ตัวชี้วัดของโครงการ (แบบ สยป.2) · รหัส 5863 · ปี 2567

องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

โครงการ: กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี · สำนักอนามัย · สำนักงานเลขานุการ › ฝ่ายการคลัง

KR 1415 › ตัวชี้วัด #5863
สยป.2: รอ สยป. ตรวจสอบ ตัวชี้วัดเจรจาตกลง: องค์ประกอบที่ 1.2
100.00ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
66.41ผลการดำเนินงาน
66.41%ความคืบหน้า
14รายงานผล (สยป.3)

ข้อมูลที่เชื่อมโยง

ตัววัดผลนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับนโยบาย 261+

กำหนดได้ที่ช่อง "นโยบาย" ของตัววัดผล

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตามตัววัดผลหลัก (KR 1415)
คำนิยาม
รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิธีการคำนวณ
รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ
ระดับ 1: 20ระดับ 2: 40ระดับ 3: 60ระดับ 4: 80ระดับ 5: 100

ผลการดำเนินงาน (แบบ สยป.3)

รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery
14 รายงาน
1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รวม 66.41 · 14 รายงาน
  1. 10-10-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เรียบร้อยแล้ว

  2. 10-10-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เรียบร้อยแล้ว

  3. 30-09-2024
    ผล 66.41 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

    1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 426,801,344.00 เบิกจ่ายได้ 396,717,926.90 คิดเป็น 92.95%
    2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 256,998,500.00 เบิกจ่ายได้ 44,009,425.45 คิดเป็น 17.12%
    3. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 42,669,333.00 เบิกจ่ายได้ 41,736,303.48 คิดเป็น 97.81%
    4. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.00 เบิกจ่ายได้ 12,500.00 คิดเป็น 33.33%

    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 726,506,677.00 เบิกจ่ายได้ 482,476,155.83 คิดเป็น 66.41%

  4. 14-09-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 13 ก.ย. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 426,801,344.00 เบิกจ่ายได้ 375,857,557.41 คิดเป็น 88.06%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 256,998,500.00 เบิกจ่ายได้ 44,009,425.45 คิดเป็น 17.12%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 155,887,377.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 42,669,333.00 เบิกจ่ายได้ 38,841,796.76 คิดเป็น 91.03%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.00 เบิกจ่ายได้ 12,500.00 คิดเป็น 33.33%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,008,512,494.00 เบิกจ่ายได้ 584,548,562.62 คิดเป็น 57.96%

  5. 16-08-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) (งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,827,283.- บาท คิดเป็น 99.77%)
    2. งบดำเนินงาน (งบประมาณหลังปรับโอน 416,402897.- บาท เบิกจ่ายได้ 304,002,830.26 บาท คิดเป็น 73.01% )
    3. งบลงทุน (งบประมาณหลังปรับโอน 256,998,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 30,561,014.49 บาท คิดเป็น 11.89%)
    4. งบเงินอุดหนุน (งบประมาณหลังปรับโอน 166,198,384.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%)
    5. งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณหลังปรับโอน 41,162,163.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,236,729.67 บาท คิดเป็น 78.32%)
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) (งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.- บาท คิดเป็น 0.00%)

    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,006,917,884.- บาท เบิกจ่ายได้ 492,627,857.42 บาท คิดเป็น 48.92%

  6. 16-07-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 ก.ค. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร)
    (งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,827,283.- บาท คิดเป็น 99.77%)
    2. งบดำเนินงาน (งบประมาณหลังปรับโอน 433,533,870.- บาท เบิกจ่ายได้ 266,446,240.39 บาท คิดเป็น 61.41% )
    3. งบลงทุน (งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.- บาท เบิกจ่ายได้ 30,561,014.49 บาท คิดเป็น 11.88%)
    4. งบเงินอุดหนุน (งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%)
    5. งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณหลังปรับโอน 48,855,940.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,818,104.67 บาท คิดเป็น 58.99%)
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) (งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.- บาท คิดเป็น 0.00%)
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,080,483,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 451,652,642.55 บาท คิดเป็น 41.80%

