องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
โครงการ: เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · สำนักงานเขตยานนาวา · ฝ่ายการคลัง
ข้อมูลที่เชื่อมโยง
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ตัววัดผลนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับนโยบาย 261+
กำหนดได้ที่ช่อง "นโยบาย" ของตัววัดผล
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตามตัววัดผลหลัก (KR 1415)- คำนิยาม
- รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- วิธีการคำนวณ
- รายละเอียดตามคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เกณฑ์คะแนน 5 ระดับ
- ระดับ 1: 20ระดับ 2: 40ระดับ 3: 60ระดับ 4: 80ระดับ 5: 100
ผลการดำเนินงาน (แบบ สยป.3)
รายงานล่าสุดอยู่บนสุด · คลิกภาพเพื่อเปิดดูแบบ gallery-
03-10-2024ผล 0.92 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท
4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 -
03-10-2024ผล 0.92 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท
4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 -
20-09-2024ผล 3.67 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,483,095.91 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 117,366,438.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.04
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 1,235,400.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 7,032,638.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 946,487.04 บาท รวม 1,709,491.29 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 74.88
-
13-09-2024ผล 15.82 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน (หลังหักงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปเป็นภาระหนี้) เป็นเงิน 150,192,587.20 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 109,829,833.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37 -
04-09-2024ผล 14.40 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 157,937,534.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 94,045,7324.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.55
-
30-07-2024ผล 6.81 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,526,266.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.73
-
30-07-2024ผล 4.42 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,041,138.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 81,290,920.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.15
-
06-06-2024ผล 6.52 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 61,233,590.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 -
08-05-2024ผล 5.87 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 49,463,307.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 -
08-05-2024ผล 10.34 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,362,938.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 38,832,524.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.53
-
02-02-2024ผล 7.07 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 177,253,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,525,367.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 -
02-02-2024ผล 4.12 สยป.3: รอ สยป. ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,653,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 20,221,109.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.19
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท
4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท
4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74
ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,483,095.91 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 117,366,438.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.04
หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท)
2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 1,235,400.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 7,032,638.-บาท
3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 946,487.04 บาท รวม 1,709,491.29 บาท
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 74.88
ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอน (หลังหักงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปเป็นภาระหนี้) เป็นเงิน 150,192,587.20 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 109,829,833.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 157,937,534.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 94,045,7324.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.55
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,041,138.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 81,290,920.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.15
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,526,266.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.73
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 61,233,590.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.92
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,362,938.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 38,832,524.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.53
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 49,463,307.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,653,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 20,221,109.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร)
งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 177,253,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,525,367.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07
| วันที่รายงาน | ตัวชี้วัด | ผล | รายละเอียด | ภาพ | สถานะ สยป. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.92 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท 4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 03-10-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.92 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,553,499.77 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 118,779,342.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 35,000.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 5,832,238.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 907,871.04 บาท รวม 1,670,875.29 บาท 4. ปรับลดงบกลางเหลือจ่าย รวม 60,312.14 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 75.74 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 20-09-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 3.67 | ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 148,483,095.91 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 117,366,438.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.04 หมายเหตุ : งบประมาณหลังปรับโอน เป็นรายการหลังหักปรับลดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1. ปรับลดงบประมาณหลังก่อหนี้ กันเงินเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 712,308.80 บาท (9,148,450 - 712,308.80 = 8,436,141.20 บาท) 2. ปรับลดงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2,766,756.-บาท งบเงินอุดหนุน 1,235,400.-บาท งบรายจ่ายอื่น 3,030,482.-บาท รวม 7,032,638.-บาท 3. ปรับลดรายการที่สัญญาสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 งบดำเนินงาน 763,004.25 บาท งบเงินอุดหนุน 946,487.04 บาท รวม 1,709,491.29 บาท ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายหากยังไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวจะได้ร้อยละ 74.88 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 13-09-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 15.82 | ณ วันที่ 15 กันยายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอน (หลังหักงบประมาณส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปเป็นภาระหนี้) เป็นเงิน 150,192,587.20 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 109,829,833.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.37 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 04-09-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 14.40 | ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 157,937,534.