OKR #5657 · จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการ

OKR #5657 ปี 2568 หน่วย หน่วยงาน/ส่วนราชการ เป้าหมาย 62 เลยกำหนด

จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน

มิติ 9. ด้านบริหารจัดการดี · นโยบาย 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

01วิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

ความสำเร็จเฉลี่ยของ OKR (จากโครงการที่ขับเคลื่อน)
1 โครงการรายงานแล้วจาก 1 โครงการ · 11 เดือนที่มีรายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเฉลี่ยล่าสุด
0%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+3.4
ล่าสุด -50.1/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
2 มี.ค. 71
กำหนด (สิ้นปีงบประมาณ OKR)
30 ก.ย. 68
ช้ากว่ากำหนด 884 วัน
แนวโน้มความสำเร็จเฉลี่ย (%) เทียบเป้าหมาย 100%
timeline: จำนวนรายงานรายเดือน (12 เดือนล่าสุด)
2025-10: 0 รายงาน2025-11: 0 รายงาน2025-12: 0 รายงาน2026-01: 0 รายงาน2026-02: 0 รายงาน2026-03: 0 รายงาน2026-04: 0 รายงาน2026-05: 0 รายงาน2026-06: 0 รายงาน2026-07: 0 รายงาน2026-08: 0 รายงาน2026-09: 0 รายงาน

รายงานแรก 25 พ.ย. 67 · ล่าสุด 24 ก.ย. 68 (371 วันที่แล้ว) · รวม 13 รายงาน

  • รายงานทั้งหมด 11 ครั้ง ตั้งแต่ 30 พ.ย. 67 ถึง 30 ก.ย. 68 (304 วัน) เฉลี่ยทุก 30 วัน
  • ค่าล่าสุด 0.00 จากเป้าหมาย 100 (0%) เมื่อ 30 ก.ย. 68
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +3.4 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด -50.1 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.14
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 2 มี.ค. 71 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 68
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 31 วัน (30 พ.ย. 67 → 31 ธ.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 365 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • พบค่าที่ถอยหลังจากรายงานก่อนหน้า 2 ครั้ง (เช่น 31 ก.ค. 68 → 31 ส.ค. 68 เปลี่ยน -80.65) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 30 มิ.ย. 68 → 31 ก.ค. 68 (+100 ใน 31 วัน)

คำนวณจากรายงานของโครงการที่เชื่อมกับ OKR นี้: ความสำเร็จของโครงการ = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ (ไม่เกิน 100%) แล้วเฉลี่ยรายเดือน จากนั้นวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ไม่ใช่ตัวเลขทางการ (คอลัมน์ผลรายปีของ LUT_KEY_RESULT ยังว่างทั้งตาราง)

02การรายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา

ช่วงเวลาจำนวนรายงานโครงการที่รายงานความสำเร็จเฉลี่ย ณ สิ้นช่วงเปลี่ยนจากช่วงก่อน
ก.ย. 2568 1 1
0.0%
▼ -19.4
ส.ค. 2568 1 1
19.4%
▼ -80.7
ก.ค. 2568 1 1
100.0%
▲ +100.0
มิ.ย. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
พ.ค. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
เม.ย. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
มี.ค. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
ก.พ. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
ม.ค. 2568 1 1
0.0%
● 0.0
ธ.ค. 2567 2 1
0.0%
● 0.0
พ.ย. 2567 2 1
0.0%
-

ความสำเร็จเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยของโครงการที่รายงานถึงช่วงนั้นแล้ว (ผลรายงานล่าสุด ÷ เป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ, ไม่เกิน 100%) ปีงบประมาณเริ่ม 1 ต.ค.

03ไทม์ไลน์รายงานล่าสุด

13 รายงาน (แสดง 13 ฉบับล่าสุด) — คลิกเพื่อดูรายงานในหน้าโครงการ

2025-09-24
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 76 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (https://drive.google.com/drive/folders/17XGcwQG
2025-08-25
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ.
2025-07-22
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 63 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568
2025-06-23
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System (สามารถทราบผลการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเม
2025-05-23
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System
2025-04-25
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System
2025-03-21
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568
2025-02-24
หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ
2025-01-22
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่จะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ)
2024-12-20
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20
อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน
2024-11-25
อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน

