รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 0.00สำนักงานเขตดุสิตฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานครร้อยละ90.008.919.90

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
27-11-20243.68ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 3.68 ยอดเงิน 14,491,963.62 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 10,766,021.61 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,096,000.- บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 278,059.- บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 351,883.01 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.- บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 0.- บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 0.- บาท
27-11-20245.23ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 8.91 ยอดเงิน 35,168,019.03 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 21,749,829.43 บาท 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7,919,204.24 บาท 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,174,537.44 บาท 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,178,108.93 บาท 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.- บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 0.- บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 146,338.99 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เตรียมการและวางแผนการดำเนินการโครงการ10.00(not set)01-10-202431-10-2025
2อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงาน80.00(not set)01-11-202430-09-2025
3สรุปผลการดำเนินงาน10.00(not set)01-09-202430-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.