  7. 13-06-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 12 มิ.ย. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร)
    (งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,827,283.- บาท คิดเป็น 99.77%)
    2. งบดำเนินงาน (งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.- บาท เบิกจ่ายได้ 221,164,714.77 บาท คิดเป็น 51.60% )
    3. งบลงทุน (งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.- บาท เบิกจ่ายได้ 21,454,107.95 บาท คิดเป็น 8.34%)
    4. งบเงินอุดหนุน (งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%)
    5. งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณหลังปรับโอน 52,983,750.- บาท เบิกจ่ายได้ 20,096,955.07 บาท คิดเป็น 37.93%)
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) (งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.- บาท คิดเป็น 0.00%)
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,079,701,410.- บาท เบิกจ่ายได้ 388,543,060.79 บาท คิดเป็น 35.99%

  8. 16-05-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 พ.ค. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร)
    (งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.- บาท เบิกจ่ายได้ 125,827,283.- บาท คิดเป็น 99.77%)
    2. งบดำเนินงาน (งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.- บาท เบิกจ่ายได้ 179,410,131.21 บาท คิดเป็น 41.86% )
    3. งบลงทุน (งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.- บาท เบิกจ่ายได้ 20,096,107.95 บาท คิดเป็น 7.81%)
    4. งบเงินอุดหนุน (งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%)
    5. งบรายจ่ายอื่น (งบประมาณหลังปรับโอน 52,575,650.- บาท เบิกจ่ายได้ 14,851,681.07 บาท คิดเป็น 28.25%)
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) (งบประมาณหลังปรับโอน 37,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.- บาท คิดเป็น 0.00%)
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,079,293,310.- บาท เบิกจ่ายได้ 340,185,203.23 บาท คิดเป็น 31.52%

  9. 12-04-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 12 เม.ย. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 142,110,195.31 คิดเป็น 33.15%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ 11,272,607.95 คิดเป็น 4.38%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 51,777,050.00 เบิกจ่ายได้ 11,635,833.07 คิดเป็น 22.47%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,078,457,210.00 เบิกจ่ายได้ 290,845,919.33 คิดเป็น 26.97%

  10. 15-03-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 มีนาคม 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
    แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 107,248,335.97 คิดเป็น 25.02%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ 5,567,607.95 คิดเป็น 2.16%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 51,736,750.00 เบิกจ่ายได้ 6,403,426.07 คิดเป็น 12.38%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,078,416,910.00 เบิกจ่ายได้ 245,046,652.99 คิดเป็น 22.72%

  11. 16-02-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    งบประมาณเบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 16 กุมภาพันธ์ 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 80,026,251.44 คิดเป็น 18.67%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ 4,722,607.95 คิดเป็น 1.84%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 50,029,300.00 เบิกจ่ายได้ 4,845,659.00 คิดเป็น 9.69%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,076,709,460.00 เบิกจ่ายได้ 215,421,801.39 คิดเป็น 20.01%

  12. 16-01-2024
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 ม.ค. 67
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 50,335,419.96 คิดเป็น 11.74%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 49,839,600.00 เบิกจ่ายได้ 554,020.00 คิดเป็น 1.11%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,076,519,760.00 เบิกจ่ายได้ 176,716,722.96 คิดเป็น 16.42%

  13. 18-12-2023
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 35,039,171.89 คิดเป็น 8.17%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 48,760,600.00 เบิกจ่ายได้ 150,000.00 คิดเป็น 0.31%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,075,440,760.00 เบิกจ่ายได้ 161,016,454.89 คิดเป็น 14.97%

  14. 28-11-2023
    ผล 0.00 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ

    เบิกจ่ายภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 28 พ.ย. 66
    1. งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน 126,118,440.00 เบิกจ่ายได้ 125,827,283.00 คิดเป็น 99.77%
    2. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,623,870.00 เบิกจ่ายได้ 29,460,979.94 คิดเป็น 6.87%
    3. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 257,337,550.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    4. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.00 เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 48,760,600.00 เบิกจ่ายได้ 112,500.00 คิดเป็น 0.23%
    6. งบกลาง (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน - เบิกจ่ายได้ - คิดเป็น 0.00%
    รวม งบประมาณหลังปรับโอน 1,075,440,760.00 เบิกจ่ายได้ 155,400,762.94 คิดเป็น 14.45%

โครงการอื่นที่ใช้ตัววัดผลเดียวกัน (54)

