DASHBOARD :: (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่ฯ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2575)

โครงการ/กิจกรรม (ทั้งหมด)

2,799

งานประจำพื้นฐานฯ

1,982

งานซ่อมแซมบำรุงรักษา

361

งานพัฒนา

232

งาน ปชช.มีส่วนร่วม

166

ไม่ระบุ

58


หน่วยงานระดับสำนัก :: (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่ฯ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2575)

หน่วยงานระดับสำนักงานเขต :: (ร่าง) แผนพัฒนาพื้นที่ฯ (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2575)

Showing 1,501-1,531 of 1,531 items.

เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
Actions
สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้านเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดร้อยละ15.0015.000.0034.40229.33
สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้ว ต่อข้อสั่งการทั้งหมด (เขต)ร้อยละ90.0090.000.0080.8789.86
สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (สำนัก)ร้อยละ90.0090.000.0059.4966.10
สัดส่วนจำนวนยานพาหนะสำหรับดับเพลิงในที่แคบที่ใช้งานได้ในแต่ละประเภทต่อจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด (รถจักรยานยนต์ดับเพลิง/รถดับเพลิงขนาดเล็ก (ATV)/ รถกู้ภัยขนาดเล็ก (4x4))ร้อยละ90.0090.000.00157.36174.84
สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดร้อยละ2,160.001,760.00400.005,945.09275.24
สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมดร้อยละ2,160.001,760.00400.006,215.67287.76
สำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมืองเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณการดูดซับคาร์บอน (absorption) (ต่อเนื่อง)ชุดข้อมูล1.001.000.000.000.00
หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงาน77.0077.000.0078.00101.30
หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน (ระบบรายงานผลการดำเนินงาน BMA Policy Tracking)ระบบ1.001.000.000.000.00
องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว ร้อยละ3,750.00905.002,845.0019,700.00525.33
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)ระดับ1,340.00420.00920.001,254.0093.58
องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร้อยละ700.00100.00600.00375.0053.57
องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัวระดับ1,834.001,044.00790.003,969.55216.44
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ2,096.53506.691,589.843,615.03172.43
ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนย่าน31.0010.0021.0026.0083.87
อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ131,720.1240,816.0090,904.12114,783.6087.14
เปลี่ยนหลอดไฟ LED ของ กทม.ดวง41,971.0041,971.000.0030,350.0072.31
เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐานรายการ19.0019.000.003.0015.79
เพิ่มระบบตรวจวัดจุดน้ำท่วมถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงจุด140.00140.000.000.000.00
เพิ่มระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองจุด0.000.000.000.000.00
เพิ่มระบบตรวจวัดอัตราการไหลจุด0.000.000.000.000.00
เพิ่มระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องสูบน้ำจุด8.008.000.006.0075.00
เพิ่มรางระบายน้ำเมตร9,332.009,332.000.002,790.0029.90
เพิ่มเซนเซอร์สั่งการเครื่องสูบน้ำระยะไกลจุด150.00150.000.0057.0038.00
เพิ่มเส้นทาง BMA Feederเส้นทาง1.001.000.001.00100.00
เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติพื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯลบ.ม.68,000.0068,000.000.0068,000.00100.00
เสนอร่างระเบียบ กทม. เรื่อง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... (อาสาสมัคร) เข้าสู่สภา กทม. เพื่อพิจารณาฉบับ1.001.000.000.000.00
แก้ไขแนวฟันหลอเมตร520.00520.000.00280.0053.85
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการเสนอญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร้อยละ0.000.000.000.000.00
โรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพที่มี การออกแบบเป็น Universal Designแห่ง0.000.000.000.000.00
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)โรงเรียน58.0058.000.0066.00113.79
      98.56 

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี