OKR #1415 · องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรว

OKR #1415 ปี 2567 หน่วย ร้อยละ เป้าหมาย 100 เลยกำหนด

องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

มิติ บริหารจัดการดี ·

01วิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเฉลี่ยของ OKR (จากโครงการที่ขับเคลื่อน)
55 โครงการรายงานแล้วจาก 55 โครงการ · 13 เดือนที่มีรายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเฉลี่ยล่าสุด
45%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+3.3
ล่าสุด +9.4/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
21 มี.ค. 69
กำหนด (สิ้นปีงบประมาณ OKR)
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 537 วัน
แนวโน้มความสำเร็จเฉลี่ย (%) เทียบเป้าหมาย 100%
timeline: จำนวนรายงานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)
2025-10: 0 รายงาน2025-11: 0 รายงาน2025-12: 0 รายงาน2026-01: 0 รายงาน2026-02: 0 รายงาน2026-03: 0 รายงาน2026-04: 0 รายงาน2026-05: 0 รายงาน2026-06: 0 รายงาน2026-07: 0 รายงาน2026-08: 0 รายงาน2026-09: 0 รายงาน

รายงานแรก 24 ต.ค. 66 · ล่าสุด 15 ต.ค. 67 (713 วันที่แล้ว) · รวม 497 รายงาน

  • รายงานทั้งหมด 13 ครั้ง ตั้งแต่ 31 ต.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 67 (366 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
  • ค่าล่าสุด 44.82 จากเป้าหมาย 100 (45%) เมื่อ 31 ต.ค. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +3.3 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +9.4 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.85
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 21 มี.ค. 69 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 31 วัน (30 พ.ย. 66 → 31 ธ.ค. 66)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 697 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 1 ครั้ง (เช่น 30 ก.ย. 67 → 31 ต.ค. 67 เปลี่ยน -0.70) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 31 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67 (+19.67 ใน 30 วัน)

คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)

02การรายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา

ช่วงเวลาจำนวนรายงานโครงการที่รายงานความสำเร็จเฉลี่ย ณ สิ้นช่วงเปลี่ยนจากช่วงก่อน
ต.ค. 2567 12 6
44.8%
▼ -0.7
ก.ย. 2567 56 44
45.5%
▲ +19.7
ส.ค. 2567 43 40
25.9%
▲ +5.2
ก.ค. 2567 47 44
20.7%
▲ +2.4
มิ.ย. 2567 48 41
18.3%
▲ +1.4
พ.ค. 2567 45 41
16.9%
▲ +2.2
เม.ย. 2567 43 42
14.7%
▲ +1.6
มี.ค. 2567 45 40
13.1%
▲ +4.0
ก.พ. 2567 45 38
9.1%
▲ +1.5
ม.ค. 2567 41 38
7.7%
▲ +1.2
ธ.ค. 2566 39 35
6.5%
▲ +1.6
พ.ย. 2566 23 22
4.9%
▲ +3.9
ต.ค. 2566 10 10
1.0%
-

ความสำเร็จเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยของโครงการที่รายงานถึงช่วงนั้นแล้ว (ผลรายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ, ไม่เกิน 100%) ปีงบประมาณเริ่ม 1 ต.ค.

