:: ตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ๙ ด้าน ๙ ดี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


1. เดินทางดี
375 2 290 82 0 1

งบประมาณฯ : 999,408,927 บาท

2. ปลอดภัยดี
181 1 148 32 0 0

งบประมาณฯ : 529,507,310 บาท

3. โปร่งใสดี
160 3 121 36 0 0

งบประมาณฯ : 266,221,575 บาท


4. สิ่งแวดล้อมดี
357 0 296 60 0 1

งบประมาณฯ : 233,782,400 บาท

5. สุขภาพดี
204 0 147 57 0 0

งบประมาณฯ : 2,839,753,722 บาท

6. เรียนดี
185 0 146 39 0 0

งบประมาณฯ : 1,230,183,823 บาท


7. เศรษฐกิจดี
65 0 51 14 0 0

งบประมาณฯ : 156,952,900 บาท

8. สังคมดี
282 1 220 61 0 0

งบประมาณฯ : 877,697,550 บาท

9. บริหารจัดการดี
278 1 212 64 0 1

งบประมาณฯ : 4,093,463,753 บาท

:: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568)

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (@2568) ::


Card Image
0.00 %

Card Image
0.05 %

Card Image
50.27 %

Card Image
18.82 %

Card Image
14.46 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
8.96 %

Card Image
2.06 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.78 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.02 %

Card Image
1.05 %

Card Image
1.78 %

Card Image
4.29 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.70 %

Card Image
33.02 %

Card Image
0.91 %

Card Image
8.79 %

Card Image
9.59 %

Card Image
0.89 %

Card Image
1.88 %

Card Image
9.04 %

Card Image
0.20 %

Card Image
4.37 %

Card Image
6.44 %

Card Image
12.04 %

Card Image
28.00 %

Card Image
0.42 %

Card Image
0.53 %

Card Image
0.00 %

Card Image
1.75 %

Card Image
2.11 %

Card Image
0.85 %

Card Image
0.00 %

Card Image
2.67 %

Card Image
36.65 %

Card Image
0.30 %

Card Image
0.59 %

Card Image
0.88 %

Card Image
0.25 %

Card Image
6.01 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
0.00 %

Card Image
10.94 %


เปรียบเทียบสัดส่วนผลการดำเนินงาน :: 32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)


Showing 1-53 of 53 items.

32+ เป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการ กทม (2568)

เป้าหมายตามนโยบาย ผว.กทม.หน่วยนับเป้าหมายรวมเป้าหมายจากสำนักเป้าหมายจาก 50 เขตผลการดำเนินงาน*ความคืบหน้า*
ของ KPI (%)
1.1 ถนนสวย - Platinumกม.31.4321.0310.400.000.00
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)กม.22.210.0022.210.010.05
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น97,908.0034,808.0063,100.0049,221.0050.27
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น93,861.0044,911.0048,950.0017,669.0018.82
3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน166.007.00159.0024.0014.46
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่กม.10.850.0010.850.000.00
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานีสถานี10.000.0010.000.000.00
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำวัน134.000.00134.0012.008.96
5.2 ไฟฟ้า - ซ่อมแซมไฟฟ้าวัน291.000.00291.006.002.06
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ)จุด128.00100.0028.000.000.00
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทนจุด36.0030.006.001.002.78
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center)จุด4.003.001.000.000.00
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจุด29.000.0029.000.000.00
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจรจุด4.000.004.000.000.00
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจรจุด939.00700.00239.0019.002.02
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลงร้อยละ955.0050.00905.0010.001.05
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน)ดวง561.000.00561.0010.001.78
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)จุด233.00100.00133.0010.004.29
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด10.000.0010.000.000.00
12. ปรับปรุงลานกีฬาแห่ง88.0055.0033.000.000.00
13. ปรับปรุงบ้านหนังสือแห่ง154.00108.0046.000.000.00
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่ง8.000.008.000.000.00
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง430.00375.0055.003.000.70
16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะครั้งต่อสัปดาห์636.002.00634.00210.0033.02
16.2 ขยะ - การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ ไม่เทรวม (1) แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเข้าร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอยแห่ง3,409.562,500.00909.5631.000.91
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านหมู่บ้าน1,411.00300.001,111.00124.008.79
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนนถนน73.0050.0023.007.009.59
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทร้อยละ2,245.000.002,245.0020.000.89
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครบาท154,846,281.0090.00154,846,191.002,906,839.001.88
19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ1,900.00200.001,700.00171.739.04
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.2,387.19413.041,974.144.860.20
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหลกม.487.620.00487.6221.304.37
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.170.6861.34109.3411.006.44
21. Foodbankคน29,200.000.0029,200.003,516.0012.04
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด25.000.0025.007.0028.00
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัยจุด1,201.000.001,201.005.000.42
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงานครั้ง13,316.009,001.004,315.0070.000.53
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะคัน100,110.00100,000.00110.000.000.00
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด57.0039.0018.001.001.75
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAXเลขหมาย210,258.000.00210,258.004,426.002.11
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ2,340.000.002,340.0020.000.85
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคารจำนวนรายการบ้าน85,940.0064,000.0021,940.000.000.00
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด75.0050.0025.002.002.67
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง850,300.000.00850,300.00311,640.0036.65
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ1,687.000.001,687.005.000.30
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5ร้อยละ1,685.00100.001,585.0010.000.59
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครร้อยละ2,280.000.002,280.0020.000.88
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HASร้อยละ1,980.000.001,980.005.000.25
30.1 (ฐานข้อมูลชุมชน) จำนวนของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ร้อยละ43,594.000.0043,594.002,621.916.01
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน3,076.002,003.001,073.000.000.00
31. ผายปากทางจุด29.000.0029.000.000.00
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพคน3,004,605.003,000,602.004,003.005.000.00
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกิจกรรม64.0032.0032.007.0010.94
      5.40

