:: ตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (2567 - 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
1765 803 812 149 0 1

งบประมาณฯ : 32,967,016,578 บาท

2. ปลอดภัยดี
715 286 380 48 0 1

งบประมาณฯ : 3,583,747,225 บาท

3. โปร่งใสดี
376 91 256 29 0 0

งบประมาณฯ : 937,864,648 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
1047 460 532 53 0 2

งบประมาณฯ : 9,043,639,316 บาท

5. สุขภาพดี
704 302 346 56 0 0

งบประมาณฯ : 7,102,620,859 บาท

6. เรียนดี
752 426 290 35 0 1

งบประมาณฯ : 4,780,674,450 บาท


7. เศรษฐกิจดี
273 145 119 9 0 0

งบประมาณฯ : 424,676,280 บาท

8. สังคมดี
901 346 494 61 0 0

งบประมาณฯ : 2,406,032,667 บาท

9. บริหารจัดการดี
1018 494 451 70 0 3

งบประมาณฯ : 12,295,675,701 บาท



:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
0.13 %

Card Image
0.02 %

Card Image
32.59 %

Card Image
21.23 %

Card Image
20.60 %

Card Image
0.10 %

Card Image
0.00 %

Card Image
7.83 %

Card Image
0.00 %

Card Image
27.62 %

Card Image
2.13 %

Card Image
2.27 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
90.01 %

Card Image
4.95 %

Card Image
16.85 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.20 %

Card Image
0.00 %

Card Image
3.64 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.04 %

Card Image
23.69 %

Card Image
2.37 %

Card Image
5.36 %

Card Image
22.22 %

Card Image
1.09 %

Card Image
5.72 %

Card Image
25.35 %

Card Image
0.70 %

Card Image
8.53 %

Card Image
5.53 %

Card Image
15.82 %

Card Image
36.17 %

Card Image
4.40 %

Card Image
9.15 %

Card Image
0.00 %

Card Image
33.61 %

Card Image
0.13 %

Card Image
10.01 %

Card Image
3.68 %

Card Image
0.00 %

Card Image
3.61 %

Card Image
29.34 %

Card Image
0.91 %

Card Image
2.66 %

Card Image
3.10 %

Card Image
1.49 %

Card Image
4.27 %

Card Image
2.57 %

Card Image
2.86 %

Card Image
0.44 %

Card Image
25.93 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.70 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-58 of 58 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.39.6621.0318.630.050.13
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.48.370.0048.370.010.02
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น130,665.0034,808.0095,857.0042,579.0032.59
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น120,237.0046,762.0073,475.0025,528.0021.23
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน233.007.00226.0048.0020.60
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.10.310.0010.310.010.10
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี15.000.0015.000.000.00
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำวัน383.000.00383.0030.007.83
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนนดวง501.000.00501.000.000.00
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ 1,376.000.001,376.00380.0027.62
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด141.00100.0041.003.002.13
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด44.0030.0014.001.002.27
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด5.003.002.000.000.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด36.000.0036.000.000.00
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด11.000.0011.000.000.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด1,081.00700.00381.00973.0090.01
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ1,455.0050.001,405.0072.004.95
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด273.00100.00173.0046.0016.85
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด8.000.008.000.000.00
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา แห่ง93.0055.0038.002.052.20
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการแห่ง10.0010.000.000.000.00
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือแห่ง165.00108.0057.006.003.64
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแห่ง32.0032.000.000.000.00
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแห่ง8.000.008.000.000.00
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง456.00375.0081.000.200.04
16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะครั้งต่อสัปดาห์548.002.00546.00129.8323.69
16.2 ขยะ - การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ ไม่เทรวม (1) แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอยแห่ง3,959.562,500.001,459.5694.002.37
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านหมู่บ้าน1,082.00300.00782.0058.005.36
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน81.0050.0031.0018.0022.22
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ร้อยละ2,752.000.002,752.0030.001.09
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท187,173,462.000.00187,173,462.0010,697,368.135.72
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ3,300.00100.003,200.00836.6825.35
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.2,713.54413.042,300.4919.030.70
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.733.540.00733.5462.568.53
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.199.0761.34137.7311.005.53
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน40,200.000.0040,200.006,359.0015.82
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด235.00205.0030.0085.0036.17
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด3,951.002,500.001,451.00174.004.40
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง15,077.009,050.006,027.001,380.009.15
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน102,010.00100,000.002,010.000.000.00
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาทีร้อยละ170.0080.0090.0057.1433.61
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด788.0039.00749.001.000.13
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย233,985.000.00233,985.0023,424.5310.01
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ3,040.000.003,040.00112.003.68
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน96,280.0064,000.0032,280.000.000.00
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด83.0050.0033.003.003.61
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง11,200,200.0010,000,000.001,200,200.003,285,941.0029.34
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ3,301.0014.003,287.0030.000.91
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ2,070.00305.001,765.0055.002.66
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ2,740.00100.002,640.0085.003.10
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ3,073.0090.002,983.0045.801.49
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) จำนวนของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ร้อยละ32,392.000.0032,392.001,383.974.27
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน3,342.002,004.001,338.0086.002.57
31. ผายปากทางจุด35.000.0035.001.002.86
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน3,006,627.003,000,766.005,861.0013,197.000.44
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกิจกรรม/เขต54.002.0052.0014.0025.93
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) คน100.00100.000.000.000.00
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง8,407.006,480.001,927.0059.000.70
      9.03

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image

สำนักการแพทย์

224 110 70 44 0 0

งบประมาณฯ : 2,503,837,457 บาท
User Image

สำนักอนามัย

243 102 141 0 0 0

งบประมาณฯ : 1,864,835,160 บาท
User Image

สำนักการศึกษา

253 90 151 12 0 0

งบประมาณฯ : 3,233,368,715 บาท
User Image

สำนักการโยธา

279 93 170 7 0 9

งบประมาณฯ : 30,565,896,823 บาท

User Image

สำนักการระบายน้ำ

307 58 146 96 0 7

งบประมาณฯ : 15,657,831,000 บาท
User Image

สำนักการคลัง

44 15 27 2 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image

สำนักเทศกิจ

59 26 33 0 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท




User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

204 81 121 0 0 2

งบประมาณฯ : 828,082,378 บาท
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

162 77 60 25 0 0

งบประมาณฯ : 127,859,760 บาท
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

99 41 42 16 0 0

งบประมาณฯ : 45,755,400 บาท





User Image

สำนักงานเขตจตุจักร

150 33 59 58 0 0

งบประมาณฯ : 442,566,240 บาท
User Image

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

199 63 136 0 0 0

งบประมาณฯ : 227,941,228 บาท
User Image

สำนักงานเขตสาทร

178 68 90 20 0 0

งบประมาณฯ : 867,746,291 บาท


User Image

สำนักงานเขตประเวศ

145 51 57 33 0 4

งบประมาณฯ : 307,232,868 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

173 85 52 36 0 0

งบประมาณฯ : 147,311,570 บาท
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

170 81 89 0 0 0

งบประมาณฯ : 98,347,600 บาท
User Image

สำนักงานเขตดินแดง

178 69 43 66 0 0

งบประมาณฯ : 495,577,002 บาท

User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

175 75 100 0 0 0

งบประมาณฯ : 113,145,445 บาท
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

114 35 73 0 0 6

งบประมาณฯ : 89,017,730 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางแค

267 126 128 0 0 13

งบประมาณฯ : 459,592,755 บาท
User Image

สำนักงานเขตหลักสี่

144 58 71 14 0 1

งบประมาณฯ : 377,236,670 บาท





Card Image