:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
989 265 674 49 0 1

งบประมาณฯ : 8,492,042,621 บาท

2. ปลอดภัยดี
747 99 638 9 0 1

งบประมาณฯ : 2,425,340,870 บาท

3. โปร่งใสดี
459 40 415 4 0 0

งบประมาณฯ : 175,657,955 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
839 90 733 13 0 3

งบประมาณฯ : 1,779,680,372 บาท

5. สุขภาพดี
626 91 522 13 0 0

งบประมาณฯ : 3,189,667,978 บาท

6. เรียนดี
312 73 236 3 0 0

งบประมาณฯ : 1,280,768,963 บาท


7. เศรษฐกิจดี
147 20 124 3 0 0

งบประมาณฯ : 117,437,800 บาท

8. สังคมดี
879 127 746 5 0 1

งบประมาณฯ : 1,137,643,900 บาท

9. บริหารจัดการดี
648 83 554 10 0 1

งบประมาณฯ : 3,817,687,718 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
51.22 %

Card Image
107.62 %

Card Image
251.26 %

Card Image
206.94 %

Card Image
0.00 %

Card Image
28.33 %

Card Image
80.49 %

Card Image
59.51 %

Card Image
66.06 %

Card Image
93.23 %

Card Image
139.29 %

Card Image
66.67 %

Card Image
40.19 %

Card Image
4.00 %

Card Image
105.29 %

Card Image
50.14 %

Card Image
102.15 %

Card Image
2.00 %

Card Image
70.91 %

Card Image
0.00 %

Card Image
175.86 %

Card Image
109.38 %

Card Image
86.67 %

Card Image
43.79 %

Card Image
107.19 %

Card Image
132.86 %

Card Image
114.00 %

Card Image
128.00 %

Card Image
24.17 %

Card Image
66.04 %

Card Image
63.40 %

Card Image
79.68 %

Card Image
73.78 %

Card Image
83.41 %

Card Image
204.64 %

Card Image
134.50 %

Card Image
110.16 %

Card Image
125.20 %

Card Image
84.65 %

Card Image
42.34 %

Card Image
130.77 %

Card Image
102.17 %

Card Image
10.66 %

Card Image
42.91 %

Card Image
116.60 %

Card Image
2,681.69 %

Card Image
0.00 %

Card Image
3.91 %

Card Image
4.29 %

Card Image
107.34 %

Card Image
62.25 %

Card Image
25.25 %

Card Image
34.82 %

Card Image
8.99 %

Card Image
249.51 %

Card Image
2.71 %

Card Image
72.17 %

Card Image
62.71 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.52.1931.1621.0326.7351.22
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.101.060.00101.06108.76107.62
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น661,405.00184,600.00476,805.001,661,815.00251.26
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น414,518.00156,910.00257,608.00857,812.00206.94
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน364.007.00357.000.000.00
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.215.03192.5922.4460.9128.33
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี41.000.0041.0033.0080.49
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ100.001.9698.0459.5159.51
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง46,633.0046,167.00466.0030,805.0066.06
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด133.000.00133.00124.0093.23
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด28.000.0028.0039.00139.29
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด3.000.003.002.0066.67
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด80.0048.0032.0032.1540.19
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด50.0050.000.002.004.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด700.005.00695.00737.00105.29
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ2,500.000.002,500.001,253.4350.14
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด279.000.00279.00285.00102.15
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด50.0050.000.001.002.00
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา แห่ง55.006.0049.0039.0070.91
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง3.003.000.000.000.00
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือแห่ง87.000.0087.00153.00175.86
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.0035.00109.38
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง15.000.0015.0013.0086.67
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง161.0075.0086.0070.5043.79
16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (** ค่าเฉลี่ย **) ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์1.670.001.671.79107.19
16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" แห่ง2,550.000.002,550.003,388.00132.86
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแห่ง300.000.00300.00342.00114.00
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน50.000.0050.0064.00128.00
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ (ร้อยละ 90)ชุมชน2,624.000.002,624.00634.2524.17
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท311,913,262.000.00311,913,262.00205,985,917.1266.04
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ5,300.00100.005,200.003,360.2963.40
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.4,082.90687.083,395.833,253.0979.68
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.1,533.88383.001,150.881,131.7373.78
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.270.2761.34208.93225.4383.41
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน60,000.000.0060,000.00122,785.00204.64
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด200.00150.0050.00269.00134.50
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด2,500.000.002,500.002,754.00110.16
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง9,000.001,314.007,686.0011,268.00125.20
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,000.00100,000.000.0084,650.0084.65
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ80.0080.000.0033.8742.34
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด39.000.0039.0051.00130.77
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย376,850.000.00376,850.00385,046.00102.17
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ81.694.2377.468.7110.66
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน440,000.00376,000.0064,000.00188,793.0042.91
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด50.000.0050.0058.30116.60
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง5,000,000.002,500,000.002,500,000.00134,084,408.002,681.69
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ14.0014.000.000.000.00
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,560.00300.002,260.00100.003.91
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ4,430.00100.004,330.00190.004.29
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ180.0090.0090.00193.22107.34
30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน301,958.000.00301,958.00187,980.5962.25
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน2,004.002,004.000.00506.0025.25
31. ผายปากทางจุด55.000.0055.0019.1534.82
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน2,313,882.002,277,785.0036,097.00208,066.208.99
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกิจกรรม/เขต103.002.00101.00257.00249.51
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.002.712.71
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง6,336.001,440.004,896.004,573.0072.17
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ 96.150.0096.1560.3062.71
      124.72

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image
สำนักการแพทย์
252 129 118 5 0 0

งบประมาณฯ : 2,847,945,057 บาท
User Image
สำนักอนามัย
238 114 124 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,168,690,795 บาท
User Image
สำนักการศึกษา
259 105 146 8 0 0

งบประมาณฯ : 3,235,688,715 บาท
User Image
สำนักการโยธา
336 136 191 0 0 9

งบประมาณฯ : 32,152,093,423 บาท

User Image
สำนักการระบายน้ำ
403 72 223 105 0 3

งบประมาณฯ : 20,534,988,095 บาท
User Image
สำนักการคลัง
45 19 26 0 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image
สำนักเทศกิจ
56 28 25 3 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image
สำนักงานเขตยานนาวา
210 112 96 0 0 2

งบประมาณฯ : 527,650,817 บาท
User Image
สำนักงานเขตดุสิต
185 86 99 0 0 0

งบประมาณฯ : 88,092,200 บาท
User Image
สำนักงานเขตพญาไท
154 49 105 0 0 0

งบประมาณฯ : 34,653,600 บาท






User Image
สำนักงานเขตสาทร
176 86 90 0 0 0

งบประมาณฯ : 868,087,846 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางซื่อ
166 86 78 2 0 0

งบประมาณฯ : 167,584,761 บาท


User Image
สำนักงานเขตดินแดง
176 83 92 1 0 0

งบประมาณฯ : 531,180,202 บาท
User Image
สำนักงานเขตสวนหลวง
186 87 99 0 0 0

งบประมาณฯ : 123,537,445 บาท
User Image
สำนักงานเขตวัฒนา
120 50 69 1 0 0

งบประมาณฯ : 84,516,530 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางแค
282 206 61 0 0 15

งบประมาณฯ : 460,758,255 บาท