03ไทม์ไลน์รายงานล่าสุด

497 รายงาน (แสดง 40 ฉบับล่าสุด) — คลิกเพื่อดูรายงานในหน้าโครงการ

2024-10-15
สรุปยอดเบิกจ่ายไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณ 390,762,657.00 บาท เบิกจ่าย 290,163,900.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.26
2024-10-15
สรุปยอดเบิกจ่ายไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณ 390,762,657.00 บาท เบิกจ่าย 290,163,900.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.26
2024-10-04
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนกันยายน 2567 ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จ
2024-10-04
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนกันยายน 2567 ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จ
2024-10-03
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,55
2024-10-03
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,55
2024-10-02
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2567
2024-10-02
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2567
2024-09-30
1. สำนักการจราจรและขนส่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) จำนวนเงิน 50,958,000 บาท เบิกจ่าย 40,062,761 คิดเป็นร้อยละ 78
2024-09-30
สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน เป็นเงิน 254,600,284.- บาท (ไม่รวมงบบุคลากร) เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 225,201,838.62 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 88.45
2024-09-30
หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยไม่ร
2024-09-30
งบประมาณหลังปรับโอน ทั้งสิ้น 147,855,480.- บาท เร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 125,234,130.14- บาท
2024-09-30
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมของงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม 4 ประเภท งบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ 94.90
2024-09-30
1.งบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณหลังปรับโอน 57,666,775 บาท เบิกจ่าย 51,070,494.96 บาท 2.กันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่าย 6,422.000 บาท 3.งบกลาง ยังไม่มีรายการ รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 64,166,775 บาท เบิกจ่าย 57,492,494.96 บา
2024-09-30
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2567 เบิกจ่ายจำนวน 286,732,194.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.77 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณที่ได้รับ 336,841,800.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน 323,011,887.-บาท
2024-09-30
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 309,911,492.34 บาท
2024-09-30
ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 90.58%
2024-09-30
1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 ยอดเบิกจ่าย 207,128,284.26 บาท
2024-09-30
1 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 ยอดเบิกจ่าย 149,880,591.77 บาท
2024-09-30
ดำเนินการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 81
2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 เป็นเงิน 370,493,359.71 บาท คิดเป็น 90.09%
2024-09-30
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-09-30
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-09-30
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - งบดำเนินงาน
2024-09-30
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 86.92
2024-09-30
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2567 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 22.44 โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 เบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 87.13
2024-09-30
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน ร้อยละ 93.65 งบลงทุน ร้อยละ 77.68 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 66.64 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 73.69 งบกลาง ร้อยละ 36.37 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 79.44
2024-09-30
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมงบกลางที่ได้รับการจัดสรร (ยกเว้นงบประมาณรายจ่ายบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนรวม 1,870,632,199 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,329,615,802.84 บาท คิด
2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 301,062,441.14 คิดเป็น 91.46% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือรอส่งคืน 10,491,717.-บาท และรายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 98.77
2024-09-30
ณ วันที่ 30/09/2567 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 หลังปรับโอน 338,162,170 บาท เบิกจ่าย 295,264,839.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.31 % (มีการประชุมติดตามงบประมาณ)
2024-09-30
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมปี 2567 ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 84.51
2024-09-30
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ณ วันที่ 30กันยายน 2567 ได้ร้อยละ 91.25
2024-09-30
เบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 426,801,344.00 เบิกจ่ายได้ 396,717,926.90 คิดเป็น 92.95% 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 256,998,500.00 เบิกจ่ายได้ 44,009,425.

