กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (ID: 28153)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | 284,600.00 | 100.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5423) จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 15.00 | 14.00 | 93.33 |
![]() | - | (5424) จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 7.00 | 10.00 | 142.86 |
![]() | - | (5657) จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | 62.00 | 75.00 | 120.97 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-38 of 38 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5424 | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ | ||
| 5424 | ![]() | 21-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ | ||
| 5424 | ![]() | 24-02-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ | ||
| 5424 | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ | ||
| 5424 | ![]() | 20-12-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ | ||
| 5657 | ![]() | 20-12-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ | ||
| 5657 | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
| 5657 | ![]() | 24-09-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 76 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (https://drive.google.com/drive/folders/17XGcwQGscdLT1Yd4bJ56zCr5SIYZ9dW9) | ||
| 5657 | ![]() | 25-08-2025 | 12.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) | ||
| 5657 | ![]() | 22-07-2025 | 63.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 63 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) | ||
| 5657 | ![]() | 23-06-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System (สามารถทราบผลการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) | ||
| 5657 | ![]() | 23-05-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System | ||
| 5657 | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System | ||
| 5657 | ![]() | 21-03-2025 | 0.00 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 | ||
| 5657 | ![]() | 24-02-2025 | 0.00 | 0.00 | หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ | ||
| 5657 | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่จะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ) | ||
| 5657 | ![]() | 20-12-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน | ||
| 5657 | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 29-11-2024 |
![]() | 2 | พิจารณาหัวข้อวิชาที่จะฝึกอบรม สถานที่ และวิทยากร | 10.00 | 02-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | ประสานงานวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 02-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | เสนอขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด | 10.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | จัดโครงการฝึกอบรม ตามช่วงระะยะเวลาที่กำหนด | 30.00 | 03-02-2025 | 21-03-2025 |
![]() | 6 | สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม | 20.00 | 01-04-2025 | 30-05-2025 |
![]() | 7 | รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารและสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-11-2024 23:49:20 | 10.00 |
| 2 | 24-11-2024 23:49:26 | 10.00 |
| 3 | 20-12-2024 13:56:52 | 10.00 |
| 4 | 22-01-2025 09:47:21 | 10.00 |
| 5 | 21-03-2025 09:25:52 | 30.00 |
| 6 | 06-05-2025 10:35:26 | 20.00 |
| 7 | 06-05-2025 10:35:27 | 10.00 |
