หน้าแรก เขตของฉัน โครงการย้อนหลัง
โครงการ · กิจกรรม · ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

งบประมาณ - ความคืบหน้าล่าสุด 99% หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4เริ่มดำเนินการแล้ว

01รายละเอียดโครงการ

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) - การดำเนินการ 1. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง เคยทำได้ร้อยละ 100 และผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มย่อยที่ 4.1 กลุ่มผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเคยได้ร้อยละ 99.99 – 100 และมีปีที่ผลการเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 92 2. หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เริ่ม
2023-10-01
สิ้นสุด
2024-09-30
รหัสโครงการ
6792

02ความคืบหน้า

ความคืบหน้าโครงการ
99%
จำนวนรายงานทั้งหมด
12

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 31-07-2024 00:00

03ตัวชี้วัดโครงการ (KPI)

ตัวชี้วัดคำนิยามเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้า
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
OKR #1415 · ปี 2567 · ดูรายละเอียดตัวชี้วัด →
100.00 0.00 0%

04ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 ขั้นตอน · ผลงานรวม 0 จาก 7
ขั้นตอน
ก.ค. 67
10 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ
0%
ดำเนินการครบ ดำเนินการบางส่วน เลยกำหนดแต่ยังไม่ครบ ยังไม่มีผลงาน วันนี้
ขั้นตอนรายละเอียดเริ่มสิ้นสุด สัดส่วน (%)ผลงานที่ทำได้รายงานล่าสุดหมายเหตุ
10 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 2424-07-01 2424-07-31 6.53 -
รวม 6.53 0.00

05รายงานความคืบหน้าตามช่วงเวลา และวิเคราะห์แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย 100 · 10 รายงาน
เลยกำหนดแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จเทียบเป้าหมาย
99%
ความเร็วเฉลี่ย (ต่อเดือน)
+5.4
ล่าสุด +48.9/เดือน
คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
9 ต.ค. 67
กำหนดเสร็จ
30 ก.ย. 67
ช้ากว่ากำหนด 9 วัน
แนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย (Trend)
ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงรายงาน
  • รายงานทั้งหมด 10 ครั้ง ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (276 วัน) เฉลี่ยทุก 31 วัน
  • ค่าล่าสุด 98.53 จากเป้าหมาย 100 (99%) เมื่อ 30 ก.ย. 67
  • ความคืบหน้าเฉลี่ย +5.4 ต่อเดือน (ช่วง 3 รายงานล่าสุด +48.9 ต่อเดือน) ความเหมาะสมของเส้นแนวโน้ม R² = 0.27
  • ถ้าคงอัตราเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายประมาณ 9 ต.ค. 67 เทียบกับกำหนด 30 ก.ย. 67
  • ช่วงที่ไม่มีรายงานนานที่สุด 33 วัน (29 ธ.ค. 66 → 31 ม.ค. 67)
  • ยังไม่มีรายงานใหม่มาแล้ว 724 วัน นับจากรายงานล่าสุด
  • ก้าวหน้ามากที่สุดในช่วง 31 ส.ค. 67 → 30 ก.ย. 67 (+98.53 ใน 30 วัน)

วิเคราะห์จากรายงานที่บันทึกไว้จริงด้วยการถดถอยเชิงเส้น (least squares) เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่ตัวเลขทางการ · กำหนดเสร็จอ้างอิงจาก: วันสิ้นสุดโครงการ (FINISH_DATE)

ไทม์ไลน์การรายงาน (12 ครั้ง)

2024-09-30 +0 วัน
98.53 ▲ +98.53
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-09-30 +30 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 20,246,930.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.53
2024-08-31 +31 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 22,966,026.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 16,452,337.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.64
2024-07-31 +31 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 15,075,069.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28
2024-06-30 +31 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75
2024-05-30 +30 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55
2024-04-30 +30 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62
2024-03-31 +31 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10
2024-02-29 +0 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05
2024-02-29 +29 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
-ซ้ำ-
2024-01-31 +33 วัน
0.00 ● เท่าเดิม
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14
2023-12-29
0.00
- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41

← กลับไปเลือกเขต