ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 0.0054.96สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารงานทั่วไป

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0052.7552.75

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
29-12-2023 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 14,258,298.36 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.03) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 21,357,180.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 2,436,090.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.41
31-01-2024 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ม.ค. 2567 จำนวน 19,164,517.79 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.92) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 6,901,089.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.14
29-02-2024 00:00:000.00-ซ้ำ-
29-02-2024 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน ก.พ. 2567 จำนวน 24,004,089.22 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.72) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 7,897,380.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05
31-03-2024 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน มี.ค. 2567 จำนวน 28,999,801.14 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.74) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 9,181,695.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.10
30-04-2024 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน เม.ย. 2567 จำนวน 34,055,121.18 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.84) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 10,583,540.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.62
30-05-2024 00:00:000.00- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 71,184,800.00 บาท - รายจ่าย ณ เดือน พ.ค. 2567 จำนวน 39,124,017.58 บาท (คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.96) - งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 24,244,792.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 12,012,259.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55
30-06-2024 00:00:0052.75- งบประมาณไม่รวมงบบุคลากร จำนวน 25,431,592.00 บาท - ผลการเบิกจ่าย 13,415,488.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.75

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม5.495.4901-10-202331-10-2023
2ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ6.9912.4801-11-202330-11-2023
3ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ7.3417.4801-12-232331-12-2323
4ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ7.1026.9201-01-242431-01-2424
5ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 6.8033.7201-02-242429-02-2424
6ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 7.0240.7401-03-242431-03-2424
7ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 8.0047.8401-04-242430-04-2424
8ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 7.0054.9601-05-242431-05-2424
9ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 5.0052.7501-06-242430-06-2424

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
31-10-2023 00:00:005.49(not set)
30-11-2023 00:00:0012.48(not set)
31-01-2024 00:00:0026.92(not set)
29-12-2023 00:00:0020.03(not set)
29-02-2024 00:00:0033.72(not set)
29-02-2024 00:00:0026.92(not set)
31-03-2024 00:00:0040.74(not set)
30-05-2024 00:00:0054.96(not set)
30-05-2024 00:00:0047.84(not set)
30-06-2024 00:00:0052.75(not set)