:: โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
986 432 512 40 0 1

งบประมาณฯ : 8,435,269,321 บาท

2. ปลอดภัยดี
745 222 518 4 0 1

งบประมาณฯ : 2,425,276,770 บาท

3. โปร่งใสดี
456 66 384 6 0 0

งบประมาณฯ : 175,657,955 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
845 208 623 11 0 3

งบประมาณฯ : 1,951,181,372 บาท

5. สุขภาพดี
627 222 395 10 0 0

งบประมาณฯ : 3,189,667,978 บาท

6. เรียนดี
315 146 167 2 0 0

งบประมาณฯ : 1,284,111,963 บาท


7. เศรษฐกิจดี
146 29 114 3 0 0

งบประมาณฯ : 117,437,800 บาท

8. สังคมดี
888 353 529 5 0 1

งบประมาณฯ : 1,137,643,900 บาท

9. บริหารจัดการดี
649 156 487 5 0 1

งบประมาณฯ : 3,817,687,718 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
94.77 %

Card Image
96.02 %

Card Image
291.99 %

Card Image
265.46 %

Card Image
100.00 %

Card Image
62.93 %

Card Image
87.80 %

Card Image
69.73 %

Card Image
95.94 %

Card Image
105.26 %

Card Image
128.57 %

Card Image
100.00 %

Card Image
60.50 %

Card Image
6.00 %

Card Image
106.71 %

Card Image
306.31 %

Card Image
102.87 %

Card Image
32.00 %

Card Image
92.73 %

Card Image
0.00 %

Card Image
87.36 %

Card Image
109.38 %

Card Image
100.00 %

Card Image
107.55 %

Card Image
95.05 %

Card Image
158.24 %

Card Image
125.00 %

Card Image
114.00 %

Card Image
40.34 %

Card Image
93.45 %

Card Image
61.49 %

Card Image
92.26 %

Card Image
103.51 %

Card Image
100.00 %

Card Image
288.67 %

Card Image
112.00 %

Card Image
105.72 %

Card Image
158.41 %

Card Image
114.65 %

Card Image
42.91 %

Card Image
122.50 %

Card Image
54.27 %

Card Image
8.07 %

Card Image
190.11 %

Card Image
114.00 %

Card Image
3,516.45 %

Card Image
0.00 %

Card Image
15.38 %

Card Image
9.03 %

Card Image
127.79 %

Card Image
76.51 %

Card Image
81.59 %

Card Image
158.18 %

Card Image
12.93 %

Card Image
219.42 %

Card Image
11.22 %

Card Image
97.44 %

Card Image
70.80 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.52.1931.1621.0349.4694.77
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.101.060.00101.0697.0496.02
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น661,405.00184,600.00476,805.001,931,233.00291.99
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น414,518.00156,910.00257,608.001,100,386.00265.46
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน357.007.00350.00357.00100.00
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.217.48192.5924.89136.8662.93
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี41.000.0041.0036.0087.80
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ100.001.9698.0469.7369.73
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง46,633.0046,167.00466.0044,739.0095.94
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด133.000.00133.00140.00105.26
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด28.000.0028.0036.00128.57
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด3.000.003.003.00100.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด80.0048.0032.0048.4060.50
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด50.0050.000.003.006.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด700.005.00695.00747.00106.71
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ2,500.000.002,500.007,657.82306.31
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด279.000.00279.00287.00102.87
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด50.0050.000.0016.0032.00
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา แห่ง55.006.0049.0051.0092.73
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง3.003.000.000.000.00
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือแห่ง87.000.0087.0076.0087.36
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.0035.00109.38
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง15.000.0015.0015.00100.00
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง159.0075.0084.00171.00107.55
16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (** ค่าเฉลี่ย **) ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์1.670.001.671.5895.05
16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" แห่ง2,550.000.002,550.004,035.00158.24
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแห่ง300.000.00300.00375.00125.00
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน50.000.0050.0057.00114.00
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ (ร้อยละ 90)ชุมชน2,486.000.002,486.001,002.9240.34
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท311,913,260.650.00311,913,260.65291,483,601.1893.45
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ5,200.00100.005,100.003,197.7361.49
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.4,082.90687.083,395.833,766.7392.26
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.1,533.88383.001,150.881,587.72103.51
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.270.2761.34208.93270.28100.00
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน60,000.000.0060,000.00173,199.00288.67
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด200.00150.0050.00224.00112.00
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด2,500.000.002,500.002,643.00105.72
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง9,000.001,314.007,686.0014,257.00158.41
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,000.00100,000.000.00114,648.00114.65
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ80.0080.000.0034.3342.91
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด40.000.0040.0049.00122.50
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย761,683.00376,850.00384,833.00413,358.0054.27
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ81.694.2377.466.598.07
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน440,000.00376,000.0064,000.00836,483.00190.11
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด50.000.0050.0057.00114.00
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง5,000,000.002,500,000.002,500,000.00175,822,657.003,516.45
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ14.0014.000.000.000.00
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,470.00300.002,170.00380.0015.38
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ4,430.00100.004,330.00400.009.03
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ270.0090.00180.00345.02127.79
30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน)หลังคาเรือน301,958.000.00301,958.00231,029.5976.51
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน2,004.002,004.000.001,635.0081.59
31. ผายปากทางจุด55.000.0055.0087.00158.18
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน2,314,402.002,277,784.0036,618.00299,342.0012.93
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกิจกรรม/เขต103.002.00101.00226.00219.42
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.0011.2211.22
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง6,336.001,440.004,896.006,174.0097.44
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม (** ค่าเฉลี่ย **) ร้อยละ 96.150.0096.1568.0770.80
      160.37

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (@2568)




User Image
สำนักการแพทย์
252 157 90 5 0 0

งบประมาณฯ : 2,847,945,057 บาท
User Image
สำนักอนามัย
238 138 100 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,168,236,170 บาท
User Image
สำนักการศึกษา
259 120 130 9 0 0

งบประมาณฯ : 3,235,688,715 บาท
User Image
สำนักการโยธา
337 172 154 0 0 11

งบประมาณฯ : 32,153,593,423 บาท

User Image
สำนักการระบายน้ำ
403 77 218 105 0 3

งบประมาณฯ : 20,534,988,095 บาท
User Image
สำนักการคลัง
45 23 22 0 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image
สำนักเทศกิจ
56 32 22 2 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image
สำนักงานเขตยานนาวา
210 151 56 0 0 3

งบประมาณฯ : 527,650,817 บาท
User Image
สำนักงานเขตดุสิต
185 114 70 1 0 0

งบประมาณฯ : 88,092,200 บาท
User Image
สำนักงานเขตพญาไท
154 53 101 0 0 0

งบประมาณฯ : 34,653,600 บาท








User Image
สำนักงานเขตดินแดง
176 95 81 0 0 0

งบประมาณฯ : 531,180,202 บาท
User Image
สำนักงานเขตสวนหลวง
186 103 83 0 0 0

งบประมาณฯ : 123,537,445 บาท
User Image
สำนักงานเขตวัฒนา
120 55 64 1 0 0

งบประมาณฯ : 84,516,530 บาท
User Image
สำนักงานเขตบางแค
282 223 43 0 0 16

งบประมาณฯ : 460,758,255 บาท