:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
989 310 636 42 0 1

งบประมาณฯ : 8,505,863,121 บาท

2. ปลอดภัยดี
747 117 623 6 0 1

งบประมาณฯ : 2,425,340,870 บาท

3. โปร่งใสดี
458 50 404 4 0 0

งบประมาณฯ : 175,657,955 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
846 111 719 13 0 3

งบประมาณฯ : 1,951,181,372 บาท

5. สุขภาพดี
626 111 503 12 0 0

งบประมาณฯ : 3,189,667,978 บาท

6. เรียนดี
312 82 227 3 0 0

งบประมาณฯ : 1,280,768,963 บาท


7. เศรษฐกิจดี
147 24 120 3 0 0

งบประมาณฯ : 117,437,800 บาท

8. สังคมดี
879 168 705 5 0 1

งบประมาณฯ : 1,137,643,900 บาท

9. บริหารจัดการดี
648 94 544 9 0 1

งบประมาณฯ : 3,817,687,718 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
62.33 %

Card Image
112.54 %

Card Image
265.86 %

Card Image
229.59 %

Card Image
8.24 %

Card Image
28.33 %

Card Image
75.61 %

Card Image
58.56 %

Card Image
67.01 %

Card Image
109.77 %

Card Image
150.00 %

Card Image
100.00 %

Card Image
54.31 %

Card Image
4.00 %

Card Image
103.00 %

Card Image
176.99 %

Card Image
104.66 %

Card Image
8.00 %

Card Image
87.27 %

Card Image
0.00 %

Card Image
64.37 %

Card Image
109.38 %

Card Image
86.67 %

Card Image
54.41 %

Card Image
105.20 %

Card Image
141.02 %

Card Image
118.00 %

Card Image
126.00 %

Card Image
27.73 %

Card Image
72.82 %

Card Image
58.18 %

Card Image
89.31 %

Card Image
81.02 %

Card Image
93.22 %

Card Image
220.13 %

Card Image
136.00 %

Card Image
110.28 %

Card Image
131.36 %

Card Image
99.42 %

Card Image
41.13 %

Card Image
123.08 %

Card Image
101.58 %

Card Image
9.19 %

Card Image
91.59 %

Card Image
132.60 %

Card Image
2,800.30 %

Card Image
0.00 %

Card Image
10.55 %

Card Image
5.42 %

Card Image
107.34 %

Card Image
63.95 %

Card Image
25.25 %

Card Image
54.82 %

Card Image
9.77 %

Card Image
203.88 %

Card Image
2.71 %

Card Image
76.96 %

Card Image
62.37 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.52.1931.1621.0332.5362.33
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.101.060.00101.06113.73112.54
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น661,405.00184,600.00476,805.001,758,418.00265.86
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น414,518.00156,910.00257,608.00951,693.00229.59
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน364.007.00357.0030.008.24
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.215.03192.5922.4460.9128.33
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี41.000.0041.0031.0075.61
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ100.001.9698.0458.5658.56
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง46,633.0046,167.00466.0031,248.0067.01
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด133.000.00133.00146.00109.77
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด28.000.0028.0042.00150.00
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด3.000.003.003.00100.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด80.0048.0032.0043.4554.31
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด50.0050.000.002.004.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด700.005.00695.00721.00103.00
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ2,500.000.002,500.004,424.82176.99
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด279.000.00279.00292.00104.66
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด50.0050.000.004.008.00
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา แห่ง55.006.0049.0048.0087.27
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง3.003.000.000.000.00
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือแห่ง87.000.0087.0056.0064.37
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.0035.00109.38
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง15.000.0015.0013.0086.67
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง161.0075.0086.0087.6054.41
16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (** ค่าเฉลี่ย **) ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์1.670.001.671.75105.20
16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" แห่ง2,550.000.002,550.003,596.00141.02
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแห่ง300.000.00300.00354.00118.00
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน50.000.0050.0063.00126.00
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ (ร้อยละ 90)ชุมชน2,624.000.002,624.00727.5627.73
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท311,913,262.000.00311,913,262.00227,132,566.2272.82
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ5,300.00100.005,200.003,083.8058.18
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.4,082.90687.083,395.833,646.2789.31
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.1,533.88383.001,150.881,242.7181.02
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.270.2761.34208.93251.9693.22
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน60,000.000.0060,000.00132,075.00220.13
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด200.00150.0050.00272.00136.00
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด2,500.000.002,500.002,757.00110.28
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง9,000.001,314.007,686.0011,822.00131.36
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,000.00100,000.000.0099,418.0099.42
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ80.0080.000.0032.9041.13
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด39.000.0039.0048.00123.08
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย376,850.000.00376,850.00382,803.00101.58
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ81.694.2377.467.519.19
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน440,000.00376,000.0064,000.00403,005.0091.59
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด50.000.0050.0066.30132.60
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง5,000,000.002,500,000.002,500,000.00140,015,208.002,800.30
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ14.0014.000.000.000.00
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,560.00300.002,260.00270.0010.55
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ4,430.00100.004,330.00240.005.42
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ180.0090.0090.00193.22107.34
30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน301,958.000.00301,958.00193,115.5963.95
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน2,004.002,004.000.00506.0025.25
31. ผายปากทางจุด55.000.0055.0030.1554.82
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน2,313,880.002,277,778.0036,102.00225,999.009.77
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกิจกรรม/เขต103.002.00101.00210.00203.88
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.002.712.71
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง6,336.001,440.004,896.004,876.0076.96
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ 96.150.0096.1559.9762.37
      131.95

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image
สำนักการแพทย์
252 136 111 5 0 0

งบประมาณฯ : 2,847,945,057 บาท
User Image
สำนักอนามัย
238 118 120 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,168,690,795 บาท
User Image
สำนักการศึกษา
259 108 143 8 0 0

งบประมาณฯ : 3,235,688,715 บาท
User Image
สำนักการโยธา
337 136 192 0 0 9

งบประมาณฯ : 32,153,593,423 บาท

User Image
สำนักการระบายน้ำ
403 74 221 105 0 3

งบประมาณฯ : 20,534,988,095 บาท
User Image
สำนักการคลัง
45 20 25 0 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image
สำนักเทศกิจ
56 28 26 2 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image
สำนักงานเขตยานนาวา
210 115 93 0 0 2

งบประมาณฯ : 527,650,817 บาท
User Image
สำนักงานเขตดุสิต
185 91 94 0 0 0

งบประมาณฯ : 88,092,200 บาท
User Image
สำนักงานเขตพญาไท
154 50 104 0 0 0

งบประมาณฯ : 34,653,600 บาท






User Image
สำนักงานเขตสาทร
176 129 47 0 0 0

งบประมาณฯ : 868,087,846 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางซื่อ
166 92 72 2 0 0

งบประมาณฯ : 167,584,761 บาท


User Image
สำนักงานเขตดินแดง
176 83 92 1 0 0

งบประมาณฯ : 531,180,202 บาท
User Image
สำนักงานเขตสวนหลวง
186 87 99 0 0 0

งบประมาณฯ : 123,537,445 บาท
User Image
สำนักงานเขตวัฒนา
120 50 69 1 0 0

งบประมาณฯ : 84,516,530 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางแค
282 207 60 0 0 15

งบประมาณฯ : 460,758,255 บาท