| ID | 56337 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร |
| Project Detail | เพื่อให้ทราบถึงภาระผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ระยะปานกลาง) เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
| Project Budget | 0 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | สุรพั******* |
| แก้ไขโดย | สุรพั******* |
| Created At | 27-10-2025 11:20:40 |
| Updated At | 30-09-2026 18:15:26 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานระบบงบประมาณ › ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานแผนงานและมาตรฐานงบประมาณ) |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | สุรพั******* |
| Sed Approve At | 30-09-2026 18:15:26 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | ทราบถึงภาระผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ระยะปานกลาง) ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร |
| Goal | กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครต่อไป |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | ณิรัล******* |
| Conception | กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางของส่วนงานราชการ ธุรกิจการค้า การศึกษา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ นับเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงจำนวนมาก จึงมีภาระหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการเมือง การให้บริการสาธารณะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณเพื่อการดังกล่าวในแต่ละปีมากกว่า 100,000 ล้านบาท (รวมทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายต่าง ๆ ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งมีทั้งรายการ/โครงการงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและรายการ/โครงการงบประมาณที่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป ดังนั้น การวางแผนงบประมาณจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนากรุงเทพมหานคร และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2571 และมีการทบทวนแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2571 (ฉบับทบทวน ปี 2567) เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและประมาณการงบประมาณในแผนฯ และได้มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2572 ในปี พ.ศ. 2568 เพื่อสามารถใช้แผนฯ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานและประมาณการงบประมาณเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้จริง จึงได้จัดทำกิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อให้ทราบถึงภาระผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ระยะปานกลาง) เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | 2569 | 100 | 0 |
วันนี้อยู่หลังช่วงเวลาของแผนทั้งหมดแล้ว (สิ้นสุด 29 ก.ย. 2569)
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอขออนุมัติกิจกรรม | 30 ต.ค. 2568 – 21 พ.ย. 2568 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนฯ | 1 พ.ย. 2568 – 23 ม.ค. 2569 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | เสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง เพื่อพิจารณาทบทวนแผนฯ | 1 ก.พ. 2569 – 28 มี.ค. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ปรับปรุงแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ | 1 เม.ย. 2569 – 19 มิ.ย. 2569 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | คณะกรรมการฯ สรุปผลการทบทวนแผนฯ | 1 ก.ค. 2569 – 24 ก.ค. 2569 | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบแผนฯ | 1 ส.ค. 2569 – 24 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | จบขั้นตอน | 25 ก.ย. 2569 – 29 ก.ย. 2569 | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
| วันที่ | ผลที่รายงาน | เปลี่ยนแปลง | ผลตามวิธีคำนวณ | % ของเป้า |
|---|---|---|---|---|
| 19 ก.ย. 2569 | 100 | +10 | 100 | 100 |
| 26 ส.ค. 2569 | 90 | +40 | 90 | 90 |
| 27 ก.ค. 2569 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 50 | +40 | 50 | 50 |
| 26 พ.ค. 2569 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 22 เม.ย. 2569 | 10 | +10 | 10 | 10 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0 | −40 | 0 | 0 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 40 | +40 | 40 | 40 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0 | −10 | 0 | 0 |
| 28 ต.ค. 2568 | 10 | - | 10 | 10 |
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)