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2445 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 670,300.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2446 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาระบบติดตามผลงานด้านกีฬาของนักเรียนประจำศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
| สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2447 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการกีฬากรุงเทพมหานคร ฉบับที่3(พ.ศ. 2569-2573) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 3,478,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2448 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๙ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,759,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2449 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนางานด้านการกีฬา | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 12,392,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2450 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 714,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2451 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 405,110.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2452 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 9,293,625.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2453 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 557,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2454 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation : WTCF) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 6,260,100.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2455 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 396,700.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2456 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 400,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2457 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,964,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2458 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 4,871,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2459 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 1,219,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2460 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 157,010,055.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2461 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 2,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2462 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการก่อสร้าง | สำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2463 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกรุงเทพมหานครปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | สำนักอนามัย | 1,762,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2464 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2465 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร | สำนักเทศกิจ | 224,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2466 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกวดขันการตั้ง วาง กอง เพื่อการสัญจรสะดวกของประชาชน | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2467 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2468 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2469 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2470 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2471 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | 5,645,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2472 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | 687,400.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2473 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ระดับสนับสนุนการปฏิบัติงาน | สำนักเทศกิจ | 2,469,500.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2474 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกเทศกิจกรุงเทพมหานคร | สำนักเทศกิจ | 1,287,600.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2475 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2476 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2477 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ (SMART เทศกิจ) | สำนักเทศกิจ | 2,996,200.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2478 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2479 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการเทศกิจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
2480 | | ตัวชี้วัดงานประจำ | 0 | โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักเทศกิจ | 0.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |
(not set) |
2481 | (not set) | | | 0 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | 5,000,000.00 | | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |