Home
(1) ข้อมูลประชุม อนุ กก.ยุทธศาสตร์ฯ
(2) สรุปผลงานตาม OKR ปี 2567
(3) Policy Mapping 67-69
(4) โครงการตามแผนฯ ปี 2567
(5) โครงการตามแผนฯ ปี 2568
(6) ข้อมูลสถิติทางการกรุงเทพมหานคร
(7) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่
Login
Home
* ตัวชี้วัดเจรจา (2567)
ข้อมูล OKR/KPI
ข้อมูลโครงการฯ
การรายงานโครงการฯ
การรายงานฯ OKR/KPI
Showing
1-10
of
10
items.
ตัวชี้วัดเจรจา (2567) :: สำนักงานเขตสายไหม
All
Export Page Data
HTML
CSV
Text
Excel
PDF
JSON
#
สำนัก/สำนักงานเขต
KEY_RESULT
ชื่อโครงการ
ค่าเป้าหมาย/ปี
ผลการดำเนินงาน
ความคืบหน้าของ KPI (%)
1
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01
ปลูกต้นไม้ (ต้น)
3,000.00
11,900.00
396.67
2
ฝ่ายโยธา
4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05
ปรับปรุงทางเท้า (กม.)
2.40
2.40
100.00
3
ฝ่ายเทศกิจ
11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07
การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตสายไหม
1.00
1.00
100.00
4
ฝ่ายเทศกิจ
11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02
การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
9.00
9.00
100.00
5
ฝ่ายปกครอง
20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04
พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)
100.00
1,100.00
1,100.00
6
ฝ่ายโยธา
21. ขุดลอก/ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กม) : OKR 1.4.06
ขุดลอกท่อ (กม)
76.40
76.40
100.00
7
ฝ่ายปกครอง
KPI 5.1.2.1 : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffy Fondue
100.00
100.80
100.80
8
ฝ่ายปกครอง
องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5.00
5.00
100.00
9
ฝ่ายปกครอง
องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว
ความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว
5.00
1.00
20.00
10
ฝ่ายการคลัง
องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
100.00
357.88
357.88
3,398.80
13,553.48
2,475.35