แสดง 50 รายการล่าสุด · ดูทั้งหมดที่หน้าตัววัดผล
แสดง 50 รายการ
ปีโครงการหน่วยงานเป้าหมายผลความคืบหน้า
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 10.00 ร้อยละ 305.62 3,056.20%
2567 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน 99.43 ร้อยละ 580.12 583.45%
2567 กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ · ตัวชี้วัด สำนักเทศกิจ 84.62 ร้อยละ 474.39 560.61%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตภาษีเจริญ 100.00 ร้อยละ 540.91 540.91%
2567 กิจกรรมการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางเขน 100.00 ร้อยละ 530.68 530.68%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 387.45 387.45%
2567 กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตจตุจักร 96.92 ร้อยละ 365.11 376.71%
2567 3.2 ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตวังทองหลาง 100.00 ร้อยละ 363.80 363.80%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตสายไหม 100.00 ร้อยละ 361.01 361.01%
2567 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตพระนคร 100.00 ร้อยละ 347.81 347.81%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางแค 98.94 ร้อยละ 330.41 333.95%
2567 กิจกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 100.00 ร้อยละ 295.77 295.77%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักการจราจรและขนส่ง 76.45 ร้อยละ 204.24 267.16%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ก.ก. · ตัวชี้วัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 263.06 263.06%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 10.00 ร้อยละ 18.00 180.00%
2567 กิจกรรมการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบึงกุ่ม 100.00 ร้อยละ 128.25 128.25%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางกะปิ 95.91 ร้อยละ 105.55 110.05%
2567 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตดินแดง 80.00 ร้อยละ 87.31 109.14%
2567 กิจกรรมการรายงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตคลองสาน 100.00 ร้อยละ 100.00 100.00%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 99.00 99.00%
2567 3.2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 98.77 98.77%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด · ตัวชี้วัด สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 98.53 98.53%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตปทุมวัน 100.00 ร้อยละ 94.97 94.97%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตคลองเตย 100.00 ร้อยละ 94.90 94.90%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตสาทร 100.00 ร้อยละ 91.46 91.46%
2567 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตทวีวัฒนา 100.00 ร้อยละ 90.58 90.58%
2567 กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ) · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตลาดพร้าว 100.00 ร้อยละ 90.09 90.09%
2567 กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ · ตัวชี้วัด สำนักการคลัง 99.99 ร้อยละ 90.00 90.01%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางซื่อ 97.21 ร้อยละ 85.35 87.80%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตคันนายาว 100.00 ร้อยละ 87.67 87.67%
2567 กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตคลองสามวา 99.01 ร้อยละ 85.57 86.43%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตสะพานสูง 98.26 ร้อยละ 84.51 86.01%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตจอมทอง 95.98 ร้อยละ 82.37 85.82%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักการแพทย์ 100.00 ร้อยละ 85.50 85.50%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตสวนหลวง 100.00 ร้อยละ 84.88 84.88%
2567 กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 100.00 ร้อยละ 84.70 84.70%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 81.50 81.50%
2567 เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางนา 100.00 ร้อยละ 81.30 81.30%
2567 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตยานนาวา 100.00 ร้อยละ 80.88 80.88%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักสิ่งแวดล้อม 96.69 ร้อยละ 78.05 80.72%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางขุนเทียน 100.00 ร้อยละ 79.44 79.44%
2567 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 93.81 ร้อยละ 71.08 75.77%
2567 กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางพลัด 100.00 ร้อยละ 74.94 74.94%
2567 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 5.2) · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางคอแหลม 100.00 ร้อยละ 71.42 71.42%
2567 3.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 100.00 ร้อยละ 70.00 70.00%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 100.00 ร้อยละ 64.56 64.56%
2567 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตบางกอกน้อย 100.00 ร้อยละ 64.49 64.49%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ · ตัวชี้วัด สำนักงานเขตวัฒนา 100.00 ร้อยละ 53.14 53.14%
2567 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 68.55 ร้อยละ 24.93 36.37%
2567 กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) · ตัวชี้วัด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100.00 ร้อยละ 30.66 30.66%
บันทึกโดย สุวรร******* เมื่อ 30 ต.ค. 2566 แก้ไขล่าสุดโดย ธัญญา******* เมื่อ 4 ธ.ค. 2566