โครงการ/กิจกรรม (กิจกรรม) · ปีงบประมาณ 2567 · รหัส 6792

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร · ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สยป.1 โครงการ: รอ สยป. ตรวจสอบ เริ่มดำเนินการแล้ว
–
งบประมาณ (บาท)
98.53%
ความคืบหน้าโครงการ
1
ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เชื่อมโยง
12
รายงานผลการดำเนินงาน

00 รายละเอียดโครงการ

แบบ สยป.1 — หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- การดำเนินการ
1. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง เคยทำได้ร้อยละ 100 และผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มย่อยที่ 4.1 กลุ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเคยได้ร้อยละ 99.99 – 100 และมีปีที่ผลการเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 92
2. หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567

01 ตัววัดผลหลัก (OKRs) ที่เกี่ยวข้อง

แบบ สยป.2 — ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของแต่ละตัวชี้วัด · มุมมองการ์ด / ตาราง / รายการ

1 ตัวชี้วัด
1415 สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ

องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย
100.00 ร้อยละ
ผลการดำเนินงาน
98.53
98.53%
12 รายงาน · ล่าสุด 30-09-2024

02 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย OKRs

แบบ สยป.3 — รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · มุมมองรายการ / การ์ด / ตาราง · กรองตามตัวชี้วัด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery

12 รายงาน
1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รวม 98.53 · 12 รายงาน
  1. 30-09-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53

  2. 30-09-2024
    ผล 98.53 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53

  3. 31-08-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64

  4. 31-07-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28

  5. 30-06-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75

  6. 30-05-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55

  7. 30-04-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62

  8. 31-03-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10

  9. 29-02-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    -ซ้ำ-

  10. 29-02-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05

  11. 31-01-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14

  12. 29-12-2023
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
    - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท
    (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03)
    - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท
    - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41

03 ขั้นตอนการดำเนินงาน (Action Plan)

แบบ สยป.2 (2) — ขั้นตอน สัดส่วนงาน ผลการดำเนินงาน และช่วงเวลา · สลับมุมมองแผนภูมิแกนต์ / ตาราง

1 ขั้นตอน ยังไม่ถึงกำหนด 1
ตามแผน ณ วันนี้0.0%
ผลการดำเนินงานจริง0.0%
เป็นไปตามแผน
ขั้นตอน
ก.ค.67
10 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ
1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67
ดำเนินการแล้วดำเนินการบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการเลยกำหนดยังไม่ถึงกำหนด เหตุการณ์ (วันเดียว) วันนี้ 9 ต.ค. 69

04 ผลการดำเนินงานตามขั้นตอน

วันที่รายงานผลการดำเนินงานรายละเอียด
30-09-2024 98.53 - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
30-09-2024 71.64 - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64
31-07-2024 59.28 - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28
30-06-2024 52.75 - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75
30-05-2024 54.96 - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
- รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท
(คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96)
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55
30-05-2024 47.84 - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
- รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท
(คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84)
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท
- ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62
31-03-2024 40.74 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74
29-02-2024 33.72 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72
29-02-2024 26.92 -ซ้ำ-
31-01-2024 26.92 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92
29-12-2023 20.03 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03
30-11-2023 12.48 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน พ.ย. 2566 จำนวน 8,882,403.69 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.48
31-10-2023 5.49 งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท
รายจ่าย ณ เดือน ต.ค. 2566 จำนวน 3,910,082.81 บาท
คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.49

MAPแผนที่โครงการ

หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)

บันทึกเมื่อ 30 ต.ค. 2566 แก้ไขล่าสุด 31 ก.ค. 2567