:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
988 383 560 44 0 1

งบประมาณฯ : 8,451,898,121 บาท

2. ปลอดภัยดี
746 170 572 3 0 1

งบประมาณฯ : 2,425,340,870 บาท

3. โปร่งใสดี
457 59 392 6 0 0

งบประมาณฯ : 175,657,955 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
846 162 669 12 0 3

งบประมาณฯ : 1,951,181,372 บาท

5. สุขภาพดี
627 153 464 10 0 0

งบประมาณฯ : 3,189,667,978 บาท

6. เรียนดี
314 126 186 2 0 0

งบประมาณฯ : 1,281,147,963 บาท


7. เศรษฐกิจดี
146 28 115 3 0 0

งบประมาณฯ : 117,437,800 บาท

8. สังคมดี
886 266 614 5 0 1

งบประมาณฯ : 1,137,643,900 บาท

9. บริหารจัดการดี
649 125 518 5 0 1

งบประมาณฯ : 3,817,687,718 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
77.14 %

Card Image
94.81 %

Card Image
269.40 %

Card Image
241.37 %

Card Image
61.92 %

Card Image
39.30 %

Card Image
104.88 %

Card Image
63.80 %

Card Image
95.88 %

Card Image
100.76 %

Card Image
128.57 %

Card Image
100.00 %

Card Image
59.00 %

Card Image
6.00 %

Card Image
102.29 %

Card Image
297.77 %

Card Image
105.73 %

Card Image
26.00 %

Card Image
96.36 %

Card Image
0.00 %

Card Image
80.46 %

Card Image
109.38 %

Card Image
86.67 %

Card Image
87.42 %

Card Image
96.37 %

Card Image
147.49 %

Card Image
119.33 %

Card Image
110.00 %

Card Image
39.48 %

Card Image
87.05 %

Card Image
78.53 %

Card Image
92.24 %

Card Image
102.82 %

Card Image
98.53 %

Card Image
257.79 %

Card Image
111.00 %

Card Image
103.80 %

Card Image
146.12 %

Card Image
99.98 %

Card Image
83.06 %

Card Image
123.08 %

Card Image
111.26 %

Card Image
12.17 %

Card Image
269.30 %

Card Image
110.00 %

Card Image
3,211.39 %

Card Image
0.00 %

Card Image
10.94 %

Card Image
8.13 %

Card Image
113.86 %

Card Image
73.06 %

Card Image
106.84 %

Card Image
147.27 %

Card Image
10.42 %

Card Image
209.71 %

Card Image
2.63 %

Card Image
88.34 %

Card Image
62.86 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.52.1931.1621.0340.2677.14
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.101.060.00101.0695.8194.81
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น661,405.00184,600.00476,805.001,781,801.00269.40
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น414,518.00156,910.00257,608.001,000,537.00241.37
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน365.007.00358.00226.0061.92
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.215.03192.5922.4484.5139.30
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี41.000.0041.0043.00104.88
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ100.001.9698.0463.8063.80
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง46,633.0046,167.00466.0044,713.0095.88
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด132.000.00132.00133.00100.76
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด28.000.0028.0036.00128.57
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด3.000.003.003.00100.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด80.0048.0032.0047.2059.00
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด50.0050.000.003.006.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด700.005.00695.00716.00102.29
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ2,500.000.002,500.007,444.31297.77
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด279.000.00279.00295.00105.73
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด50.0050.000.0013.0026.00
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา แห่ง55.006.0049.0053.0096.36
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง3.003.000.000.000.00
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือแห่ง87.000.0087.0070.0080.46
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.0035.00109.38
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง15.000.0015.0013.0086.67
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง159.0075.0084.00139.0087.42
16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (** ค่าเฉลี่ย **) ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์1.670.001.671.6196.37
16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" แห่ง2,550.000.002,550.003,761.00147.49
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแห่ง300.000.00300.00358.00119.33
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน50.000.0050.0055.00110.00
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ (ร้อยละ 90)ชุมชน2,629.000.002,629.001,037.9239.48
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท312,520,805.650.00312,520,805.65272,044,225.6087.05
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ5,200.00100.005,100.004,083.3378.53
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.4,082.90687.083,395.833,766.2392.24
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.1,533.88383.001,150.881,577.14102.82
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.270.2761.34208.93266.3098.53
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน60,000.000.0060,000.00154,671.00257.79
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด200.00150.0050.00222.00111.00
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด2,500.000.002,500.002,595.00103.80
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง9,000.001,314.007,686.0013,151.00146.12
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,000.00100,000.000.0099,976.0099.98
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ80.0080.000.0066.4583.06
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด39.000.0039.0048.00123.08
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย761,683.00376,850.00384,833.00847,476.00111.26
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ81.694.2377.469.9412.17
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน440,000.00376,000.0064,000.001,184,917.00269.30
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด50.000.0050.0055.00110.00
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง5,000,000.002,500,000.002,500,000.00160,569,545.003,211.39
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ14.0014.000.000.000.00
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,560.00300.002,260.00280.0010.94
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ4,430.00100.004,330.00360.008.13
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ180.0090.0090.00204.95113.86
30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน301,958.000.00301,958.00220,597.5973.06
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน2,004.002,004.000.002,141.00106.84
31. ผายปากทางจุด55.000.0055.0081.00147.27
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน2,314,845.002,277,787.0037,058.00241,212.0010.42
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกิจกรรม/เขต103.002.00101.00216.00209.71
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.002.632.63
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง6,336.001,440.004,896.005,597.0088.34
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ 96.150.0096.1560.4462.86
      153.10

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image
สำนักการแพทย์
252 151 96 5 0 0

งบประมาณฯ : 2,847,945,057 บาท
User Image
สำนักอนามัย
238 123 115 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,168,690,795 บาท
User Image
สำนักการศึกษา
259 115 135 9 0 0

งบประมาณฯ : 3,235,688,715 บาท
User Image
สำนักการโยธา
337 158 169 1 0 9

งบประมาณฯ : 32,153,593,423 บาท

User Image
สำนักการระบายน้ำ
403 77 218 105 0 3

งบประมาณฯ : 20,534,988,095 บาท
User Image
สำนักการคลัง
45 20 25 0 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image
สำนักเทศกิจ
56 29 25 2 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image
สำนักงานเขตยานนาวา
210 142 65 0 0 3

งบประมาณฯ : 527,650,817 บาท
User Image
สำนักงานเขตดุสิต
185 102 82 1 0 0

งบประมาณฯ : 88,092,200 บาท
User Image
สำนักงานเขตพญาไท
154 52 102 0 0 0

งบประมาณฯ : 34,653,600 บาท







User Image
สำนักงานเขตประเวศ
197 76 93 24 0 4

งบประมาณฯ : 279,468,868 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางพลัด
212 120 92 0 0 0

งบประมาณฯ : 127,082,270 บาท
User Image
สำนักงานเขตจอมทอง
168 88 80 0 0 0

งบประมาณฯ : 98,495,996 บาท

User Image
สำนักงานเขตดินแดง
176 86 89 1 0 0

งบประมาณฯ : 531,180,202 บาท
User Image
สำนักงานเขตสวนหลวง
186 99 87 0 0 0

งบประมาณฯ : 123,537,445 บาท
User Image
สำนักงานเขตวัฒนา
120 52 67 1 0 0

งบประมาณฯ : 84,516,530 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางแค
282 218 48 0 0 16

งบประมาณฯ : 460,758,255 บาท