กราฟแสดงจำนวนงบประมาณฯ ที่ใช้ดำเนินโครงการจำแนกตามนโยบาย 9ด้าน 9ดี (2567-2568)



แสดงผลการดำเนินงานแยกตาม 76 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ::




User Image

สำนักการแพทย์

237 110 31 94 0 2

งบประมาณฯ : 2,572,675,618 บาท
User Image

สำนักอนามัย

240 102 133 0 0 4

งบประมาณฯ : 1,864,663,460 บาท
User Image

สำนักการศึกษา

253 90 137 26 0 0

งบประมาณฯ : 3,233,368,715 บาท
User Image

สำนักการโยธา

277 93 169 6 0 9

งบประมาณฯ : 33,374,045,673 บาท

User Image

สำนักการระบายน้ำ

307 58 141 100 0 7

งบประมาณฯ : 15,657,831,000 บาท
User Image

สำนักการคลัง

46 15 7 24 0 0

งบประมาณฯ : 15,480,500 บาท
User Image

สำนักเทศกิจ

59 26 33 0 0 0

งบประมาณฯ : 24,160,600 บาท


User Image

สำนักสิ่งแวดล้อม

190 84 93 2 0 11

งบประมาณฯ : 8,502,722,964 บาท
User Image

สำนักพัฒนาสังคม

154 73 52 23 0 6

งบประมาณฯ : 1,167,092,140 บาท
User Image

-

7 0 0 7 0 0

งบประมาณฯ : 54,247,750 บาท


User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

172 80 55 35 0 2

งบประมาณฯ : 536,765,522 บาท
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

159 77 59 22 0 1

งบประมาณฯ : 127,823,760 บาท
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

97 41 39 17 0 0

งบประมาณฯ : 45,755,400 บาท






User Image

สำนักงานเขตสาทร

121 68 1 52 0 0

งบประมาณฯ : 858,181,831 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางซื่อ

159 70 80 9 0 0

งบประมาณฯ : 148,162,340 บาท

User Image

สำนักงานเขตคลองเตย

94 61 0 33 0 0

งบประมาณฯ : 75,064,562 บาท
User Image

สำนักงานเขตประเวศ

142 51 27 63 0 1

งบประมาณฯ : 307,273,368 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

161 85 36 40 0 0

งบประมาณฯ : 147,361,570 บาท
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

126 81 20 25 0 0

งบประมาณฯ : 92,375,970 บาท

User Image

สำนักงานเขตดินแดง

152 69 12 71 0 0

งบประมาณฯ : 500,705,002 บาท
User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

158 75 42 41 0 0

งบประมาณฯ : 146,122,690 บาท
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

104 35 61 2 0 6

งบประมาณฯ : 88,954,950 บาท
User Image

สำนักงานเขตบางแค

266 125 123 17 0 1

งบประมาณฯ : 459,592,755 บาท