04โครงการที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้

1 โครงการ

โครงการสถานะปีเป้าหมายผลล่าสุดความสำเร็จรายงานรายงานล่าสุด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ดำเนินการแล้วเสร็จ 2568 62 0
0%
13 2025-09-24
ข้อมูลทั้งหมดของ OKR ในตาราง LUT_KEY_RESULT▸
ID5657
Key Resultจำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
Unit หน่วยงาน/ส่วนราชการ
Target 2567(not set)
Target 256862
Target 2569(not set)
Result 2567(not set)
Result 2568(not set)
Result 2569(not set)
D ID9
D Name9. ด้านบริหารจัดการดี
Impact(not set)
Target Value(not set)
Source(not set)
Issue ID19
Issue Name(not set)
Policy ID24
Policy Name9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
Department ID(not set)
Department Name(not set)
Join By Dist(not set)
Strategy Nameยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
Issue 2567(not set)
Sed Division Code(not set)
Created At28-10-2024 16:04:11
Updated By125
Created By125
Updated At07-11-2024 11:04:05
Depart Id Fk21000000
Subdepart Id Fk21100000
Quick Win(not set)
Type Kr Kpi2
Definition- จำนวนหน่วยงานหลัก (๗๖ แห่ง) ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานดังกล่าว และเมื่อผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านดังกล่าวของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ หลังจากนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำผลการตรวจสอบหน่วยงานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) ผลการดำเนินงานที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำไว้ เพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานด้านดังกล่าวของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ (ในภาพรวม) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้ตรวจสอบภายในจะนำผลการประเมินของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ทุกแห่ง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี มาสรุป (ในภาพรวม) ว่ามีหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในจำนวนเท่าใด- แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘- เกณฑ์การจัดอันดับ (Rating) หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) แบบเชิงคุณภาพ ที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น โดยพิจารณาจากกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดี เช่น การบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้วน การปฏิบัติตามระเบียบฯ ทางด้านการเงินอย่างถูกต้อง การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน การตรวจนับพัสดุอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนครบถ้วน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายที่กำหนด ผลสำเร็จของการปฏิบัติหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานตามแบบ สตน.๑ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ - ค่าเป้าหมายเป็นไปตามที่คณะกรรมการเจรจาตกลงฯ กำหนด คือ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนหน่วยงานหลัก (๗๖ แห่ง) ที่จะตรวจสอบ
Calc Methodจำนวนหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ) หลัก (จำนวน ๗6 แห่ง) ทั้งหมด ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
Collect Data(not set)
Score Criteria(not set)
Sed Division ID(not set)
Host Department04070000
Flag Sumavg(not set)
Score Level1(not set)
Score Level2(not set)
Score Level3(not set)
Score Level4(not set)
Score Level5(not set)
Image(not set)
Okr Id68(not set)
Key Result68(not set)
Okr Id69431
Key Result69(not set)
Okr Id67(not set)
Key Result67(not set)
Okr Year2568
Okr Year672567
Okr Year682568
Okr Year692568
Okr ID(not set)
Link Okr(not set)
Target Text(not set)
Target Num0
Dep01000
Dep02000
Dep03000
Dep04000
Dep05000
Dep06000
Dep07000
Dep08000
Dep09000
Dep10000
Dep11000
Dep12000
Dep13000
Dep14000
Dep15000
Dep16000
Dep17000
Dep18000
Dep19000
Dep20000
Dep21000
Dep22000
Dep23000
Dep24000
Dep25000
Dep50010
Dep50020
Dep50030
Dep50040
Dep50050
Dep50060
Dep50070
Dep50080
Dep50090
Dep50100
Dep50110
Dep50120
Dep50130
Dep50140
Dep50150
Dep50160
Dep50170
Dep50180
Dep50190
Dep50200
Dep50210
Dep50220
Dep50230
Dep50240
Dep50250
Dep50260
Dep50270
Dep50280
Dep50290
Dep50300
Dep50310
Dep50320
Dep50330
Dep50340
Dep50350
Dep50360
Dep50370
Dep50380
Dep50390
Dep50400
Dep50410
Dep50420
Dep50430
Dep50440
Dep50450
Dep50460
Dep50470
Dep50480
Dep50490
Dep50500
Id1(not set)
Id2(not set)
Relative Department(not set)
Relative District(not set)
Okr Idno9101
Kpi Year2568
Dep04010
Dep04020
Dep04070
Dep04080
Dep04110
Dep04150
Dep04160
Dep04170
Kr Type1
Link Icon(not set)
Photo(not set)
Link Url(not set)
Pp Image(not set)
Project Kpi Result1(not set)
Project Kpi Result2(not set)
Project Kpi Result3(not set)
Project Kpi Result4(not set)
Project Kpi Result5(not set)
Project Kpi Result6(not set)
Project Kpi Result7(not set)
Project Kpi Result8(not set)
Project Kpi Result9(not set)
Project Kpi Result10(not set)
Dep2600(not set)
Show 2569(not set)
Kpi Weight1
Normalize Method(not set)
Pp Flag0
Target 2570(not set)
Result 2570(not set)
Okr Year70(not set)
Okr Id70(not set)
Show 2570(not set)
Kr ID(not set)
Is Urgent0
Show 100d0