| ID | 56332 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) |
| Project Detail | เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | surapat_20010200_16-12-2025-160315_การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์.pdf |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | สุรพั******* |
| แก้ไขโดย | สุรพั******* |
| Created At | 27-10-2025 11:13:41 |
| Updated At | 28-09-2026 09:35:27 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานระบบงบประมาณ › ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ) |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | สุรพั******* |
| Sed Approve At | 28-09-2026 09:35:27 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | หน่วยรับงบประมาณสามารถประเมินตนเองจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การดำเนินการเห็นผลและเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน |
| Goal | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) มาดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | ณิรัล******* |
| Conception | กรุงเทพมหานครเริ่มนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)ด้วยหลักการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ได้อ้างอิงฐานงบประมาณ (Baseline) ของปีก่อนหน้า ซึ่งแตกต่างจากการจัดสรรงบประมาณแบบดั้งเดิมที่จะนำงบประมาณของปีที่แล้วมาเป็นฐานในการกำหนดงบประมาณปีปัจจุบัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำรายการ/โครงการ ประเภทงบรายจ่ายอื่น ที่สำนักเจ้าของยุทธศาสตร์หลักเป็นผู้เสนอโครงการให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการออกจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณฯ และจัดทำแบบประเมินความเป็นไปได้ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ สำหรับในปีงบประมาณ 2569 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยพิจารณารายการ/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณ สำหรับประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน (เฉพาะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2568 ตามประเภทงบรายจ่ายเดิม แต่ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| รายการ/ โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | 2569 | 2,700 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม | 1 ต.ค. 2568 – 31 ต.ค. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแบบประเมิน และเก็บรวบรวมแบบประเมิน | 1 พ.ย. 2568 – 30 พ.ย. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | สรุปผลการทบทวนแบบประเมิน | 1 ธ.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | แจ้งหน่วยรับงบประมาณตอบแบบประเมินฯ และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม แบบประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมิน | 1 ธ.ค. 2568 – 30 ธ.ค. 2569 | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | 1 ม.ค. 2569 – 30 มี.ค. 2569 | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ | 1 เม.ย. 2569 – 30 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 2,700 รายการ/โครงการ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 2569 | 2,739 | 0 | 2,739 | 101.4 |
| 19 ก.ย. 2569 | 2,739 | 0 | 2,739 | 101.4 |
| 26 ส.ค. 2569 | 2,739 | −460 | 2,739 | 101.4 |
| 27 ก.ค. 2569 | 3,199 | +474 | 3,199 | 118.5 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 2,725 | +2,725 | 2,725 | 100.9 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0 | −10 | 0 | 0 |
| 28 ต.ค. 2568 | 10 | - | 10 | 0.4 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)