เข้าสู่ระบบฯ
Home
* ยุทธศาสตร์ฯ 9 ด้าน
28ประเด็นพัฒนาฯ
SuperOKR
226+นโยบาย
OKR/KPI
สรุปรายหน่วยงานฯ
บันทึกโครงการฯ
สำนักงานเขตยานนาวา :: (ร่าง) แผนพัฒนาเขตฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2570-2572) ::
โครงการ/กิจกรรม (ทั้งหมด)
0
งานประจำพื้นฐานฯ
0
งานซ่อมแซมบำรุงรักษา
0
งานพัฒนา
0
งาน ปชช.มีส่วนร่วม
0
ไม่ระบุ
0
สรุปโครงการฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
3
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 3
งบประมาณฯ :
0 บาท
7
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 7
งบประมาณฯ :
516,900 บาท
2
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 2
งบประมาณฯ :
0 บาท
4
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 4
งบประมาณฯ :
1,900,000 บาท
1
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 1
งบประมาณฯ :
0 บาท
1
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 1
งบประมาณฯ :
180,000 บาท
4
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 4
งบประมาณฯ :
1,134,000 บาท
6
แผน กทม.: 0
หน่วยงาน: 6
งบประมาณฯ :
3,699,950 บาท
สรุปโครงการตามเป้าหมายการพัฒนาและ OKR ของแผนฯ ปี 2569
Showing
1-28
of
28
items.
All
Export Page Data
HTML
CSV
Text
Excel
PDF
JSON
#
28 ประเด็นพัฒนาฯ
ตัววัดผลหลัก (KR)
จำนวนโครงการฯ
งบประมาณฯ (ลบ.)
1
เดินได้ เดินดี
จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ)
1
0.00
2
เดินได้ เดินดี
จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น
1
0.00
3
เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง
จำนวนซากรถยนต์ที่กทมเคลื่อนย้าย
1
0.00
4
เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน
จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
1
0.00
5
แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)
1
0.00
6
แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข
1
0.00
7
แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข
1
0.00
8
แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม
จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม
1
400,000.00
9
สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย
จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) และซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) และหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale)
1
95,700.00
10
สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย
จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์)
1
21,200.00
11
ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. เพิ่มขึ้น
1
0.00
12
รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข
1
0.00
13
จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย
จำนวนรถที่ได้รับการตรวจควันดำ
1
0.00
14
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้
จำนวนต้นไม้ที่ปลูก
1
1,900,000.00
15
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้
จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)
1
0.00
16
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้
พัฒนาถนนสวย 50 เขต
1
0.00
17
สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม
ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร
1
0.00
18
ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (2-6 ปี)
ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
1
180,000.00
19
เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย
ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด
1
0.00
20
เพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย
จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)
1
0.00
21
เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง
จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม.
1
1,134,000.00
22
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน
จำนวนตลาดนัดชุมชนตลาดนัดเขตและ farmer market
1
0.00
23
เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ
1
108,000.00
24
เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
ร้อยละลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ลานกีฬาที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม. และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)
1
0.00
25
เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บ้านหนังสือที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ กทม.และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ทำการยกเลิก)
1
22,050.00
26
สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง
จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหาร
1
169,900.00
27
สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา
ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทุก 3 เดือน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.)
1
0.00
28
สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
1
3,400,000.00
สำนักงานเขตยานนาวา
All
Export Page Data
HTML
CSV
Text
Excel
PDF
JSON
#
ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี
28 ประเด็นพัฒนาฯ
SUPER OKR
OKRs (KeyResult)
ค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณฯ (ลบ.)
ผลการวิเคราะห์
แผน กทม/ แผนหน่วยงาน
Actions
No results found.
0.00