รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล)

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0081.5081.50

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
30-04-2024 00:00:0020.00ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
31-05-2024 00:00:0010.00ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
30-06-2024 00:00:000.00ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังปรับโอน มีรายละเอียด ดังนี้ 1. งบดำเนินการ รวม 22,615,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,318,987.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 2. งบลงทุน รวม 3,390,200.00 บาท เบิกจ่าย 579,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 3. งบรายจ่ายอื่น รวม 103,737,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,267,457.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแบ่งเป็นงวดงาน ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในแต่ละโครงการประมาณเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
31-08-2024 00:00:0010.00อยู่ระหว่างดำเนินการ
30-09-2024 00:00:0041.50งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 19,190,881 บาท ผลการเบิกจ่าย 13,426,544.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.96 - งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 4,469,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,358,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.52 - งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 96,376,964 บาท ผลการเบิกจ่าย 80,039,254 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.05 รวมทั้งสิ้น 120,037,035 บาท ผลการเบิกจ่าย 97,824,188.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2567)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง20.0020.0001-10-202329-02-2024
2ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ / จัดกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการ60.0080.0001-01-242431-08-2424
3สำรวจผลการดำเนินการ10.0090.0001-08-202430-09-2024
4สรุปและรายงานผลการดำเนินการ10.00100.0001-09-202430-09-2024

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.