:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตบางซื่อ (@2569)
สรุปโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

1. เดินทางดี

4 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 4
งบประมาณฯ : 6,500,000 บาท

2. ปลอดภัยดี

4 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 4
งบประมาณฯ : 0 บาท

4. สิ่งแวดล้อมดี

8 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 8
งบประมาณฯ : 900,000 บาท

5. สุขภาพดี

1 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 1
งบประมาณฯ : 0 บาท

6. เรียนดี

5 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 5
งบประมาณฯ : 4,175,200 บาท

7. เศรษฐกิจดี

1 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 1
งบประมาณฯ : 1,134,000 บาท

8. สังคมดี

2 แผน กทม.: 0 หน่วยงาน: 2
งบประมาณฯ : 20,000 บาท
สรุปโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาและ OKR ของแผนฯ ปี 2569
Showing 1-25 of 25 items.

#28 ประเด็นพัฒนาฯตัววัดผลหลัก (KR)จำนวนโครงการฯงบประมาณฯ (ลบ.)
1เดินได้ เดินดีจำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)10.00
2เดินได้ เดินดีจำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น10.00
3เดินได้ เดินดีระยะทางเท้าที่จะพัฒนา15,000,000.00
4ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อสร้างและปรับปรุงบ่อสูบน้ำ11,500,000.00
5แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง10.00
6แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข10.00
7แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข10.00
8แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรมจำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม10.00
9จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียจำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง10.00
10จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง10.00
11จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียสัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่)10.00
12จัดการขยะ อากาศ น้ำเสียปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน)1400,000.00
13เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนต้นไม้ที่ปลูก2500,000.00
14เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)10.00
15เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต)10.00
16สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร10.00
17Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน10.00
18Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของกทม. และเอกชน1675,200.00
19Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัลจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ13,500,000.00
20พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนกทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืมกทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา10.00
21พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียนร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์10.00
22เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมืองจำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.11,134,000.00
23เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลายร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)10.00
24สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้120,000.00
25งานประจำงานประจำ126,687,200.00
     
Showing 1-12 of 12 items.

สำนักงานเขตบางซื่อ

#ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี 28 ประเด็นพัฒนาฯSUPER OKROKRs (KeyResult)ค่าเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณฯ (ลบ.)ผลการวิเคราะห์แผน กทม/ แผนหน่วยงานActions
1งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครูสำนักงานเขตบางซื่อ4,700.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
2งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสำนักงานเขตบางซื่อ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
3งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางซื่อ505,200.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
4งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตสำนักงานเขตบางซื่อ27,400.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
5งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้สำนักงานเขตบางซื่อ120,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
6งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาสำนักงานเขตบางซื่อ859,900.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
7งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานเขตบางซื่อ0.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
8งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดสำนักงานเขตบางซื่อ113,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
9งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตบางซื่อ3,360,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
10งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระสำนักงานเขตบางซื่อ495,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
11งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตสำนักงานเขตบางซื่อ202,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
12งานประจำงานประจำงานประจำตัวชี้วัดงานประจำ0โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการสำนักงานเขตบางซื่อ500,000.00 2=แผนฯ หน่วยงาน
        6,687,200.00