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 94,045,7324.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-07-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 4.42 | ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,041,138.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 81,290,920.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.15 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 30-07-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 6.81 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 73,526,266.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.73 | – | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 06-06-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 6.52 | ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 61,233,590.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 08-05-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 10.34 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,362,938.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 38,832,524.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.53 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 08-05-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 5.87 | ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,510,838.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 49,463,307.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.40 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 02-02-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 4.12 | ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 180,653,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 20,221,109.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.19 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
| 02-02-2024 | 1415 องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 7.07 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่รวมงบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบบุคลากร) งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 177,253,438.- บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 12,525,367.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 |
– | รอ สยป. ตรวจสอบ |
โครงการอื่นที่ใช้ตัววัดผลเดียวกัน (54)
แสดง 50 รายการล่าสุด · ดูทั้งหมดที่หน้าตัววัดผล| ปี | โครงการ | หน่วยงาน | เป้าหมาย | ผล | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 ร้อยละ | 305.62 | 3,056.20% |
| 2567 | กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | 99.43 ร้อยละ | 580.12 | 583.45% |
| 2567 | กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ · ตัวชี้วัด | สำนักเทศกิจ | 84.62 ร้อยละ | 474.39 | 560.61% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 100.00 ร้อยละ | 540.91 | 540.91% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิก-จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางเขน | 100.00 ร้อยละ | 530.68 | 530.68% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 387.45 | 387.45% |
| 2567 | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตจตุจักร | 96.92 ร้อยละ | 365.11 | 376.71% |
| 2567 | 3.2 ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 100.00 ร้อยละ | 363.80 | 363.80% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตสายไหม | 100.00 ร้อยละ | 361.01 | 361.01% |
| 2567 | การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตพระนคร | 100.00 ร้อยละ | 347.81 | 347.81% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางแค | 98.94 ร้อยละ | 330.41 | 333.95% |
| 2567 | กิจกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 100.00 ร้อยละ | 295.77 | 295.77% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักการจราจรและขนส่ง | 76.45 ร้อยละ | 204.24 | 267.16% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ก.ก. · ตัวชี้วัด | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 263.06 | 263.06% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 10.00 ร้อยละ | 18.00 | 180.00% |
| 2567 | กิจกรรมการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 100.00 ร้อยละ | 128.25 | 128.25% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางกะปิ | 95.91 ร้อยละ | 105.55 | 110.05% |
| 2567 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตดินแดง | 80.00 ร้อยละ | 87.31 | 109.14% |
| 2567 | กิจกรรมการรายงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตคลองสาน | 100.00 ร้อยละ | 100.00 | 100.00% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 99.00 | 99.00% |
| 2567 | 3.2) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 98.77 | 98.77% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด · ตัวชี้วัด | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 98.53 | 98.53% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตปทุมวัน | 100.00 ร้อยละ | 94.97 | 94.97% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตคลองเตย | 100.00 ร้อยละ | 94.90 | 94.90% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตสาทร | 100.00 ร้อยละ | 91.46 | 91.46% |
| 2567 | กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 ร้อยละ | 90.58 | 90.58% |
| 2567 | กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ) · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 100.00 ร้อยละ | 90.09 | 90.09% |
| 2567 | กิจกรรมติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ · ตัวชี้วัด | สำนักการคลัง | 99.99 ร้อยละ | 90.00 | 90.01% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางซื่อ | 97.21 ร้อยละ | 85.35 | 87.80% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตคันนายาว | 100.00 ร้อยละ | 87.67 | 87.67% |
| 2567 | กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตคลองสามวา | 99.01 ร้อยละ | 85.57 | 86.43% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตสะพานสูง | 98.26 ร้อยละ | 84.51 | 86.01% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตจอมทอง | 95.98 ร้อยละ | 82.37 | 85.82% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักการแพทย์ | 100.00 ร้อยละ | 85.50 | 85.50% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตสวนหลวง | 100.00 ร้อยละ | 84.88 | 84.88% |
| 2567 | กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 100.00 ร้อยละ | 84.70 | 84.70% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 81.50 | 81.50% |
| 2567 | เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางนา | 100.00 ร้อยละ | 81.30 | 81.30% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักสิ่งแวดล้อม | 96.69 ร้อยละ | 78.05 | 80.72% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 100.00 ร้อยละ | 79.44 | 79.44% |
| 2567 | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 93.81 ร้อยละ | 71.08 | 75.77% |
| 2567 | กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางพลัด | 100.00 ร้อยละ | 74.94 | 74.94% |
| 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 5.2) · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 100.00 ร้อยละ | 71.42 | 71.42% |
| 2567 | 3.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 ร้อยละ | 70.00 | 70.00% |
| 2567 | กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี · ตัวชี้วัด | สำนักอนามัย | 100.00 ร้อยละ | 66.41 | 66.41% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 100.00 ร้อยละ | 64.56 | 64.56% |
| 2567 | การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 100.00 ร้อยละ | 64.49 | 64.49% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ · ตัวชี้วัด | สำนักงานเขตวัฒนา | 100.00 ร้อยละ | 53.14 | 53.14% |
| 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม · ตัวชี้วัด | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 68.55 ร้อยละ | 24.93 | 36.37% |
| 2567 | กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) · ตัวชี้วัด | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 ร้อยละ | 30.66 | 30.66% |