ข้อมูลพืันฐานฯ
>> เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เขต ปี 70-75
>> ข้อมูล (ร่าง) ผังเมืองรวม กทม.
>> รับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวม
>> ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานเขต
>> ตรวจสอบความคืบหน้าเป้าหมายเร่งด่วน
>> แผนพัฒนา กทม 20 ปี ระยะที่ 3
>> ค่าเป้าหมายเร่งด่วน 32+ (2568)
>> แบบ ปผ ตัววัดผลหลัก KR (2568)
>> Policy Mapping 2567-2569
ข้อมูลโครงการฯ ปี 67-70
(1) ข้อมูลโครงการฯ ปี 2570
(2) ข้อมูลโครงการฯ ปี 2569
(3) ข้อมูลโครงการฯ ปี 2568
(4) ข้อมูลโครงการฯ ปี 2567
(5) ProjectStock ปี 67-68
เข้าสู่ระบบฯ
Home
สรุปรายหน่วยงานฯ
บันทึกโครงการฯ ปี 2570
Project Stock (โครงการฯ ปี 2567-2568)
สำนักงานเขตคันนายาว :: (ร่าง) แผนพัฒนาเขตฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2570-2572) ::
โครงการ/กิจกรรม (ทั้งหมด)
80
งานประจำพื้นฐานฯ
27
งานซ่อมแซมบำรุงรักษา
40
งานพัฒนา
4
งาน ปชช.มีส่วนร่วม
9
ไม่ระบุ
0
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
8
3
5
0
0
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
2
2
0
0
0
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
2
2
0
0
0
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
3
3
0
0
0
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
1
0
0
0
1
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
3
0
1
2
0
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
61
17
34
2
8
0
งบประมาณฯ :
0 บาท
Showing
1-9
of
9
items.
สำนักงานเขตคันนายาว
All
Export Page Data
HTML
CSV
Text
Excel
PDF
JSON
#
ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี
28 ประเด็นพัฒนาฯ
OKRs (KeyResult)
โครงการ/กิจกรรม
งบฯ ปี 70
งบฯ ปี 71
งบฯ ปี 72
งบฯ ปี 73
งบฯ ปี 74
งบฯ ปี 75
1
5. สุขภาพดี
สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม
ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
3,240,000.00
3,240,000.00
3,240,000.00
0.00
0.00
0.00
3
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
4
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคันนายาว
1,134,000.00
1,134,000.00
1,134,000.00
0.00
0.00
0.00
5
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
80,000.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
6
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
202,000.00
202,000.00
202,000.00
0.00
0.00
0.00
7
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
8
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
1,049,800.00
1,049,800.00
1,049,800.00
0.00
0.00
0.00
9
งานประจำ
ตัวชี้วัดงานประจำ
งานประจำ
การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
7,425,800.00
7,425,800.00
7,425,800.00
0.00
0.00
0.00