04โครงการที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้

55 โครงการ

โครงการสถานะปีเป้าหมายผลล่าสุดความสำเร็จรายงานรายงานล่าสุด
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 10 72.02
100%
11 2024-09-05
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตพระโขนง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 2.44
2%
1 2024-04-29
กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 65.33
65%
2 2024-09-30
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักสิ่งแวดล้อม
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 96.69 78.05
81%
7 2024-09-29
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตบางขุนเทียน
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 6.02
6%
13 2024-09-30
3.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 30
30%
3 2024-07-03
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 64.49
64%
10 2024-09-30
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตคลองเตย
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 19.77
20%
9 2024-09-30
กิจกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 22.44
22%
10 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตจอมทอง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 95.98 82.37
86%
10 2024-09-27
3.2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 12.43
12%
11 2024-09-30
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 10 5
50%
3 2024-09-27
โครงการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 2,567 57.75
2%
6 2024-09-29
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักการจราจรและขนส่ง
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 76.45 59.47
78%
9 2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานเขตลาดกระบัง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 24.94
25%
1 2024-07-02
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของงบประมาณท
สำนักงานเขตวัฒนา
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 100 18.53
19%
3 2024-07-12
กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สำนักงานเขตราชเทวี
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 3.35
3%
1 2023-11-30
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 93.81 2.96
3%
14 2024-09-30
กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
สำนักการคลัง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 99.99 0
0%
10 2024-09-25
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 100
100%
10 2024-10-04
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตภาษีเจริญ
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 91.25
91%
12 2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานเขตปทุมวัน
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 2.54
3%
7 2024-10-08
กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ)
สำนักงานเขตลาดพร้าว
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 18.05
18%
5 2024-09-30
กิจกรรมการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 81
81%
3 2024-09-30
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตยานนาวา
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 0.92
1%
12 2024-10-03
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานเขตบางกะปิ
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 95.91 36.54
38%
5 2024-04-29
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 11
11%
11 2024-09-27
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตสายไหม
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 86.35
86%
11 2024-09-25
กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สำนักอนามัย
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 0
0%
14 2024-10-10
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 100 98.53
99%
12 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักการแพทย์
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 85.5
86%
12 2024-09-25
3.2 ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตวังทองหลาง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 88.45
88%
12 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตสวนหลวง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 24.55
25%
11 2024-09-30
กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักเทศกิจ
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 84.62 89.6
100%
12 2024-09-30
กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 3.1 ร้อยละค
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 100 5.36
5%
8 2024-08-23
กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานเขตคลองสามวา
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 99.01 8.5
9%
10 2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567
สำนักงานเขตคันนายาว
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 87.67
88%
10 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตสะพานสูง
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 98.26 18.21
19%
5 2024-09-30
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
สำนักงานเขตดินแดง
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 80 14.5
18%
10 2024-09-30
กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด
สำนักงานเขตบางพลัด
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 9.38
9%
11 2024-09-22
กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตทวีวัฒนา
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 90.58
91%
13 2024-09-30
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 5.2)
สำนักงานเขตบางคอแหลม
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 12.38
12%
11 2024-08-26
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 41.5
42%
5 2024-09-30
กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร
สำนักงานเขตจตุจักร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 96.92 74.26
77%
12 2024-10-15
กิจกรรมการรายงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเขตคลองสาน ประจ
สำนักงานเขตคลองสาน
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 100
100%
1 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 68.55 2.9
4%
12 2024-09-20
กิจกรรมการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตบางเขน
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 91.83
92%
13 2024-10-02
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตบางแค
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 98.94 64.98
66%
11 2024-08-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตสาทร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 16.04
16%
12 2024-09-30
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตพระนคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 81.75
82%
12 2024-09-25
เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตบางนา
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 14.28
14%
12 2024-09-28
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตบางซื่อ
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 97.21 37.6
39%
12 2024-09-23
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ก.ก.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 100 69.6
70%
9 2024-09-25
กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2567 99.43 86.92
87%
13 2024-09-30
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
4เริ่มดำเนินการแล้ว 2567 100 30.98
31%
12 2024-09-25
ข้อมูลทั้งหมดของ OKR ในตาราง LUT_KEY_RESULT▸
ID1415
Key Resultองค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
Unitร้อยละ
Target 2567100
Target 2568(not set)
Target 2569(not set)
Result 2567(not set)
Result 2568(not set)
Result 2569(not set)
D ID9
D Nameบริหารจัดการดี
Impact(not set)
Target Value(not set)
Source(not set)
Issue ID59
Issue Name(not set)
Policy ID284
Policy Name(not set)
Department ID(not set)
Department Name(not set)
Join By DistY
Strategy Nameยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
Issue 2567(not set)
Sed Division Code(not set)
Created At27-11-2023 06:20:23
Updated By32
Created By32
Updated At27-11-2023 06:20:23
Depart Id Fk21000000
Subdepart Id Fk21040100
Quick Win(not set)
Type Kr Kpi3
Definitionรายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Calc Methodรายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Collect Data(not set)
Score Criteria(not set)
Sed Division ID(not set)
Host Department20000000
Flag Sumavg(not set)
Score Level1รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Score Level2รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Score Level3รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Score Level4รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Score Level5รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Image(not set)
Okr Id68(not set)
Key Result68องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
Okr Id69(not set)
Key Result69องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
Okr Id671415
Key Result67องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
Okr Year2567
Okr Year672567
Okr Year68(not set)
Okr Year69(not set)
Okr ID(not set)
Link Okr(not set)
Target Text(not set)
Target Num0
Dep01000
Dep02000
Dep03000
Dep04000
Dep05000
Dep06000
Dep07000
Dep08000
Dep09000
Dep10000
Dep11000
Dep12000
Dep13000
Dep14000
Dep15000
Dep16000
Dep17000
Dep18000
Dep19000
Dep20000
Dep21000
Dep22000
Dep23000
Dep24000
Dep25000
Dep50010
Dep50020
Dep50030
Dep50040
Dep50050
Dep50060
Dep50070
Dep50080
Dep50090
Dep50100
Dep50110
Dep50120
Dep50130
Dep50140
Dep50150
Dep50160
Dep50170
Dep50180
Dep50190
Dep50200
Dep50210
Dep50220
Dep50230
Dep50240
Dep50250
Dep50260
Dep50270
Dep50280
Dep50290
Dep50300
Dep50310
Dep50320
Dep50330
Dep50340
Dep50350
Dep50360
Dep50370
Dep50380
Dep50390
Dep50400
Dep50410
Dep50420
Dep50430
Dep50440
Dep50450
Dep50460
Dep50470
Dep50480
Dep50490
Dep50500
Id11415
Id21415
Relative Department(not set)
Relative District(not set)
Okr Idno(not set)
Kpi Year2567
Dep04010
Dep04020
Dep04070
Dep04080
Dep04110
Dep04150
Dep04160
Dep04170
Kr Type(not set)
Link Icon(not set)
Photo(not set)
Link Url(not set)
Pp Image(not set)
Project Kpi Result1(not set)
Project Kpi Result2(not set)
Project Kpi Result3(not set)
Project Kpi Result4(not set)
Project Kpi Result5(not set)
Project Kpi Result6(not set)
Project Kpi Result7(not set)
Project Kpi Result8(not set)
Project Kpi Result9(not set)
Project Kpi Result10(not set)
Dep2600(not set)
Show 2569(not set)
Kpi Weight1
Normalize Method(not set)
Pp Flag0
Target 2570(not set)
Result 2570(not set)
Okr Year70(not set)
Okr Id70(not set)
Show 2570(not set)
Kr ID(not set)
Is Urgent0
Show 100d0