องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
โครงการ: 3.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · 04170000 · สำนักงานปกครองและทะเบียน › -
ข้อมูลที่เชื่อมโยง
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ตัววัดผลนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับนโยบาย 261+
กำหนดได้ที่ช่อง "นโยบาย" ของตัววัดผล
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตามตัววัดผลหลัก (KR 1415)- คำนิยาม
- รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- วิธีการคำนวณ
- รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ
- ระดับ 1: 20ระดับ 2: 40ระดับ 3: 60ระดับ 4: 80ระดับ 5: 100
ผลการดำเนินงาน (แบบ สยป.3)
รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery-
03-07-2024ผล 30.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรวม 34,433,810.00 บาท
งบบุคลากร
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งบอนุมัติ 24,353,700.00
2. ค่าจ้างชั่วคราว
งบอนุมัติ 1,152,300.00
งบดำเนินงาน
ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...)
งบอนุมัติ 4,419,360.00
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร)
งบอนุมัติ 411,300.00
งบเงินอุดหนุน
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
งบประมาณอนุมัติ 450,000.00
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00
ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.15
-
03-07-2024ผล 19.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.75
-
03-07-2024ผล 21.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.23
งบบุคลากร
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งบอนุมัติ 24,353,700.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 17,100,335.80 คิดเป็นร้อยละ 70.22
2. ค่าจ้างชั่วคราว
งบอนุมัติ 1,152,300.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 792,000 คิดเป็นร้อย 68.73
งบดำเนินงาน
ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...)
งบอนุมัติ 4,419,360.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 2,074,240.52 คิดเป็นร้อยละ 46.94
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร)
งบอนุมัติ 411,300.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 288,986.56 คิดเป็นร้อยละ 70.26
งบเงินอุดหนุน
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
งบประมาณอนุมัติ 450,000.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 3,476,735.54 คิดเป็นร้อยละ 95.33
03-07-2024
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรวม 34,433,810.00 บาท
งบบุคลากร
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งบอนุมัติ 24,353,700.00
2. ค่าจ้างชั่วคราว
งบอนุมัติ 1,152,300.00
งบดำเนินงาน
ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...)
งบอนุมัติ 4,419,360.00
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร)
งบอนุมัติ 411,300.00
งบเงินอุดหนุน
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
งบประมาณอนุมัติ 450,000.00
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00
ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.15
03-07-2024
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.23
งบบุคลากร
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
งบอนุมัติ 24,353,700.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 17,100,335.80 คิดเป็นร้อยละ 70.22
2. ค่าจ้างชั่วคราว
งบอนุมัติ 1,152,300.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 792,000 คิดเป็นร้อย 68.73
งบดำเนินงาน
ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...)
งบอนุมัติ 4,419,360.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 2,074,240.52 คิดเป็นร้อยละ 46.94
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร)
งบอนุมัติ 411,300.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 288,986.56 คิดเป็นร้อยละ 70.26
งบเงินอุดหนุน
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
งบประมาณอนุมัติ 450,000.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 3,476,735.54 คิดเป็นร้อยละ 95.33
03-07-2024
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.75
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 30.00 | การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรวม 34,433,810.00 บาท งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.15 |
![]() |
รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 03-07-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 21.00 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.23 งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 17,100,335.80 คิดเป็นร้อยละ 70.22 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 792,000 คิดเป็นร้อย 68.73 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 2,074,240.52 คิดเป็นร้อยละ 46.94 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 288,986.56 คิดเป็นร้อยละ 70.26 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 3,476,735.54 คิดเป็นร้อยละ 95.33 |
![]() |
รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 03-07-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 19.00 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.75 | ![]() |
รอ สยป. ตรวจสอบ |