2025-09-24 +30 วัน
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 76 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (https://drive.google.com/drive/folders/17XGcwQGscdLT1Yd4bJ56zCr5SIYZ9dW9)
2025-09-24 +30 วัน
มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (https://drive.google.com/drive/folders/1l5gRJfwf3C-uE4OpsVyrzSjDJ2fDtu4S)
2025-09-24 +30 วัน
มีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 14 โครงการ จากทั้งหมด 27 โครงการ (https://drive.google.com/drive/folders/1XIM2auBAxqn-hFYe5qqE3SMc-zIsBOBU)
2025-08-25 +34 วัน
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2568)
2025-08-25 +34 วัน
มี 2 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
2025-08-25 +34 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 21 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 13 โครงการ
2025-07-22 +29 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จ รวม 15 โครงการ ซึ่งมีโครงการผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) รวม 11 โครงการ
2025-07-22 +29 วัน
มี 4 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (รายงานเอกสารจะแนบไปในครั้งถัดไป)
2025-07-22 +29 วัน
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 63 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568)
2025-06-23 +31 วัน
มี 2 โครงการที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน
2025-06-23 +31 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 7 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบกา
2025-06-23 +31 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System (สามารถทราบผลการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568)
2025-05-23 +28 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบกา
2025-05-23 +28 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบแล้วเสร็จและออกรายงานถึงท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว รวม 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็น Hawker Center และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบกา
2025-05-23 +28 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System
2025-04-25 +35 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System
2025-04-25 +35 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-04-25 +22 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-04-03 +13 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-03-21 +25 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568
2025-03-21 +25 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-03-21 +25 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-02-24 +33 วัน
หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ
2025-02-24 +33 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-02-24 +33 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-01-22 +33 วัน
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่จะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ)
2025-01-22 +33 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2025-01-22 +28 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2024-12-25 +0 วัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2024-12-25 +5 วัน
ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ
2024-12-20 +0 วัน
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20 +0 วัน
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20 +0 วัน
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20
อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ
2024-12-20 +25 วัน
อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน
2024-11-25 +0 วัน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2024-11-25
อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน